8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
800 ₽
Вопрос решен

Какие налоги и последствия тогда для Нас обоих

Здравствуйте. Подскажите дочь уехала в Грузию и открывает там компанию на общем режиме, те с ндс. И будет там учредителем с преобладающей долей. Я хочу помогать ей на первых парах. Возник вопрос оба мы резиденты РФ. Могу ли я переводить валюту из РФ с Российского банка, ей в банк Грузии. Какие налоги и последствия тогда для Нас обоих. И 2 вопрос могу ли купить ос как физик у грузинской компании,чтобы потом сдать его в аренду ей.? Какие налоги мне платить?

, Ольга, г. Пятигорск

Здравстуйте. Если не касаться вопроса об участии в иностранной компании и возникающих при этом обязанностях об уведомлениях, предусмотренных ст. 25.14 НК РФ, то отвечая на Ваш вопрос

Могу ли я переводить валюту из РФ с Российского банка, ей в банк Грузии.

 Вы можете осуществлять перевод валюты своей дочери как близкому родственнику на ее зарубежный счет. 

Какие налоги и последствия тогда для Нас обоих.

 Налогов и последствий в данном случае не будет.

И 2 вопрос могу ли купить ос как физик у грузинской компании, чтобы потом сдать его в аренду ей.? Какие налоги мне платить?

 Надо понимать для начала, где находится это основное средство. В любом случае если Вы получаете за аренду какую-то арендную плату, Вы (если иметь в виду, что плательщиком является иностранная организация, не имеющая представительства в РФ) должны включить получаемые суммы в свой доход (декларацию 3-НДФЛ) и уплатить до 15 июля года, следующего за отчетным, НДФЛ в размере 13% (15%). Если это суммы, которые Вы получаете в валюте, Вам потребуется пересчитать и в рубли по курсу ЦБ РФ на дату поступления каждого платежа.

Если Вам потребуется дополнительная консультация по этому вопросу и/или составление документов, либо возникнут иные правовые вопросы, Вы можете обратиться ко мне в чат за персональной консультацией.

0
0
0
0
Ольга
Ольга
Клиент, г. Пятигорск
Если я куплю оборудование как физик и оплачу его с о счета банка РФ, компании в Грузии на счет в Банке Грузии. есть последствия налоговые.Верно ли я понимаю, что нет разницы, даже если я открою себе карточку в Грузинском банке, те я резидент, ядолжна буду платить ндфл в России, если мне по договору аренды или займа будут перечислять плату. верно?

Да, конечно, поскольку Вы налоговый резидент РФ.

1
0
1
0

Добрый день. 

Поскольку Вы обе нал.резиденты РФ я исхожу из того, что в течении года Вы находитесь в РФ 183 дня в году и более.

1. Перевод средств от Вас дочери на счет в Грузии возможен в пределах 1 млн.$ в месяц. Это законная валютная операция. Налогообложения, если речь идет о дарении средств не вызовет.

При этом дочь обязана уведомить о наличии счета в Грузии и подавать отчеты о движении средств по нему — ст.12ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле 

2. Организуя компанию в Грузии у дочери, как налогового резидента РФ возникают обязанности в рамках участия в иностранной организации и КИК.

Если доля участия в компании более 10 %  то она должны уведомить об участии в иностранной организации.Кроме того, если она будете отвечать признакам контролирующего лица ,  образуются обязанности по уведомлениям  КИК — статья 25.14 НК www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/26fb85273dba041ee82fb8f18f0b8908464b811a/
Срок подачи уведомления об участии в ИО — 3 месяца с момента возникновения( изменения ) участия.  Уведомление КИК физ.лицами подается  в срок не позднее 30 апреля года, следующего за налоговым периодом, в котором контролирующим лицом признается доход в виде прибыли контролируемой иностранной компании или ее убыток 
    Обратите внимание на то, что это 2 разных отдельных вида уведомлений — об участии в иностранной организации — первое  и уведомление  КИК — второе. 
     Ответственность за непредоставление уведомлений установлена статьей  129.6 НК и она очень серьезная www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/4d1bf5cd39cb02efda996f77776d629ac2737cd3/
   С подачей уведомления по КИК необходимо подавать  документы подтверждающие наличие или отсутствие прибыли у КИК. 
     Непредставление документов чревато штрафом по статье 126 НК www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/498ecb2931293a62685c3caece515bac9b2da7fa/
    Далее, если у компании есть прибыль и она распределяется в виде дивидендов, она учитывается у нее в декларации 3 НДФЛ, которую необходимо подать не позднее 30 апреля года следующего за отчетным с  оплатой  с нее налоги в РФ — НДФЛ  в срок не позднее 15 июля. С доходов до 5 млн.руб.-13% с сумм превышения 5 млн.руб. 15%

