Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
НДС
Последние вопросы по теме «ндс»
Прошу поделиться знаниями в следующем вопросе: ООО на УСН 15% общепит, чтобы воспользоваться льготой по НДС
Доброго дня!
Прошу поделиться знаниями в следующем вопросе:
ООО на УСН 15% общепит, чтобы воспользоваться льготой по НДС для общепита с 2025 г., нужно чтобы среднемесячный размер выплат, начисленных физлицам за прошедший 2025 год, должен быть не ниже среднемесячной начисленной зарплаты за прошлый год в каждом регионе РФ (в Москве 82 437,90), в налоговый орган которого налогоплательщик представил расчет по страховым взносам за 2025 год.
Используя данные о сумме начислений и среднесписочной численности работников за 9 мес.24 г. из РСВ, выхожу на сумму среднемесячной выплаты менее 68000руб.
В 4 квартале планируется выплата хороших премий работникам по итогам года. Верно ли я понимаю, что суммы премий включаются в РСВ, соответственно будут учтены при расчете среднемесячной зарплаты?
Первый Вариант- до 10 млн оба и не платят НДС Второй вариант- один платит НДС, второй до 10 млн Может ли возникнуть у налоговой подозрения про дробления бизнеса?
2 брата в одной ниже, ниша программного обеспечения.
Первый Вариант- до 10 млн оба и не платят НДС
Второй вариант- один платит НДС, второй до 10 млн
Может ли возникнуть у налоговой подозрения про дробления бизнеса?
Это действительный два разных бизнеса в одной нише - все у них свое: склад, сотрудники, сайты и пр.
Оба ИП 6%
Если будут подозрения от налоговой - с какой стороны она будет заходить: родства, ниши или ещё чего то?
Может ли быть такой расклад: налоговая видит, что два брата имеют два ИП в одной нише (программного обеспечения) и оба не платят НДС потому что ниже лимитов(или второй вариант: один только платит НДС), но около них - это первый маркер, который привлекает внимание.
И за это могут уцепиться?
Возможно ли скорректировать юридически модель работы чтобы избежать применения НДС
Налоговая оптимизация деятельности ИП. Необходимо помочь разобраться с налогообложением ИП на УСН (доход 6%) предложить варианты оптимизации налоговой нагрузки. Вводные данные: ИП зарегистрирован в Красноярском крае, г. Норильск в штате 6 сотрудников по ТД. Род деятельности -образование (без лицензии) репетиторские центры (оффлайн), в которых ип является по агентскому договору агентом, а принципалы -самозанятые и ип. Заказчик родитель. Потребитель ребенок. По договору, ИП организовывает клиента и принципала, принимает оплаты от физлиц -клиентов принципала, затем рассчитывается с принципалом. По условиям договора комиссия 50%. Ип в налоговом учете отражает 50% доход. За 2025 доход переваливается за рамки 20млн, в связи с чем в 2026 должен будет платить НДС. В связи с чем появляется много вопросов: 1. Есть ли возможность применения освобождения от уплаты НДС в связи с вилом деятельности? 2. Возможно ли скорректировать юридически модель работы чтобы избежать применения НДС. 3. Если избежать НДС не возможно, то возможно ли совершать возврат ндс при расчете с организациями которые на НДС ?
Вопрос - будет ли эта льгота, если ООО привлекает к строительству самозанятых с заключением договоров?
ООО строит дома физ лицам с использованием счета эскроу. хотим воспользоваться льготой по НДС на работы по строительству. вопрос - будет ли эта льгота, если ООО привлекает к строительству самозанятых с заключением договоров?
Если выйти в декабре 2025 за 60 миллионов, то весь 2025 год перерасчитают с +5% НДС?
Такой вопрос. ИП УСН доходы в 2025 году в льготном регионе под 1% следит за своей обороткой, чтобы не выйти за 60 миллионов рублей в год. Чтобы не попасть под НДС. И вот в декабре оборотка приближается к 60 млн. И приходится тормозить продажи, чтобы не переступить этот порог. А нужно ли это делать? Если с учётом нового закона в 2026 году с 1 января всё равно будет НДС. То есть ли смысл тормозить продажи в декабре? Если выйти в декабре 2025 за 60 миллионов, то весь 2025 год перерасчитают с +5% НДС? Или НДС будет применяться только со следующего месяца, то есть января 2026, в котором и так будет НДС даже если не выйти за 60 млн?
