Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

Установите приложение и получите скидку 15% на оплату вопроса

Скидка 15% при оплате вопроса в приложении Правовед.ру по промокоду Pravoved2022

Промокод: Pravoved2022

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Перерасчет налогов

Последние вопросы по теме «перерасчет налогов»

Фильтры
Налоговое право
Перерасчет земельного налога
Здравствуйте. Своевременно оплачиваю земельный налог. В текущем 2015 году пришел перерасчет за 2012, 2013 и 2014года, так как в 2012г. был произведен перерасчет кадастровой стоимости, Правомерно ли это? И учитывалась ли при этом оплата налога за эти года?
, вопрос №879171, Светлана, г. Ярославль
Земельное право
Уведомление о перерасчете земельного налога за 2013г
Добрый день. 18 марта 2015г., мне позвонили из бухгалтерии земельного налогового органа и, оповестили и том, что мне необходимо подъехать к ним для получения уведомления о перерасчете земельного налога за арендуемый участок по договору подписанному в 2013 году и, соответственно, за период того года. За 2013 год я оплатила вовремя и полностью ту сумму, которая на тот год была прописана в приложении к договору. Возможно ли такое, спустя два года? На каком основании меня могут обязать доплачивать? Как это можно оспорить? Спасибо.
, вопрос №766726, Ольга, г. Волгоград
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
Налоговое право
Предпринимательская деятельность
Здравствуйте, предпринимательская деятельность была прекращена в связи с утратой имущества (пожар), но не было подано заявление в налоговую о прекращении. Уже прошло 4 года. Можно ли сейчас подать это заявление и сделать перерасчет налогов или нет?
, вопрос №695180, Натлья, г. Чита
Взыскание задолженности
Перерасчет земельного налога за 2011 2012
Пришол на лог на землю за 2014 год, я оплатила ,примерно 1200р (ранее было 146р.) Затем пришел перерасчет за 2011 и 2012 год... Законно ли это? Пенсионерка, Ивановский район, д. Кривцово
, вопрос №635805, Екатерина, г. Иваново
Налоговое право
Могу ли я оспорить начисление налога
В 2013 года налоговая инспекция провела перерасчет налогов и выявила недостачу за 2010 года по налогу на имущество и на землю на "хорошую сумму", то есть как говорят в налоговой они сами пропустили несколько месяцев и пересчитали их в 2013 году. хотя в январе 2011 года мне выдали справку об отсутствии задолженности. могу ли я как-то оспорить действия налоговой, действует ли срок исковой давности?
, вопрос №625614, Наталья, г. Элиста
1000 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Земельный налог от кадастровой, смена ВРИ
Доброе утро! Ситуация следующая. на земельном участке с 01.09.2014 поменяли вид разрешённого использования. Был - под магазин, стал под ижс. Новая кадастровая в акте о смене ври указана с 01.09.2014. Подскажите, пожалуйста, как правильно написать в ифнс, чтобы они сделали перерасчёт налога в связи со сменой ври, но чтобы налог рассчитан был по новой ври, и распространялся на весь 2014 год, т.е. с 01.01.2014? Моя цель, налог по старому ври снизить до размера налога, который идёт с 01.09.2014 по новому ври (т.е. уточнить объект налогообложения). Как можно в данном случае уточнить объект налогообложения, и можно ли?
, вопрос №618374, Анастасия,
600 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Правомерен ли перерасчет земельного налога за прошлые периоды?
За 2011 и 2012гг. мною своевременно были оплачены налоги на землю на основании полученных налоговых уведомлений. В этом году я получила из налоговой уведомление, в котором содержится перерасчет налогов на землю за указанные два года (как я выяснила, в связи с изменением кадастровой стоимости земли). 1. Правильно ли я понимаю, что это требование незаконно, т.к. на основании п. 4 ст. 5 НК РФ акты законодательства о налогах и сборах могут иметь обратную силу только если они улучшают положение налогоплательщиков? 2. Я отправила в налоговую инспекцию письменное обращение с просьбой отменить требование о повторной уплате налогов за 2011 и 2012гг. Прошло уже 1.5 месяца, но ответа нет (должны были выслать на эл.почту). Дозвониться до них не могу. Неделю назад написала эл.жалобу в ФНС, но они перенаправили мой запрос в инспекцию ФНС по Мытищам, к которой я отношусь. Ответа пока нет. Подскажите, как мне действовать дальше? Спасибо!
, вопрос №611211, Людмила, г. Москва
Налоговое право
Требовать ли перерасчёт налога на квартиру?
Квартира находилась в общедолевой собственности.Второй собственник( мама, пенсионерка) умерла 20.02.2012г. Свидетельство о государственной регистрации права я получила 30.01.2013г. Налог на квартиру начислен 100%( ставка 0,31%) за полные 12 месяцев 2012 и 12 месяцев 2013 года. Верно ли это?
, вопрос №604150, Татьяна, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
Налог на имущество физ лиц
здравствуйте..я многодетный и малоимущий :)..имею в собственности 3 квартиры ..налог на имущество платил регулярно по ставке 0.5% ..вчера получил перерасчет налога по ставке 1% ..за 11, 12 и 13 годы в связи с тем, что они наверное обнаружили, что инвентаризационная стоимость всех квартир вместе взятых выше 3 млн (именно тогда начинает действовать ставка 1%)...есть ли хоть какие-то перспективы отбиться от этого перерасчета ? общая сумма к оплате(доплате) 76000... спасибо..
