8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
600 ₽
Вопрос решен

Как законно и дешевле по налогам сдать жилую и нежилую недвижимость?

Каким образом лучше сдать недвижимость как жилую так и нежилую? Могу ли как физ.лицо не регистрируя ООО/ИП, сдать недвижку?

, Артур, г. Уфа
Азизбек Юсупов
Азизбек Юсупов
Юрист, г. Москва

Если не зарегистрируется как ИП, то придется оплачивать 13% от доходов. Рекомендую вам ИП УСН6%. Это самый дешевый вариант для вас.

0
0
0
0

Продолжу свой ответ:

И регистрация ИП не очень сложная процедура. Но далее у вас будет полностью узаконенный доход.
Без уплаты налогов и соответствующей регистрации вы можете быть привлечены по факту незаконного предпринимательства. Статьи: 171 УК РФ И 14.1 КОАП РФ. А неуплата налогов — 198 УК РФ.

0
0
0
0
Александр Романов
Александр Романов
Адвокат, г. Москва

Здравствуйте. Да это возможно. Вам достаточно подавать декларацию и уплатить налог в размере 13% от полученного дохода. Если зарегистрируете ИП на УСН то налог будет 6 %

0
0
0
0
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
рейтинг 7.3
Эксперт

Артур, добрый день! В принципе да, можете, но тут зависит от количества объектов недвижимости, при систематическом характере данной деятельности это может быть расценено как предпринимательская деятельность, а при отсутствии регистрации в качестве ИП — как правонарушение, предусмотренной ст. 14.1 КоАП

1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица — влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

Что касается собственно минимизации налогов то при значительном объеме арендных платежей выгодней зарегистрировать ИП на УСН и платить 6% от доходов вместо 13 НДФЛ как физлицо. При этом в качестве основного вида деятельности при регистрации можно указать ОКВЭД 70.20.2 «Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества»

Письмо Минфина России от 21.08.2014 N 03-11-11/41960

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по вопросу налогообложения доходов физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, полученных по договору аренды недвижимого имущества, и на основании информации, изложенной в обращении, сообщает следующее.
Согласно пункту 1 статьи 23 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
При этом в соответствии со статьей 2 ГК РФ предпринимательской деятельностью признается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, получающие доход от сдачи в аренду недвижимого имущества, уплачивают налог на доходы физических лиц в установленном порядке в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).
Указанные лица представляют в налоговый орган налоговую декларацию в порядке, предусмотренном статьей 229 Кодекса.
Одновременно обращаем внимание, что в соответствии со статьей 346.11 Кодекса переход к упрощенной системе налогообложения осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями добровольно в порядке, предусмотренном главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Кодекса.
Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы налогообложения установлены положениями статьи 346.13 Кодекса.
В соответствии с пунктом 1 статьи 346.13 Кодекса организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на упрощенную систему налогообложения со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого они переходят на упрощенную систему налогообложения. В уведомлении указывается выбранный объект налогообложения.
Также обращаем внимание, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
0
0
0
0
Малетин Михаил
Малетин Михаил
Юрист, г. Санкт-Петербург

Здравствуйте, Артур.

Регистрируйтесь как ИП и применяйте упрощенную систему налогообложения 6%. Самое подходящее для Вас решение.

Если не зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, придется платить налог 13% от полученных доходов.

0
0
0
0
Владимир Балашов
Владимир Балашов
Юрист, г. Москва
рейтинг 9.6
Эксперт

Здравствуйте. На самом деле вопрос спорный. Да, ип платить 6%, налога на усн а не 13% ндфл, однако ип должен за себя ежегодно платить еще и соц взносы, а это как минимум — 20.000 в год. Тоже расходы. При это физ лицо — не проверяют гос органы по поводу деятельности — а вот ип будут проверять — и по фз 294 и по нк.

На счет незаконной предпринимательской деятельности — на самом деле -спорно, максимум небольшой штраф по 14.1 коап.

0
0
0
0
Статьи: 171 УК РФ
Юсупов Азизбек

ну до ук тут далеко, мало того что должны быть большие суммы так еще и ущерб

А неуплата налогов — 198 УК РФ.
Юсупов Азизбек

а вот важно, согласен, но если платить 13% ндфл — проблем не будет

0
0
0
0
Дмитрий Чернобавский
Дмитрий Чернобавский
Юрист, г. Электросталь
рейтинг 7.4
Эксперт
однако ип должен за себя ежегодно платить еще и соц взносы, а это как минимум — 20.000 в год. Тоже расходы.
Балашов Владимир

это не страшно, налог уменьшит на эту сумму

Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере.
0
0
0
0
Мария Иванова
Мария Иванова
Юрист, г. Оренбург

Здравствуйте!

