Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
НДС
Последние вопросы по теме «ндс»
Как правильно, детально оформить, составить договор на безвозмездную передачу товара (хлеба ) от ИП к ООО для последующей продажи ООО, а так же составить акт приёма передачи, накладной и т.д?
Добрый день!
Занимаемся выпечкой хлеба.
Нужна помощь в оформлении договора безвозмездной передачи товара.
Как правильно, детально оформить, составить договор на безвозмездную передачу товара (хлеба ) от ИП к ООО для последующей продажи ООО, а так же составить акт приёма передачи, накладной и т.д?
ИП и единственный участник в ООО один и тот же человек и принадлежит одному и тому же человеку. Обе организации находятся на УСН, не платят НДС. После реализации товара ООО уже заплатило налог 6%. Деятельность проходила в течении 2025 года.
Как правильно, детально оформить, составить договор на безвозмездную передачу товара (хлеба ) от ИП к ООО для последующей продажи ООО, а так же составить акт приёма передачи, накладной и т.д?
Добрый день!
Занимаемся выпечкой хлеба.
Нужна помощь в оформлении договора безвозмездной передачи товара.
Как правильно, детально оформить, составить договор на безвозмездную передачу товара (хлеба ) от ИП к ООО для последующей продажи ООО, а так же составить акт приёма передачи, накладной и т.д?
ИП и единственный участник в ООО один и тот же человек и принадлежит одному и тому же человеку. Обе организации находятся на УСН, не платят НДС. После реализации товара ООО уже заплатило налог 6%. Деятельность проходила в течении 2025 года.
Есть ли какие-то моменты в договоре, намекающие на недобросовестность Арендатора?
Приватный вопрос.
Здравствуйте, может ли компания ООО переводить деньги на ИП, которое усн +5% ндс стали?
Здравствуйте, может ли компания ООО переводить деньги на ИП,которое усн +5% ндс стали?и чем это горозит или не грозит
Возможно ли прописаться в апартаментах?
В чем плюсы и минусы апартаментов и квартир? И чем отличаются апартаменты от гостиницы (там где допускается строительство гостиниц возможно ли построить апартаменты с дальнейшей реализацией)?
Возможно ли строить апартаменты по 214ФЗ по договору ДДУ?
Какие явные отличия по строительным нормам по апартаментам в сравнении с многоквартирным домом?
Возможно ли прописаться в апартаментах? (в этом году было разъяснение, что можно временно прописаться теперь)
Действует ли материнский капитал на апартаменты?
Если здание с апартаментами построено на арендованной земле, то что происходит с правом аренды? Собственник (застройщик) после ввода продолжает ее платить или пропорционально проданным апартаментам выделяет доли и переуступает аренду?
Если осуществлять строительство в рамках 214ФЗ, то возникает ли НДС у застройщика в этом случае? (в моем понимании нет, так как в данном случае речь будет идти об инвестиционном доходе (экономии от строительства по 214ФЗ), а не о продаже нежилых помещений))
Мы являемся медицинской компанией Клиникой, оказываем медицинские услуги физическим лицам, без НДС (пп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ от обложения НДС освобождены)
Добрый день. Мы являемся медицинской компанией Клиникой, оказываем медицинские услуги физическим лицам, без НДС (пп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ от обложения НДС освобождены). По мимо приемов врачей у нас есть сестринская деятельность - делаем забор анализов (кровь, мазок, ....), которые увозим в лабораторию для исследований. У нас нет своей лаборатории, нет лицензии на лабораторку. Вопрос: Должны ли мы платить НДС и по какой ставке 10% или 22% при выставлении счета пациентам за анализы?
Мне их увольнять из моего ИП в моменте, когда я открою ООО и нанимать уже туда?
Приватный вопрос.
И в случае с договорами аренды - что является доходом, облагаемым ндс 5%?
Добрый день!
Вопрос по начислению НДС 5% (ИП зарег.в Калмыкии на УСН 1%(доход), превышен порог 20млн, соответственно стали плательщиками НДС с 01.01.2026г.) - некоторые источники говорят, что в Калмыкии действует порог до 60млн для перехода на НДС - так ли это?
И самый главный вопрос:
У нас бизнес посуточной аренды квартир.
Два вида договоров с собственниками:
1. Заключаются агентские договора на управление имуществом
2. Договора аренды с собственниками.
В первом случае мы берем в управление имущество и размещаем его на сайтах-агрегаторах (Авито, Суточно.ру, Циан, Яндекс.Путешествия и проч.), гости бронируют квартиры по-разному:
- прямая бронь, то есть платят 100% нам по эквайрингу,
- сайты агрегаторы забирают всю 100% сумму с гостей на свою площадку, потом за вычетом своей комиссии перечисляют нам на р/с выручку
- частично платят гости на сайте предоплату и потом опять нам по эквайрингу перечисление средств от гостя.
Раз в месяц мы считаем выручку по каждом объекту - сколько всего принесла квартира, какие были расходы (уборка, ремонт, хоз.расходы, коммунальные платежи, комиссии сайтов, реклама), далее от суммы "выручка - расходы" берем свое агентское вознаграждение, предположим 15%, и что осталось - это доход собственника, который мы перечисляем ему. (пример такого расчета во вложении.
ККМ мы настроили с 01.01.2026 на 5% НДС.
