Декларацию 3 НДФЛ используют частные предприниматели для того чтобы произвести удержание и выплаты установленного законодательством налога в бюджет государства. Как и любой другой документ строгой отчетности, данный документ имеет свои правила заполнения и установленные сроки для отчисления обязательных платежей.
Какие особенности имеет декларация 3 НДФЛ, в какие сроки необходимо производить отчисления, как правильно заполнить документ, какие проблемы могут возникнуть в связи с ее неправильным оформлением и как эти возникшие проблемы решать – все это вам расскажут и пояснят высококвалифицированные юристы портала Правовед.RU.
Я работаю удаленно программистом на зарубежную компанию. Каждый месяц получаю доход в рублях на счет в электронном кошелекe ePayments. Есть ряд вопросов:
1) Что написать в наименовании источника выплат? Название компании и месяц зачисления средств, например: «MyCompany Name 06 SEP 2018». Или то, что в invoice написано: «Software development services»
2) Какой код вида дохода указать? 27 — Доходы от оказания независимых личных услуг (профессиональных услуг или другой деятельности независимого характера) или 28 — Доходы от работы по найму (заработная плата и другие подобные вознаграждения)
3) Правильно ли я понимаю, что если у меня было 12 раз зачисление дохода, то я должен заполнить 12 листов Приложения 2 «Доходы от источников за пределами Российской Федерации»
4) При сдаче декларации потребуются какие то документы подтверждающие мой доход: выписка счета, договор оказания услуг?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как быть? была подана декларация о доходах 3 НДФЛ, которая заполнялась по образцу, предоставленному сотрудниками налоговой инспекции, причем по подачи декларации первоначально обратилась в марте месяце, на что сотрудники налоговой службы пояснили, при продаже имущества у меня доход не облагается, т.к. он не превышает сумму, которая не облагается налогом, и что мне никакие налоги платить не надо, после чего в начале августа приходит уведомление, срочно сдать 3 НДФЛ, 3 НДФЛ был сразу сдан, форму заполнения образец предоставили в налоговой, на основании которой, (т.к. сумма за продажу имущества не превышала не облагаемую налогом сумму), следовательно никакой налог не должны были насчитать.
Была продажа имущества, 1/2 доли совместного имущества с бывшем мужем, оформлено нотариальным договором купли-продажи, где написано 1/2 собственности продана определенную сумму, полученную собственником, и вторая часть 1/2 собственности продана за определенную сумму, полученную вторым собственником, все это было прописано в общем договоре купли-продажи, сотрудники налоговой, при подаче 3 НДФЛ, объяснили, что т.к. прописано что часть моя, а часть второго собственника, то это считается как разные договора, и мой доход как и второго собственника не превышает сумму которая не облагается налогом, следовательно налог начислен не будет, после подачи 3НДФЛ, через 2 месяца 8 ноября пришло уведомление, с требованием откорректировать 3 НДФЛ, т.к. из-за того что общий договор, то и доход общий, не смотря на то что указан доход каждого собственника, 3НДФЛ откорректировала, сразу уплатила налог и штраф за несвоевременное подачу декларации, приложили пояснения, что так сказали указать в налоговой, сейчас, спустя 4 месяца прислали акт камеральной проверки, в котором указали, что в соответствии с п.1 ст.119 НК РФ Непредоставление налогоплатильщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации по налогу о доходах физ.лиц, и начислен штраф 15% от суммы налога и п.1 ст. 210 НК РФ Налог на доходы физ. лиц, который должен быть уплачен до 16.07.2018 штраф 20% от суммы налога.
Хотя когда был уплачен налог и даже пеня за просрочку подачи декларации, по телефону начальник налоговой инспекции ответила, что больше никаких задолженностей нет, есть подтверждение конверт с датой, когда предложили откорректировать 3 НДФЛ, и вдруг такой штраф!!!
Как можно опротестовать штраф?????
В личный кабинет Налоговой мне пришло Уведомление о не предоставлении налоговой декларации по налогу физических лиц (форма 3 — НДФЛ), о том, что я должна представить налоговую декларацию за 2018 года не позднее 30 апреля 2019 года, в связи с прекращением права собственности (владения, пользования) на квартиру.
Данную квартиру я не продала, а подарила моей дочери по договору дарения. Поэтому я написала заявление на имя Начальника Налоговой, что квартиру не продавала, никакой доход не получила, т. к. безвоздмездно произвела отчуждение имущества и поэтому у меня нет обязанности представить декларацию 3 НДФЛ.
В доказательство этих слов, я приложила ксерокопии договора дарения квартиры и Свидетельства о рождении моей дочери.
1. Может быть не достаточно было написать заявление и приложить ксерокопии, а надо было пойти в Налоговую, чтобы показать оригиналы договора дарения квартиры и Свидетельства о рождении дочери?
