Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

Установите приложение и получите скидку 15% на оплату вопроса

Скидка 15% при оплате вопроса в приложении Правовед.ру по промокоду Pravoved2022

Промокод: Pravoved2022

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Вопросы по НДФЛ

Последние вопросы по теме «вопросы по НДФЛ»

Фильтры
Кредитование
Банк прислал 2-НДФЛ, значит ли это, что банк простил долг по кредиту?
пришло уведомление от банка, в котором написано, что "в соответствии с п. 5 ст. 226 Налогового кодекса РФ уведомляет Вас о том, что Вами в 2016 году получен доход в размере 353998,88 руб. (код дохода 4800), из суммы которого Банк не имел возможности удержать исчисленную сумму налога на доходы физических лиц в размере 46020 руб. В соответствии с действующим налоговым законодательством Банк также проинформировал налоговый орган по месту своего учета о сумме неудержанного налога, направив справку по форме 2-НДФЛ с признаком «2» содержащую информацию о сумме Вашего дохода, из которого не был удержан налог. Сумму неудержанного по итогам 2016 года налога на доходы физических лиц в размере 46020 руб. Вам необходимо самостоятельно перечислить в бюджет после получения налогового уведомления и квитанций на оплату, направленных налоговым органом по месту Вашего жительства, в срок — не позднее 1 декабря 2017 года. " значит ли это, что банк простил долг по кредиту и заплатив, налог, можно не выплачивать этот долг?
, вопрос №1610104, елена, г. Челябинск
500 ₽
Вопрос решен
Защита прав работников
О перечислении НДФЛ
Здравствуйте! Я работала внештатным сотрудником на одну компанию полтора года. По договору за 2015-ый год и доп.соглашению к нему за 2016-ый год прописан мой оклад + НДФЛ. Спустя год работы я решила при покупке квартиры сделать возврат налога и запросила у компании справку 2НДФЛ. Я получила следующий ответ: "по договору, получается, что в целях экономии финансовых затрат отдела рекламы, бухгалтерия совместно с нами решила в 2016г. никаких отчислений не производить в пенсионный фонд, так как по сроку договора для официального отчисления, мы должны были принять сотрудника в штат. Но такой штатной единицы не оказалось". Об этом меня никто не предупредил. Оказалось, что компания за своих "договорников" не перечисляет НДФЛ. Но в договоре НДФЛ четко прописаны. Что я могу сделать в подобной ситуации?
, вопрос №1579124, Оксана, г. Челябинск
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
Налоговое право
Законно ли начислили НДФЛ на сумму, за коммерческий найм жилого помещения?
Добрый день! У меня вопрос по НДФЛ. На работе нам компенсируют коммерческий найм жилого помещения. Входит ли в налоговую базу сумма удержания за коммерческий найм? Согласно расчетного листа в базу для расчета вошло: Оклад + премия + сумма компенсации Но бухгалтерия из базы не вывела сумму которую удержали с меня за коммерческий найм. законно ли это?
, вопрос №1406191, Сергей,
Налоговое право
Где узнать сумму удержанного НДФЛ, если работодатель не может предоставить эту информацию?
Здравствуйте! Бывший работодатель не может найти информацию об сумме удержанного подоходного налога в 2013 г. для составления 2-НДФЛ. Могу ли я еще где-нибудь получить данную информацию. Спасибо.
, вопрос №1357631, Андрей, г. Владивосток
Налоговое право
Вопрос по заполнению 3-НДФЛ
Здравствуйте!АПП на квартиру получил в 2015 году, свидетельство о регистрации собственности получил в 2016! Заполняя 3-ндфл на налоговый вычет на листе "Данные об объекте" в графе"дата регистрации права собственности на жилой дом квартиру" не могу выбрать 2016 год . Подскажите ,пожалуйста, в чем дело?
, вопрос №1310734, Сергей, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
С какой суммы будет удержание НДФЛ при перечислении средств принципалу-физ. лицу от агента-юр. лица?
