Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

Установите приложение и получите скидку 15% на оплату вопроса

Скидка 15% при оплате вопроса в приложении Правовед.ру по промокоду Pravoved2022

Промокод: Pravoved2022

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Возврат НДФЛ за обучение

На возврат НДФЛ за обучение в соответствии с НК РФ имеет право физическое лицо, осуществившее оплату: собственного образования, учебы родного или опекаемого ребёнка, за учёбу полнородных (неполнородных) братьев или сестёр. Законом установлены отдельные возрастные ограничения и обстоятельства возврата денег для каждой категории.

Возмещение НДФЛ за обучение осуществляется по установленной процедуре. Необходимо заполнить декларацию, представить необходимые документы (справку с работы, копию договора с образовательным учреждением, другие бумаги по требованию), приложить подтверждение факта оплаты и подать их в органы ФНС на рассмотрение.

Консультации юристов по теме на страницах сервиса Правовед.RU помогут правильно реализовать все этапы процесса.

Последние вопросы по теме «возврат НДФЛ за обучение»

Фильтры
1900 ₽
Вопрос решен
Все
Минимизация НДФЛ: обучение за границей с августа 2016 по июль 2017 года
Уважаемые эксперты, Пожалуйста, порекомендуйте, как в моем случае (а) уплатить минимум НДФЛ, (б) затем вернуть максимально возможную долю уплаченного НДФЛ. Ситуация следующая: - сейчас работаю по бессрочному трудовому договору в Москве (непрерывно с 2013 года); - выездов за границу в 2016 году не было; - примерно 10 августа 2016 года выезжаю для обучения в страну Евросоюза (для чего беру ежегодный отпуск с 8 августа и затем отпуск без содержания с 22 августа); - обучение начинается ориентировочно 29 августа и заканчивается в июле 2017 года (обучение для получения степени MBA); - планирую вернуться в Россию и приступить к работе на текущем месте в начале августа 2017 года; - за время моего отсутствия в России единственным платежом в рамках трудового договора в мой адрес (на счет в российском банке) будет выплата годового бонуса (оформляется как премия) в конце декабря 2016 года. Мое понимание налоговых последствий такое: - все мои доходы в 2016 году (заработная плата с января по июль, премия в декабре) облагаются стандартным НДФЛ 13%; - доходы с августа 2017 года в течение 6 месяцев (до января-февраля 2018) будут облагаться НДФЛ 30%; - после накопления 183 дней в России НДФЛ вновь будет 13%. Вопросы, с которыми необходима помощь: 1. Есть ли способ избежать НДФЛ 30% вообще? Пока вижу только одну лазейку. Вроде бы поездка за границу для обучения (а визу у меня будет учебная) на срок менее 6 месяцев не учитывается в сроке нахождения вне России. Что если я уеду на 5 месяцев и 3 недели, затем прилечу в Россию на два дня, затем вновь уеду на 5 месяцев и 3 недели. Позволит ли это избежать повышения НДФЛ вообще или ФНС будет смотреть на это как на одно длительное отсутствие? Здесь нужна очень веская аргументация, которую я смогу представить работодателю (выступающему налоговым агентом), чтобы он поверил, что удерживать надо 13% без рисков в том числе для работодателя? 2. Если НДФЛ по 30% все-таки будут начислять, смогу ли я потом вернуть все средства, удержанные сверх 13%? Есть ли риски, что за какие-то месяцы в казне без возврата останется 30%? Что мне по шагам нужно будет сделать для возврата? 3. Есть ли в моем понимании налоговых последствий какие-то неточности? Очень прошу давать конкретные выполнимые рекомендации именно по трем заданным вопросам. В идеале со ссылками на правоприменение, которые позволят убедить работодателя и ФНС при случае. И не делать copy-paste Налогового кодекса просто ради ответа (к сожалению, порой встречаю тут такое). Заранее большое спасибо за помощь!
, вопрос №1189174, Алексей, г. Москва
Социальное обеспечение
Возврат 3 ндфл за обучение ребенка