Но и прибыль свыше 10 млн.руб. если даже она не была распределена может учитываться у участников в их налогооблагаемом доходе. 
      Это то, что касается ситуации когда она резидент РФ. Если нерезидент — обязанностей в РФ нет.

3. Если Вы получаете какую то плату за сдачу в аренду, то обязаны учитывать у себя в налогооблагаемых доходах. Если Вы физ.лицо, то точно так же подается декларация 3 НДФЛ в срок не позднее 30 апреля года следующего  за отчетным и оплачивается налог вне позднее 16 июля. 

Все остальные  моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
Ольга
Ольга
Клиент, г. Пятигорск
А если она более 183 дн не находится на территории РФ. была и в Казахстане и в Армении, тоже должна если будет распределяться подавать 3-ндфл? или уже нет. а то что я перевожу ей ден.средства, никаких нарушений и уплаты налогов не возникает?

Если менее 183 дней в году в РФ она не будет резидентом. В этой связи обязанностей по учету дивидендов и нераспределенной прибыли компании в Грузии в РФ у нее не возникает, как не возникает и обязанностей по КИК. Переводы ей из РФ на счет за пределами РФ законная операция. 

1
0
1
0
Похожие вопросы
В браке с мужем имеем кредиты (оформленные на меня) и кредитки (у обоих), в общей сложности около 1.5 млн.руб
В браке с мужем имеем кредиты (оформленные на меня) и кредитки (у обоих), в общей сложности около 1.5 млн.руб. Совместно нажитого имущества нет (оба прописаны в родительских квартирах). Ежемесячный доход от обоих 143 000 - 163 000 руб. Налоги ежемесячно уходит от около 85 000 руб. На данный момент просрочки отсутствуют. Какие есть перспективы по исполнению процедуры банкротства, и возможно ли вообще это в нашей ситуации?
, вопрос №4963508, Ольга, г. Москва
Какие реальные риски и последствия возможны на практике в подобной ситуации?
Здравствуйте. Нужна консультация по налоговым рискам и оформлению доходов для самозанятого и ИП при работе с партнерскими программами и интернет-платформами. Сейчас работаю как самозанятый (НПД). Доход поступает от партнерской программы интернет-сервиса. Согласно публичной оферте на сайте платформы, партнерская программа относится к иностранной организации. При этом фактические выплаты приходят в рублях на банковскую карту через платежных посредников/агентов, а не напрямую от самой платформы. В чеках НПД указывается организация, указанная в публичной оферте сервиса. Доход не скрывается, чеки НПД оформляются, история начислений и выплат сохраняется. Возникли вопросы: Насколько корректно оформлять такой доход через НПД при подобной схеме выплат? Есть ли риски претензий со стороны ФНС из-за того, что отправитель платежа и организация, указанная в чеке, различаются? И главный вопрос,как обычно оформляют подобные доходы при переходе с НПД на ИП, если сама платформа на данный момент официально не поддерживает выплаты на ИП? Какие реальные риски и последствия возможны на практике в подобной ситуации? Хочется понять, как наиболее безопасно и корректно вести такую деятельность в РФ при росте доходов. Спасибо.
, вопрос №4962967, Клиент, г. Москва
Сломал скулу человеку, какие могут быть последствия?
Добрый день. Сломал скулу человеку ,какие могут быть последствия?
, вопрос №4961790, Антон, г. Калининград
И с каких налогов их выплачивают?
Добрый день. Ситуация такая, взяли ипотеку родители, но оформили ее на меня (я сын ). Ипотеку все время платят родители. Кто по праву должен забирать выплаты по 3 ндфл ? Как рассчитываться эти выплаты ? И с каких налогов их выплачивают ?
, вопрос №4960913, Артур, г. Москва
Дата обновления страницы 11.01.2023