Вас интересует вопрос, связанный с двойным налогообложением? На Правовед.ru вы всегда сможете найти ответ. Обширная база вопросов с ответами, а также лучшие специалисты в данной сфере в вашем распоряжении.
При недостатке информации со страниц портала спросите наших специалистов. Юристы проанализируют ваш вопрос и с учетом всех тонкостей и деталей ситуации дадут вам советы и рекомендации простым и доходчивым языком.
Онлайн консультация или телефонный звонок - выберите нужный формат. Сотни профессионалов, отлично разбирающихся в двойном налогообложении, готовы прийти к вам на помощь. Неважно, где вы живете, какое у вас время суток, насколько сложна ваша проблема - задайте вопрос прямо сейчас и в ближайшие 15 минут вы получите первый ответ минимум от одного из наших юристов!
Последние вопросы по теме «двойное налогообложение»
Мы юр. лицо из ЕС. Для удобства расчетов хотим открыть банковский счет в РФ (для проведения операций в рублях).
Как мы понимаем, для этого нам необходимо получить КИО (код иностранной организации).
В связи с этим возникают вопросы:
1) Надо ли нам предоставлять отчетность в налоговые органы РФ ?
2) Возникают ли у нас налоговые обязательства в РФ ?
При условии, что вся деятельность осуществляется на территории гос-ва, входящего в состав ЕС (удаленно, через интернет).
Мы оказываем услуги в области интернет рекламы для физ. и юр. лиц из РФ.
Здравствуйте, я учусь в итальянском ВУЗе и пишу дипломную работу по налоговому праву. Мне нужны постановления российских судов по определению налогового резиденства физических и юридических лиц которые применяли Конвенцию против двойного налогообложения между Россией и Италией. Можете мне помочь? Екатерина
Здравствуйте
Я индивидуальный предприниматель,
разрабатываю плагины для ПО немецкой фирмы, пользователи покупают его через эту фирму, фирма платит по итогу месяца мне сумму за минусом 30% (налоги в Европе), т.е. с этой суммы мне поступает уже сумма с учетом уплаты налогов.
У меня есть бумажная копия договора, подписанная фирмой, где указано про 30%.
Я деньги получаю на Pay Pal.
Вопрос: нужно ли мне еще 6% платить с доходов? Если деятельность по сути осуществляется в германии и там же за меня платятся налоги (но я резидент РФ).
Добрый день!
Такой вопрос:
Здание находится в общедолевой собственности у пяти предпринимателей. Один из предпринимателей с долей 25% открывает торговую точку в этом же здании, с видом деятельности ЕНВД, на площади равной 5% от доли в собственности этого предпринимателя. Предприниматель освобождается от уплаты налога на недвижимость, дабы избежать двойного налогообложения.
Он может не платить всю сумму налога на недвижимость или только часть в каком-то процентном соотношении?
Спасибо!
Добрый день.
Считается ли следующая ситуация двойным налогообложением?
Ситуация простая. Наша фирма закупает авто у официального дилера например в РФ. Оплачиваем стоимость авто+18% НДС, когда ввозим машину на территорию например Белоруссии мы платим еще 20% НДС.
Уважаемые господа,
хотел бы понять какой договор я как физическое лицо могу заключить с иностранной компании (не резидент РФ) на оказание консалтинговых услуг? И какие налоги я должен буду заплатить в этом случае?
Спасибо.
Евгений.
Добрый день, я гражданка РФ, но постоянно проживаю в Германии (вышла замуж, второго гражданства нет).
1) Могу ли я открыть ИП (он-лайн магазин в области графического дизайна) в Росии по месту постоянного проживания?
2) Если мое рабочее место будет постоянно в Германии, кому я должна платить налоги? Будет ли у меня двойное налогообложение?
3) Какой налог мне нужно выбрать ЕНВД или УСН?
Добрый день!
Я зарегистрирован как ИП, имею расчетный счет в рублях. Есть необходимость получать из-за рубежа сумму в долларах ежемесячно. Могу ли я ее переводить на мой личный счет (как физического лица), открытый в долларах, конвертировать валюту и уплачивать с рублевого эквивалента налог (УСН - 6%)?
