Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

Установите приложение и получите скидку 15% на оплату вопроса

Скидка 15% при оплате вопроса в приложении Правовед.ру по промокоду Pravoved2022

Промокод: Pravoved2022

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Уплата НДФЛ

Последние вопросы по теме «уплата ндфл»

Фильтры
800 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Как заключить договор с физ. Лицом, чтобы платить за него только НДФЛ?
Я как ИП заключаю разовый договор с блогером на размещение поста в его аккаунте в Инстаграме. Возможно ли заключить договор, по которому я бы платил только за него только НДФЛ без взносов в фонды медицинского страхования и пенсионку?
, вопрос №1697353, Андрей, г. Москва
Налоговое право
Сроки уплаты НДФЛ с продажи квартиры
Продала квартиру в 2016 году. Подала декларацию 3ндфл. Срок проверки 3 месяца. А срок уплаты налога до 15 июля. Мне нужно ждать когда закончится проверка или платить налог необходимо сейчас?
, вопрос №1696180, Екатерина, г. Москва
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
Налоговое право
Уплата НДФЛ при продаже акций, владел которыми более 5 лет
Здравствуйте. В 1990 году приобретены акции предприятия на котором работал. Предприятие не высокотехнологичного комплекса (торговое предприятие, 10 магазинов в собственности). Акции у меня в собственности 27 лет. Сейчас собираюсь продать. Доступа к бухгалтерской информации не имею. Неизвестно стоимость зданий превышает 50% активов или нет. Вопрос. Мне предстоит уплатить НДФЛ? Какие льготы могу получить? Кто будет проверять активы предприятия?
, вопрос №1658242, Дмитрий, г. Нижний Новгород
600 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Доплата налогов нерезидентом из-за невозможности их уплаты налоговым агентом
Добрый день! Работала в прошлом году в фирме, которая была моим налоговым агентом, удаленно, проживая за границей. Через пол года работы стала нерезидентом и они вычли у меня при расчете зарплаты за месяц соотвествующие 30% налога, затем мой договор закончился и я перестала на них работать (в августе 2016). И недавно бухгалтерия отправила мне сообщение в скайп (28 марта 2017), что они подают данные в налоговую о том, что не могут удержать с меня налог 30% за те пол года работы и что я в итоге буду должна налоговой определенную крупную сумму. Посикав в законах, я нашла что работодатель должен был меня письменно предупредить о том что не может удержать налог через месяц по окончании определенного налогового периода. Вопрос - как определяется налоговый период? Что может служить письменным уведомлением (не сообщение же в скайпе)? И если они не предоставят данное письменное уведомление что нужно делать в таком случае? На ком лежит ответственность в такой ситуации по уплате налогов и что ожидать от налоговой? Должна ли я заплатить этот налог? Могу ли я оспорить необходимость уплаты налога из-за того, что они меня ввели в заблуждение при работе с ними? Я очень долго пыталась выяснить как мне платить налоги и спрашивала почему они у меня не вычитали 30 %, на что получила ответ, что налог начнет исчисляться только после полу года и за тот период ставка такой и останется 13%. Спасибо.
, вопрос №1605106, Анна, г. Москва
Недвижимость
Как составить пункт договора аренды с удержанием ндфл 13% если арендодатель физ лицо?
Я арендатор заключаю долгосрочный договор аренды на нежилое помещение. Арендодатель - физ лицо. Арендодатель требует чтобы НДФЛ - платили мы за него. Сумма аренды 100тыс включая НДФЛ. Как правильно составить пункт договора, в котром обязвтельство по уплате ндфл за арендодателя возлагается на арендатора. И как быть с переменной арендной платой (комуслуги) - с них тлже арендодателю платить 13% - как избежать олпаты 13 % с комуслуг ?
, вопрос №1602079, Михаил Артюхов, г. Брянск
400 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Должно ли ИП платить НДФЛ за физ.лицо?
Здравствуйте! Мы магазин подарков, берем на реализацию товары у физических лиц. Какой вид договора (агентский или комиссионный?) нам нужно заключить или что нужно указать в договоре, чтобы не являться налоговым агентом и не платить НДФЛ, чтобы физическое лицо самостоятельно платило за себя налоги. В каком законе прописано, что мы не являемся налогововым агентом? В интернете два разных мнения, ссылаются на письма минфина, что платить должно именно юр. лицо. Но ведь законны выше всяких писем?
, вопрос №1567627, Кристина, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
Момент возникновения обязанности по оплате работодателем подоходного налога от зарплаты работников
