Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
НДФЛ
Последние вопросы по теме «ндфл»
Распровести проводки за декабрь и доначислить?
Приватный вопрос.
Мне приходит отказ, так как доход за расчетный период менее 8 мрот
Здравствуйте. Не могу разобраться с единым пособием . Мне приходит отказ, так как доход за расчетный период менее 8 мрот. Но я подала декларацию 3-НДФЛ, её почему- то не учитывают, сфр ничего внятного ответить не могут . Что мне можно сделать с этим?
Подскажите, почему сумма могла увеличиться в большую сторону?
Подавала декларацию 3-ндфл для возврата имущественного вычета на сумму 142 549 руб. 08.05.2026 при проверке выявлены нарушения и сейчас статус изменился на формирование акта до 18.05.2026 г. при это сумму заявленная к выплате увеличилась и сейчас написано 182 993,00 руб. Подскажите, почему сумма могла увеличиться в большую сторону?
Сколько по времени на выплата?
Имущественный вычет по приобретенной квартире.
Добрый день. Мной ч/з ЛК налогоплательщика был подан запрос на имущественный вычет по приобретенной квартире за 2025 год.
ИФНС был сформирован акт камеральной проверки, в котором, если я правильно перевела с налогового на русский:
Сумма вычета была скорректирована в части вычета НДФЛ по прогрессивной шкале на сумму, полученную в этой части по социальному вычету.
(С): Существо нарушения, установленного камеральной проверкой, повлекшее занижение
налогооблагаемой базы и (или) сумм налога к уплате: Неправомерно заявлен(ы) налогов(ые) вычет(ы)
(расходы).
Завышение суммы налога на доходы физических лиц, подлежащей возврату из бюджета, в сумме
1682 руб. по ставке 15% (прогрессивная ставка налогообложения).
Описание нарушения: Вами в упрощенном порядке получен социальный налоговый вычет,
предусмотренный ст. 219 НК РФ, в размере 84 077руб. В связи с этим, налоговая база по прогрессивной
ставке налогообложения уменьшена на 84 077руб.
Т.е. мне пересчитали сумму на 1682 р. меньше.
К слову, оба вычета подавались одновременно, все данные были предзаполнены и рассчитаны автоматически. Но так социальный был выплачен ранее, соотв-нно, для имущественного вычета сумма была уменьшена после, что на момент подачи декларации отразить не было возможности.
Предоставлено извещение о времени и месте рассмотрения проверки на 15.06. с личной явкой в ИФНС.
Я не возражаю об уменьшении суммы, соотв-нно вопросы по процессуальным моментам:
1. Могу ли я как-то уведомить о невозражении о скорректированной сумме в акте ИФНС и т.о. просить об осуществлении выплаты без рассмотрения результатов налоговой проверки 15.06?
2. Я не явлюсь 15.06 для рассмотрения в ИФНС, какие действия по закону далее от ИФНС? - выплата суммы акту или еще какие-то торможения далее? Сколько по времени на выплата?
Договор аренды оформлен на меня и арендатор переводит нас на оплату аренды по счету
Здравствуйте, я ИП на НПД, работаю с коллегами в одном помещении, грубо говоря мы скидываемся арендатору и работаем. Но! Договор аренды оформлен на меня и арендатор переводит нас на оплату аренды по счету. Теперь все должны мне перечислять свои суммы, каждая из коллег, а я одним платежом производить оплату. По идее я не могу сдавать в субаренду, но и как физлицо не хочу платить ндфл с этих поступлений, ведь по факту я не зарабатываю с этих поступлений. Подскажите как быть в этой ситуации, можно ли себя обезопасить от начислений налогов с этих ежемесячных переводов?
Как исключить риски доначислений?
Здравствуйте! Отец пенсионер-ИП (УСН) подарил дочери — тоже ИП (УСН) нежилое помещение, это помещение была сдано в долгосрочную аренду отцом уже давно и соответственно перешло дочери вместе с арендатором. Договор дарения заключён в нотариусе между физлицами, нигде не написано, что ИП передаёт ИП и что-либо в этом роде. Должен ли отец ИП включать рыночную стоимость помещения как внереализационные доходы по УСН хотя делал договор дарения, должна ли дочь включать рыночную стоимость полученное в дар помещение как внереализационные доходы? Изначально дарение делалась с той целью — что отец уже очень возрастной...
Ссылаюсь на: п. 18.1 ст. 217 НК РФ (льгота по НДФЛ), ст. 346.15 НК РФ (нет прямой нормы для УСН).
Решение ВС РФ от 17.04.2026 № 309-ЭС24-21782.
(Статья 346.15 НК РФ —говорит, что если доход уже освобождён от НДФЛ по статье 217 (как подарок от отца), то его не нужно включать в расчёт налога по УСН)
Вопрос: достаточно ли этого, чтобы не платить УСН со стоимости подарка? Или риск доначисления реален? Как исключить риски доначислений? Спасибо.
Как исключить риски доначислений?
