Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

Установите приложение и получите скидку 15% на оплату вопроса

Скидка 15% при оплате вопроса в приложении Правовед.ру по промокоду Pravoved2022

Промокод: Pravoved2022

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Авансовые платежи по ндфл

Последние вопросы по теме «Авансовые платежи по ндфл»

Фильтры
Налоговое право
Уплата налогов по УСН 6%: авансовые платежи, пени, декларация
Добрый день. У нас ИП без работников , УСН 6% (доходы). Мы получили доходы только в августе и декабре. Суммарный доход свыше 300 000 руб. В течение 2015 года были поквартальные выплаты в ПФР и ФСС, однако авансовых платежей в налоговую не производилось. В связи с этим у меня возникают ряд вопросов: 1. Как теперь произвести выплаты по налогам? Получается платить по итогам года? И как будут учитываться поквартальные взносы в ПФР? 2. Как (а именно с какого числа) будут начислены пени ? как и кем они рассчитываются и можно их заплатить сейчас ? 3. Не смотря на то,что в 3ем квартале был получен доход, но не было авансового платежа его всё равно указывать в декларации(см. приложенный файл)? Как правильно отразить всё в налоговой декларации и заплатить правильную сумму?
, вопрос №1124504, Любовь Дмитриевна, г. Санкт-Петербург
300 ₽
Вопрос решен
Все
ИП - авансовые платежи? Счет?
Здравствуйте. Хочу открыть в начале 2016 года ИП – УСН Доходы 6% (я буду одна, репетиторство) Буду платить отчисления в ПФР и ФФОМС каждый квартал равными платежами, потому что эти суммы первый год у меня точно будут равны (а то и больше) сумме налога 6% за квартал, т.о. у меня не будет авансовых платежей в налоговую. Вопрос 1: должна ли я буду сдать одну налоговую декларацию в конце года или мне нужно будет сдавать ее каждый квартал? Не придут ли ко мне и не спросят, почему у меня нет авансовых платежей? Вопрос 2: у меня не будет расчетного счета, мне раз в месяц приходят деньги на личный счет за услуги репетитора (с paypal). В книге доходов и расходов могу ли я просто написать «поступление на счет xx.xx.2016»? Должна ли я буду показывать эту книгу в налоговой или она понадобится только при проверке?
, вопрос №1089735, Юлия, г. Санкт-Петербург
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
Предпринимательское право
Особенности открытия ИП для продажи вещей через соцсети
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Хочу открыть ИП. Сначала хочу продавать вещи (сумки и кошельки) через соц сети Интернет (Одноклассники, ВКонтакте) а в последующем арендовать торговую площадь на рынке. Хочу при подаче документов на ИП так же сразу перейти на УСН. Собственно вопрос. Какой код ОКВЭД декларирует продажу вещей через соц сети Интернет? И к примеру если выбрать в качестве объекта налогообложения "Доходы" с 6% со всех доходов то как будет проводится оплата налогов? Каждый месяц или раз в год? Не могу найти эту информацию. Заранее большое спасибо за скорый ответ!
, вопрос №1062672, Владимир, г. Саратов
400 ₽
Вопрос решен
Защита прав работодателя
Как правильно принять на работу иностранца с патентом?
Добрый день! Я планирую принять на работу иностранца. Я прочитал соответствующую статью в Эльбе, но вопросы все равно остались. 1) Если я принимаю на работу курьером иностранца с патентом и оформляю его по трудовому договору, то тут все понятно: я должен встать на учет как работодатель и платить за него в ПФР, ФСС и НДФЛ я должен с него удерживать и уплачивать. Но что если я беру иностранца с патентом по договору ГПХ? Мне нужно вставать на учет в ПФР и ФСС как работодатель? Ведь туда я платить ничего не буду? Платить я буду лишь НДФЛ? Или я ошибаюсь? Смогу ли я при этом уменьшать свой налог УСН, на суммы отчислений в фонды в полном объеме? 2) Если я не как ИП, а как частное лицо возьму его на работу? (при условии, что в патенте будет указано, что он может работать у частного лица) Могу ли я как частное лицо взять себе помощника, который также будет выполнять курьерские услуги для меня? или имея статус ИП я не могу брать на работу человека как физ лицо? И не вызовет ли это вопрос у проверяющих органов (налоговая или ФМС) о том, что по сути нанятый мной человек выполняет для меня услуги, по которым я веду свою основную деятельность, за которую я плачу налоги (за себя). Должен ли я платить НДФЛ за человека, которого я нанял как физ лицо, а не как ИП Мордвинкин? Заранее спасибо!
, вопрос №1026928, Марьяна, г. Москва
Налоговое право
Какова разница налогообложения для ИП и физического лица?