ООО «Микрон» обратилось в банк за получением наличных денежных средств для выплаты заработанной платы своим работникам 5 февраля – срок, установленный для выдачи заработанной платы. Однако банк выдал требуемую сумму 9 февраля, т.е. с 4-х дневным опозданием. ООО «Микрон» сдало в банк платежное поручение на перечисления подоходного налога 11 февраля. Юрист предприятия указал на то, что уплата подоходного налога произведена с опозданием, в связи с чем с 5 по 11 февраля подлежит начислению пеня, т.к., по его мнению, обязанность по перечислению подоходного налога с сумм оплаты труда за прошедший месяц возникает у предприятия непосредственно по истечении месяца, т.е. периода, за который определен доход. Сроком выполнения этой обязанности является срок получения в банке денежных средств. Таким образом, обязанность предприятия по исчислению, удержанию и перечислению подоходного налога с физических лиц не ставится в зависимость от того, получены ли денежные средства для выплаты этим лицам и произведены ли выплаты. Обратившись к другому юристу, директор ООО «Микрон» услышал иную точку зрения, заключавшуюся в следующем. Перечисление налога производилось после получения денежных средств на оплату труда в банке, который выплачивал средства с нарушением установленных сроков. Момент возникновения обязанности по уплате подоходного налога связан с моментом фактического получения денежных средств в банке, а следовательно, начисления пени последовать не должно. Проанализируйте приведенные в задаче позиции юристов и решите спор по существу.
, вопрос №1564593, Дмитрий, г. Челябинск
Договорное право
Договор подряда межу физическими лицами и налоги
Здравствуйте! Одно физ.лицо заключило с другим физ.лицом договор подряда на выполнение конкретной работы. Является ли Заказчик налоговым агентом Исполнителя? Или Исполнитель обязан сам заплатить НДФЛ с вознаграждения по договору? Если второе, то обязан ли Заказчик сообщить в налоговую о заключенном договоре и сумме вознаграждения? И еще: страховые взносы с вознаграждения кто должен (и должен ли?) уплачивать в данном случае? Ответ, касающиеся ситуации, когда одна сторона юридическое лицо, просьба - не давать
, вопрос №1390739, Елена, г. Пермь
300 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Как заплатить налог физическому лицу
Здравствуйте! нужна консультация по оплате налогов для физ. лица. спасибо! 8 926 397 50 09
, вопрос №1239639, Юна, г. Москва
400 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Уплата налога с доходов в валюте
Имею договор с иностранной фирмой. Перечисления ежемесячно. Заполняю налоговую декларацию. Там стоит только одна дата получения дохода и одна дата по уплате налогов. Как правильно оформить декларацию?
, вопрос №1238552, Андрей, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Все
Бухгалтерия, НДФЛ, желание работадателя оплачивать НДФЛ за работника, без вычета с зп
Согласно законодательства НДФЛ исчисляется в процентах от дохода работника за вычетом документально подтвержденных расходов. Простыми словами, работник получил зарплату 10000 рублей, работодатель должен вычесть 13% от этого дохода, то есть 1300 рублей и перечислить эту сумму в качестве налога. Работник получает на руки 8700 рублей. Но, работодатель решил не вычитать 13% от дохода работника, а оплачивать НДФЛ из собственных средств. Другими словами, у работника зарплата 10000 рублей и на руки от получает также 10000 рублей. А работодатель из собственных средств оплачивает 13% НДФЛ, то есть 1300 рублей за работника. Насколько это законно? Какие документы должен подготовить работодатель? Достаточно ли простого приказа руководителя?
, вопрос №1110992, Олег Черный, г. Москва
Налоговое право
Нужно ли платить НДФЛ с взысканной по решению суда суммы?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. ФССП по решению суда взыскала в мою пользу с должника определенную сумму. Оплата пришла на расчетный счет мой как физлица с такой формулировкой "перечисление ср-в в счет погашения долга взыскателю ФИО , должник ФИО". В Крыму никто не может мне сказать нужно ли мне подавать декларацию и платить НДФЛ. По справке ФНС г. Москвы сказали, что не нужно. Наша ФНС этот вопрос еще пытается выяснить. ФССП советуют обращаться к юристу. Так как Крымские юристы еще не подкованны во многих нюансах, пытаюсь найти ответ на материке. Спасибо.
, вопрос №1099224, Анна, г. Нарьян-Мар1
Налоговое право
Пени за несвоевременную уплату НДФЛ организацией
Добрый день! Вопрос: организация несвоевременно заплатила НДФЛ, нужно ли начислять и платить пени за задержку выплаты НДФЛ?
, вопрос №1093133, Галина, г. Москва
Налоговое право
Штраф 20% за несвоевременную уплату НДФЛ организацией
Добрый день! Вопрос: организация несвоевременно перечислила НДФЛ, но когда обнаружили ошибку - НДФЛ перечислили, так же насчитали и перечислили пени. Грозит ли штраф 20% от суммы недоимки организации при выездной налоговой проверке? Или так как пени были перечислены и ошибка признана и исправлена штрафа организация избежала?
, вопрос №1093060, Галина, г. Москва
600 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Исчисление и уплата НДФЛ
договором подряда предусмотрено что заказчик при выплате вознаграждения вправе в одностороннем порядке удержать штрафы из вознаграждения подрядчика за нарушение условий договора. Бухгалтер производит сначала удержание НДФЛ, а потом из суммы без учёта НДФЛ вычитает сумму штрафа по договору - права ли она и какое правовое обоснование применить в данном случае?
, вопрос №1005022, Елена Бурсина, г. Пермь
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 16.07.2017