Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

Установите приложение и получите скидку 15% на оплату вопроса

Скидка 15% при оплате вопроса в приложении Правовед.ру по промокоду Pravoved2022

Промокод: Pravoved2022

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Налог на прибыль организаций

Налог на прибыль организаций является прямым вычетом, величина которого зависима от конечных финансовых результатов деятельности юридического лица и начисляется на разницу между доходами и расходами. Основная ставка — 20%, существуют также специальные ставки, сроки уплаты регулирует ст. 287 НК РФ.

Кого НК РФ обязывает платить пошлину на доход? Всех российских юридических лиц (за некоторыми исключениями), иностранных субъектов, работающих в России через представительства или получающих доход от источников РФ. Также платят иностранные налоговые резиденты Российской Федерации и те ЮЛ, местом фактического управления которых является Россия.

Нюансы денежного обложения прибыли организаций рассмотрены юристами на страницах портала Правовед.RU.

Последние вопросы по теме «налог на прибыль организаций»

Фильтры
Налоговое право
Налогооблажение ООО
Добрый день. Планирую регистририровать ООО с одним учредителем, работать по видам деятельности, связанным с продажами квартир и машин, а также вкладывать вырученные деньги в акции и договоры займов в потребительские кооперативы и микрофинансовые организации по упрощеной системе налогооблажения (6%) (УСН «доходы»). Разъясните, пожалуйста, порядок начисления налоговой базы, а именно: 1. При покупке первого и последующего объекта недвижимости (автотранспортного средства) и дальнейших перепродаж, налог будет исчисляться из общей суммы продажи или я могу документально (договором между покупателем и продавцом) подтвердить только ту сумму, с которой я получил выручку, как разницу покупки и продажи объекта налогооблажения и при этом уплатить налог в размере 6% по итогам отчетного периода? 2. При вложении денег в микрофинансовые организации (потребительские кооперативы) на основании договоров займа с целью получения процентов прибыли, я обязан оплатить налог в размере 6% (УСН «доходы») с процентов или со всей суммы вложения денег и могу ли я в данном случае применять «упрощенную систему налогооблажения» при условии, что фирма регистрируется в городе Москва, договоры займов заключаются в городе Новосибирск? Заранее благодарен за развернутый ответ!
, вопрос №477514, Александр, г. Москва
Налоговое право
Налоговый агент
Добрый день! Моя компания находящаяся в РФ, хочет вести дела с компанием из Словении, оказывающей услуги по ИТ- и бизнес-консалтингу, автоматизации бизнеса, ИТ-аутсорсингу и т.п. Вот эта компания из Словении будет оказывать нам услуги по эл. почте, т.е. фактически на территории РФ, из этого следует вопрос. Должны ли мы будем платить за них НДС и налог на прибыль? и если да то в каких статьях НК РФ это прописано? И если не должны то тоже в каких статьях это найти?
, вопрос №469412, Наталья, г. Москва
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
Налоговое право
Ответьте пожалуйста
У организации образовалась недоимка по налогу на прибыль организаций за третий квартал 2013г. в бюджеты всех уровней. Налоговая инспекция выставила ей требование об уплате налога, указав в нем срок исполнения требования – 5 рабочих дней, и приняла решение о приостановлении операций по счетам организации в банках. Организация требование об уплате налога в течение 5 рабочих дней не исполнила. Налоговая инспекция приняла решение о взыскании налога за счет денежных средств, находящихся на счетах организации в банке, и одновременно наложила арест на имущество организации. Оцените правомерность действий налоговой инспекции. Ответ, пожалуйста, обоснуйте.
, вопрос №468702, мария, г. Мурманск
Уголовное право
Как закрыть дело по сроку давности по налоговому преступлению? Какая ответственность?
возбуждено уголовное дело по установленному налоговой проверкой факту умышленного уклоненияот уплаты налога на прибыль организацией проверяемый период сс 1.01.2009г по 31.12.2011г вопрос -истёк ли срок давности по данному преступлению? и обяаны ли закрыть уголовное дело по истечению срока давности ? какая ответственность грозит руководителю в случае закрытия уголовного дела по истечению срока давности? какие действия нужно предпринять для того что бы добиться закрытия уголовного дела по истечению срока давности.
, вопрос №450516, Волков Александр Владимирович, г. Санкт-Петербург
600 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
В каких случаях упращенец должен платить налог на прибыль?
