Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Вопросы по НДФЛ
Последние вопросы по теме «вопросы по НДФЛ»
Банк прислал 2-НДФЛ, значит ли это, что банк простил долг по кредиту?
пришло уведомление от банка, в котором написано, что
"в соответствии с п. 5 ст. 226 Налогового кодекса РФ уведомляет Вас о том, что Вами в 2016 году получен доход в размере 353998,88 руб. (код дохода 4800), из суммы которого Банк не имел возможности удержать исчисленную сумму налога на доходы физических лиц в размере 46020 руб.
В соответствии с действующим налоговым законодательством Банк также проинформировал налоговый орган по месту своего учета о сумме неудержанного налога, направив справку по форме 2-НДФЛ с признаком «2» содержащую информацию о сумме Вашего дохода, из которого не был удержан налог.
Сумму неудержанного по итогам 2016 года налога на доходы физических лиц в размере 46020 руб. Вам необходимо самостоятельно перечислить в бюджет после получения налогового уведомления и квитанций на оплату, направленных налоговым органом по месту Вашего жительства, в срок — не позднее 1 декабря 2017 года. "
значит ли это, что банк простил долг по кредиту и заплатив, налог, можно не выплачивать этот долг?
О перечислении НДФЛ
Здравствуйте! Я работала внештатным сотрудником на одну компанию полтора года. По договору за 2015-ый год и доп.соглашению к нему за 2016-ый год прописан мой оклад + НДФЛ. Спустя год работы я решила при покупке квартиры сделать возврат налога и запросила у компании справку 2НДФЛ. Я получила следующий ответ: "по договору, получается, что в целях экономии финансовых затрат отдела рекламы, бухгалтерия совместно с нами решила в 2016г. никаких отчислений не производить в пенсионный фонд, так как по сроку договора для официального отчисления, мы должны были принять сотрудника в штат. Но такой штатной единицы не оказалось".
Об этом меня никто не предупредил. Оказалось, что компания за своих "договорников" не перечисляет НДФЛ. Но в договоре НДФЛ четко прописаны. Что я могу сделать в подобной ситуации?
Законно ли начислили НДФЛ на сумму, за коммерческий найм жилого помещения?
Добрый день!
У меня вопрос по НДФЛ. На работе нам компенсируют коммерческий найм жилого помещения. Входит ли в налоговую базу сумма удержания за коммерческий найм?
Согласно расчетного листа в базу для расчета вошло:
Оклад + премия + сумма компенсации
Но бухгалтерия из базы не вывела сумму которую удержали с меня за коммерческий найм. законно ли это?
Где узнать сумму удержанного НДФЛ, если работодатель не может предоставить эту информацию?
Здравствуйте! Бывший работодатель не может найти информацию об сумме удержанного подоходного налога в 2013 г. для составления 2-НДФЛ. Могу ли я еще где-нибудь получить данную информацию.
Спасибо.
Вопрос по заполнению 3-НДФЛ
Здравствуйте!АПП на квартиру получил в 2015 году, свидетельство о регистрации собственности получил в 2016! Заполняя 3-ндфл на налоговый вычет на листе "Данные об объекте" в графе"дата регистрации права собственности на жилой дом квартиру" не могу выбрать 2016 год . Подскажите ,пожалуйста, в чем дело?
С какой суммы будет удержание НДФЛ при перечислении средств принципалу-физ. лицу от агента-юр. лица?
Физлицо-принципал сдает помещение через юрлицо-агента. оплату от клиентов (физлиц) получает агент, удерживает агентское вознаграждение и перечисляет деньги принципалу. Является ли агент по агентскому договору ещё и налоговым агентом по отношению к физлицу-принципалу и обязан ли агент удерживать и уплачивать НДФЛ от переводимых принципалу средств? А если клиент заплатил через счет агента только часть средств, а потом доплатил принципалу остаток напрямую, не через агента, то с какой суммы удерживать НДФЛ?
Нужно ли платить НДФЛ?
Добрый день,
Мой родственник гражданин Евросоюза вложил деньги в мой бизнес, создание мобильного приложения, через 2 года мой бизнес стал приносить мне деньги, и настало время возвращать долги. Деньги он мне давал в России, как физ лицо - физ лицу.
На данный момент я получаю доходы, как физ лицо на свой расчетный счет, деньги приходят из США.
1) Я как автор мобильного приложения (автороское право), должен ли оформлять ИП или что-то еще?
2) Должен ли я платить какие либо налоги, НДФЛ, ПФР, ФСС, ФОМСЫ. Или прежде всего я должен выплатить все долги своему родственнику, так как НДФЛ это доходы - расходы (выплаты по долгу своему родственнику). А после выплаты всех долгов, у меня уже будет доход с которого я должен платить налоги.
3) Если мои доходы будут больше 600 000 рублей в месяц, не возникнут ли у меня проблемы с валютным контролем?
Спасибо
Что делать если недоплата по ндфл
Здравствуйте. При подготовке отчета 2 ндфлвыявиласьнедоплата 100 т.р. Что мне сейчас сделать. Оплатить недоплату до сдачи отчетности? И надо ли самой рассчитать пени и перевести. И стоит ли мне ждать поверки после этого?
Банк подает 2-НДФЛ в ИФНС на доход при невозврате кредита?
Добрый день!
Брал в 2008 году долларовый кредит, к 2011 году было выплачено около 80%. В 2010-2011 годах (не помню точно когда) оплаты прекратил, никаких взаимоотношений с банком за последние 3-4 года не было. В 2011-2012 годах банк прислал требование о возврате всей суммы кредита и процентов. Ничего не платил. Были звонки от 5-6 коллекторских агентств, всех приглашал в суд - никто в суд так и не пошел.
