Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
НДС
Последние вопросы по теме «ндс»
Налог 30% Правомерны ли такие статьи затрат в зарплате консьержа На ОСС кроме повышения платы за консьержа никаких обоснований стоимости не было
Ук нанимает в штат консьержек для работы в подъездах. В расчете обосновании стоимости услуги для жителей, статьи расходов включают в себя:
1. Управленческие расходы (з/п управляющего, бухгалтера,специалиста по эксплуатации МКД)
2. НДС 20%
3. Санитарные средства
4. Налог 30%
Правомерны ли такие статьи затрат в зарплате консьержа
На ОСС кроме повышения платы за консьержа никаких обоснований стоимости не было.
Действительно ли эти меры поддержки в нашем регионе по Челябинску?
Добрый день! Ниже представлено письмо с нашим запросом в ИФНС, интересует начисление и оплата по НДС для аккредитованной IT - компании.
Получив ответ с ИФНС стало ясно, что мы не подходим под условия пп. 26 2 ст 149 НК. Хотя Минцифры пишут для аккредитованных IT-компаний НДС 0%. Хотим разобраться, как верно вести бухгалтерский учет? Просьба дать подробные разьяснения для для аккредитованной IT - компании.
ООО "Бындюсофт" - IT - компания с ОКВЭД 62.01
утратило право применения УСН превысив лимит доходов в 219 млн., с 1 декабря 2022
Таким образом перешли на ОСНО с 4 кв.2022
Прошу дать разьяснения по поводу начисления и уплаты НДС с октября 2022
ООО Бындюсофт выставляет зкаказчикам ежемесячные акты выполненных работ на оказанные услуги - по разработке ПО, программы для ЭВМ, базы данных, проектированию, адаптации, тестированию.
Нужно ли нам добавлять в связи с переходом на ОСНО в наши исходящие документы НДС?
С какого месяца и по какой ставке?
Также ознакомлены с поддержкой государства и минцифрой о том, что IT компании в 2022-2024 годах освобождены от уплаты НДС - 0%
и налога на прибыль - 0%.
Действительно ли эти меры поддержки в нашем регионе по Челябинску?
Тел 89323091555 Оксана
Как обстоять будут дела с НДС?
Добрый день!
Организация на УСН приобретала квартиры в 2018г по ДКП, находясь на УСН 6% (рассчиталась за них в этом же году)
С 2020г эта организация перешла на ОСН.
В 2023г данная организация передает эти квартиры по Соглашению о выплате выкупной стоимости в связи с изъятием имущества для нужд администрации другой фирме-застройщику, которая заключила с администрацией договор комплексного развития территорий. Администрация выдала распоряжение на изъятие данных объектов (квартир) фирме застройщику, а фирма застройщик (в соответ. ст 32.1 ЖК РФ), которая выступает плательщиком хочет заключить договор, который упомянут выше, с нами.
Вопросы:
1) Будет ли в данном случае считаться для фирмы - собственника квартир данная "реализация" доходом по налогу на прибыль? Если да, то каким образом она может взять в расходы стоимость покупки квартир (покупались на УСН 6%), сможет ли применить Письмо ФНС России от 9 января 2018 г. № СД-4-3/6? Как обстоять будут дела с НДС?
2) Возможно стоит продать эти квартиры фирме застройщику по обычному ДКП и точно применить положение Письма ФНС (в вопросе 1)?
Оплата НДС, когда ИП из РФ заказывает у ИП из Белоруссии разработку сайтов
Оплата НДС, когда ИП из РФ заказывает у ИП из Белоруссии разработку сайтов. Нужно или не нужно платить? Как и когда можно не платить?
Могу ли я выставить такой счет?
Добрый день, такой вопрос.
Я ИП на УСН (Доходы).
Мы работаем в торговле.
Наш товар хочет купить юр.лицо и просит выставить ему счет с НДС.
Могу ли я выставить такой счет?
Какая сумма добавиться к обычной стоимости, как это указать в счете и как быть потом с отчетностью в налоговую?
ИП Армении растомаживает их как гражданин армении, после отправляет в Россию где Юл РФ, продаёт их от своего имени
Юр.лицо РФ, приобретает новые автомобили в ОАЭ, отправляет в Армению.
ИП Армении растомаживает их как гражданин армении, после отправляет в Россию где Юл РФ, продаёт их от своего имени.
Вопрос 1: как оформить взаимоотношения с ИП Армении, если авто он растомаживает на себя как гражданина Армении, и по сути имеет права на растаможенный товар, пока не транспортное средство ?
Вопрос 2: возможно ли возмещение ндс с купленного и растоможенного товара, если ИП Армении является плательщиком ндс ?