Наша организация применяет УСН. В 2013г. пришлось выполнить одну сделку с НДС. Декларацию подали вовремя, уплатили всю полученную сумму НДС. Единый налог заплатили со всей суммы дохода, включая НДС. А теперь налоговая требует уплатить налог на прибыль по этой сделке. Объясняют так: раз сделка с НДС, то она подпадает под общий режим налогообложения. Правы ли они?
, вопрос №449214, Марина,
Налоговое право
Оцените правомерность действий налоговой инспекции. Обоснуйте Ваш ответ
У организации образовалась недоимка по налогу на прибыль организаций за третий квартал 2008г. в бюджеты всех уровней. Налоговая инспекция выставила ей требование об уплате налога, указав в нем срок исполнения требования – 5 рабочих дней, и приняла решение о приостановлении операций по счетам организации в банках. Организация требование об уплате налога в течение 5 рабочих дней не исполнила. Налоговая инспекция приняла решение о взыскании налога за счет денежных средств, находящихся на счетах организации в банке, и одновременно наложила арест на имущество организации
, вопрос №433894, Мария, г. Челябинск
Все
Требования ИФНС
Сложилась следующая ситуация. В 2007 году организация прошла выездную проверку ИФНС по полной программе. Конечно, были выявлены нарушения, и был составлен Акт (существует) по результатам проверки. В этом акте были указаны штрафные санкции, по различным налогам и в том числе и по НДС. Все требования ИФНС были удовлетворены, все штрафы полностью оплачены. Далее все было более менее хорошо, если не считать задваивание налога на прибыль в конце 2012г. Этот вопрос благополучно удалось разрешить путем телефонных переговоров, и повторной сдачей отчета по прибыли за 2012 год. Вдруг в январе 2014 года из ИФНС приходит требование, в котором указано, что у организации есть долг по НДС в 35т. руб. и на него наросли пени 40т. руб и нужно все это скорее заплатить. По телефону выяснил, что долг этот, якобы, с 2003 года, отсюда и пени. При выездной проверке в 2007г. ИФНС никаких таких долгов не предъявляла. Такие требования стали ежемесячными, причем в них, без объяснения, увеличивается сумма неуплаченного налога. Пени естественно, тоже увеличиваются. Что делать, как бороться за правду?
, вопрос №423482, Сергей, г. Москва
Налоговое право
Правомерно ли решение налогового органа? Какую позицию при решении данного вопроса занимают арбитражные суды?
В ходе камеральной налоговой проверки налоговый орган сделал выводы об экономической неоправданности расходов организации – налогоплательщика, учитываемым в целях главы 25 НК РФ, а именно, расходов на услуги юриста, поскольку в штате организации есть собственная юридическая служба. Результатом данной проверки явилось доначисление налога на прибыль и привлечение налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 122 НК РФ.
, вопрос №370059, Ася, г. Москва
Налоговое право
Как платить авансы по налогу на прибыль,если с 2014 организация переходит добровольно с УСН на ОСН?
Здравствуйте! Вопрос: Как платить авансы по налогу на прибыль, если с 2014 года Организация переходит с УСН на ОСНО? И надо ли уведомлять ИФНС об этом?
, вопрос №324997, Нина, г. Нижний Новгород
400 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Отсутствие прибыли у организации
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста такой момент, IT-компания была открыта год назад, занимается разработкой и созданием собственного ПО, за этот год у компании не было прибыли в связи с отсутствием заказов на разработку ПО, соответственно и налог на прибыль не уплачивался, сотрудников два, один в отпуске на второго платиться минимальная з/п соответственно и ндфл и страх.взносы платятся. Могут ли возникнуть осложнения с налоговой при отсутствии прибыли, и если да то как лучше их решить, и какие документы необходимо будет предоставить?
, вопрос №319961, Татьяна, г. Липецк
400 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
ИП УСН 6% и агентский договор с организацией нерезидентом РФ
Здравствуйте! Имеем ИП УСН 6% и агентский договор с организацией нерезидентом РФ на продажи программного обеспечения. Вознаграждение агента по договору 30%. Зарабатываем 100$, на транзитный счет попадает 70$ (за вычетом вознаграждения агента). Вопросы: 1. С какой суммы мы платим УСН 6%? 2. Надо ли платить НДС 18% с суммы вознаграждения за нерезидента? 3. Надо ли платить налог на прибыль 20% c суммы вознаграждения за нерезидента в соответствии с п.1.4 ст. 309 НК РФ?
, вопрос №319736, Павел, г. Тюмень
Налоговое право
Авансовый платеж на прибыль
