Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
НДС
Последние вопросы по теме «ндс»
НДС от сдачи нежилого помещения. Надо ли?
Здравствуйте!
Ситуация такая:
Я физическое лицо, с постоянным местом работы, имею в собственности нежилое помещение.
1 февраля 2019 года мною заключён договор с физическим лицом об аренде нежилого помещения с условием о праве выкупа на срок 5 лет (в договоре указано, что, уплачиваемая ежемесячно сумма засчитывается в счёт уплаты выкупной цены), где на данный момент прошло 2 года и где в течении этого срока ежемесячно мне выплачивалась фиксированная арендная плата.
В свою очередь, я 2 года подавал 3-НДФЛ с ежегодного полученного дохода и собираюсь подавать ещё 3 года.
Вопросы:
1. В последствии, необходимо ли мне будет уплатить в налоговую ещё и НДС за всё время сдачи в аренду, а так же с продажи, если НЕТ, то почему? + обязательно ссылки на законодательство.
2. В последствии, необходимо ли мне будет уплатить в налоговую ещё и НДС за всё время сдачи в аренду, а так же с продажи, Если ДА, то почему? + обязательно ссылки на законодательство.
ИП розница на ЕНВД мог продавать товар юр. Лицу?
Здравствуйте, если не сложно дайте консультацию по вопросу, с которым мне пришлось столкнуться. Обрисую немного область своей деятельности.
У нас ИП, сфера -розничная торговля (строительные материалы, хоз. товары, бытовая химия). Система налогооблажения была до конца 2020года ЕНВД. Стабильно платили не малые суммы ежеквартально с площади 150м2 +все соц. отчисления за сотрудников. Работали абсолютно законно,без просрочек платежей около 18лет. Было два магазина. Сейчас правительство РФ решило, что малый бизнес платит мало и приходится закрыть один магазин и перейти на УСН (патент не выгоден, считали).
Кроме продаж в магазине простым покупателям, в последние два года я продавал свои товары ЖКУ нашего города. Оплата с их стороны была возможна только через расчетный счёт. Предварительно консультировался с одним налоговым инспектором (устно, к сожалению) и у бухгалтеров по вопросу:"Имею ли я право, находясь на ЕНВД продавать товары юридическому лицу, в виде ЖКУ и принимать оплату через расчетный счёт? "Ответ был положительным от обеих сторон. Можно!
Процедура работы была следующая:
сотрудники ЖКУ брали нужные им товары в моём магазине, после чего я собирал их еженедельно в счёт-фактуру и составлял необходимые для них документы:
1) Договор розничной купли-продажи N1;
2) Счёт-фактура N1;
3) Накладная N1.
После этого сумма оплачивалась через их р.счет с указанием: Оплата за счёт N1.
Таких договоров за два года по итогу вышло 75шт на общую сумму около 2млн. рублей.
Собственно, мой ВОПРОС:
Не возникнет ли у налоговых органов ко мне вопросов по данным продажам за прошлый период??? Наткнулся недавно на схожую ситуацию у человека, к нему были претензии и требование оплатить с общей суммы 20% НДС +штраф в размере 40% от суммы!!! Читая статьи законов вижу двоякую трактовку и размытость, собственно за которую и могут зацепиться налоговики. Как то это всё жутковато. Мало того, что малый бизнес в нашей стране вытесняют открыто, а теперь ещё есть риск, что накажут за "якобы" уклонение от налогов. Работал законно, ни кого никогда не обманывал, им со мной очень удобно.
Помогите, пожалуйста! Разъясните, стоит ли опасаться данной ситуации? Как себя юридически обезопасить возможно?
Понимаю что я не являюсь плательщиком НДС, но все же если я захочу с ним работать и если выставлю ему счет с НДС 20%, как мне нужно будет отчитаться и сколько заплатить налогов с этого платежа?
Здравствуйте. У меня ИП на УСН 6%, клиент хочет работать с НДС. Понимаю что я не являюсь плательщиком НДС, но все же если я захочу с ним работать и если выставлю ему счет с НДС 20%, как мне нужно будет отчитаться и сколько заплатить налогов с этого платежа? Весь НДС + 6% или нет?
Импортный НДС на услуги
Добрый день,
Я ИП на УСН 15% ввожу товары для продажи на территории РФ от белорусского производителя ИП на УСН, плачу с товаров импортный НДС.
Нам необходимо понять, если производитель берет на себя задачу организации доставки ко мне на склад и затем перевыставляет мне счет на затраты по доставке для оплаты, необходимо ли в этом случае в сумму включать НДС ?
Спасибо.
Как должна поступить организация в случае недержания налога?
Приватный вопрос.
Является ли это нарушением законодательства?
Здравствуйте.
Региональный оператор по обращению с ТКО проводит аукцион по определению операторов по транспортированию ТКО в городе. В аукционной документации НМЦК определена без НДС. А проекте контракта в одном из пунктов отражено, что если участник работает с НДС то заказчик возмещает НСС дополнительно к предельной цене контракта. Дословно : "п.3.2. Региональный оператор уплачивает Оператору НДСв размере, определяемом в соответствии с налоговым законодательством РФ (в случае, если поставщик, исполнитель в соответствии с НК РФ является его плательщиком).
НДС (20%) с предельной цены договора составляет _______ рублей ___ копеек."
Является ли это нарушением законодательства?
Может ли одно лицо как ИП и ООО (он учредитель) пользоваться сырьем, закупленным одной из этих фирм
Если будет такая ситуация:
Есть 2 организации - ИП на УСН (доходы минус расходы) и ООО на ОСН. ИП и единственный учредитель ООО - одно и то же лицо. ООО закупило сырье с НДС, но оно понадобилось ИП - может ли ООО продать, передать ИП это сырье по закупочной цене, так, чтобы "обе фирмы" ничего не потеряли?
