Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

Установите приложение и получите скидку 15% на оплату вопроса

Скидка 15% при оплате вопроса в приложении Правовед.ру по промокоду Pravoved2022

Промокод: Pravoved2022

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Налог за патент

Последние вопросы по теме «налог за патент»

Фильтры
800 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Возможность применения патентной системы налогооблажения
Интересует возможность применения патентной системы налогооблажения для компании, которая занимается разработкой, поддержкой и рекламой (поисковая оптимизация, контекстная реклама Яндекс Директ и Google Adwards) Интернет-сайтов.
, вопрос №1358323, Алексей, г. Тверь
Налоговое право
Патентная система налогообложения. Что делать, если доход превысит потенциально возможный?
Я ИП, хочу перейти на патент. Потенциально возможный доход от моего вида деятельности по закону 204 тыс.руб. Я планирую заработать за год 1млн.руб. Должна ли я буду заплатить налог больше, чем сумма уплаченная за патент? Или мой доход никого не интересует?
, вопрос №1329519, Анастасия, г. Тула
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
500 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Патент ИП в другом субъекте
Добрый день. ИП на УСН занимается разработкой программ для компьютеров в Нижнем Новгороде. В Ярославле планируется заключение договоров с другим ИП и зарубежными заказчиками, а также арендовать в Ярославле оборудование для удаленной работы. Возможно ли приобретение в этом случае патента на данную деятельность в Ярославле и переход там на ПСН при условии, что физическое нахождение ИП останется в Нижнем Новгороде. При этом ИП останется на УСН в Нижнем Новгороде для работы по текущим договорам.
, вопрос №1320767, Валерий, г. Нижний Новгород
550 ₽
Вопрос решен
Предпринимательское право
Вопросы по зоне действия патента для ИП
Здравствуйте! Я живу в Московской области, в Звенигороде (квартира в собственности), прописан в Москве. Предположим, я регистрируюсь как ИП по месту прописки (Москва), покупаю в области (в Звенигороде или Одинцово) патент на изготовление мебели. Никаких торговых или производственных площадей не арендую и не имею. Получаю по эл.почте заказ от покупателя из Москвы, делаю мебель (без стационарного цеха), везу и монтирую в его московской квартире. Оплату получаю либо у покупателя в квартире, либо - по б/н на свой счет. Вопрос: Считается ли при этом, что деятельность я свою веду не в Москве, а в области (т.е.действует ли мой областной патент)? А при аренде помещения под мастерскую в Москве (все остальное – без изменений) должен ли я покупать патент именно в том месте, где находится мастерская или также могу купить его в Московской области?
, вопрос №1262571, Александр, г. Москва
600 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
ИП и ПСН. Закрытие одной из торговых точек на ПСН
Здравствуйте! Я ИП. У меня торговые точки - 2 в Москве, 2 в области, все на ПСН (На каждую точку свой патент). 1 Московская точка - вид деятельности Х. 2-я Московская и обе областные - вид деятельности У. Все патенты действуют до конца 2016 года. 2-ю Московскую и обе областные (по виду деятельности У) я закрываю. От своего бухгалтера слышал страшилки, что меня при этом могут лишить патента и по 1 точке по деятельности Х. В общих словах - если я отказываюсь (пишу заявление в налоговую о прекращении патента) хотя бы от одного патента, то автоматически лишаюсь и остальных. И налог будет рассчитывать по ОСН. Так ли это? Спасибо.
, вопрос №1236094, Василий, г. Москва
Налоговое право
Максимальный оборот при патентной системе налогообложения