К договору 2014 года за обучение дочери у меня две квитанции, одна оплачена в 2014 году, а вторая часть в 2015. Могу ли я включить квитанцию за 2015 год в декларацию по договору 2014 года или ее уже не оплатят?
, вопрос №1186823, Светлана, г. Тюмень
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
Налоговое право
Как заполнить декларацию 3 НДФЛ на возврат вычета за обучение?
Здравствуйте! Программа 3 ндфл на возврат подоходного налога за обучение. Как ее заполнить?
, вопрос №1160635, Кристина, г. Волгоград
Бухгалтерский учет
Возврат НДФЛ за обучение за прошлые периоды
Добрый день! Можно ли подать декларацию 3-НДФЛ на получение вычета за период 2013-2015 г. одновременно? Должна ли это быть декларация с полным пакетом соответствующих документов отдельно на каждый год?
, вопрос №1151964, Светлана, г. Новосибирск
Налоговое право
Можно ли оформить возврат НДФЛ, за обучение ребенка в детском саде?
В каких случая можно вернуть НДФЛ на сумму оплаченную за содержание ребенка в детском саду? В квитанции "Расчеты по родительской плате за Ноябрь 2015 г." и т.д.
, вопрос №1121112, Александр, г. Красноярск
Налоговое право
Возможно ли получить налоговый вычет за обучение в автошколе?
Можно ли получить налоговый вычет за обучение в автошколе?ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
, вопрос №1116283, Ксения, г. Казань
Налоговое право
Подача заявления в ИФНС на возврат НДФЛ за обучение
Здравствуйте! в сентябре 2015 было оплачено обучение в ВУЗе за 1 семестр 2015 и авас за 2 семестр 2016 г Возможно ли подать в декабре 2015г заявление в ИФНС на возврат НДФЛ за обучение в период 215-2016 г
, вопрос №972170, Андрей, г. Новокузнецк
600 ₽
Вопрос решен
Социальное обеспечение
Возврат подоходного за образование
Здравствуйте. Мой ребенок посещает частный д/сад, который по договору предоставляет платные образовательные услуги. Но в возврате подоходного налога в мне отказали.В письме от налоговой инспекции написано, что должна быть точно выделена сумма образовательных услуг, предоставляемых д/садом. Бухгалтер д/сада не дает такого доп. соглашения к договору, ссылаясь на то что не может ее выделить. Например: воспитатель, работая в учреждении 8 часов, только 2 выделяет на реализацию образовательных программ, а остальное время она воспитывает. Поэтому, ни заработную плату не разбить на части , ни по смете не выделить именно ту сумму, которая пошла на образование ребенка. Получается замкнутый круг: д/сад не может указать сумму, требуемую налоговым органом. А родители не могут вернуть подоходный налог. Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в этой ситуации.
, вопрос №903515, Марина, г. Ярославль
600 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Возврат излишне удержанного НДФЛ за прошлый год для не граждан РФ
Здравствуйте! Ситуация такая. Я гражданка Казахстана, работаю в РФ с августа 2014 г. В 2014 г. с меня удерживали 30% НДФЛ, так как я не был налоговым резидентом РФ. Хотя я им стал только с февраля 2015 г., компания с 1 января уже удерживала только 13%. Работодатель оповестил, что я могу теперь вернуть разницу 17% от ранее удержанного НДФЛ. Однако в некоторых источниках (в частности, на сайте ФНС) прочитал о важности налогового года или что-то в этом роде. Тем не менее, на сайте налоговой службы не могу найти четкого ответа: 1. Смогу ли я вернуть излишне удержанный НДФЛ за 2014 г. (с августа по декабрь), если я стал налоговым резидентом в 2015 г.? 2. Если да, куда именно обращаться с заявлением? территориальный отдел НС или какой-то специализированный? Или работодатель может за меня это сделать? 3. Справку, подтверждающую статус налогового резидента, можно получить только в отделении НС в Походном проезде или в любом отделении? От своего родственника гр. Казахстана, который так же, как и я, начал работать с прошлого года и стал налоговым резидентом в 2015 г., я узнала, что работодатель в конце 2014 г. осуществил перерасчет и самостоятельно вернул излишне удержанный НДФЛ, так как, видимо, считал, что работник без сомнения станет налоговым резидентом в скором времени. Отсюда вопрос №4: является ли обязанностью работодателя осуществить подобный перерасчет в конце года, чтобы работник не потерял излишне удержанный НДФЛ? Пожалуйста, укажите, ссылки на необходимые документы, особенно по последнему вопросу.
