Налоговые вычеты по НДФЛ имеют право получать несколько категорий граждан. Описание категорий плательщиков, видов, а также разъяснения, касающиеся получения прав на вычет, зафиксированы в НК РФ. Законодательную базу дополняют приказы, письма и другие документы Федеральной налоговой службы (ФНС).
Налогоплательщик может претендовать на уменьшение налогооблагаемой базы социального, имущественного, профессионального, инвестиционного и стандартного вида.
Он предоставляется на основе данных из справки по форме 2-НДФЛи декларации о доходах 3-НДФЛ. Последняя подается гражданами в налоговые органы самостоятельно.
В обоих случаях нужно знать, как правильно заполнять справку и декларацию по формам НДФЛ – в эти документы вносятся коды вычетов. Обратившись за консультацией на портал Правовед.RU вы получите исчерпывающую информацию о том, как правильно оформлять и каков срок действия этих документов, имеете ли вы право на его получение.
Последние вопросы по теме «налоговые вычеты по НДФЛ»
Здравствуйте!
Я оплачиваю годовые страховыe взносы по договору добровольного пенсионного страхования «Жизнь в радость» в СК "ЭРГО ЖИЗНЬ" сайт http://www.ergolife.ru.
Официально к полису приложены Правила страхования жизни с выплатой аннуитетов №3.
Подскажите, можно ли использовать социальный налоговый вычет в части фактически произведенных расходов по уплате страховых взносов по договору добровольного пенсионного страхования по НДФЛ в соответствии с положениями абз. 1 пп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ?
В данном пункте говориться следующее:
«1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих социальных налоговых вычетов:
4) в сумме уплаченных … налогоплательщиком в налоговом периоде страховых взносов по договору (договорам) добровольного пенсионного страхования, заключенному (заключенным) со страховой организацией в свою пользу… - в размере фактически произведенных расходов с учетом ограничения, установленного пунктом 2 настоящей статьи.
Указанный в настоящем подпункте социальный налоговый вычет предоставляется при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы по негосударственному пенсионному обеспечению и (или) добровольному пенсионному страхованию»
В описании программы "Жизнь в радость" есть упоминание, что это накопительная пенсионная программа. Также я видела на сайте СК перечень лицензий, в которых тоже есть упоминание о пенсионном страховании. Номер лицензии С №3879 77 – 02.
Налоговая отказал а в вычете, ссылаясь на Письмо Минфина от 14.11.12г. №03-04-05/7-1277), где указывается, что по накопительным программам вычет не предоставляется. Но я нигде не могу найти разницу между накопительным и пенсионным договором, заключенным именно со страховой организацией.
Сама страховая на мой вопрос не отвечает.
Прикрепляю сканы и документы. которые у меня есть. Как правило, полис выполняет роль договора.
Добрый день, скажите правомерны ли требования налоговой инспекции при приеме декларации 3-НДФЛ об исключении из налоговой базы при определении налогового вычета по уплате процентов по ипотечному кредиту, суммы процентов, исчисленных на день зачисления денежных средств по материнскому (семейному) капиталу. Банк как правило разносит платежку, поступившую из ОПФР на сумму основного долга и процентов по уплате кредита, т.е. на ссудный счет и на счет по уплате процентов заёмщика. Сотрудники налоговой инспекции считают это нарушением, а конкретной ссылки на нормативный акт в его обосновании дать затрудняются. Банк тоже говорит что ничего не нарушил, т.к. средства по мат. капиталу ОПФР направляются как на погашение основного долга, так и процентов по ипотечному кредиту. Можете объяснить кто прав или это очередная дыра в нашем законодательстве?
ИП в налоговой декларации 3-НДФЛ указал доходы от продажи экскаватора и КАМАЗов ( использовались менее 3 лет), при этом использовал сумму налогового вычета 250000р. и предоставил документально подтвержденный расход(при приобретении) в листе Е. Налоговый инспектор настаивает показать доход от продажи в листе В(сумма доходов) и не использовать указанные вычеты листа Е, т.к. проданное имущество использовалось в предпринимательской деятельности. Прав ли налоговый инспектор, который начислил 13% НДФЛ на всю (полную)сумму от проданного имущества?
Добрый день у меня такой вопрос- приобретено нежилое помещение, продано дороже на следующий год, с момента покупки не прошло года. Сразу после продажи приобретено другое нежилое помещение, могу ли я расходы от покупки другого нежилого помещения включить в вычет по первому, если доход и расход произведен в пределах одного налогового периода?
Добрый вечер, мне нужна консультация по поводу вычета за учёбу.
учусь уже 3 года все квитанции есть, договор подписан мамой.
посмотрела список документов которые нужно подавать. я хочу получить вычет сразу за 3 года, но моя мама 2 года не работала и только сейчас официально работает, по документам которые нужны, маме нужно с работы взять справку по форме 2-НДФЛ как это можно сделать если она работает только третий год моего обучения.
2) могу ли я претендовать на это вычет если я первые 2 года платила за обучение по месяцам?
3) как подавать заявление на вычет сразу за 3 года или за каждый год отдельно?
4) могу ли я от маминого лица подать все документы?
Здравствуйте! Я собираюсь подать 3-НДФЛ за 2012г и 2013 г на вычет налога на покупку квартиры по ипотеке в программе которую скачала на сайте налоговой. Ранеее вычеты еще не получала. Скажите пожалуйста:
1. Могу ли я получить вычет в одной декларации и по основному долгу и по процентам, или же нужно на проценты подавать отдельно декларацию ?
