Мы — ваш онлайн-юрист
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Последние вопросы по теме «срок владения»
Налогообложение при продаже квартиры после реновации и ИП: нюансы
Добрый день. Дано: единственная квартира получена по наследству около 10 лет назад. Через несколько лет после этого было зарегистрировано ИП на сдачу ее в аренду с кодами на аренду и продажу. Зарегистрировано как УСН 6%. Несколько лет назад пару раз использовался патент, а потом сново было УСН 6%. Кроме аренды именно этой квартиры, никакие объекты недвижимости не продавались и не сдавались все годы регистрации как ИП.
Сейчас квартира попала под проект реновации города Москвы и будет получена новая взамен старой. Возникает вопрос о потенциальной продаже новой квартиры.
вопросы: 1) если не сдавать в аренду новую квартиру, то будет НДФЛ 0%, т.к. срок владения больше 5 лет сумарно? Или все равно насчитают 6% по ИП, т.к. была аренда старой квартиры?
2) Когда сниматься с учета ИП в таком случае, до или после продажи?
3) если новую квартиру сдавать в аренду, то имеет ли смысл зарегистрироваться как самозанятый и закрыть ИП? И если посдавать в аренду пару лет как самозанятый, а потом продавать, то меняется ли налоговые последствия? Есть ли четкая практика по этому? (например, был ИП, стал самозанятый, аренда единственной квартиры, больше 5 лет владения)
Единственный собственник - гражданин РФ, но нерезидент налоговый.
Как в данном случае будет определяться срок владения квартирой для целей НДФЛ?
Брак заключен в 2001 году. Общих несовершеннолетних детей нет, оба ребенка совершеннолетние.
В браке приобреталась недвижимость:
* квартира №1 - приобретена в 2016 году, оформлена на мужа;
* квартира №2 - приобретена в 2019 году, оформлена на мужа;
* земельный участок - оформлен на жену.
Квартиры приобретались в период брака за общие средства.
При разводе супруги договорились разделить имущество следующим образом:
* квартира 2016 года остается мужу;
* квартира 2019 года остается жене;
* земельный участок остается жене.
Планируется оформить это соглашением о разделе совместно нажитого имущества, а не договором дарения.
### Основной вопрос
Квартира 2019 года в настоящее время оформлена на мужа. После раздела имущества она должна перейти в собственность жены.
В дальнейшем жена может захотеть продать эту квартиру, возможно вскоре после оформления развода и регистрации права собственности на нее.
Интересует налоговая сторона вопроса.
1. Как в данном случае будет определяться срок владения квартирой для целей НДФЛ?
2. Будет ли считаться, что жена приобрела квартиру только в 2026 году при разделе имущества, или срок владения будет исчисляться с 2019 года, когда квартира была первоначально приобретена в браке и зарегистрирована на мужа?
3. Если срок считается с 2019 года, правильно ли я понимаю, что при продаже после раздела имущества НДФЛ платить не придется, поскольку минимальный срок владения уже истек?
4. Имеет ли значение для этого вопроса то, что после раздела имущества у мужа останется квартира 2016 года, а у жены - квартира 2019 года и земельный участок?
5. Если жена после оформления раздела имущества практически сразу продаст квартиру 2019 года, возникают ли какие-либо налоговые риски?
6. **Каким именно документом лучше оформить переход квартиры к жене - соглашением о разделе совместно нажитого имущества или каким-либо другим способом - чтобы при последующей продаже квартиры не возникло дополнительных налоговых последствий?**
7. Есть ли принципиальная разница для НДФЛ между:
* соглашением о разделе совместно нажитого имущества;
* соглашением об определении долей с последующим переходом квартиры;
* договором дарения между супругами;
* другими способами передачи квартиры от мужа жене?
8. Нужно ли прямо указать в соглашении о разделе имущества, что квартира приобретена в 2019 году в период брака, чтобы в дальнейшем подтвердить историю владения квартирой для налоговой?
Буду благодарен за ответ именно с учетом действующего законодательства РФ и актуальной практики ФНС на 2026 год.