2. Когда, через сколько дней я должна получить ответ на это заявление?
3. Что это должен быть за ответ, какое то решение Начальника Налоговой или отмена им полученного мной Уведомления (по номеру Уведомления)?
4.Ответ придет в личный кабинет ФЛ Налоговой, на почтовый адрес по месту регистрации или надо пойти в Налоговую и лично получить ответ?
5. Или ответ не должен прийти, достаточно того, что я просто уведомила Налоговую о том, что имело место именно дарение, а не продажа квартиры?
Здравствуйте: В 2018 году после смерти отца вступили в наследство я и мачеха, наследуемое имущество 1/2 квартиры и 1/2 дачи! В квартире и даче наследуемой от отца доли мои 2/3, мачехи по обоим объектам 1/3. После регистрации права собственности нотариально оформили соглашение об обмене долями, т. е. я ей 2/3 дачи, она мне 1/3 квартиры. Свою долю квартиры в дальнейшем я продал и показал в декларации 3 ндфл, воспользовавшись налоговым вычетом 500 т.р.Пришло уведомление из налоговой о подаче 3 ндфл, за отторжение дачи. Вопрос, как мне указывать в 3ндфл данное отторжение, ведь фактически денег за неё я не получал? Вопрос 2: могу ли я воспользоваться налоговым вычетом (1млн) с двух объектов отторжения доля в квартире 500 т.р. и доля от дачи до 500 т.р.??? Спасибо
Предприниматель (УСН) имеет вид деятельности «найм собственного недвижимого имущества». Он решил продать 2 собственные квартиры, которые ранее использовались им в предпринимательской деятельности. В нежилой фонд они не переводились. Сдавались по договору найма физическим лицам. В данный момент квартиры не сдаются 2 месяца.
1. В случае продажи этих квартир, надо ли будет предпринимателю представить налоговую декларацию (3 — НДФЛ) и заплатить налог с продажи 13 процентов, если:
- Первая квартира находится в собственности 19 лет, приобретена была по договору купли — продажи?
- Вторая квартира находится в собственности 5 лет, приобретена она была по дарственной от отца к сыну?
2. Чтобы предпринимателю не потребовалось представлять декларацию и заплатить налог, какой период квартиры не должны участвовать в предпринимательской деятельности?
3. Зависит ли необходимость представления декларации и оплата налога с продажи от того, кто продает, ИП или физическое лицо? Может быть лучше отложить продажу до момента когда предприниматель закроет ИП (планирует закрыть ИП) и потом продаст квартиры не в статусе ИП, а как физическое лицо?
4. Какие статьи в законе есть на эту тему?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ,в 2017 году была куплена квартира в ипотеку у отца жены. Квартира оформлена в совместную собственность. Может ли муж подать декларацию 3 ндфл на имущественный вычет?
Налоговая прислала напоминание о сдаче декларации 3 НДФЛ в связи с продаже ТС. ДКП отсутствует, сделать дубликат или получить оригинал у покупателя нет возможности, к тому же сроки поджимают. Достаточно ли будет сдать только декларацию без договора, указав стоимость продажи?
Меня интересует вопрос присоединения срока владения автомобилем наследодателя к моему сроку владения авто с момента моего вступления в наследство, т.к.авто я продала как вступила в наследство сразу, не дожидаясь трех лет..Наследодатель муж.Покупали 9 лет назад в автосалоне.Должна ли я платить 13 процентов по декларации 3 НДФЛ? Являюсь единственной наследницей.
Здравствуйте!
Подскажите как правильно заполнить декларацию 3 ндфл при продаже квартиры (в собственности менее 3 лет) в долевом владении, при условии что квартира продана по одному договору КП. В договоре прописана только общая стоимость квартиры. В декларации необходимо указывать ее или нужно самостоятельно высчитать и указать стоимость доли?
продана земля (по 1/3 доле) общим договором купли-продажи. Сумма дохода указана общая (на разделена по 1/3). Как правильно заполнить 3 НДФЛ (как указать - доля или целиком, каждому собственники или тому, кто продавал все по доверенности; если по доле - то как указать стоимость по договору, если эта стоимость на разделена договором и как указать кадастровую стоимость - она общая, а не по долям)?
Добрый день!
При заполнении физ. лицом 3 НДФЛ продажа автомобиля налоговая база получилась отрицательная (купила за 540 продала за 500 документами подтверждаю) налоговую базу для исчисления налога указываю о?
Здравствуйте. Так получилось, что сдаю квартиру. Теперь с нее надо платить налог 13%, Но я слышала, что можно купить патент на 6% и не писать декларацию 3 НДФЛ. Правда ли это?