2. Так как я подаю сразу две декларации впервые, то в декларации 2013 г в поле" вычеты полученные с предыдущего года нужно ли что то указывать ?
Заранее спасибо.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, мы планируем получить налоговый имущественный вычет. Для этого мы обратились в кампанию, которая помогает с такими вопросами. Данная кампания занимается только налоговыцми вычетами и помогает готовить документы и заполнять декларацию (контакты данной кампании я узнала у коллеги, который уже подал заполненную с помощью этой фирмы декларацию в налоговую).
Менеджер данной кампании прислала мне список необходимых документов, которые мне необходимо им предоставить для подготовки документов на вычет и заполнения данной декларации.
Список выглядит следующим образом:
1. Фото/скан договора купли-продажи
2. Фото/скан свидетельства о регистрации права собственности
3. Фото/скан справки(ок) о доходах 2-НДФЛ (их можно получить у работодателя).
4. Фото/скан платежных документов, подтверждающих факт оплаты жилья (обычно это платежные поручения или расписка).
5. Паспортные данные (ФИО, Серия/Номер, Место Рождения, Кем и Когда выдан, Прописка) или фотографии/сканы первых страниц паспорта (основная информация + страницы с пропиской).
6. Ваш ИНН (Индивидуальный номер налогоплательщика) - если он есть, и Вы его знаете.
7. Как Вы собираетесь подать декларацию: сдать лично в налоговый орган или отправить по почте.
Подскажите, пожалуйста, может ли предоставление мной сканов данных документов повлечь за собой не очень хорошие последствия, а именно использования данныхт документов в других целях (и если да, то в каких)?
Заранее большое спасибо,
Юля
Добрый вечер. Скажите пожалуйста, действительна ли справка 2НДФЛ для налогового вычета при ипотеке, если в справке 2НДФЛ указан старый адрес постоянного места жительства? Старый адрес в том же городе. И Сколько действует справка? Заранее спасибо!
Здравствуйте! Скажите пожалуйста по какой процентной ставке у меня должны высчитывать НДФЛ если я являюсь иностранным гражданином. На территорию РФ я въехала 18 ноября 2012 г., затем 9 сентября 2013 г. выезжала за пределы РФ и въехала назад 25 сентября 2013 г. 16 декабря 2013 г. я устроилась на работу. И налоговые вычета у меня составляют 30 %. За пределы РФ также выезжала с 30 марта по 14 апреля 2014 г (в отпуск). Процентная ставка остается прежней 30%. Правильно ли это?Ведь на территории РФ я прожила уже более 183 дней. У меня РВП.
Добрый день! Про налоговый вычет на земельный участок. У меня следующий вопрос: мы с мужем планируем приобрести два земельных участка (расположены рядом) далее строить дом. если мы оформим на каждого по участку, то налоговый вычет получит каждый в полном объеме? (оба же работаем и оба платим НДФЛ). Или возвращается один раз вычет - на семью? Земельные участки вместе выходят стоимостью более 2 000 000 руб. Заранее спасибо.
Здравствуйте,семья военных получает квартиру с превышением метров,за которое нужно заплатить 750000 руб,имеет ли право семья на получение вычетов по ндфл?
Здравствуйте! Я приобрел земельный участок в ноябре 2011 года для строительства жилого дома. 25 мая текущего года(2014) будет выдано свидетельство собственности на построенный дом. На данный момент официально не трудоустроен, но в период с 2005 по 10.2013 была непрерывная трудовая деятельность с "белой" зарплатой. Хочу подать документы в налоговые органы на получение налогового вычета по строительству дома. Подскажите возможно ли это учитывая,что я на данный момент не работаю. С последнего места работы справку по форме 2-НДФЛ за период 2011-2013 я получил.
Добрый день! В марте 2014 года приобрел квартиру, действуя за свою несовершеннолетнюю дочь. Могу ли я получить при этом налоговый вычет? За какой отчетный финансовый период требуется подавать справки НДФЛ в ФНС для получения вычета? Спасибо
Здравствуйте! Я хочу получить налоговый вычет за 2011, 2012 и 2013 годы. Могу ли я подать одну декларацию, если оплата за обучение была 91 000 руб. за три года, а доходы по справке 2-НДФЛ за 2013 г. 420 000 руб. Или мне нужно брать справку 2-НДФЛ за каждый год отдельно?
Здравствуйте, уважаемые юристы! Помогите мне разобраться: как я могу получить возврат подоходного налога по справке 2НДФЛ. Я работала в организации в 2012 и 2013гг. Заказала справки ф.2НДФЛ, чтобы сдать их в налоговую инспекцию и получить удержанный подоходный налог, т.к. я покупала квартиру в 2012г. Справки они мне выслали, но в них указано, что за 2012г. налог с меня удержан, но не перечислен, а за 2013г. налог удержан, но перечислено только 25%. Я так понимаю, что полностью подоходный налог мне не вернут. Как мне быть, куда обратиться, чтобы воспользоваться своим правом на возврат подоходного налога? Могу ли я через суд обратиться в эту организацию, чтобы они мне его вернули? Или мне все-таки подать декларацию в налоговую инспекцию и уже они будут с ними разбираться. Я живу в Свердловской области, у моего работодателя здесь был филиал, а головная организация находится в Башкирии. В 2013г. наш филиал закрыли и всех работников сократили. Надеюсь на Вашу помощь. С уважением, Клементьева Татьяна Геннадьевна