Можно ли договориться с ними на более выгодные условия?
Здравствуйте! Работаю в АйТи компании разработчиком 3й год, сегодня меня уволили и предложили два оклада без вычета НДС. Помимо меня в команде уволили одного тестировщика. При увольнении они сделали упор на то, что это не сокращение, а они следили на протяжении года за моим kpi, за моими хард скилами, за то сколько стори поинтов я закрываю, и пришли к выводу что я не тяну. Можно ли договориться с ними на более выгодные условия? Сколько окладов просить?
Но является ли это причиной того по которой опять же, наши расходы могут не подтвердить?
Приватный вопрос.
В банке есть сообщение что с 2026 года торговый эквайринг облагается НДС
Добрый день! У меня оформлен патент на торговлю на 2026 год. Оборот по патенту и УСН менее 20 млн. В банке есть сообщение что с 2026 года торговый эквайринг облагается НДС. Это меня не касается пока ?
На данный момент думаем про договор безвозмездной простой лицензии на право доступа к исходному коду
Приватный вопрос.
Расходы Арендодателя по оплате коммунальных услуг, подлежат компенсации и включают в себя как расходы по
Приватный вопрос.
Гражданин РФ продает на ООО Седельный тягач с полуприцепом, при этом являясь учредителем этого ООО и Индивидуальным предпринимателем
Гражданин РФ продает на ООО Седельный тягач с полуприцепом, при этом являясь учредителем этого ООО и Индивидуальным предпринимателем. Транспортное средство продано за 50 000,00 рублей, составлен договор купли-продажи. ИП уплачивает НДС 5%. Сумму НДС ИП в отчет включило и уплатило. Налоговая утверждает, что сумма в договоре прописана неправомерно, с занижением налоговой базы, поскольку минимальная стоимость данного ТС должна быть хотя бы 700 000,00. Седельный тягач исправный и работает.
Гражданин РФ продает на ООО Седельный тягач с полуприцепом, при этом являясь учредителем этого ООО и Индивидуальным предпринимателем
Гражданин РФ продает на ООО Седельный тягач с полуприцепом, при этом являясь учредителем этого ООО и Индивидуальным предпринимателем. Транспортное средство продано за 50 000,00 рублей, составлен договор купли-продажи. ИП уплачивает НДС 5%. Сумму НДС ИП в отчет включило и уплатило. Налоговая утверждает, что сумма в договоре прописана неправомерно, с занижением налоговой базы, поскольку минимальная стоимость данного ТС должна быть хотя бы 700 000,00. Седельный тягач исправный и работает.
Закрыла ип, существовало оно 2 месяца, но не подала нулевую декларацию НДС, так как не электронной подписи, хотелось бы правильно её составить и подать, что бы в дальнейшем не было снова штрафа
Закрыла ип,существовало оно 2 месяца,но не подала нулевую декларацию НДС, так как не электронной подписи,хотелось бы правильно её составить и подать,что бы в дальнейшем не было снова штрафа
Закрыла ип, существовало оно 2 месяца, но не подала нулевую декларацию НДС, так как не электронной подписи, хотелось бы правильно её составить и подать, что бы в дальнейшем не было снова штрафа
Закрыла ип,существовало оно 2 месяца,но не подала нулевую декларацию НДС, так как не электронной подписи,хотелось бы правильно её составить и подать,что бы в дальнейшем не было снова штрафа
Есть ИП на УСН и ООО на ОСНО, хочу закрыть ИП и сделать ООО правоприемником, что будет с НДС, у ИП есть полученные авансы по договорам которые будет закрывать ООО
Есть ИП на УСН и ООО на ОСНО, хочу закрыть ИП и сделать ООО правоприемником, что будет с НДС, у ИП есть полученные авансы по договорам которые будет закрывать ООО. Должно ли будет ООО заплатить НДС с суммы закрывающих документов или только с полученной суммы?
Ищете ответ? Спросить юриста проще