Физлицо-принципал сдает помещение через юрлицо-агента. оплату от клиентов (физлиц) получает агент, удерживает агентское вознаграждение и перечисляет деньги принципалу. Является ли агент по агентскому договору ещё и налоговым агентом по отношению к физлицу-принципалу и обязан ли агент удерживать и уплачивать НДФЛ от переводимых принципалу средств? А если клиент заплатил через счет агента только часть средств, а потом доплатил принципалу остаток напрямую, не через агента, то с какой суммы удерживать НДФЛ?
, вопрос №1261917, Юрий, г. Москва
500 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Нужно ли платить НДФЛ?
Добрый день, Мой родственник гражданин Евросоюза вложил деньги в мой бизнес, создание мобильного приложения, через 2 года мой бизнес стал приносить мне деньги, и настало время возвращать долги. Деньги он мне давал в России, как физ лицо - физ лицу. На данный момент я получаю доходы, как физ лицо на свой расчетный счет, деньги приходят из США. 1) Я как автор мобильного приложения (автороское право), должен ли оформлять ИП или что-то еще? 2) Должен ли я платить какие либо налоги, НДФЛ, ПФР, ФСС, ФОМСЫ. Или прежде всего я должен выплатить все долги своему родственнику, так как НДФЛ это доходы - расходы (выплаты по долгу своему родственнику). А после выплаты всех долгов, у меня уже будет доход с которого я должен платить налоги. 3) Если мои доходы будут больше 600 000 рублей в месяц, не возникнут ли у меня проблемы с валютным контролем? Спасибо
, вопрос №1255445, Oleg, г. Москва
400 ₽
Вопрос решен
Все
Что делать если недоплата по ндфл
Здравствуйте. При подготовке отчета 2 ндфлвыявиласьнедоплата 100 т.р. Что мне сейчас сделать. Оплатить недоплату до сдачи отчетности? И надо ли самой рассчитать пени и перевести. И стоит ли мне ждать поверки после этого?
, вопрос №1198335, Екатерина,
500 ₽
Вопрос решен
Все
Банк подает 2-НДФЛ в ИФНС на доход при невозврате кредита?
Добрый день! Брал в 2008 году долларовый кредит, к 2011 году было выплачено около 80%. В 2010-2011 годах (не помню точно когда) оплаты прекратил, никаких взаимоотношений с банком за последние 3-4 года не было. В 2011-2012 годах банк прислал требование о возврате всей суммы кредита и процентов. Ничего не платил. Были звонки от 5-6 коллекторских агентств, всех приглашал в суд - никто в суд так и не пошел. Последние 2 года полная тишина, никаких обращений ни от банка, ни от коллекторов. Срок исковой давности явно прошел. Вдруг пару недель назад приходит заказным письмом требование из банка об оплате долга в сумме около 7 тысяч долларов (проценты и пени в письме указаны как "0"). А неделю спустя приходит еще одно письмо, в котором банк сообщает, что задолженность по моему кредиту была списана с баланса банка, и у меня возник доход в виде экономии на расходах по возврату сумм основного долга и процентов. В конце письма фраза: "Обращаем ваше внимание на то, что списание задолженности с баланса означает погашение этой задолженности за счет сформированного банком резерва на возможные потери по ссудам и не освобождает вас от исполнения обязательства, возникшего из кредитного договора. Обязанность по уплате налога на доходы физлиц не отменяет и не заменяет требование об уплате долга банку." К письму приложена справка 2-НДФЛ на сумму дохода порядка 460 тысяч руб., сумма налога 13% - около 60 тыс.руб. Вопрос: как правильно поступить при нежелании платить налог или сократить его сумму? Какие есть возможности?
, вопрос №1194944, Александр, г. Москва
1000 ₽
Вопрос решен
Все
При каких условиях можно избежать необходимости уплаты НДФЛ 13 %
Два физических лица (не являющихся ИП) совершают обмен равнозначными товарами у "первого" водопроводная вода в твердом/жидком агрегатном состоянии, в количестве 7 пакетов по 1,5 литров у "второго" плитка шоколада на сумму - 50 рублей. В договоре прописаны условия упаковки воды в пакеты с применением одноразовых перчаток. В договоре указана стоимость самой воды, стоимость электроэнергии для ее заморозки, стоимость упаковки. При каких условиях в случае заключения договора равноценной мены каждая из сторон, участвующих в договоре мены, может избежать необходимости уплаты НДФЛ 13 %, если договор заключается на единовременную сделку между двумя физическими лицами, в качестве обмениваемых товаров выступают продукты питания (фрукты/крупа/консервы) с одной стороны и вода в твердом агрегатном состоянии (лед, приготовленный из водопроводной воды, упакованный в пакеты) с другой стороны, в договоре товары указаны как равноценные, стоимость 50 рублей.
