Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в РФ является главным видом прямых взысканий денежных средств, которые исчисляются в процентах от совокупного дохода граждан (резидентов/нерезидентов) за вычетом документально подтверждённых расходов.
Правовое регулирование налогообложения доходов ФЛ на территории страны осуществляет НК РФ. Этот НПА обозначает базовые ставки налогообложения и даёт понятие плательщика. Также он определяет их виды, с которых физические лица обязаны оплачивать подоходный налог государству. К таковым относятся различные финансовые поступления, полученные на территории РФ и за её пределами.
Актуально о налоге на прибыль, движимое имущество, недвижимость и на другие материальные и интеллектуальные объекты прав собственности граждан читайте на страницах Правовед.RU.
Последние вопросы по теме «налог на доходы физических лиц»
В этом году я собираюсь провести заграницей более 183 дней. Т.е. стану налоговым нерезидентом. Доход я получаю из источников несвязанных с Россией. Заказчик (американская фирма) ежемесячно перечисляет оплату за мои услуги на счет в российский банк. Налоговым резидентом в других странах (предполагается посетить несколько стран) я не стану, т.е. налоги заграницей платить не буду.
Возникает несколько вопросов:
1. Обязан ли я буду подавать декларацию о своих доходах?
2. Как доказать, что я нерезидент и получал доходы из источников несвязанных с Россией?
3. Не обяжут ли меня платить 30% с дохода?
С 2015 года оплачиваю патент на работу в Крыму. Фактически это авансовый платеж налога на доходы физических лиц, т.е. подоходный налог. Работодатель также удерживает из моей зарплаты НДФЛ? А так как я иностранная гражданка, то он составляет 30%?
Здравствуйте, пришло письмо от россгостраха, с содержанием
Сообщаем вам , что с полученного вами в 2014г. в Филиале ООО Росгосстрах в Волгоградской области дохода не был удержан налог на доходы физических лиц. Сведения о невозможности удержания исчисленной суммы налога переланы в налоговый орган. Суммы полученного дохода и исчесляемого налога на доходы отражены в справке ф.2-НДФЛ за 2013г. + идет справка. Что это означает?
если физическое лицо привозит в страну автомобиль для личных целей из страны таможенного союза, то через какой срок он может его продать, но при этом избежать подоходного налога? Через год?
Здравствуйте!
Хотел бы получить консультацию по вопросу налоговых вычетов за приобретение недвижимости и уплаты процентов по ипотеке за приобретенную недвижимость.
30 Марта 2012 года я приобрел в ипотеку комнату в коммунальной квартире (проживаю в ней по настоящее время и являюсь единственным собственником). На тот момент я официально работал наемным сотрудником в компании. Ипотечный кредит выплачиваю по настоящее время. С той компании уволился 31.05.2013. Затем я ещё 2 месяца официально работал в другой компании. После чего больше официально не работал до июня 2014 года. С того времени по сегодняшний день я являюсь генеральным директором, главным бухгалтером и единственным собственником в компании (ООО с общей системой налогообложения).
В ноябре 2014 года я приобрел квартиру в строящемся жилье за наличный расчет без использования заемных средств.
Напишите пожалуйста имею ли я право:
1. Получить какой-либо налоговый вычет за приобретение комнаты и квартиры? Либо я имею право только на налоговые вычеты какого-то одного из приобретенного жилья?
2. Если да, то на какие именно налоговые вычеты я могу рассчитывать?
Уточнения:
- с момента приобретения комнаты и по сегодняшний день я ни на какие налоговые вычеты документы не подавал и, соответственно, их не получал!
- работая в своём ООО генеральным директором, я заработную плату себе не назначал в связи с недавним открытием фирмы, а соответственно НДФЛ не уплачивался; за исключением одного случая, когда я снял дивиденды за 3 квартал 2014 года, с которых был уплачен налог на доходы физических лиц.
Заранее Вам благодарен!
В течение 2012 года мной были приобретены обыкновенные бездокументарные акции открытого акционерного общества за 2 000 000 (два миллиона) рублей в количестве 1 700 штук по номинальной стоимости 1175 руб. за 1 штуку.
На основании ч. 1 ст. 72 ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ОАО приняло решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения обществом собственных акций с целью дальнейшего сокращения их количества (их погашения). В счет оплаты акций акционерам, желающим продать свои акции, будет выдано имущество.