Здравствуйте! Отец пенсионер-ИП (УСН) подарил дочери — тоже ИП (УСН) нежилое помещение, это помещение была сдано в долгосрочную аренду отцом уже давно и соответственно перешло дочери вместе с арендатором. Договор дарения заключён в нотариусе между физлицами, нигде не написано, что ИП передаёт ИП и что-либо в этом роде. Должен ли отец ИП включать рыночную стоимость помещения как внереализационные доходы по УСН хотя делал договор дарения, должна ли дочь включать рыночную стоимость полученное в дар помещение как внереализационные доходы? Изначально дарение делалась с той целью — что отец уже очень возрастной...
Ссылаюсь на: п. 18.1 ст. 217 НК РФ (льгота по НДФЛ), ст. 346.15 НК РФ (нет прямой нормы для УСН).
Решение ВС РФ от 17.04.2026 № 309-ЭС24-21782.
(Статья 346.15 НК РФ —говорит, что если доход уже освобождён от НДФЛ по статье 217 (как подарок от отца), то его не нужно включать в расчёт налога по УСН)
Вопрос: достаточно ли этого, чтобы не платить УСН со стоимости подарка? Или риск доначисления реален? Как исключить риски доначислений? Спасибо.
Входит ли имплантация в код 2 для вычета НДФЛ?
Необходимо трактовать закон Постановление правительства 1 от 19.03.2001 и 458 от 08.04.2020 г. Входит ли имплантация в код 2 для вычета НДФЛ? В клинике говорят, что входят только коронки на имплантах, а сами импланты и операция нет. И также уточните, пожалуйста, входит протезирование не на имплантах.
Один из наследников хочет оставить квартиру себе и компенсировать денежными средствами стоимость двух долей в ближайшее время после вступления в наследство
Здравствуйте. Есть три наследника - совершеннолетние дети наследодателя. Завещания нет. Наследство: квартира (собственник наследодатель, проживал там один) и денежные средства на счёте.
Один из наследников хочет оставить квартиру себе и компенсировать денежными средствами стоимость двух долей в ближайшее время после вступления в наследство. Двое других наследников согласны.
Как это оформляется? Нужно ли будет платить НДФЛ?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мой муж находится на сво, и уже как 2 месяца назад он написал два рапорта
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мой муж находится на сво , и уже как 2 месяца назад он написал два рапорта , на получение денежных средств при рождении ребенка, и на справку 2 НДФЛ , и за 2 месяца он не получил ничего, как быть ?
Управляющий не будет это инициировать?
Приватный вопрос.
Участок попадает под строительство трассы федерального значения
Добрый день! Земельный участок с/х назначения, на участке есть здание, которым пользуемся. Участок попадает под строительство трассы федерального значения. Надо ли будет платит ндфл?
Участок получен в ходе приватизации, выделен местной властью.
Планирую оплату местного налога в 10% с суммы дохода от источника в РФ и доплату НДФЛ в РФ в размере 3-5% с учётом Соглашения об избежании двойного налогообложения между странами
Являюсь налоговым нерезидентом РФ с 2025 года (налоговым резидентом Казахстана), работаю удалённо на работодателя из РФ, т. е. фактически имею доход от источника в РФ под 13-15% НДФЛ. Имею местный сертификат резидентства. Планирую оплату местного налога в 10% с суммы дохода от источника в РФ и доплату НДФЛ в РФ в размере 3-5% с учётом Соглашения об избежании двойного налогообложения между странами. Пытаюсь заполнить декларацию 3-НДФЛ, но сервисы по её оформлению не предоставляют возможности указания налога, уплаченного в другой стране. Поиск информации в сети ведёт на вкладки "Доходы за пределами РФ" (в личном кабинете lkfl2, в программе "Декларация" от ФНС) - якобы при заполнении данного вида дохода возможен учёт налога, уплаченного за рубежом. Но мой доход является доходом в РФ, и программы по составлению 3-НДФЛ таких опций не имеют. Хотелось бы понять, как действовать в подобной ситуации.
Межевал его на 2 участка, один из которых продал ( в 2025 г. Заплатил 3-НДФЛ)
Здравствуйте.
В 2026 г. получил в дар земельный участок. В 2024 г. межевал его на 2 участка, один из которых продал ( в 2025 г. заплатил 3-НДФЛ). В 2025 г. По договору дарения подарил 1/2 жене.
Вопрос: надо ли мне подавать в 2026 г. 3-ндфл и платить налог?
На мое обращение в ФНС мне ответили, что у меня была ошибка в декларации и мне нужно подать корректировку
У меня возникла проблема с ФНС. В конце прошлого года я подал на социальный налоговый вычет за 2022 год. Сразу после заполнения 3-НДФЛ мне во всех личных кабинетах банков пришло уведомление о необходимости уплаты 250 тыс рублей на ЕНС. На мое обращение в ФНС мне ответили, что у меня была ошибка в декларации и мне нужно подать корректировку (нужно было указать забытый мною имущественный вычет за 2022 год, который был выплачен в 2023). Я подал корректировку - по ней камеральная проверка закончится в конце мая. Тем не менее, вчера в ЛК ФНС мне пришло решение о взыскании. Я обратился в ФНС и составил обращение, но ,как я понимаю, блокировка счетов или списание этой суммы может состояться в любой момент. В то же время не хочется допускать блокировки счетов и связанных с этим проблемы. Хочется взвесить все юридические риски при оплате этого "долга" и неоплате.
Ищете ответ? Спросить юриста проще