Здравствуйте. Есть желание открыть ИП и работать с работодателем через ИП. Сейчас, работая через трудовую книжку, плачу 13% подоходный налог. Плюс работодатель платит за меня налог в пфр и др. налоги, которые потенциально могли бы стать частью моей зп.Подскажите пожалуйста больше ли придётся платить налогов работая через ип или меньше, если меньше, то на сколько впроцентном соотношении?
, вопрос №1024918, Александр Поздняков, г. Москва
Налоговое право
Уплата налогов ИП и предоставление отчетности
ИП зарегистрирован в Ростовской области (магазин на ЕНВД и 6 сотрудников), арендует маленький магазинчик в Крыму по патенту и набирает 2 сотрудников. Бухгалтерия ИП только в Ростове. Какую и куда (Ростов и Крым) отчетность он обязан представлять? Сотрудница в Крыму из Украины и оплачивает авансы по НДФЛ в Крымскую налоговую, но НДФЛ за сотрудников ИП оплачивает в Ростовскую налоговую. Как в этом случае нужно платить?
, вопрос №960722, Юрий, г. Ростов-на-Дону
400 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Налоговые платежи попали на неправильный ОКТМО, налоговая требует уплаты налога и не учитывает уплаченные средства
Добрый день. Я ИП, два года назад переехал в Москву из Воронежа в середине года, в процессе перевода моего ИП в Москву столкнулся с тем, что информация о проведенных в первой половине года платежах поступила в ИФНС в Москве неправильно и теперь отражается на неправильном ОКТМО. В конце мая мне пришло требование об уплате налога. В отделе по урегулированию задолженностей сказали, что надо написать заявление о зачете средств с одного ОКТМО на другой. Заявление я написал. Затем в конце июня я получил письмо о приостановлении операций по счетам. В налоговой сказали, что моё заявление о зачёте средств было одобрено 17 июня и в ближайшее время средства будут учтены. Однако в конце июля я запросил сверку с налоговой и обнаружил, что зачёт не произведен. 30 июля я снова обратился в налоговую, мне сказали, что 17 июня моё заявление действительно было одобрено, но в дальнейшем отсторнировано. Пообещали разобраться и позвонить. В тот же день перезвонили и сказали, что проблема была в том, что надо было не переплату переводить на ОКТМО с долгом, а наоборот, долг переводить на ОКТМО с переплатой. Сказали, что всё сделают и в течении недели всё проведётся. Сегодня в личном кабинете налогоплательщика для ИП ситуация не поменялась. Долг на одном ОКТМО, переплата на другом. Вопросы: - Что делать в такой ситуации? - Какое заявление и как лучше подать для зачёта средств? - Как правильно подать заявление? - Стоит ли писать жалобу, обращаться к начальник инспекции? С уважением, Евгений Перов.
, вопрос №935359, Евгений Перов, г. Москва
500 ₽
Вопрос решен
Миграционное право
Уплата фиксированного авансового платежа мигрантами, работающими на основании патента
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Мы - ИП, у нас работают по патенту иностранные работники. Каждый месяц они оплачивают НДФЛ (мы сами платим от их лица) - патент автоматически продляется. Вопрос: дата выдачи патента на работу - 23.03.2015г., первый платеж был сделан 25.03.2015г., второй - 22.04.2015, третий -21.05, четвертый сделали раньше -10.06. Сейчас хотели оплатить пятый авансовый платеж до 23.07...ФМС утверждает, что мы просрочили платеж, то есть, должны были заплатить до 10 числа. Соответственно и патент аннулируют. Разве это правомочно? Согласно НК ст. 227.1.: фиксированный авансовый платеж уплачивается до дня начала срока, на который выдается патент, либо дня начала срока, на который продлевается срок действия патента. ..Или здесь есть подводные камни?
, вопрос №909464, Ольга, г. Обнинск
Налоговое право
Авансовые платежи по прибыли
Новое предприятие зарегистрировано 03.10.14г. Деятельность практически не велась, по результатам 4-го кв.2014 г. сдана нулевая декларация по прибыли. За 1-кв.2015 года предприятие имело выручку от реализации в разбивке по месяцам - январь 10 000 руб., февраль - 20 000. руб., март 1 200 000 руб. Итого за 1 квартал 2015г. - 1 230 000 руб. Заявление об исчислении налога исходя из фактической прибыли мы НЕ подавали, и считая, что мы не превысили выручку в 3 млн.в квартал авансовые платежи не платили. Получили запрос из налоговой с требованиями об уплате ежемесячных авансовых платежей. Должны ли мы уплачивать авансовые взносы по прибыли и если да, то с какого периода нужно производить оплату?
, вопрос №890001, Ольга, г. Нарьян-Мар1
Налоговое право
Минимальный налог и зачет авансовых платежей
