8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

НДФЛ

Последние вопросы по теме «ндфл»

Фильтры
Кто имеет право на налоговый вычет при ипотеке, оформленной на сына, а оплачиваемой родителями?
Добрый день. Ситуация такая, взяли ипотеку родители, но оформили ее на меня (я сын ). Ипотеку все время платят родители. Кто по праву должен забирать выплаты по 3 ндфл ? Как рассчитываться эти выплаты ? И с каких налогов их выплачивают ?
, вопрос №4960913, Артур, г. Москва
Безопасно ли оформление по договору ГПХ с самозанятостью при удаленной работе?
Написали мне, по поводу удалёнки, сказали, что я откликалась на авито, и да, что-то такое помню, когда речь дошла до оформление, вот что мне написали, скажите пожалуйста, доверять можно такому? Дальнейшее оформление включает подписание договора ГПХ в формате расширенной самозанятости (НПД) и подключение к зарплатному проекту. Преимущества данного формата: - Вы самостоятельно оплачиваете налог на профессиональный доход — 6% (пара кликов в приложении «Мой налог»). - Отчисления в социальный фонд — по желанию. НПД не подразумевает обязательные взносы. - Благодаря такому формату мы можем выплачивать Вам зарплату выше рыночной, потому что договор ГПХ исключает уплату НДФЛ и других взносов. - Благодаря этому формату мы ежегодно выплачиваем нашим сотрудникам премию в виде 13й заработной платы. Готовы приступить к оформлению?
, вопрос №4959656, Вероника, г. Москва
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
Нужно ли подавать декларацию при продаже автомобиля, находившегося в собственности более 3 лет?
Добрый день. Просьба уточнить по ситуации. У меня была машина в собственности в период с 21.05.2021 по 10.08.2024. Я её продал дороже чем купил. В феврале 2026 налоговая мне прислала запрос (я его обнаружил в почтовом ящике вчера) с формулировкой, что доход с продажи автомобиля не отражен в декларации 3-НДФЛ. Срок ответа - 5 рабочих дней. Никаких подписей на запросе нет, я его лично не получал. В личном кабинете налогоплательщика никаких новых запросов тоже не было. Вопрос: если между покупкой и продажей автомобиля прошло более трех лет, почему налоговая присылает подобный запрос? И что теперь делать? Срок ответа давно прошел. Спасибо.
, вопрос №4957808, Владимир, г. Лобня
Что делать, если в декларацию 3-НДФЛ ошибочно внесли не облагаемый налогом доход?
По ошибке не работающий гражданин пожал справку НДФЛ с целью получить вычет за лечение в 2025 году, но вычета не будет, так как не получался доход облагаемый налогом. Из доходов за 2025 год только деньги от родителей не облагаемые налогом, которые по ошибке внесли в заявку. При попытке подать уточняющую декларацию личный кабинет Налоги ФЛ - НЕ ДАЕТ возможности удалить доход и продолжить заполнение без доходов. Что делать? Подать фиктивный доход в 1 рубль? Как исправить ошибку подачи? Данный доход ошибочный, налог платить за несуществующий доход не хочется, а скорректировать доход на его отсутствие не получится
, вопрос №4956142, Илья, г. Якутск
Риски собственника при проживании родственников и сдаче жилья в аренду
Добрый день. У меня в другом городе есть квартира в собственности, полученная по дарственной от родителей, которой пользуется сестра. В квартире никто не прописан. Оплачивает коммуналку моя сестра, которая живет рядом. Могут ли возникнуть проблемы с собственностью в связи с этим. И второй вопрос. Если она будет сдавать квартирантам эту квартиру без договора то могут ли у меня возникнуть проблемы с налоговой в связи с неуплатой НДФЛ?
, вопрос №4953086, Наталья, г. Москва
Что делать, если финансовый управляющий требует вернуть часть дохода в конкурсную массу?