Стоит ли эти деньги дополнительно загружать на расчетный счет?
Какие документы нужно приложить к данному платежу для налоговой? Не получится ли двойного налогообложения, т.к. деньги получены на счет физического лица (НДФЛ) + как ИП (6%)?
, вопрос №554586, Федор Иванов, г. Санкт-Петербург
Добрый день!
У меня вопрос по налогообложению при продажи квартиры. В 2008 году я купила квартиру за 1 650 000 руб. Право собственности на квартиру зарегистрировано на мою маму, так как я с 2007 года постоянно проживаю за границей и приехать на оформление сделки и оформление квартиры в собственность не могла. Квартира была куплена в строящемся доме, сдан в эксплуатацию в том же 2008 году.
Приехав в Россию в январе 2014 году, я прописалась в квартире и оформила ее в собственность по договору дарения от моей мамы.
Сейчас мы решили продавать квартиру. На сколько я знаю, я обязана уплатить налог в 30% от продажной цены, так как не являюсь резидентом России. Налоговой вычет в 1 000 000 руб. не распространяется на не резидентов.
Получается, что если я продам квартиру за 2 400 000 руб., мне надо будет заплатить 720 000 руб. налога? То есть всю мою прибыль? Где же справедливость??? Я ведь брала кредит и мы платили огромные проценты по нему в течение 6 лет. И по сути я ничего не выигрываю, а наоборот останусь в большом минусе при продаже и уплате всех налогов. По закону страны, в которой я проживаю, я обязана и там уплатить налог со всех доходов в размере 30%. Там действует двойное налогообложение.
Как мне избежать уплаты налога? Полностью или частично? Если я продам квартиру обратно моей маме, то будет ли считаться срок в 5,5 лет (2008-2014), в течение которого она была собственником квартиры? И если она в свою очередь будет продавать квартиру, будет ли она платить налог с продажи?
На сколько я знаю в апреле 2014 года наш президент Путин одобрил законопроект Минфина о том, что владельцы единственного жилья освобождаются от уплаты налога с продажи жилья, даже если они владели им менее 3-х лет. Принят ли этот закон? И распространяется ли он на не резидентов?
Заранее благодарю Вас за ответ!
С уважением, Мария
Здравствуйте.
Моя сестра уже много лет живёт в США - выиграла Грин-карту. Работает там, конечно, платит налоги. Должна ли она декларировать свои доходы и платить налоги ещё и в России сверх того, что платит в США?
Я как физлицо (не ПБЮЛ) по договору оказываю услуги консультаций и агента на территории РФ Польской компании (она закупает зерно на экспорт). Иностранцы не имеют филиала или представительства и сами не приезжают в РФ. Они платят вознаграждение мне. Они наверное платят с него налоги у себя? Какие налоги я должен или не должен платить? Нет ли двойного налогообложения?
Здравствуйте.
Являюсь ИП в Украине. На данный момент, возникает много проблем и отказов со стороны российских фирм при работе с нами. Проблема - им проще работать с рос. фирмами, чем "париться" с документами при работе с укр фирмой.
Что я хотел бы: описать все способы работы с нами, с точки зрения рос. фирмы. Что нужно платить? Сколько и как? Как это оформлять? нужен ли паспорт сделки? (суммы до 120 т.р. обычно). Было бы хорошо, расписать все максимально подробно, чтобы я могу сделать красивую инфографику и разместить у себя на сайте (возможно еще кому то пригодиться).
Формат ответа:
1. если я работаю с русским ИП.
2. Работаю с русским юрлицом на упрощенко
3. Русское юрлицо платит ПДВ
Нужно полностью описать процесс работы. Если будут вопросы, готов на платной основе проконсультироваться!
Здравствуйте. В связи с новым законом о двойном гражданстве, граждане, имеющие вид на жительство в другой стране, должны сообщить об этом в органы ФМС. Каковы могут быть последствия в будущем для гражданина, если он сообщит о своем виде на жительство (измененные налоги, проблемы с трудоустройством и т.д.). Как будут проверять факт наличия вида на жительство? Можно ли не сообщать о виде на жительство продолжительное время, а потом написать заявление и заплатить административный штраф. Или это будет уголовно наказуемо? Заранее спасибо