8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Авансовые платежи в бюджете

Последние вопросы по теме «Авансовые платежи в бюджете»

Фильтры
389 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Налогооблажение при работе с маркетплейсом ОЗОН (УСН Доходы)
Добрый день. Уважаемые юристы, пожалуйста, помогите разобраться. Мы ИП на УСН Доходы, реализуем товары на Маркетплейсе ОЗОН. У нас возник вопрос по налогооблажению за 1 квартал. Нами был реализован товар через договор комиссии с Озоном в марте, оплату за реализацию мы получили за март в апреле (15 апреля). Отчет о реализации по товарам за март нами был получен 5 апреля. В соответствии с договором ОЗОН указывает, что мы должны оплачивать налог на УСН Доходы за весь товарооборот без вычета комиссии. Товар был доставлен/реализован маркетплейсом в марте! Оплату мы получили в апреле. Вопрос: налог за 1 квартал как мы должны были рассчитывать/оплачивать? Мы должны были оплатить налог за 1 квартал в марте в соответствии общего товарооборота за март (отчет был получен в апреле)? Или нам нужно было оплачивать налог когда мы получили отчет и получили оплату (апрель) - т.е. сейчас во 2 квартале? Объяснили как могли. Спасибо.
15 июля 2020, 18:04, вопрос №2822103, Александр, г. Москва
4 ответа
Нужен юрист для бизнеса?
Правовед.ру запустил новый сервис для предпринимателей
400 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Применение льгот по дополнительному коду оквэд
Добрый день! Среди кодов ОКВЭД, которые зарегистрированы у ИП есть коды из пострадавшей отрасли - 82.3. ИП состоит в реестре МСП, относится к "микропредприятию". Основной код по виду деятельности к данному списку не попадает. В связи с этим вопросы: 1. Возможно ли применение льгот для ИП по дополнительному коду ОКВЭД? В частности: - списание налогов за II квартал 2020 года - применение "нулевого тарифа" по страховым взносам - получение субсидий на возобновление деятельности, выдачу заработной платы 2. Имеются ли разъяснения по данной ситуации - применение дополнительного кода оквэд и на что следует ссылаться?
07 июня 2020, 12:56, вопрос №2794991, Айгуль, г. Новосибирск
5 ответов
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
700 ₽
Вопрос решен
Договорное право
Сдача в аренду недвижимости по агентскому договору
У помещения есть 3 собственника (физ. лица). Собственники хотят чтобы это помещение сдавалось в аренду через ИП (родственник одного из собственников) по агентскому договору с вознаграждением 10% от суммы аренды. Предполагается, что вся сумма будет приходить на р/c ИП, с этой суммы оплачивается коммуналка, агентский %, оставшаяся сумма в равных долях переводится собственникам. Как правильно оформить договор, чтобы ИП не платил налог со всей суммы аренды (УСН 6%)? Агентский договор? или договор управления имуществом? или еще что-то?
22 мая 2020, 15:37, вопрос №2780354, Игорь, г. Москва
6 ответов
900 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Отражение в карточке РСБ уточенной декларации по налогу на прибыль
Здравствуйте! Организацией в декабре 2018 предоставлена УНД по налогу на прибыль за 1 кв, полугодие, 9 месяцев и 2015 год. Изменения внесены как в расчет авансовых платежей (1 кв. и полугодие увеличились, 9 мес.уменьшились), так и суммы налога к уплате (уменьшение, т.к. уменьшилась сумма исчисленного налога). Сентябре при получении выписки операций по расчету с бюджетом выявлено, что инспектор внес в карточку РСБ только увеличение сумм авансовых платежей, а уменьшение налога к уплате нет (все суммы указаны в одном документе). В результате образовалась недоимка по налогу на прибыль. На звонок инспектор сказала, что вносят только увеличение, а уменьшение нет, поскольку не вписываемся в трехлетний срок. Для наглядности во вложении файл по уточнениям, желтым отмечены данные, которые инспекция внесла в карточку РСБ. Какие действия можно предпринять по устранению искусственно созданной недоимки?