Здравствуйте, Что делать? Мне прислал это финансовый управляющий.. Здравствуйте! Вас беспокоит помощник финансового управляющего. По справке 2-Ндфл Ваш доход выше Прожиточного Минимума, Долг с февраля по апрель составил 105 313,06 руб. В февраля получили 45 963,26 руб. - Прожиточный Минимум 43 558 руб. (на двоих)= долг в конкурсную массу 2 405,26 руб. в марте зп 146 465,81- ПМ 43558 = долг 102 907,81 Просьба предоставить чек по оплате долга.
, вопрос №4952646, Эльшан, г. Москва
1350 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Гражданство
Есть ли еще варианты, подтверждения дохода счета или
Приватный вопрос.
, вопрос №4952548, Клиент, г. Великий Новгород
2442 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Налоговое право
Распровести проводки за декабрь и доначислить?
Приватный вопрос.
, вопрос №4951904, Евгения, г. Пермь
Мне приходит отказ, так как доход за расчетный период менее 8 мрот
Здравствуйте. Не могу разобраться с единым пособием . Мне приходит отказ, так как доход за расчетный период менее 8 мрот. Но я подала декларацию 3-НДФЛ, её почему- то не учитывают, сфр ничего внятного ответить не могут . Что мне можно сделать с этим?
, вопрос №4951184, Александра Щербакова, г. Москва
Подскажите, почему сумма могла увеличиться в большую сторону?
Подавала декларацию 3-ндфл для возврата имущественного вычета на сумму 142 549 руб. 08.05.2026 при проверке выявлены нарушения и сейчас статус изменился на формирование акта до 18.05.2026 г. при это сумму заявленная к выплате увеличилась и сейчас написано 182 993,00 руб. Подскажите, почему сумма могла увеличиться в большую сторону?
, вопрос №4949692, Алина, г. Екатеринбург
Как уведомить налоговую о согласии с корректировкой имущественного вычета и нужно ли идти на рассмотрение акта?
Имущественный вычет по приобретенной квартире. Добрый день. Мной ч/з ЛК налогоплательщика был подан запрос на имущественный вычет по приобретенной квартире за 2025 год. ИФНС был сформирован акт камеральной проверки, в котором, если я правильно перевела с налогового на русский: Сумма вычета была скорректирована в части вычета НДФЛ по прогрессивной шкале на сумму, полученную в этой части по социальному вычету. (С): Существо нарушения, установленного камеральной проверкой, повлекшее занижение налогооблагаемой базы и (или) сумм налога к уплате: Неправомерно заявлен(ы) налогов(ые) вычет(ы) (расходы). Завышение суммы налога на доходы физических лиц, подлежащей возврату из бюджета, в сумме 1682 руб. по ставке 15% (прогрессивная ставка налогообложения). Описание нарушения: Вами в упрощенном порядке получен социальный налоговый вычет, предусмотренный ст. 219 НК РФ, в размере 84 077руб. В связи с этим, налоговая база по прогрессивной ставке налогообложения уменьшена на 84 077руб. Т.е. мне пересчитали сумму на 1682 р. меньше. К слову, оба вычета подавались одновременно, все данные были предзаполнены и рассчитаны автоматически. Но так социальный был выплачен ранее, соотв-нно, для имущественного вычета сумма была уменьшена после, что на момент подачи декларации отразить не было возможности. Предоставлено извещение о времени и месте рассмотрения проверки на 15.06. с личной явкой в ИФНС. Я не возражаю об уменьшении суммы, соотв-нно вопросы по процессуальным моментам: 1. Могу ли я как-то уведомить о невозражении о скорректированной сумме в акте ИФНС и т.о. просить об осуществлении выплаты без рассмотрения результатов налоговой проверки 15.06? 2. Я не явлюсь 15.06 для рассмотрения в ИФНС, какие действия по закону далее от ИФНС? - выплата суммы акту или еще какие-то торможения далее? Сколько по времени на выплата?