, вопрос №572711, Сергей, г. Осташков
Налоговое право
Обязан ли оплатить перерасчет в налоговую за 2011, 2012 года?
Обязан ли я оплатить в налоговую перерасчет на имущество за 2011, 2012 года, сделанный в 2014 году, то есть задним числом и увеличенный в два раза, и если у меня в уведомлении нет задолженности по оплате за эти года?
, вопрос №478345, Алексей, г. Кашира
600 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
О налогообложении при продаже недвижимого имущества ФЛ, зарегистрированного в качестве ИПБОЮЛ. Как снизить возможную сумму налога?
В феврале 2007 года физическим лицом, состоящим в браке, приобретено 2/3 здания автомойки без оборудования (общая площадь 600 кв.м). В свидетельстве собственником указано только данное физическое лицо, супруга не указана. В августе 2007 физическое лицо регистрируется в качестве ИПБОЮЛ. Вид деятельности: деятельность такси. Фактически, с момента регистрации и до настоящего времени осуществляется только перевозка пассажиров в режиме такси, соответственно исчисляется и уплачивается ЕНВД. Иных видов деятельности не производится. В разные периоды времени в деятельности было задействовано от 4 до 1 машин, принадлежащих физическому лицу, что соответственно отражалось в налоговых декларациях по ЕНВД. В 2010 году физическое лицо подает в налоговый орган заявление, что 2/3 здания автомойки без оборудования используется им в предпринимательской деятельности в качестве места для временной стоянки своих автомобилей и их текущего ремонта с просьбой пересчитать ранее исчисленный налог на имущество физических лиц и не производить его начисление за 2010 год. Налоговой инспекцией составлялся акт осмотра помещения, но перерасчет налога осуществлен только после обращения физического лица с заявлением в вышестоящий налоговый орган. Какого-либо дохода непосредственно от здания физическим лицом в период всего владения не получено (в аренду не сдавалось, какая-либо деятельность в нем не велась). Здание в течение всего периода владения не было электрофицировано, коммунальные услуги не потреблялись. В августе 2011 года по соглашению о разделе 2/3 здания автомойки были переквалифицированы в самостоятельное встроено-пристроенное помещение (площадью 400 кв.м.) – получено новое свидетельство о госрегистрации, в котором в качестве единственного собственника фигурирует физическое лицо. Поскольку содержание здания (в частности внесение арендной платы за землю, на которой оно расположено) было не рентабельным, собственником стал рассматриваться вариант его продажи. В налоговой инспекции были получены устные разъяснения о том, что если здание перестало использоваться в предпринимательской деятельности достаточно за этот год просто не подавать соответствующее заявление в инспекцию (якобы если имущество используется в предпринимательской деятельности, то заявление нужно подавать ежегодно). Письменные разъяснения по данному вопросу от налогового органа не запрашивались. В части налогообложения дохода от продажи здания инспекцией была дана ссылка на письмо ФНС от 19.08.2009 N 3-5-04/1290@, что «Если индивидуальный предприниматель, применяющий упрощенную систему, прекратил в установленном порядке использовать собственное недвижимое имущество (квартиру) в предпринимательской деятельности, а потом продал эту квартиру, то он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 Кодекса». Т.е., ориентируясь на данное письмо, если на момент продажи имущество будет находится в собственности более 3-х лет и заявление об использовании в предпринимательской деятельности за предыдущий год не подано, то обязанности по уплате НДФЛ не возникнет. На основании устных пояснений заявления о прекращении использования имущества в предпринимательской деятельности в налоговую инспекцию не подавалось. Однако ни в 2011, ни в 2012 году не получив уведомлений на уплату налога на имущество, физическое лицо в начале 2013 года по телефону обратилось в налоговую инспекцию с вопросом о причинах неначисления налога на имущество. Налог был исчислен в марте 2013 года, но его сумма была завышена по причине завышения инвентаризационной стоимости БТИ (переговоры с инспекцией велись по телефону, письменных ответов нет). В итоге, после устранения ошибки БТИ, уведомление об уплате налога на имущество было получено только в августе 2013 года, соответственно налог уплачен также только в августе 2013. Здание же было продано в апреле 2013 года. Часть суммы получена в наличной форме, остальная часть перечислена на пластиковую карту супруги физического лица. В начале 2014 года на сайте ФНС в соответствующем сервисе была размещена информация о возникновении у физического лица обязанности по представлению декларации по форме 3-НДФЛ в связи с продажей здания. В марте 2014 года физическим лицом в инспекцию по месту жительства было направлено письмо с приложением копий свидетельств о госрегистрации, подтверждающие, что имущество