01 октября 2019, 10:31, вопрос №2531170, Екатерина, г. Новый Уренгой
2 ответа
Налоговое право
Как вернуть НДФЛ за прошлые года иностранным работникам?
С декабря 2017 года до сегодняшнего дня работаю в г. Москва с зарплатой 25000 (двадцать пять тысяч) рублей. За это время я, каждый месяц платил авансовый платеж по патенту. Заодно мой работодатель тоже платил НДФЛ в размере 13% от зарплаты. До 30 апреля 2019 года отправил 2-НДФЛ, копии чеков через личный кабинет в ИФНС, чтобы вернуть переплату за 2017-2018 гг. Через 3 месяца они отказали вернуть переплату, ссылаясь на п.7 ст 227.1 НК РФ. Законно ли они поступили? Спасибо.
07 августа 2019, 12:30, вопрос №2463795, максуд, г. Москва
1 ответ
400 ₽
Вопрос решен
Тендеры и закупки
Возможно ли поэтапная оплата договора по закупке (44-ФЗ)?
Добрый день! Столкнулись с проблемой. Малая закупка на 400000 — заказчик хочет оплатить аванс до 30%, но остальную часть работы готов оплатить по итогам сдачи всего проекта. Мы хотим сделать минимум один промежуточный платеж – возможно ли это на основании промежуточного акта выполненных работ? Заказчик — Государственное бюджетное учреждение.
02 августа 2019, 09:20, вопрос №2458142, Игорь, г. Москва
3 ответа
Налоговое право
Как ИП на УСН вернуть от поставщика оплату, которая была произведена с НДС?
Здравствуйте! Необходима консультация, помогите пожалуйста. Я ИП на УСН доходы 6%. Оплатила поставщику по договору авансовый платеж на определенную сумму с НДС. Сейчас эта фирма закрывается и будет произведен возврат денежных средств. Написала письмо о возврате вернуть 111111 рублей, НДС не облагается. Поставщик говорит, необходимо указать НДС, так как они являются плательщиками НДС. хотят, чтобы я написала фразу «Прошу вернуть денежные средства 111111 рублей, в т.ч. НДС 20% — 1111 руб. Как я должна правильно поступить? Если мне на счет придут деньги с указанием НДС, я не должна их перечислить в бюджет?
17 апреля 2019, 12:20, вопрос №2332288, Ирина, г. Москва
2 ответа
290 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Сдача квартиры юридическому лицу
Добрый день! Скажите пожалуйста, нужно ли отчислять налоги при сдачи квартиры юридическому лицу? В каком размере? Должен ли в свою очередь арендатор при этом платить какие-либо налоги?
14 октября 2018, 07:56, вопрос №2133868, Максим, г. Череповец
4 ответа
289 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Можно ли уменьшить размер пени по налогам?
Здравствуйте! Вопрос следующий - в судебном производстве находится дело о взыскании с меня налогов (транспортного, имущественного, жилищного) за 2015,2016 годы, и пеней, которые составляют на данный момент более 30% от суммы налога, по иску ФНС. В процессе дела налоги я уплатил, остались пени. Могу ли я обратиться согласно 333 ст. ГК к суду о снижении размера пени, и какие доказательства о несоразмерности пени последствиям в данном случае я могу привести? Спасибо. Павел, Тверь.
24 сентября 2018, 11:19, вопрос №2114424, Павел, г. Москва
8 ответов
Бухгалтерский учет
Авансовые платежи бюджетной организацией
Добрый день... Подскажите пожалуйста, действительно ли Бюджетное учреждение (школа) не имеет права по законодательству оплачивать 50% аванс на оказание услуг ( Исполнитель ИП)...ссылаются на дейтсвующее законодательство и бюджетный кодекс... Заранее спасибо большое за ответ..