Последние 2 года полная тишина, никаких обращений ни от банка, ни от коллекторов.
Срок исковой давности явно прошел. Вдруг пару недель назад приходит заказным письмом требование из банка об оплате долга в сумме около 7 тысяч долларов (проценты и пени в письме указаны как "0").
А неделю спустя приходит еще одно письмо, в котором банк сообщает, что задолженность по моему кредиту была списана с баланса банка, и у меня возник доход в виде экономии на расходах по возврату сумм основного долга и процентов. В конце письма фраза: "Обращаем ваше внимание на то, что списание задолженности с баланса означает погашение этой задолженности за счет сформированного банком резерва на возможные потери по ссудам и не освобождает вас от исполнения обязательства, возникшего из кредитного договора. Обязанность по уплате налога на доходы физлиц не отменяет и не заменяет требование об уплате долга банку."
К письму приложена справка 2-НДФЛ на сумму дохода порядка 460 тысяч руб., сумма налога 13% - около 60 тыс.руб.
Вопрос: как правильно поступить при нежелании платить налог или сократить его сумму? Какие есть возможности?
При каких условиях можно избежать необходимости уплаты НДФЛ 13 %
Два физических лица (не являющихся ИП) совершают обмен равнозначными товарами у "первого" водопроводная вода в твердом/жидком агрегатном состоянии, в количестве 7 пакетов по 1,5 литров у "второго" плитка шоколада на сумму - 50 рублей.
В договоре прописаны условия упаковки воды в пакеты с применением одноразовых перчаток. В договоре указана стоимость самой воды, стоимость электроэнергии для ее заморозки, стоимость упаковки.
При каких условиях в случае заключения договора равноценной мены каждая из сторон, участвующих в договоре мены, может избежать необходимости уплаты НДФЛ 13 %, если договор заключается на единовременную сделку между двумя физическими лицами, в качестве обмениваемых товаров выступают продукты питания (фрукты/крупа/консервы) с одной стороны и вода в твердом агрегатном состоянии (лед, приготовленный из водопроводной воды, упакованный в пакеты) с другой стороны, в договоре товары указаны как равноценные, стоимость 50 рублей.
НДФЛ для иностранной и для Российской компании
Подвопрос N1:
Иностранная компания работает в РФ (оказывает услуги, точнее является фриланс-биржей, где услуги оказывают Российские фрилансеры Российским заказчикам, а компания берет процент с заказчиков, схема схожа с Правовед.ру). Как в этом случае быть с НДФЛ за фрилансеров? Они будут платить его и отчитываться самостоятельно?
Подвопрос N2:
Если бы это была Российская компания, тогда здесь нет однозначного ответа будет ли компания являться налоговым агентом для фрилансеров. Эта информация с консультации 2-х летней давности. Или что-то изменилось для Российских компаний?
Освобождение от НДФЛ по отступному по ипотеке
Между банком и физ. лицом 21.08.2008г. заключен договор ипотечного кредитования. В феврале 2016г. заключается соглашение об отступном. По соглашению заемщик передает квартиру (залог) по ст. 409 ГК. На дату подписания соглашения задолженность превышает стоимость отступного в 2 раза. По соглашению обязательства заемщика прекращаются 2-мя частями:
1) Перерасчет суммы задолженности с учётом её частичного погашения за счёт переданного отступного в виде Недвижимого имущества. С момента регистрации Перехода права собственности – обязательство по погашению суммы задолженности считается исполненным в части, эквивалентной Стоимости передаваемого Недвижимого имущества.
2) В соответствии со ст. 415 ГК РФ Сторона 1 освобождает Сторону 2 от уплаты оставшейся после частичного погашения суммы задолженности по Кредитному договору при условии и после государственной регистрации Перехода права собственности на Недвижимое имущество.
Вопрос: позволяет ли формулировка соглашения заемщику получить освобождение от налогообложения по ст. 217 п.65 НК?
Задолженность по НДФЛ за 13-14 год
Здравствуйте, у нас ООО и есть задолженность по НДФЛ за 2013-2014 года в сумме 200 000 руб,, налоговая пишет - погасите или предоставить график погашения задолженности по НДФЛ или представить корректирующий отчет по НДФЛ, на какой срок я могу растянуть погашение задолженности? в течении 12 мес. нашей организации тяжело гасить, хотелось бы года на два растянуть, но можно ли? кто устанавливает срок???
Взаимозачёт по ндфл
Можно ли поставить в расход по уплате налога 13% с продажи ценных бумаг покупку квартиры , если сделки проводились в один календарный год?
Одним словом продали акции, чтобы купить квартиру, стоимость недвижимости больше чем сумма с продажи акций. Нужно ли оплачивать 13% с продажи акций?
Спасибо!
Могу ли я в 2016 году получить оставшуюся сумму, по справке 2НДФЛ за 2011 год
Имею ли я право на получение остатка налогового вычета от покупки квартиры. Квартиру я купила за 2150,0 т.р. в 2012году. В 2013г. пошла на пенсию. В 2013 году получила налоговый вычет за 2012 год в сумме 107898 руб., в 2014г. за 2013 год получила 99509 рублей. С 2000,0 т.р., я могла бы получить налоговый вычет 260,0т.р., а я получила всего 207407 руб. В 2015 году я ничего не получала, так как в налоговой инспекции по месту жительства мне сказали, что мне уже ничего не положено. А недавно услышала, что налоговый вычет можно перенести на предыдущие годы работы?
Ищете ответ? Спросить юриста проще