, вопрос №1190539, Евгений, г. Москва
1000 ₽
Вопрос решен
Все
НДФЛ для иностранной и для Российской компании
Подвопрос N1: Иностранная компания работает в РФ (оказывает услуги, точнее является фриланс-биржей, где услуги оказывают Российские фрилансеры Российским заказчикам, а компания берет процент с заказчиков, схема схожа с Правовед.ру). Как в этом случае быть с НДФЛ за фрилансеров? Они будут платить его и отчитываться самостоятельно? Подвопрос N2: Если бы это была Российская компания, тогда здесь нет однозначного ответа будет ли компания являться налоговым агентом для фрилансеров. Эта информация с консультации 2-х летней давности. Или что-то изменилось для Российских компаний?
, вопрос №1160983, Max, г. Пермь
1000 ₽
Вопрос решен
Ипотека
Освобождение от НДФЛ по отступному по ипотеке
Между банком и физ. лицом 21.08.2008г. заключен договор ипотечного кредитования. В феврале 2016г. заключается соглашение об отступном. По соглашению заемщик передает квартиру (залог) по ст. 409 ГК. На дату подписания соглашения задолженность превышает стоимость отступного в 2 раза. По соглашению обязательства заемщика прекращаются 2-мя частями: 1) Перерасчет суммы задолженности с учётом её частичного погашения за счёт переданного отступного в виде Недвижимого имущества. С момента регистрации Перехода права собственности – обязательство по погашению суммы задолженности считается исполненным в части, эквивалентной Стоимости передаваемого Недвижимого имущества. 2) В соответствии со ст. 415 ГК РФ Сторона 1 освобождает Сторону 2 от уплаты оставшейся после частичного погашения суммы задолженности по Кредитному договору при условии и после государственной регистрации Перехода права собственности на Недвижимое имущество. Вопрос: позволяет ли формулировка соглашения заемщику получить освобождение от налогообложения по ст. 217 п.65 НК?
, вопрос №1144384, Андрей, г. Москва
1000 ₽
Вопрос решен
Все
Задолженность по НДФЛ за 13-14 год
Здравствуйте, у нас ООО и есть задолженность по НДФЛ за 2013-2014 года в сумме 200 000 руб,, налоговая пишет - погасите или предоставить график погашения задолженности по НДФЛ или представить корректирующий отчет по НДФЛ, на какой срок я могу растянуть погашение задолженности? в течении 12 мес. нашей организации тяжело гасить, хотелось бы года на два растянуть, но можно ли? кто устанавливает срок???
, вопрос №1145322, Александра, г. Пермь
700 ₽
Вопрос решен
Все
Взаимозачёт по ндфл
Можно ли поставить в расход по уплате налога 13% с продажи ценных бумаг покупку квартиры , если сделки проводились в один календарный год? Одним словом продали акции, чтобы купить квартиру, стоимость недвижимости больше чем сумма с продажи акций. Нужно ли оплачивать 13% с продажи акций? Спасибо!
, вопрос №1129780, Людмила, г. Самара
600 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Могу ли я в 2016 году получить оставшуюся сумму, по справке 2НДФЛ за 2011 год
Имею ли я право на получение остатка налогового вычета от покупки квартиры. Квартиру я купила за 2150,0 т.р. в 2012году. В 2013г. пошла на пенсию. В 2013 году получила налоговый вычет за 2012 год в сумме 107898 руб., в 2014г. за 2013 год получила 99509 рублей. С 2000,0 т.р., я могла бы получить налоговый вычет 260,0т.р., а я получила всего 207407 руб. В 2015 году я ничего не получала, так как в налоговой инспекции по месту жительства мне сказали, что мне уже ничего не положено. А недавно услышала, что налоговый вычет можно перенести на предыдущие годы работы?
, вопрос №1119277, Лучникова Екатерина Александровна, г. Чита
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 16.04.2017