20 сентября 2018, 08:31, вопрос №2111083, Мария, г. Москва
1 ответ
Бухгалтерский учет
Что делать, если вычет по авансам превышает сумму НДС?
Здравствуйте! Пришло требование из ИФНС по декларации по НДС. Был проведен анализ с 4.кв.2015 года по 2 кв.2018 года и выявлено, что.вычет по авансам больше суммы НДС полученной с оплаты. Превышение появилось в 4 кв.2016 г. Мы стали проверять, верно ли пришло требование, оказалось, что да. Сумма более 300 тысяч рублей, что для нас существенна. Подскажите, что делать в данной ситуации?
25 августа 2018, 17:04, вопрос №2088451, Ольга, г. Барнаул
1 ответ
489 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Подскажите по закону 115-ФЗ
Добрый день, прислал сбербанк такое письмо: №1005: Письмо свободного формата Тема Персональные рекомендации по 115-ФЗ От ПАО Сбербанк Уважаемый клиент! По счету вашей организации осуществляются операции, которые вызывают вопросы у банка в рамках исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001: перечисление обязательных платежей в бюджет РФ менее 0,9% от общего объема расходных операций (минимальное требование ФНС России по уплате налоговых отчислений) Рекомендуем вам придерживаться значения налоговой нагрузки, характерной для специфики вашей отрасли и осуществлять уплату всех налогов, сборов и иных обязательных платежей с использованием расчётного счета ПАО Сбербанк. Также предлагаем вам ознакомиться с общими комплаенс-рекомендациями, соблюдение которых позволит сделать наше сотрудничество успешным и долгосрочным (http://sberbank.ru/rd/kompsb). С уважением, Сбербанк ---- Это после того как я начал снимать со своего счёта ИП на свою карту деньги, а также было пару ограничений из налоговой по страховым взносам (связано с переездом из другого региона, не все платежи успели уточнить, что куда в какой регион), сейчас все норм. Из-за чего пришло такое письмо? и теперь страшно снимать деньги себе на карту... Все налоги у меня уплачены, система налогообложения ЕСХН, доходы минус расходы 6%. За первое полугодие сумма взносов в бюджет привысила 1% про которые они пишут.
20 августа 2018, 17:57, вопрос №2083879, Антон, г. Краснодар
5 ответов
300 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Должен ли ип удерживать ндфл с физ лица
Я ИП, собираюсь платить аренду физ лицу, не являющегося ИП. В данном случае я являюсь налоговым агентом?
26 апреля 2018, 13:11, вопрос №1980053, Анна, г. Москва
6 ответов
500 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Декларация по налогу на прибыль. Приложение 5
У компании обособленное подразделение зарегистрированно в той же ИФНС (№30) , что и основное. ОКТМО разные. Подано заявление о том, что налог будет уплачиваться через основное (головное подразделение). Надо ли в таком случае заниматься "делением" и заполнять Приложение №5?
22 марта 2018, 08:29, вопрос №1942852, Наталия, г. Москва
6 ответов
Бухгалтерский учет
Как рассчитываются авансовые платежи при УСН 15%?
Добрый день! При заполнении налоговой декларации за год возник вопрос по авансовым платежам. 1 квартал - налоговая база 9034р (исчисленный налог 1355р) полугодие - налоговая база 6627р (исчисленный налог 994р) 9 месяцев - налоговая база 7462р (исчисленный налог 1119р) Авансовый платеж за 1 квартал оплачен. За полугодие написали что сумма авансового платежа к уменьшению 361р, а за 9 месяцев сумма авансового платежа равна 125р. Каким образом, если сумма авансового платежа за 1 квартал больше, чем за 9 месяцев и фактически уплачена? Ведь 361 рубль мне не вернули, ничего не уменьшилось на эту сумму. Почему в декларации идет увеличении авансового платежа за 9 месяцев на эти 361 рубль?
15 февраля 2018, 10:07, вопрос №1909122, Андрей, г. Москва
4 ответа
Ищите ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 15.07.2020