Или я чего то не понимаю... Смысл в том, чтобы продавать изготовленный из сырья товар разным фирмам и с НДС, кому надо, и без НДС, кому он не нужен. Но не закупать его отдельно то на ИП, то на ООО.
Как платить НДС из полученных средства иностранному гражданину?
Здравствуйте.
Я студент и законно нахожусь в России (уже 6 лет). Есть РВП.
Последние несколько месяцев работаю в сервисе upwork (фриланс, компания из Америки). Вчера сделал тестовый вывод на маленькую сумму и получил перевод с описанием "НДС уплачивается отдельно". Сервис upwork отправляет перевод в рублях и через местный банк. Я получаю в рублях, то какие вопросы могут быть ко мне? Или могут из налоговой позвонить и спрашивать откуда средства поступают и плачу ли я налоги? Из сервиса можно скачать все необходимые документы (выписка, за что получал средства и тд тп)
Подскажите пожалуйста, грозит ли мне что либо или как платить НДС из полученных средства? Спасибо!
Про мошенников
Добрый день. Была безысходная ситуация с финансовыми проблемами, стала искать частного инвестора и попалась на мошенников, якобы испанский банк BengCity. По глупости подписала договор и перевела на счёт 7+к. Но для вывода средств уже нужно оплатить НДС. Для разрыва договора опять нужно заплатить, чтобы так же можно вывести те деньги. Что можно сделать?
Получу ли я при покупке квартиры ндс так как я не работаю
Получу ли я при покупке квартиры ндс так как я не работаю
Подскажите какой % НДС от суммы счета оплатим если не закрыли данные перечисления 2019 годом?
Здравствуйте! Мы организация оформленная как ООО, работаем в розничных и оптовых продажах с НДС, переходим на УСН. В прошлом месяце нам оплачивали счета от физ лица и ИП. Подскажите какой % НДС от суммы счета оплатим если не закрыли данные перечисления 2019 годом?
Необходимо ли сдавать отчётность, какие налоговые обязательства возникают?
В 2020 году индивидуальный предприниматель применял упрощённую систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы минус расходы". Реализовал товар на сумму 1 180 000, выставив счёта-фактуры с выделением НДС на сумму 180 000. При этом указанный товар приобрен на сумму 590 000 (в том числе НДС 90 000). Необходимо ли сдавать отчётность, какие налоговые обязательства возникают?
Вопрос - как быть с этой незавершенкой?
Добрый день! Собираюсь ликвидировать ООО с единственным учредителем. Занимаемся производством жалюзи., т.е. покупаем материалы и комплектующие и под конкретные размеры заказчика изготавливаем жалюзи. Работаем 23 года. Так называемое незавершенка (т.е. остатки этих материалов и комплектующих) сейчас по годовому балансу примерно на 1млн.руб. Последние 10 лет работаем без НДС ( берем освобождение согласно статьи 145 НК РФ). И по большому счету эти материалы никому не нужны.Если кто-то и купит, то с большой скидкой. Для информации - по балансу нераспределенная прибыль около 800 тысяч руб. Вопрос - как быть с этой незавершенкой?
Возможность использования вычета по НДС при переходе с ЕНВД в 2021г
Вопрос по получения вычета по НДС при переходе налогоплательщика с уплаты ЕНВД на общий режим налогообложения
Индивидуальный предприниматель (оптово-розничная торговля) до 01.01.2021 года совмещал общую систему налогообложения и единый налог на вмененный доход. Входной НДС за периоды до 31.12.2020 года принимал к вычету пропорционально продажам, облагаемой по общей системе налогообложения. Соответственно часть входного НДС, а именно по товарам, которые не реализованы в деятельности, облагаемой ЕНВД, которые на 01.01.2021 года лежат на складах, к вычету не принимал.
Может ли ИП воспользоваться правом вычета по НДС, предусмотренном статьей 172 НК РФ, в случае реализации этих товаров по общей системе налогообложения?
Нужно ли сообщать в налоговый орган стоимость товаров на складах на момент перехода с ЕНВД на ОСНО? Если нужно, то предусмотрен ли какой либо алгоритм, либо унифицированный документ?
Статьи НК РФ, которыми руководствуется предприниматель по применению вышеописанного порядка:
Статья 346.26. Общие положения
9. Организации и индивидуальные предприниматели, уплачивающие единый налог, при переходе на общий режим налогообложения выполняют следующее правило: суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику, перешедшему на уплату единого налога, по приобретенным им товарам (работам, услугам, имущественным правам), которые не были использованы в деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом, подлежат вычету при переходе на общий режим налогообложения в порядке, предусмотренном главой 21 настоящего Кодекса для налогоплательщиков налога на добавленную стоимость.
Статья 172
В случае, если у налогоплательщика ЕНВД на дату перехода на общий режим налогообложения имеются остатки нереализованных товаров, то суммы НДС по таким товарам, не использованным в деятельности, подлежащей налогообложению ЕНВД, принимаются к вычету в порядке, предусмотренном статьей 172 Кодекса, в случае использования этих товаров для операций, подлежащих налогообложению НДС. При этом право на указанные вычеты возникает у налогоплательщика в налоговом периоде, в котором этот налогоплательщик перешел с ЕНВД на общий режим налогообложения, то есть начиная с первого квартала 2021 года.
Письмо ФНС России от 20.11.2020 № СД-4-3/19053@
Ищете ответ? Спросить юриста проще