Организация не уведомила налоговую инспекцию до 31 декабря предшествующего года об уплате авансового платежа по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли и сумма доходов от реализации за 4 предыдущих квартала в среднем больше 10 000 000 руб. за квартал. Сумма ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль в 4 квартале предшествующего года составила 50 000 руб. По итогам 1 квартала отчетного года получена прибыль – 1 000 000 руб., а по итогам полугодия – 2 200 000 руб. Определите сумму ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев текущего года.
, вопрос №296456, наталья, г. Орск
Налоговое право
Снижение налога при выводе денег из ООО
Добрый день! У меня компания, которая оказывает консалтинговые услуги. Клиенты в основном крупные компании, которые не хотят работать с ИП, поэтому у меня ООО (система налогообложения УСН 6%). Чтобы дешево выводить прибыть с компании (не платить налог с дивидендов) мне порекомендовали открыть еще ИП, перевести ООО на УСН доходы-расходы (15%) и заключить долгосрочный договор с ООО. В итоге все заказы переводить на ИП, ИП будет платить налог УСН 6% и спокойно выводить прибыль. А ООО будет всегда показывать нулевую декларацию, так все поступления будут уходить на оплату услуг ИП. ВОПРОС 1: законна ли данная схема работы? ВОПРОС 2: если единственный учредитель ООО и ИП один и тот же человек, не возникнет ли претензий со стороны налоговой? P.S. Уменьшать налоговую базу необходимости нет, задача спокойно распоряжаться заработанными деньгами.
, вопрос №262562, Руслан, г. Краснодар
Трудовое право
Договор о возмезном оказании услуг
Добрый день. Помогите разобраться в ситуации. У меня был заключен договор с детской школой искусств,он истек 8 сентября,но меня не предупредили об этом заблаговремено. Позвонили и сказали,что я могу придти за трудовой книжкой,она им больше не нужна,и договор они со мной расторгли. Дали мне новый договор о возмездном оказании услуг.Сказали что оформлять не будут,а соответственно стаж идти не будет,но при этом будут делать отчисления в пенсионный фонд,и в налоговую. Правильно ли это? Оформлять меня не собираются,а отчисления делать будут,ведь если делаются отчисления,то и стаж должен идти,возможно ли это? Один знакомый юрист прокомментировал ситуацию так-:Работодатель в данной ситуации поступает довольно некрасиво по отношению к Вам, поскольку подменяет трудовой договор гражданско-правовым. Его цели - уклониться от уплаты в фонды. Если он указывает, что будет отчисления в пенсионный фонд, то уточните у Вашего работодателя - каким будет основание для начисления в Пенсионный фонд. Налоги будете платить Вы из своей заработной платы, только работодатель будет их удерживать для перечисления. Налог платят не только работники, работающие по трудовому договору, но и любые другие лица, извлекающие из своей деятельности прибыль (как, например, по приложенному Вами договору). Трудовой стаж не будет идти, поскольку это не трудовой договор. В судебном порядке можно оспорить указанный договор и потребовать признать указанный договор трудовым, также можно с жалобой на действия работодателя обратиться в прокуратуру или трудовую инспекцию. Все это я отправила Юристу ИЗО школы.Вот ответ юриста ИЗО ШКОЛЫ-Цель договора - не уклониться от уплаты в фонды, т.к. отчисления производятся, но не из Вашей зарплаты, а из средств работодателя (27,1% = 22% страховая накопительная часть пенсии + 5,1% в мед. фонд, все эти выплаты видны в квитке на зарплату - лежат на вахте (Н.В.)). В данном случае заключается не трудовой, а гр/правовой договор, т.к. группы обучающихся нестабильны - они могут быть, а могут не набраться, либо платные группы вообще могут быть упразднены. В судебном порядке данный договор не оспорить, т.к. он составлен в соответствии с законодательством. Это другая форма сотрудничества между гражданином и организацией. Организация в данном случае является не работодателем, а заказчиком. По таким договорам в нашей школе уже долгое время работают преподаватели, проблем с законом ни у кого не возникало, налоги за них платит школа. Всех все устраивает. Если Вам требуется стаж, то необходимо найти дополнительную работу в другом учреждении или в нашем взять бюджетные часы. КТО ПРАВ?
, вопрос №237480, Дарья, г. Петрозаводск
Налоговое право
Возврат налога на прибыль (доходы) нерезиденту?
Добрый день. Меня интересует в общих чертах процедура возврата налога на доходы нерезиденту из бюджета РФ (юр.лицо) из Казахстана. Планирую оказывать услуги на территории России и думаю, российская компания удержит подоходный налог с моих доходов и уплатит его в бюджет РФ. В последующем я хотел бы провести процедуру возврата данного налога из бюджета РФ. Было бы отлично если бы в ответе вы бы указали нормы законов, которыми регулируется данный вопрос. Как происходит возврат налога на прибыль нерезиденту? Спасибо.
, вопрос №211192, Олжас Куатбеков,
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 17.06.2014