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в нестыковке в главе 26.5 НК РФ патентная система налогообложения. Согласно 7 пункта статьи 346.43 максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода не может превышать 1 млн. рублей, если иное не установлено Субъектом РФ (интересует применение в Тульской области. По актуальному Закону Тульской области максимальный годовой оборот зависит от вида деятельности, и максимальное значение по 19 виду деятельности 5 млн). А в статье 346.45 пункт 6 говорит следующее: Налогоплательщик считается утратившим право на применение патентной системы налогообложения и перешедшим на общий режим налогообложения с начала налогового периода, на который ему был выдан патент в случае: 1) если с начала календарного года доходы налогоплательщика от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, превысили 60 млн. рублей; Так все-таки как определить с каким максимальным годовым оборотом возможно применять патентную систему налогообложения? Спасибо
, вопрос №1212681, Евгений, г. Тула
Налоговое право
Какие налоги и взносы физическое лицо, не являющееся ИП, должен делать за работающего ИГ с патентом?
добрый вечер. скажите пожалуйста, Я физ. лицо( не являющееся ИП) нанимаю по договору услуг иностранного гражданина с патентом. В течении 3-х дней уведомила УФМС об принятии на работу. В договоре указана зарплата за весь период работы 7 месяцев - 35. 000 рублей. Сам ИГ платит за себя 2ндфл каждый месяц ( 2600 руб в нашем регионе). А я как физ лицо-работодатель должна куда нибудь отчислять ? Сколько и в какие службы? Консультировалась с юристами, все отвечают по разному. Кто то говорит надо отчислять, кто то говорит не надо. Если должна отчислять, то откуда взять столько денег? Ведь фактически по сути эти 2 Ндфл платит работодатель, т.к у рабочих нет денег. Это получается что я- обычный человек решивший взять огород 20 соток, чтоб вырастить овощей, должна больше половины отдать государству??? А что мне остается? ))) можно как то обойти эти службы ???
, вопрос №1209457, Юлия, г. Волгоград
400 ₽
Вопрос решен
Все
Регистрация ИП и патентная система налогообложения
Планирую произвести регистрацию в качестве ИП. Деятельность: пошив текстильных изделий для населения (конкретно выбираю как Основной: 17.40 - Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды. Дополнительные: 17.72 - Производство трикотажных джемперов, жакетов, жилетов, кардиганов и аналогичных изделий; 18.22 – Производство верхней одежды; 18.23 – Производство нательного белья; 18.24 - Производство прочей одежды и аксессуаров) Эти виды деятельности, как я понимаю попадают под раздел ОКУН Бытовые услуги и облагаются ЕНВД, а также ПСН (патент). Верно ли это? Ввиду принятия закона о "налоговых каникулах" мне наиболее выгодно применять патент, который я и выбираю. Но получить его я могу лишь через 10 рабочих дней после подачи заявления. Какой алгоритм действий при регистрации? Подаю заявление на открытие ИП с одновременной подачей заявления на ЕНВД, затем получив документы, тут же подаю документы на получение патента?
, вопрос №1128742, Артур,
Налоговое право
Неправильно указала КБК при оплате патента, как устранить ошибку?
24 декабря оплатила налог за патент и по ошибке указала кбк как на енвд. Можно ли это исправить, т.к. сегодня уже 18 января?
, вопрос №1105003, Марина, г. Невинномысск
1500 ₽
Вопрос решен
Все
Возможность востановить право на патентную систему налогообложения
Добрый день! Я ИП. В одном из предыдущих годов у меня была патентная система налогообложения. Уточните, пожалуйста, 2-я часть патента оплачен на один день позже установленного срока оплаты по причине болезни грудного 2-х месячного ребенка с прямым указанием доктора на домашний режим (с подтверждающими док-ми из дет. поликлиники), но налоговый орган не принял это во внимание. В следств. этого перевел на ОСН и выставил в соответствии выездной проверке сумму к оплате налог по ОСН. Скажите, есть ли шанс "изменить", отменить и пр. варианты в случае написания возражения в налоговую или в случае обращения в суд? Как же так...;( Болезнь грудного ребенка не является обстоятельством непреодолимой силы. Прошу помощи от юриста исключительно хорошо понимающего суть вопроса в патентной системе налогообложения и возможность на законодательном уровне обыграть данный вопрос со всем профессионализмом. Заранее спасибо.