Если уж и говорить о выборе ИП или ООО, я бы рекомендовала ООО (с единственным учредителем Вами) так же на УСН 6%, так как ИП отвечает по всем обязательствам своим личным имуществом, т.е. имуществом физического лица, а учредитель ООО не отвечает своим личном имуществом за действия ООО.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Медицинское право
Подскажите пожалуйста это законно, и как ей можно помочь?
Здравствуйте! Мою маму принудительно отвезли в психиатрическую больницу на лечение, из за того что соседи написали коллективую жалобу половина содержания которой неправда . Её принудительно забрали полицейские, не предупредив и нанесли ушибы и все это на камеру записывали соседи, хотя их не кто об этом не просил, а когда мы сделали им замечание, то они сказали, что подъезд это общественное место и они могут снимать, хотя они снимали происходящее в квартире. В психиатрической больнице не говорят когда её выпишут. Подскажите пожалуйста это законно, и как ей можно помочь?
, вопрос №4111827, Карина, г. Москва
Право собственности
Требуется ли нотариально заверенное согласие супруга и отказ от выкупа доли для продажи недвижимости?
Здравствуйте. Мы с мужем разводимся. В браке куплена квартира,при покупке составлен брачный договор с выделением долей в квартире,2/3 доли мои,1/3 доли мужа. Квартиру планируем продавать уже после развода,оба согласны. Требуется ли нотариально заверенное согласие супруга и отказ от выкупа доли для продажи недвижимости?
, вопрос №4111390, Маргарита, г. Москва
700 ₽
Уголовное право
Я вечером позвонил поговорил и начал отрицать контакт её жена говорила что он все знает и он обещал наказать и спросил о моей место нахождение и назначил встречу
Добрый день, я работаю врачом, 25-го апреля я уволился с прошлой работы(за 2 недели до увольнения написав заявление). У меня были близкие контакты по обоюдному согласию с одной пациенткой 40 лет, мы были знакомы где-то 7 месяцев, она с поводом или без повода сама каждый день мне писала и до этого, и после написала воскресенье 05.05.24 утром и я позвонил обратно по видеосвязи, через несколько минут перезвонил и начал допрашивать кто ты и какой связь имею с её женой, я начал говорит я врач и она у нас лечилась. После этого 06.05.2024 мне он не звонил, с бывшей работы звонили что кто-то ходил и спрашивал мой адрес и новое место работы и оставлял номер. Я вечером позвонил поговорил и начал отрицать контакт её жена говорила что он все знает и он обещал наказать и спросил о моей место нахождение и назначил встречу. Встреча должна была сегодня состоится и он мне перезвонил с утра и сказал во вторник перенесем встречу и 2 варианта предлагал : Её жена пишет заявление что это было насильственный контакт или я должен компенсировать ущерб чем-то другим. Деньги его не интересуют. Мне 25 лет, у меня семья детей нету, жена в другом городе живет(учится)
, вопрос №4111308, Надир, г. Москва
800 ₽
Налоговое право
Правомерно ли налоговая требует подать НДФЛ и заплатить налог?
Здравствуйте! Построила нежилую недвижимость, а именно склады, в 2015 году. В 2023 году продала, так как не смогла выкупить землю. Предпринимательская деятельность там не велась, как ИП никогда зарегистрирована не была. Доходов ни каких не получала. В связи с тем, что не смогла выкупить землю, продала недвижимость. Правомерно ли налоговая требует подать НДФЛ и заплатить налог?
, вопрос №4111152, Лариса, снт. Волга
686 ₽
Исполнительное производство
Или проще и дешевле связаться с ним и компенсировать сумму?
Добрый день! В 2016 году я купил квартиру в Краснодаре. Застройщик не сдал объект в срок, после чего я подал на него в суд. После нескольких лет судов я получил положительное решение по своему иску и мне был выдан исполнительный лист, который я передал в ФССП для взимания долга. Как итог 11.12.2020 и 16.12.2020 года застройщик перевёл мне деньги. Далее 26.02.2021 и 15.03.2021 года ФССП списывает со счетов застройщика такую же сумму на основании исполнительного листа. Итого я получил сумму в два раза больше, чем мне присудил суд. 15.03.2024 застройщик выставил на меня иск с требованием компенсировать сумму списанную приставами и компенсировать проценты. Изучая схожие статьи я выяснил, что срок давности по таким делам 3 года. Мои вопросы: 1) Достоверная ли информация о сроке давности по таким исковым заявлениям? с учётом того, что суд принял заявления застройщика и назначил суд на 29 мая. 2) Имеет ли смысл нанимать юристов и спорить с застройщиком? или проще и дешевле связаться с ним и компенсировать сумму?
, вопрос №4109752, Дмитрий, г. Москва
Дата обновления страницы 09.03.2016