, вопрос №806339, Лайсана, г. Москва
Защита прав работников
Возврат излишне удержанного НДФЛ, организация ликвидирована в 2014 г
При оплате за обучение дочери стал оформлять налоговый вычет 3-НДФЛ и выяснилось, что на дочь (учится очно, справку приносил из университета) вычет 1400 руб. не предоставлялся в 2014 г. Организация ликвидирована. Бухгалтерию уволили. Могу ли я подать заявление в ФНС о пересчете НДФЛ.
, вопрос №775805, Асхаб, г. Дмитриев
Налоговое право
Возврат НДФЛ за обучение
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, я за три года обучения сменила 4 места работы, справка 2 НДФЛ есть только с текущего и предыдущего места работы. Хочу вернуть НДФЛ за 2012, 2013, 2014 года. Могу ли я запросить у прежних работодателей справки или могу получить их в налоговой? спасибо.
, вопрос №774877, Ильзира, г. Москва
Все
Налоговый вычет
Здравствуйте,я физлицо сдаю в аренду недвижимость плачу налог на доходы 13%,имею ли я право на налоговый вычет при покупке квартиры ,оплату за обучение ребенка в университете?Спасибо.
, вопрос №749679, Лариса, г. Краснодар
Налоговое право
Налоговый вычет
Добрый вечер! В 2007 году я подала документы на налоговый вычет за учебу и получила его не в полном объеме, так как документы на вычет я подала после окончания института, соответственно компенсацию я получила только за последние 3 года обучения. Имею ли я право претендовать на налоговый вычет за покупку квартиры, которую приобрела в 2013 году? Мне в юридической консультации сказали, что я имею право только на один налоговый вычет (либо на обучение, либо при покупке жилья, либо за лечение).
, вопрос №733593, Татьяна, г. Саратов
Налоговое право
3ндфл за 2012,2013,2014 года
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Я сейчас заполняю 3ндфл за 2012,2013,2014 года на налоговый вычет за свое обучение и обучение своего ребенка.До этого никогда 3ндфл не подавал.С 2010 по 2014 год я получал имущественный налоговый вычет на работе в связи с покупкой квартиры в 2010 году.Вычет получил уже полностью в 2014 году.Надо ли в декларациях 3 ндфл отражать это в разделе имущественные вычеты ведь вычет я уже получил.Если да,то все ли графы там заполнять(где прописаны суммы ,особенно не ясно с графой"вычет по предыдущим годам по декларации"и "сумма прешедшая с предыдущего года").2) Владею половиной квартиры(долевая собственность совместно с дочкой).Вычет оформлял на себя на 2000000,но в декларациях 3ндфл надо указывать долю.Надо указывать свои доли(8/18)?Но тогда мне выдают ошибку при вписывании суммы.Когда ставлю цифру 1 все ОК.
, вопрос №731945, Сергей, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
Оформить налоговый вычет за курсы
Здравствуйте! Окончила платные курсы (46 часов), платила лично как физ.лицо, получила "Свидетельство". Несмотря на то, что на сайте организации было написано"Обучение фотоделу", в договоре прописали "просветительские курсы по фотографии". Статус организации - государственный музей. Для оформления налогового вычета я затребовала у организаторов соответствующие документы, выдали всё (договор, чек, квитанцию об оплате), кроме копии лицензии. Ссылаются на то, что лицензии на обучение у них нет, поэтому в договоре пишут "просветительские курсы" и копию лицензии дать не могут. Могу ли я оформить налоговый вычет за обучение в данном случае? На какой закон мне нужно будет сослаться в налоговой инспекции, чтобы приняли мою декларацию?
, вопрос №728066, Наталья, г. Нижний Новгород
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 21.03.2016