, вопрос №1088099, Дина, г. Москва
Миграционное право
Каковы условия возврата части денег за патент, если гражданин Украины работает в России?
Добрый день, Я гражданка Украины, работаю по патенту в больнице. в бухгалтерии мне сказали что должны вернуть за патент деньги и 17% налога от 30% который из меня на данный момент высчитывают, их вернут только по истечении 183 дней, когда я стану резидентом? А за патент когда? и куда мне по этому поводу обратиться? спасибо!
, вопрос №1080928, Юлия, г. Чехов
Миграционное право
Просрочена регистрация на 13 дней, могу ли я продлить ее сейчас?
Здравствуйте! Я гражданин Узбекистана, временно проживаю в Москве. У меня патент и регистрация, 5го декабря 2015г я заплатил налог за патент, но к сожалению я забыл продлить регистрацию. Регистрация у меня была до 5 декабря 2015 года, и только сегодня я вспомнил, что нужно было продлить ее. Могу ли я сейчас продлить регистрацию?
, вопрос №1076419, Кориев Фаррух Кадирович, г. Москва
400 ₽
Вопрос решен
Защита прав работодателя
Как правильно принять на работу иностранца с патентом?
Добрый день! Я планирую принять на работу иностранца. Я прочитал соответствующую статью в Эльбе, но вопросы все равно остались. 1) Если я принимаю на работу курьером иностранца с патентом и оформляю его по трудовому договору, то тут все понятно: я должен встать на учет как работодатель и платить за него в ПФР, ФСС и НДФЛ я должен с него удерживать и уплачивать. Но что если я беру иностранца с патентом по договору ГПХ? Мне нужно вставать на учет в ПФР и ФСС как работодатель? Ведь туда я платить ничего не буду? Платить я буду лишь НДФЛ? Или я ошибаюсь? Смогу ли я при этом уменьшать свой налог УСН, на суммы отчислений в фонды в полном объеме? 2) Если я не как ИП, а как частное лицо возьму его на работу? (при условии, что в патенте будет указано, что он может работать у частного лица) Могу ли я как частное лицо взять себе помощника, который также будет выполнять курьерские услуги для меня? или имея статус ИП я не могу брать на работу человека как физ лицо? И не вызовет ли это вопрос у проверяющих органов (налоговая или ФМС) о том, что по сути нанятый мной человек выполняет для меня услуги, по которым я веду свою основную деятельность, за которую я плачу налоги (за себя). Должен ли я платить НДФЛ за человека, которого я нанял как физ лицо, а не как ИП Мордвинкин? Заранее спасибо!
, вопрос №1026928, Марьяна, г. Москва
Налоговое право
Открытие ИП и приобретение патента для осуществления услуг такси
Здравствуйте. Такой вопрос: Хочу открыть ИП и купить патент. Я работаю таксистом на своем авто. Допустим мой предполагаемый доход 300тыс в месяц, стоимость патента на год 30тыс. Как я понимаю после покупки патента мне не нужно платить никакие налоги. Но что если мой доход будет не 300тыс, а например 1 или 2млн? Я так же не плачу налогов, или придется платить налоги за то что сверху тех 300тыс?
, вопрос №961194, Тимур, г. Санкт-Петербург
500 ₽
Вопрос решен
Миграционное право
Уплата фиксированного авансового платежа мигрантами, работающими на основании патента
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Мы - ИП, у нас работают по патенту иностранные работники. Каждый месяц они оплачивают НДФЛ (мы сами платим от их лица) - патент автоматически продляется. Вопрос: дата выдачи патента на работу - 23.03.2015г., первый платеж был сделан 25.03.2015г., второй - 22.04.2015, третий -21.05, четвертый сделали раньше -10.06. Сейчас хотели оплатить пятый авансовый платеж до 23.07...ФМС утверждает, что мы просрочили платеж, то есть, должны были заплатить до 10 числа. Соответственно и патент аннулируют. Разве это правомочно? Согласно НК ст. 227.1.: фиксированный авансовый платеж уплачивается до дня начала срока, на который выдается патент, либо дня начала срока, на который продлевается срок действия патента. ..Или здесь есть подводные камни?
, вопрос №909464, Ольга, г. Обнинск
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 28.08.2016