Я подала заявление о выкупе у меня акций, была проведена оценка моего пакета (рыночная стоимость 1 700 акций составила 27 000 000руб.) и проведена оценка имущества, которое может быть мне выдано (рыночная стоимость имущества составила также 27 000 000руб.).
Прошу разъяснить для целей начисления налога на доходы физических лиц:
1. возникает ли от этой операции налогооблагаемый доход у меня - физического лица.
2. что в данной ситуации будет являться налогооблагаемой базой, то есть какая стоимость будет учитываться в доходах и расходах в декларации 3-НДФЛ , номинальная или рыночная.
Здравствуйте! Я являлась собственником 1-й комнаты в 3-х комнатной квартире. При продаже необходимо было переоформить наши комнаты в общую долевую собственность и продать как 3-х комнатную квартиру. Будет ли являться в этом случае данное имущество, как объект находящейся в собственности физического лица менее 3 лет, и сумма, полученная от такой продажи, образует доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц.
Добрый день!
У меня ЗП 40 000 руб.
Есть трое детей - 13 лет, 17 лет, 18 лет. Старая дочь является студенткой дневного отделения 1 курса.
Положены ли мне льготы на подоходный налог?
Сейчас моя бухгалтерия не начисляет никаких льгот, хотя я писала заявление.
С уважением, Елена
Гражданин Копылов в текущем году приобрел в собственность в деревне кирпичный дом стоимостью 1920000 руб. Налогооблагаемая база Копылова по налогу на доходы физических в текущем году составила 260000 руб.
Каков размер льгот, предоставляемых Копылову по налогу на доходы физических лиц?
Сохранятся ли льготы у Копылова налогу в последующие годы, если да, то в каком размере?
Здравствуйте.
Я гражданин РФ, но живу и работаю в Уганде в частной компании, основанной и зарегистрированной в данной республике. У меня есть официальная зарплата в этой стране с которой удерживается подоходный налог в бюджет Уганды. В РФ я приезжаю только на период краткосрочных отпусков - в сумме получается не более 2 месяцев в году. Должен ли я подавать ежегодную декларацию о доходах и соответственно уплачивать налог в РФ? Если да, то какие документы мне необходимо предоставить в налоговую инспекцию по месту жительства в РФ помимо декларации?
Других источников дохода у меня нет.
Спасибо.
Являясь физическим лицом (не зарегистрирована как ИП) разово оказала услуги по оформлению интерьера (создание дизайн проекта квартиры).
Полученные средства были задекларированы и с них уплачены 13 % подоходного налога. Нигде не могу найти информации надо ли каким-то образом уведомлять фонды и что-то оплачивать в них. Если нет - на каких основаниях.
Если да - как исчисляется в этом случае размер необходимых к уплате взносов.
Добрый день! У меня такая проблема. Я получил имущественный налоговый вычет(далее-ИНВ) за 2009-2010г. по военной ипотеке, на тот момент ни кто не мог сказать однозначно положен он или нет, некоторым отказывали, некоторым давали. Я получил его после проведения камеральной проверки во время которой ни одного замечания мне не было сделано. Просветление в головах налоговых инспекторов наступило в конце 2014 года, они требуют вернуть деньги, заявляя, что получил я их неправомерно и угрожает выездной камеральной проверкой. На данный момент я имею письмо, где налоговая требует, что бы я предоставил уточненные налоговые декларации за 2009-2010гг. в связи с неправомерным получением ИНВ и требует оплатить налог на доходы физических лиц за 2009-2010гг. в связи с отсутствием права на имущественный вычет. Есть подозрения, что налоговая хочет исправить свои ошибки за мой счет. Как правильно поступить в этой ситуации?
Я живу и работаю в Англии
Хотелось бы пожить в России (я гражданин Литвы и планирую поучавствовать в программе возвращение соотечественников), оставаясь на преждней работе и получая деньги на счёт в Англии.
Возникает ряд вопросов:
1. Насколько это законно?
2. Как легализовать деньги? Достаточно ли создать валютный счёт в банке РФ, переводить себе часть накоплений и платить 13% налог на доходы физического лица или это потребует чего-то большего?