, вопрос №4948482, Анна, г. Москва
Как ИП на НПД принимать платежи от коллег за аренду без уплаты налогов?
Здравствуйте, я ИП на НПД, работаю с коллегами в одном помещении, грубо говоря мы скидываемся арендатору и работаем. Но! Договор аренды оформлен на меня и арендатор переводит нас на оплату аренды по счету. Теперь все должны мне перечислять свои суммы, каждая из коллег, а я одним платежом производить оплату. По идее я не могу сдавать в субаренду, но и как физлицо не хочу платить ндфл с этих поступлений, ведь по факту я не зарабатываю с этих поступлений. Подскажите как быть в этой ситуации, можно ли себя обезопасить от начислений налогов с этих ежемесячных переводов?
, вопрос №4947856, Елена, г. Волгоград
Как исключить риски доначислений?
Здравствуйте! Отец пенсионер-ИП (УСН) подарил дочери — тоже ИП (УСН) нежилое помещение, это помещение была сдано в долгосрочную аренду отцом уже давно и соответственно перешло дочери вместе с арендатором. Договор дарения заключён в нотариусе между физлицами, нигде не написано, что ИП передаёт ИП и что-либо в этом роде. Должен ли отец ИП включать рыночную стоимость помещения как внереализационные доходы по УСН хотя делал договор дарения, должна ли дочь включать рыночную стоимость полученное в дар помещение как внереализационные доходы? Изначально дарение делалась с той целью — что отец уже очень возрастной... Ссылаюсь на: п. 18.1 ст. 217 НК РФ (льгота по НДФЛ), ст. 346.15 НК РФ (нет прямой нормы для УСН). Решение ВС РФ от 17.04.2026 № 309-ЭС24-21782. (Статья 346.15 НК РФ —говорит, что если доход уже освобождён от НДФЛ по статье 217 (как подарок от отца), то его не нужно включать в расчёт налога по УСН) Вопрос: достаточно ли этого, чтобы не платить УСН со стоимости подарка? Или риск доначисления реален? Как исключить риски доначислений? Спасибо.
, вопрос №4947637, Александра, г. Губкинский
Как исключить риски доначислений?
Здравствуйте! Отец пенсионер-ИП (УСН) подарил дочери — тоже ИП (УСН) нежилое помещение, это помещение была сдано в долгосрочную аренду отцом уже давно и соответственно перешло дочери вместе с арендатором. Договор дарения заключён в нотариусе между физлицами, нигде не написано, что ИП передаёт ИП и что-либо в этом роде. Должен ли отец ИП включать рыночную стоимость помещения как внереализационные доходы по УСН хотя делал договор дарения, должна ли дочь включать рыночную стоимость полученное в дар помещение как внереализационные доходы? Изначально дарение делалась с той целью — что отец уже очень возрастной... Ссылаюсь на: п. 18.1 ст. 217 НК РФ (льгота по НДФЛ), ст. 346.15 НК РФ (нет прямой нормы для УСН). Решение ВС РФ от 17.04.2026 № 309-ЭС24-21782. (Статья 346.15 НК РФ —говорит, что если доход уже освобождён от НДФЛ по статье 217 (как подарок от отца), то его не нужно включать в расчёт налога по УСН) Вопрос: достаточно ли этого, чтобы не платить УСН со стоимости подарка? Или риск доначисления реален? Как исключить риски доначислений? Спасибо.
, вопрос №4947638, Александра, г. Губкинский
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Входит ли имплантация в код 2 для вычета НДФЛ?
Необходимо трактовать закон Постановление правительства 1 от 19.03.2001 и 458 от 08.04.2020 г. Входит ли имплантация в код 2 для вычета НДФЛ? В клинике говорят, что входят только коронки на имплантах, а сами импланты и операция нет. И также уточните, пожалуйста, входит протезирование не на имплантах.
, вопрос №4947092, Лиля, г. Москва
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 23.05.2026