Перевозка: клиент платит 100тыс с ндс, перевозчик едет за 80 тыс с ндс, прибыль 20 тыс с ндс, далее директор из 20
Осущ. Перевозка: клиент платит 100тыс с ндс, перевозчик едет за 80 тыс с ндс, прибыль 20 тыс с ндс, далее директор из 20 тыс вычитает из фрахта 20 тыс ндс, и получается 16 тыс фрахта, хотя до этого зарплата бы считалась с 20 тыс с ндс, а теперь с 16. То есть порезался план и я как сотрудник со своего кармана плачу по сути ндс, подскажите пожалуйста объяснение всему этому, почему у меня с зарплаты вычитаются расходы компании, и как с этим бороться
Перевозка: клиент платит 100тыс с ндс, перевозчик едет за 80 тыс с ндс, прибыль 20 тыс с ндс, далее директор из 20
Осущ. Перевозка: клиент платит 100тыс с ндс, перевозчик едет за 80 тыс с ндс, прибыль 20 тыс с ндс, далее директор из 20 тыс вычитает из фрахта 20 тыс ндс, и получается 16 тыс фрахта, хотя до этого зарплата бы считалась с 20 тыс с ндс, а теперь с 16. То есть порезался план и я как сотрудник со своего кармана плачу по сути ндс, подскажите пожалуйста объяснение всему этому, почему у меня с зарплаты вычитаются расходы компании, и как с этим бороться
Какие налоги и последствия тогда для Нас обоих
Здравствуйте. Подскажите дочь уехала в Грузию и открывает там компанию на общем режиме, те с ндс. И будет там учредителем с преобладающей долей. Я хочу помогать ей на первых парах. Возник вопрос оба мы резиденты РФ. Могу ли я переводить валюту из РФ с Российского банка, ей в банк Грузии. Какие налоги и последствия тогда для Нас обоих. И 2 вопрос могу ли купить ос как физик у грузинской компании,чтобы потом сдать его в аренду ей.? Какие налоги мне платить?
Как работать с ООО которая работает с НДС?
Приватный вопрос.
Гражданскому мужу снимают НДС с гос фирмы, 4000 тыс с зп в 22 с копейками т руб Это правельно
Гражданскому мужу снимают НДС с гос фирмы, 4000 тыс с зп в 22 с копейками т руб
Это правельно
По какой формуле считается НДС?
Добрый день!
Согласно договору постоянная часть арендной платы составляет 238 250 руб., в том числе НДС (20 %) в месяц.
По какой формуле считается НДС? И какая сумма НДС?
С уважением, Игорь
По какой формуле считается НДС?
Добрый день!
Согласно договору постоянная часть арендной платы составляет 210 000 руб., в том числе НДС (18 % или 32 033 руб. 90 коп.) в месяц.
По какой формуле считается НДС?
С уважением, Вадим
Можно ли, например, выйти из положения следующим образом: не включая указание на уплату НДС подрядчиком в
Добрый день, у нас возник спорный момент с подрядчиком по будущему строительству. Заказчиком по договору выступает физическое лицо (владелец земельного участка), подрядчиком - ИП (строительная фирма зарегистрирована в такой форме). Руководитель компании, на чье имя оформлено ИП, утверждает, что договор в соответствии с законодательством РФ будет действительным и в том случае, если не включать в расчет стоимости оплаты услуг по строительству указание на то, что в эту сумму включен НДС (или оговорку о том, что сумма НДС не облагается). Я полагаю, что заключая договор в предлагаемой подрядчиком форме (без указания на включение НДС в сумму оплаты или без оговорки о том, что данная сумма НДС не облагается на определенных основаниях), я как заказчик рискую попасть в ситуацию, когда в случае возникновения каких-либо споров с подрядчиком и необходимости разрешения этих споров в суде, суд может взыскать в меня дополнительно суммы налогов по указанным в договорам суммам оплаты услуг подрядчика. Я прочитала, что таковой была судебная практика по крайней мере до 2014 года. Сейчас суды принимают такие решения примерно в 40-50% случаев. Тем не менее, попадать в такую ситуацию и уплачивать дополнительные деньги просто за возможность отстаивать свои интересы в спорах с подрядчиком через суд совсем не хочется. На наши просьбы включить указание на то, что в упомянутые в договоре суммы оплаты услуг входит или не входит НДС в определенном объеме, подрядчик говорит, что мы можем это сделать, однако, суммы НДС должны быть исчислены сверху ранее указанных в договоре сумм оплаты услуг по строительным работам. Подрядчик просит все расчеты по договору проводить в наличной форме (передача наличных денег под расписки) и по всей видимости, не планирует проводить расчеты по договору (да и сам договор) официально по своей бухгалтерии. Как быть в такой ситуации? Можно ли, например, выйти из положения следующим образом: не включая указание на уплату НДС подрядчиком в пункте о порядке и форме оплаты услуг по договору, просто включить в сам договор отдельным пунктом налоговую оговорку о том, что подрядчик подписывая данный договор, гарантирует то, что является добросовестным налогоплательщиком и соблюдает нормы Налогового кодекса РФ?
Если оба ответа нет, то что мне теперь делать в этой ситуации?
Добрый день. Я ИП на УСН. Сфера деятельности грузоперевозки. Машина в собственности одна и на неё взят патент. С этого года появилась необходимость работать в том числе и с НДС. В декабре написал отказ от применения УСН и в то же время подал заявление на патент. Вопрос в следующем: смогу ли я применять обе эти системы налогооблажения (ОСНО и патент) одновременно с одним видом деятельности? Смогу ли я уменьшать НДС за счёт лизинга и покупки Диз топлива? Если оба ответа нет, то что мне теперь делать в этой ситуации?)
Ищете ответ? Спросить юриста проще