Налоги ИП — фискальные платежи индивидуального предпринимателя, ежемесячно оплачиваемые в государственную казну в сумме и по ставкам определёнными НК РФ.
Законодательно закреплено несколько налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей на выбор: общая система (ОСНО), упрощённый режим (УСНО), единая пошлина на вменённый доход (ЕНВД), патентная система (ПСН), а также сельскохозяйственные (ЕСХН).
Все, кому нужны точные решения по теме и оплате, найдут их на страницах сервиса Правовед.RU. Консультации по денежному обложению ИП предоставляются в режиме онлайн и по телефону.
Здравствуйте! У меня вопрос: Я ИП, скоро платить страховые взносы - плачу 1 раз в год, но у меня с прошлого отчёта не было доходов, в январе узнала что беременна и больше не работала, в сентябре родился ребенок. Я слышала что если предоставить им (ПФР) свидетельство о рождении и декларацию что нулёвку страховые взносы платить не надо будет. Заранее спасибо!
Здравствуйте! Тема вопроса - расходы будущих периодов при УСН. Я ИП, по результатам работы в 2013 году мои расходы: приобретение компьютера, многофункционального устройства (принтер,копир,сканер), обучение, я понес значительные расходы. Учитывая необходимость уплаты суммы страховых взносов в пенсионный и иные фонды сумма расходов превысит сумму доходов. Как в таком случае исчисляется налогооблагаемая база для расчета суммы налога по УСН и переносится ли отрицательный расчет суммы налога на следующий период год?
Я являюсь индивидуальным предпринимателем и имею расчетный счет индивидуального предпринимателя в банке. В том же банке имею карточку (т.е. карточный счет) как физическое лицо. Я осуществил перевод денег со своего расчетного счета индивидуального предпринимателя на собственный карточный счет физического лица с формулировкой "финансовый результат". Должен ли я как частное лицо платить налог с переведенной суммы? Ведь как индивидуальный предприниматель я и так плачу 6% с дохода по расчетному счету. С уважением. Михаил.
Здравствуйте!
Имеем ИП УСН 6% и агентский договор с организацией нерезидентом РФ на продажи программного обеспечения. Вознаграждение агента по договору 30%. Зарабатываем 100$, на транзитный счет попадает 70$ (за вычетом вознаграждения агента).
Вопросы:
1. С какой суммы мы платим УСН 6%?
2. Надо ли платить НДС 18% с суммы вознаграждения за нерезидента?
3. Надо ли платить налог на прибыль 20% c суммы вознаграждения за нерезидента в соответствии с п.1.4 ст. 309 НК РФ?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Я - ИП без работников, сдаем декларации через интернет с помощью e-kontur, налог рассчитывается автоматически и вычитает сумму страховых взносов, тем самым налог становиться равен нулю. Сегодня получили письмо из налоговой о том что мы не правомерно занизили сумму налога не на 50 процентов а на всю сумму, т.к. у нас 2 вида деятельности и типо мы не можем работать без работников. занимаемся мы продажей и установкой окон (поэтому и указываем 2 вида деятельности). подскажите пожалуйста что теперь делать, ведь программа автоматически уменьшает сумму налога??? Заранее спасибо.
Какое налогообложение при продаже недвижимости ип? Собираюсь продать коммерческую недвижимость (здания и ЗУ), бывшую в собственности более 3-х лет. В предпринимательской деятельности имущество не использовалось. Подлежит ли доход от продажи имущества налогообложению (13%). Или имеет смысл зарегистрировать ИП, указав соответствующий вид деятельности, выбрать УСНО, и в последствии с дохода от продажи заплатить 6%?
Добрый день! Скажите а если дата регистрации ИП 14октября этого года, сумма фиксированного платежа составит только за 4 квартал? иными словами не 35664,66 а 8916,17.