Влияет ли доплата за площадь на срок владения квартирой по ДДУ для налога?
Приватный вопрос.
Или срок владения дарителем не имеет значения, и одаряемый освобождается от уплаты налога при получении недвижимости ввиду близкого родства?
Добрый день! Вопрос насчет налогооблажения при получении квартиры по договору дарения
Бабушка покупает квартиру и в течение нескольких месяцев оформляет дарственную на внучку (близкого родственника), должна ли внучка платить налог (ввиду того, что квартира была в собственности у бабушки меньше 3 лет). Или срок владения дарителем не имеет значения, и одаряемый освобождается от уплаты налога при получении недвижимости ввиду близкого родства?
Учитывается ли срок владения исходным участком при продаже после раздела и объединения?
Вопрос из области налогообложения и касается исчисления минимального срока владения земельным участком в границах населённого пункта. Я купил земельный участок к конце 2017 г.
Годом позже минприроды нашего региона выпустило распоряжение об изъятии земельных участков для государственных нужд. По итогам распоряжения мой земельный участок был разбит на два участка.
Непосредственного изъятия (смены собственника не происходило продолжительное время).
Путём подачи заявления в Росреестр я объединил участки в исходное состояние летом 2021 года. Участок вернулся в исходное состояние со всеми прежними характеристиками, но получил новый кадастровый номер.
В начале 2025 года я продал участок.
Налоговые органы считают, что я владел участком менее пяти лет и требуют оплаты налога.
В то же время, я находил абзац введеный Федеральным законом от 22.07.2024 N 193-ФЗ в котором говорится следущее:
Цитата: "В минимальный предельный срок владения земельным участком, образованным в результате раздела или перераспределения исходного земельного участка в связи с изъятием для государственных и муниципальных нужд, включается срок нахождения в собственности налогоплательщика исходного земельного участка, из которого был образован указанный земельный участок."
Применима ли данная статья в моем случае? Спасибо!
Исчисление минимального срока владения при продаже квартиры, купленной по ДДУ
Приватный вопрос.
Налогообложение и взаиморасчеты при продаже унаследованной доли квартиры и участка
Добрый день.
Прошу помочь разобраться с налогообложением и оформлением взаиморасчётов при продаже квартиры и земельного участка, находящихся в общей долевой собственности.
Мне принадлежит:
1/2 доли квартиры. Право собственности зарегистрировано в феврале 2010 года на основании свидетельств о праве на наследство, выданных в декабре 2009 года;
1/2 доли земельного участка для садоводства. Право собственности зарегистрировано в августе 2017 года также на основании свидетельств о праве на наследство.
Вторая половина квартиры и участка принадлежала моей тёте. Она умерла более шести месяцев назад. Сейчас её сын — мой двоюродный брат и единственный наследник — оформил наследственные права на её доли.
Мы планируем продать квартиру и земельный участок целиком, одним покупателям либо в рамках отдельных сделок. Ориентировочная стоимость квартиры — около 5 млн рублей, земельного участка — не более 800 тыс. рублей.
Насколько я понимаю, у меня НДФЛ при продаже моих долей не возникает, поскольку минимальный срок владения давно истёк. У двоюродного брата срок владения унаследованными долями ещё не истёк, поэтому у него может возникнуть обязанность уплатить НДФЛ.
При этом фактические расходы между нами распределены неравномерно:
основные расходы на освобождение, ремонт и подготовку квартиры к продаже первоначально оплачиваю я;
также предстоят расходы на риелтора, нотариуса и оформление сделки;
земельным участком в течение многих лет занимался преимущественно я и за свой счёт оплачивал его содержание, межевание и другие работы;
кроме денежных расходов, я лично организовывал работы и занимался подготовкой объектов к продаже.
Мы хотим заключить между собой письменное соглашение, в котором определить:
перечень понесённых и предстоящих расходов;
какие расходы относятся к обоим собственникам и делятся между нами поровну;
какую сумму двоюродный брат должен компенсировать мне после продажи;
возможную компенсацию за организацию и выполнение мной работ по подготовке объектов;
итоговый порядок распределения денежных средств после продажи.