Здравствуйте. Работаем по УСН доходы - расходы. В течении года платили авансы. По финансовым результатам за 2014 г. согласно п. 6 ст. 346.18 НК РФ был начислен минимальный налог. Написали в налоговую заявление на зачет авансов на КБК минимального налога. Налоговая провела зачет, а потом прислала требование уплатить единый налог в размере авансов и оплатить начисленный штраф за несвоевременную оплату единого налога, а по минимальному образовалась переплата. Мы написали им письмо, напишите на каком основании мы должны оплачивать единый налог, если за 2014 г. начислен минимальный. Три недели молчания, сегодня списали деньги с р/счета. Правомерны ли действия налоговой инспекции? Что делать дальше? Спасибо
, вопрос №852171, Наталья, г. Москва
400 ₽
Вопрос решен
Бухгалтерский учет
Налоги работодателя за сотрудника из Таджикистана
На работу с 01 июня 2015 года принимается новый сотрудник. Он гражданин Таджикистана и имеет на руках патент на работу на территории РФ. Есть ли какие то особенности по оплате налогов работодателем за такого сотрудника с точки зрения бухгалтерского учета и контроля?
, вопрос №835377, Дмитрий, г. Санкт-Петербург
400 ₽
Вопрос решен
Миграционное право
Порядок оплаты авансовых платежей по патенту
Здравствуйте! Разъясните, пожалуйста, такие моменты. 1. Я получила патент и сейчас оформляюсь на работу к юридическому лицу. В момент получения патента я оплачивала первый фиксированный авансовый платеж по квитанции, выданной мне сотрудником УФМС, в котором был указан мой ИНН и номер ИФНС-получателя. Юридическое лицо, в которое я нанимаюсь на работу, обслуживается в другой ИФНС. Каким образом будет происходить «состыковка» в вопросе получения по заявлению моего работодателя сведений для подтверждении права на уменьшение суммы НДФЛ на сумму уплаченного мной фиксированного платежа за патент, если он (работодатель) обязан подавать данный запрос по месту своей регистрации, а мне в качестве получателя изначально был указан другой номер ИФНС (по месту моей регистрации/пребывания)? Должна ли я самостоятельно поменять номер ИФНС-получателя и ее реквизиты при оплате последующих авансовых платежей, поскольку законодательством установлено, что оплачивать НДФЛ я буду обязана по месту осуществления деятельности, а не по месту пребывания ? 2. Патент я получила 29.04.2015 г. после того, как получила СМС от ММЦ о его готовности. Оплачивала авансовый платеж за первый месяц также 29.04.2015 г. перед получением согласно выданной квитанции. В самом патенте датой выдачи стоит 14.04.15 г. На какую дату мне ориентироваться для уплаты последующих платежей? Заранее спасибо за ответ!
, вопрос №824978, Татьяна, г. Москва
300 ₽
Вопрос решен
Трудовое право
Работа по патенту
Здравствуйте, меня интенресует следующий вопрос: иностранный гражданин,имеющий патент, работающий у физического лица на основании гражданско-правового договора (оказание услуг без осуществления предпринимательской деятельности) должен ежемесячно оплачивать только авансовый платех за патент ? Или же он обязан производить какие0либо дополнителдьные отчисления в Пенсионный Фонд , Налоговую службу и т.д.? И может ли российский гражданин, работающий также по гражданско-правовому договору производить уплату только НДФЛ или же надо производить все отчисления, предусмотренные для работодателя?
, вопрос №541883, Светлана, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
НДФЛ с иностранного гражданина
Здравствуйте! Скажите пожалуйста по какой процентной ставке у меня должны высчитывать НДФЛ если я являюсь иностранным гражданином. На территорию РФ я въехала 18 ноября 2012 г., затем 9 сентября 2013 г. выезжала за пределы РФ и въехала назад 25 сентября 2013 г. 16 декабря 2013 г. я устроилась на работу. И налоговые вычета у меня составляют 30 %. За пределы РФ также выезжала с 30 марта по 14 апреля 2014 г (в отпуск). Процентная ставка остается прежней 30%. Правильно ли это?Ведь на территории РФ я прожила уже более 183 дней. У меня РВП.
, вопрос №469552, Татьяна, г. Лянтор
400 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Сокращение суммы налога за счет платежей в ПФ РФ
Добрый день! Я воспользовался вашим калькулятором для расчета суммы налога за 2013 год, чтобы максимально его минимизировать. Вот расчеты сделанные системой: Годовой расчет суммы налога УСН Сначала вычислим сумму налога (6% от доходов): 698 300 × 6 % = 41 898 р. − Вычтем уплаченные взносы в ПФР, но не больше общей суммы налога 35 664 р. − Вычтем уплаченные авансовые платежи: 5 952 р. Получим сумму налога к уплате: 282 р. - В итоге я оплатил налог только 282 руб., так как внес авансовый платеж в ПФ 5952 руб. Но в налоговой такой расклад не принимают и говорят мне, что я недоплатил им налоги. - Сообщите пож-та согласно какой статье закона на вашем сервисе был создан данный калькулятор, чтобы я мог уладить вопрос с налоговой.
, вопрос №413319, Владимир, г. Москва
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 10.10.2016