Добрый день, ситуация такая: в 2010 году регестрировала ИП, с помощью специальной конторы. Планировала заниматься розничной торговлей овощей и фруктов. дата регистрации ИП 19.03.2010, разрешённые виды деятельности
52.21Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем
51.31Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем
51.31.2Оптовая торговля непереработанными овощами, фруктами и орехами
регистрировалось в налоговой г.Екатеринбурга, Чкаловского района
Форму налогообложения не знаю,заявление на УСН не подавала.
С тех пор,как зарегестрировала, к документам даже ни разу не прикасалась, никакую деятельность не вела, никакие отчёты не сдавала! Нужно закрыть ИП, должна ли я что то платить? прочитала что с этого года,даже если деятельность не ведётся платят в районе 35 т.р. !? Что делать? денег у меня таких сейчас даже и нет...
, вопрос №314591, Ольга Александровна, г. Екатеринбург
Открыла ип в апреле 2013 года, не выбирала никакой режим налогообложения. На каком режиме я нахожусь автоматически и как должна отчитаться в налоговую до конца года?
Я сам из Беларуси. Периодически я получаю деньги на кошелек webmoney и вывожу их на карточку, а потом снимаю их, но как я знаю все мои доходы облагаются налогом в 12%. Платит мне деньги одна организация, я являюсь физическим лицом. Мне в налоговой инспекции сказали, что мне надо обязательно получить статус ИП( индивидуального предпринимателя), а как физическое лицо я не могу заниматься заработком ну или выводом средст. А можно ли мне не получать ИП и платить налог в размере 12% от суммы, а не как мне предлогают 5% но при этом как ИП???
Добрый день!
Ситуация такая - я ИП (Московская область) и плачу страховые взносы в конце года - в этом году это 35 664,66. Налог по доходам ип - 6% оплачивается единовременно в начале года, полной суммой до 20 апреля.
Как я понимаю правильнее конечно платить ежеквартально и страховые взносы и авансовые платежи в бюджет. Это будет с нового года.
Вопрос в том, что насколько я знаю можно уменьшить сумму налогового вычета для ип ИП в бюджет на сумму уплаченных страховых взносов, но не более 50% от суммы налога. Так ли это и как это грамотно оформить? Ведь в начале года сдается только отчет на трех страницах где ИП указывает сумму полученного дохода, налоговую ставку и сумму налога, подлежащего к уплате. Т.е. я пишу, например - сумма дохода - 300000, налоговая ставка - 6%, сумма налога - 18000. Сдаю отчет, делаю платежку на 18000 и все.
Можно ли сделать вычеты по прошлым годам?
Добрый день! Мой вопрос, скорее, бухгалтеру, но поскольку Контур упразднил эту опцию на сайте, я пишу вам. ИП в 2013 году должны были заплатить страховых взносов 35 664,66 рубля (как в пенсионный фонд, так и в фонд ОМС).
Контур в предстоящих задачах предлагает мне заплатить в этом квартале 26 748,49 р. При этом, я уже оплатила в 2013 году 35664 рубля 68 копеек. Вопрос- за что я должна оплатить еще 26 748? спасибо
Здравствуйте, я ИП на УСН (доходы). Являюсь плательщиком ЕНВД по одному виду деятельности (розничная торговля косметикой), плюс планирую вести деятельность по созданию сайтов. Полагаю второй вид деятельности будет по УСН. Возник вопрос как вести расчеты с заказчиками, если это ИП или ООО? обязательно ли открытие расчетного счета или можно каким-то образом прянять от них наличные? ведь насколько мне известно БСО можно использовать только при расчетах с населением. Дело в том, что работы по созданию сайтов планируются не частые - несколько раз в год - поэтому содержание расчетного счета будет невыгодным. Поэтому и вопрос о том, можно ли принять наличные от другого ИП или ООО при создании сайта и как это документально оформить? Спасибо!
Какую выбрать форму регистрации для студии рисования и продажи картин?
Если выбирать ИП , то какое выбирать налогооблажения 6% или 15%
Чем они отличаются?