В связи с этим прошу разъяснить следующие вопросы.
С какой даты для моего двоюродного брата исчисляется срок владения унаследованными долями: с даты смерти наследодателя, с даты выдачи свидетельства о праве на наследство или с даты регистрации права в ЕГРН?
Как рассчитывается НДФЛ при продаже квартиры целиком одним договором, если каждому продавцу принадлежит по 1/2 доли?
Правильно ли я понимаю, что при продаже квартиры имущественный вычет в размере 1 млн рублей распределяется между продавцами пропорционально долям, то есть двоюродный брат сможет применить вычет только в размере 500 тыс. рублей?
Если земельный участок продаётся отдельным договором, можно ли применить к его продаже отдельный имущественный вычет? Будет ли вычет также распределяться между двумя собственниками пропорционально долям?
Если стоимость всего участка составляет менее 800 тыс. рублей, а доля двоюродного брата — менее 400 тыс. рублей, означает ли это, что доход от продажи его доли будет полностью перекрыт имущественным вычетом и НДФЛ по участку не возникнет?
Может ли двоюродный брат вместо имущественного вычета уменьшить доход на расходы наследодателя, связанные с первоначальным приобретением этих объектов, если сохранились подтверждающие документы?
Можно ли уменьшить его налогооблагаемый доход на расходы, непосредственно связанные с продажей и подготовкой объектов: оплату риелтора, нотариуса, ремонта, вывоза имущества, межевания и иных работ?
Имеет ли значение, кто фактически оплачивал эти расходы? Например, если все платежи сначала производил я, а двоюродный брат компенсировал мне половину на основании нашего соглашения.
Какие документы нужны, чтобы налоговая признала такие расходы: договоры, чеки, банковские переводы, акты выполненных работ, расписки, соглашение между собственниками?
Может ли выплата двоюродным братом компенсации мне по нашему соглашению уменьшить его НДФЛ либо налоговая всё равно будет исходить только из суммы, указанной в договоре купли-продажи как доход каждого продавца?
Не будет ли перевод части полученных им денег мне квалифицирован как дарение или иной отдельный доход?
Как лучше оформить расчёты в договоре купли-продажи: указать перечисление каждому собственнику суммы пропорционально его доле или можно предусмотреть иной порядок распределения денег с учётом нашего внутреннего соглашения?
Можно ли законно предусмотреть в договоре, что часть цены, относящаяся к доле двоюродного брата, перечисляется непосредственно мне в счёт возмещения его части расходов?
Какую форму соглашения между нами лучше использовать: соглашение о распределении расходов и взаиморасчётах, договор займа, соглашение о компенсации расходов либо иной документ? Требуется ли его нотариальное удостоверение?
Основная задача — законно оформить наши взаиморасчёты и понять, какие способы уменьшения НДФЛ действительно допустимы для наследника, а какие внутренние выплаты между нами налоговая учитывать не будет.
Как доказать, что проданный дом не использовался в предпринимательской деятельности ИП?
Здравствуйте, уважаемые юристы! Собираюсь продавать дом в деревне в Татарстане, срок владения более 10 лет. При этом я являюсь ИП на УСН с ОКВЭД 68.20 (Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом). Я знаю, что в случае продажи недвижимости, которой владел более 5 лет, продавец освобождается от налога от продажи. Но если указанная недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности, то данное освобождение не действует независимо от срока владения. Дом, который собираюсь продавать, в предпринимательской деятельности не использовал, в аренду не сдавал ни разу за весь срок владения. Но в случае продажи у налоговой может возникнуть вопрос, ведь я ИП с соответствующим ОКВЭД и мог сдавать в аренду, тогда должен заплатить налог от продажи. Что можно использовать в качестве доказательства того, что данный объект не использовал в предпринимательской деятельности? Хочу учесть все нюансы.
Если да, то при каких условиях?
Здравствуйте!
Прошу проконсультировать по вопросу временного ввоза автомобиля в Россию.
Моя ситуация:
* Я являюсь гражданином Грузии.