находилось в собственности более 3-х лет. Следовательно, обязанность по представлению декларации и уплате НДФЛ в соответствии с п.17 ст.217 НК отсутствует. Поскольку, в течение месяца ответ получен не был, физическое лицо по телефону обратилось в инспекцию. В телефонном разговоре инспектором было сказано, что ответ направлен почтой (пока не получен) и налоговый орган признает, что имущество находилось в собственности более 3-х лет, но поскольку использовалось в предпринимательской деятельности, то доход от его продажи будет облагаться НДФЛ и НДС. В итоге, по мнению налоговой придется уплатить 31 % от суммы дохода полученного от продажи (13% НДФЛ и 18 % НДС). Хочу сразу отметить, что поскольку имущество продавалось физическим лицом вне рамок предпринимательской деятельности, НДС покупателю не выставлялся. При изучении писем и решений по апелляционным жалобам на сайте ФНС, писем Минфина и судебной практики, хотя и не было найдено полностью идентичной ситуации, сложилось мнение, что высока вероятность того, что налоговая инспекция займется доначислением. Хотелось бы определиться с дальнейшими действиями в части минимизации денежных потерь. Планирую дождаться письменного ответа налоговой инспекции, декларацию 3-НДФЛ в отношении полученного дохода от продажи не подавать, аргументируя тем, что: 1. квалификация имущества как используемого в предпринимательской деятельности была ошибочной, т.к. в ходе этой самой деятельности доход получался посредством использования автомобилей, а само здание использовалось редко и только до 2011 года (да и то косьвенно в качестве гаража), непосредственного дохода не приносило в период владения, да и в принципе не могло приносить (не было ни электричества, ни коммуникаций). Может есть подходящая судебная практика или письма? 2. имущество приобреталось до регистрации в качестве ИПБОЮЛ, а ден.средства получены тоже как физ.лицом (а не на счет ИП), кроме того, уплачен исчисленный налоговым органом налог на имущество физических лиц за 2011 и 2012 год. 3. имущество не учитывалось в качестве ОС, не амортизировалось, расходы по арендной плате за землю также в рамках предпринимательской деятельности не учитывались, а уплачивались физическим лицом за счет личных средств. 4. сделка носила разовый характер. Далее, как я понимаю, последует требование о предоставлении налоговой декларации, а при ее непредставлении назначение и проведение выездной налоговой проверки, в ходе которой возможно начисление НДФЛ и НДС, вместе со штрафными санкциями и пеней. Подскажите: - на суммы доначислений повлияют понесенные в 2013 году расходы на покупку автомобиля для деятельности ИП в рамках ЕНВД или НДФЛ (ст. 221 НК)? - а то, что физическое лицо состоит в браке, снижает налогооблагаемую базу (в свидетельстве супруга не указана, но при сделке ее согласие требовалось)? Или возможно как-то еще избежать доначислений?
, вопрос №437545, Василий, г. Омск
Налоговое право
Транспортный налог
Здраствуйте. Есть ли льгота по транспортному налогу если имеешь две машины? Спасибо. 5. Для физических лиц, на которых зарегистрированы два и более транспортных средств, льгота предоставляется по выбору на одно транспортное средство. 6. При возникновении права на льготу в течение календарного года перерасчет налога производится с месяца, в котором возникло это право.
, вопрос №253734, Тагир, г. Набережные Челны
Налоговое право
Перерасчет подоходного налога
Добрый день! Я работаю уже 6 месяцев и только недавно написала заявление чтоб под.налог с меня снимали 1400 в год, т.к. у меня маленький ребенок. Раньше я об этом не знала, что можно написать такое заявление. Отсюда следует вопрос: "Делается ли перерасчет налога за то время которое я уже отработала"?
, вопрос №239120, Ирина, г. Новосибирск
200 ₽
Вопрос решен
Все
Может ли налоговая не начислять налоги а потом сделать перерасчет за 4 года?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Налог на машину не начисляли с 2009 года,уточняла, говорили ничего нет,сейчас сделали перерасчет. Должна ли я оплатить всю сумму если неначисление налогов это их оплошность? Законно ли это?
, вопрос №167534, Мария, г. Кызыл
Налоговое право
Задолженость по налогам
Добрый день. Я открыла ИП, в 2011 году по просьбе близких друзей. Были поступления на счета, которые полностью передавались на карту человеку, занимающемся закупкой товара и т.п. Меня убедили что налогом данная деятельность не облагается, но в последствии, после завершения дел, выяснилось, что под данную льготу мы не попадаем и в итоге образовалась большая задолженость по НДФЛ. Люди убеждали, что готовят документы на перерасчет налога и т.п. В итоге, на днях получила письма с решениями о взыскании с меня налога + штрафов + пеней, в сумме более полумиллиона. Не знаю что делать! В собственности только старое авто, нахожусь в декрете по беременности со вторым ребенком, муж украинец, не работает. Когда ко мне могут прийти приставы? И можно ли будет не платить штрафы с пенями, если все таки налоги пересчитают?
, вопрос №42766, Любовь Кучеренко, г. Москва
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 21.06.2015