Во втором случае - мы платим аренду собственнику и далее опять размещаем на сайтах данную квартиру по той же схеме, как в первом варианте, но уже не перечисляем ничего собственнику, так как он на аренде.
Вопрос - что для нас является налогооблагаемой базой для НДС 5%? Весь доход, который получаем на р/с или только в части агентского вознаграждения? По эквайрингу к нам заходят суммы и со 100% оплатой, когда брони прямые, касса выбивает чек с 5% НДС, но по сути - это не наш доход же. Но как обосновать это налоговой в будущем? И должны ли мы удерживать сумму НДС с собственников? И в случае с договорами аренды - что является доходом, облагаемым ндс 5%? Спасибо
По ее результатам мы должны сумму, превышающую стоимость нанесенного ущерба (материал+работа) в 2.5раза за счет включения НДС, прибыли и накладных расходов
Добрый день, при очистке снега на своем участке был сломан соседский забор. Вину признали. Не сошлись в цене. Готовы возвестить по факту материал+работа. Сосед сделал экспертизу. По ее результатам мы должны сумму, превышающую стоимость нанесенного ущерба (материал+работа) в 2.5раза за счет включения НДС, прибыли и накладных расходов. Достоверно известно, что сосед сам занимается установкой забор как самозанятый и ремонт забора будет осуществляться самостоятельно без привлечения сторонних организаций и физ лиц. Считаем такие действия недобросовестными. Каким образом можно в судебном порядке урегулировать вопрос об исключении НДС, прибыли и прочих доп расходов из требований. Спасибо.
Как можно в судебном порядке урегулировать вопрос о исключении доп расходов из требований
При очистке от снега территорию сломали забор соседу. Вину признали. Не сошлись в цене. Готовы возместить по факту материал и работу, но сосед сделал экспертизу повреждений, где 70% от всей стоимости составляет накладные расходы, прибыль и ндс. Достоверно известно, что сосед сам занимается установкой заборов как самозанятый, привлекать сторонние организации и физ лиц не будет. Считаем такие действия недобросовестными. Как можно в судебном порядке урегулировать вопрос о исключении доп расходов из требований.
Не будет ли это расценено как дробление или попытка уменьшения налога на прибыль?
Есть мое ИП и ИП жены на УСН 6%, услуги по мехобработке на станках с ЧПУ. Один ключевой клиент с этого года хочет работать тока с НДС. Под него открыл фирму на ОСНО где я 1 учредитель и директор. Работники есть но не устроены (2 человека). Заказчик согласен на добавление НДС к моей старой цене так, что здесь я ничего не теряю, буду уплачивать НДС полностью.
Могу ли я отгружать со своего ИП или ИП жены сделанную продукцию на свое ООО плюсовать НДС и продавать заказчику? Не будет ли это расценено как дробление или попытка уменьшения налога на прибыль? Наценку планирую делать 5-10%.
Кто то говорит что достаточно доказать что работы реально сделаны и приняты заказчиком
Прошла выездная проверка по компании. Компания выполняет строительные работы. Комиссия неделю назад вынесла решение. Насчитали 42 млн выплаты по НДС и 42 млн по прибыли. Работы выполняли на федеральном объекте. Заказчик на половину государственная компания. Работы все приняты что подтверждается подписанными актами. Работы у нас выполняли субподрядные организации. Сейчас будем готовить жалобу в вышестоящую налоговую - УФНС. Вопрос какие шансы отбить налог на прибыль? Ведь работы полностью выполнили и ее заказчик принял. Сейчас объект активно функционирует. Кто то говорит что достаточно доказать что работы реально сделаны и приняты заказчиком. Заказчик готов подтвердить это. А кто то говорит что обязательно надо доказывать что работы выполнили именно субподрядчики по которым по выездной проверке доначислили налоги. Тогда только они могут убрать налог на прибыль. Где правда?
2 и если в январе был отправлен акт выполненных работ и к/а его подписал это нарушение?
ИП работает на УСН, без НДС, размещаем рекламу на известном сайте сайте объявлений. Работаем по предоплате и по факту выполненных работ направляем акт выполненных работ. Но с января 26 года нужно отправлть УПД. В связи с этим 2 вопроса: 1) в какой срок нужно отправлть упд? после выполнения работ или когда поступила предоплата? 2) и если в январе был отправлен акт выполненных работ и к/а его подписал это нарушение?
Не нужно платить +5% НДС на УСН за 2025?
Добрый день!
Занимаемся строительством ИЖС. УСН 6%. В 2025 году доход превысил 60 млн и мы стали платедьщиками НДС. Одновременно с этим застройщики работающие с эскроу - освобождены от НДС в соответвии с подпунктом 23.2 пункта 3 статьи 149 НК РФ.
Как быть в данном случае? Не нужно платить +5% НДС на УСН за 2025?
НДС в договоре аренды никак не выделятся) Зависит ли это от назначение земельного участка?
Организация заключила договор аренды земельного участка с местной администрацией. Будет ли являться в данном случае организация налоговым агентом по НДС и нужно ли ей исчислять НДС как налоговый агент? (НДС в договоре аренды никак не выделятся)
Зависит ли это от назначение земельного участка? (для строительства жилых домов, ИЖД или нежилых промышленных сооружений)
Ищете ответ? Спросить юриста проще