* У меня есть действующий вид на жительство в Российской Федерации.
* Постоянно проживаю и официально работаю в России.
* Планирую приобрести автомобиль в Грузии, зарегистрировать его на себя и въехать на нем в Россию через российско-грузинскую границу по процедуре временного ввоза без уплаты таможенных платежей.
Прошу разъяснить следующие вопросы:
1. Смогу ли я пользоваться автомобилем в России в течение одного года, а затем выехать за пределы РФ (например, в Грузию) и сразу же снова въехать в Россию, оформив новый временный ввоз еще на один год без растаможки?
2. Есть ли ограничения на повторный временный ввоз одного и того же автомобиля? Может ли таможня отказать в новом временном ввозе, если автомобиль уже находился в России по предыдущему временному ввозу?
3. Существует ли минимальный срок владения автомобилем до первого въезда в Россию? Например, обязан ли я владеть автомобилем несколько месяцев или могу купить его, зарегистрировать на себя и практически сразу пересечь границу?
4. Может ли моей машиной управлять моя жена — гражданка Российской Федерации? Если да, то при каких условиях?
5. Какие документы необходимо оформить, чтобы жена могла законно управлять автомобилем на территории России (доверенность, страховка, внесение в полис, мое обязательное присутствие и т.д.)?
6. Какие документы мне необходимо иметь при въезде в Россию для оформления временного ввоза автомобиля?
Буду благодарен, если ответ будет основан на действующих нормах Таможенного кодекса ЕАЭС, законодательства РФ и актуальной практике ФТС.
Те, кто владеет недвижимостью более 5 лет не платит налог с продажи?
Приватный вопрос.
Нужно ли платить НДФЛ (Москва - 5 лет владения, Астраханская область 3 года)
Я зарегистрирован в г. Москва. Продал дом с участком в Астраханской области. Срок владения был 4 года. Нужно ли платить НДФЛ (Москва - 5 лет владения, Астраханская область 3 года).
Какие документы нужны для подтверждения права на освобождение от налога?
Добрый день,
нужно ли платить НДФЛ в России при продаже недвижимости в Дубае? Я гражданин РФ.
Как влияет:
статус налогового резидента;
срок владения объектом;
новое соглашение РФ–ОАЭ (с 2026 года)?
Какие документы нужны для подтверждения права на освобождение от налога?
Кратко, по пунктам, пожалуйста.
Прочитала информацию, что в случае принудительной реализации залоговой ипотечной квартиры, у должника
Добрый день!
Прочитала информацию, что в случае принудительной реализации залоговой ипотечной квартиры, у должника возникает необходимость оплаты налога за продажу квартиры (в случае, если срок владения менее 3х лет).
Прошу подробнее разъяснить данную ситуацию: налог необходимо уплачивать с возникшего дохода, а какой тут может быть доход, если средства от реализации направляются на оплату задолженности перед банком?
Можно ли в качестве доказательства отсутствия дохода предъявить в налоговую документы, подтверждающие продажу по исполнительному производству? Освободит ли это от необходимости уплаты налога.
С какого момента исчисляется срок владения дачей при выкупе доли у совершеннолетнего ребенка?
Здравствуйте. Дача приобретена в 2023 году в ипотеку. В 2024 году в счет оплаты внесен материнский капитал. В 2025 ипотека погашена, доли детям выделены. В 2027 году старшему сыну исполнится 18 лет. Он хочет, что бы мы с мужем выкупили у него его долю. Мы не против, но возникает вопрос: с какого года будет отсчитываться срок владения дачей? С момента покупки в 2023 году или с момента выкупа доли?
Нужно ли платить НДФЛ при продаже подаренной квартиры, если есть трое детей?
Мы с супругой в браке, есть трое несовершеннолетних детей. У супруги есть недвижимость, купленная в браке, но оформлен брачный договор. Мне мой отец в 2025 году подарил квартиру, сейчас я хочу продать эту квартиру, меня интересует есть ли у меня право не платить НДФЛ т.к. есть дети, не выжидая минимальный срок владения?
Ищете ответ? Спросить юриста проще