8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
500 ₽
Вопрос решен

Оплата НДФЛ при работе с иностранной компанией

Добрый день. Я работаю разработчиком ПО. Я гражданин России живу и работаю в РФ, не зарегистрирован ни как ИП ни как самозанятый. У меня есть договор об оказании услуг с иностранной компанией зарегистрированной на Кипре. Договор заключен в декабре 2017, в нём указан срок действия 12 месяцев. Но работа до сих пор идёт и оплата перечисляется два раза в месяц.

Выплаты по договору компания проводит в рублях на банковскую карту, по номеру карты. В банковской выписке они вроде бы видны как переводы с карты на карту.

Я не уплачивал НДФЛ с этих поступлений с 2017 года.

При этом у меня ещё есть трудовой договор с российской компанией по которому я также работаю разработчиком, по нему все налоги уплачены работодателем как положено.

Как правильно уплатить налоги за весь период поступлений от иностранной компании?

Пока что я понял что достаточно будет правильно заполнить 3-ндфл за каждый год отдельно и помимо самого налога в 13% оплатить штраф за несвоевременную подачу декларации и штраф и пени за несвоевременную оплату налога.

1) Правильно ли я понял или у налоговой возникнут ко мне дополнительные требования и вопросы?

2) Как правильно заполнить декларацию 3-ндфл в таком случае?

Показать полностью
, Александр, г. Санкт-Петербург
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 8.3
Эксперт
Пока что я понял что достаточно будет правильно заполнить 3-ндфл за каждый год отдельно и помимо самого налога в 13% оплатить штраф за несвоевременную подачу декларации и штраф и пени за несвоевременную оплату налога.

Александр

Здравствуйте. 

Отчасти правильно. Самому Вам штрафы платить не надо, они плачиваются тогда, когда их выставит налоговая. Как и пени. А пока да, декларация за каждый год, уплата налога (за 2020-й еще успеваете без штрафа) и ожидайте проверки и выставления к Вам требований.

1) Правильно ли я понял или у налоговой возникнут ко мне дополнительные требования и вопросы?

Александр

Если компания одна, то предъявить Вам претензии по части работы без регистрации как предпринимателя и взыскать штраф по ст. 14.1 КоАП РФ к Вам не смогут.

2) Как правильно заполнить декларацию 3-ндфл в таком случае?

Александр

В принципе это вопрос подготовки документа, который можно рассмотреть в рамках персональной консультации в чате. 

0
0
0
0
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день 

В данном случае Вам действительно с точки зрения закона необходимо подать декларацию 3 НДФЛ за каждый год получения доходов от Вашего контрагента и оплатить НДФЛ, поскольку резиденты РФ оплачивают налоги с общемирового дохода — статья 209 НК  http://www.consultant.ru/docum...

Ставка налога определена статьей 224 НК http://www.consultant.ru/docum...

По доходам периода 2020г. сроки декларирования Вы пока еще не пропустили — не позднее 30 апреля. Срок оплаты налога за 2020г. так же пока не нарушен — не позднее 15 июля. По остальным же годам Вами допущены нарушения.

Не поданы своевременно декларации, не оплачен налог.

Ответственность за несвоевременную подачу декларации — статья 119 НК http://www.consultant.ru/docum... , за неоплату налога — статья 122 НК 

http://www.consultant.ru/docum... . 

Кроме того будет пеня за каждый день просрочки в оплате — статья 75 НК http://www.consultant.ru/docum... калькулятор пени можете посмотреть здесь https://www.b-kontur.ru/profi/...

С другой стороны, если все оставить как есть, при сумме неуплаченного налога превышающего 2 700 000 руб. за 3 фин.года подряд будет риск ответственности по ст. 198 УК (при меньшей — нет)http://www.consultant.ru/docum...

Отдельная зона рисков — подтверждение легальности средств в рамках 115-ФЗ.

Все остальные моменты на тему анализа ситуации и рисков для Вас того или иного шага требуют детальной проработки ситуации и могут быть рассмотрены в рамках отдельной полноценной услуги в чате.

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
Надо ли подавать декларацию в налоговую РФ за период работы в Казахстане и уплачивать налог, если зарплата выплачивалась в это время иностранной фирмой?
Человек проживал с 01.01.23 в Казахстане до 2.04.23 , затем в Армении до 11.2023, затем в Канаде , границу России не пересекал. Надо ли подавать декларацию в налоговую РФ за период работы в Казахстане и уплачивать налог, если зарплата выплачивалась в это время иностранной фирмой?
, вопрос №4103322, Григорий, г. Москва
1000 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
По закону ОАЭ НДФЛ не плачу, должен ли платить подоходный налог в РФ?
Добрый день , работаю в Дубае в иностранной фирме , перестал быть налоговым резидентом РФ несколько лет назад . При этом налоговым резидентом ОАЭ также не являюсь , так как провожу более полугода в командировках в других странах ближнего востока. По закону ОАЭ НДФЛ не плачу , должен ли платить подоходный налог в РФ?
, вопрос №4094302, Stas, Алматы
Трудовое право
Вопрос - если я работаю как самозанятый на вторую компанию и получаю от нее и только от нее оплату услуг в
Я работаю по ТК на полный рабочий день в одной компании и как одновременно самозанятый в другой компании. Профили моей работы по ТК и по саммозанятости разные, на вторую компанию я по ТК никогда в жизни не работал. Вопрос - если я работаю как самозанятый на вторую компанию и получаю от нее и только от нее оплату услуг в постоянном размере в одинаковые дни каждого месяца, то может это мне вылиться в какие-то проблемы с ФНС?
, вопрос №4101908, Виктор, г. Долгопрудный
586 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
На данный момент мне необходимо заполнить декларацию 3-ндфл, а также оплатить налог по доходу, который, как я поняла, составляет 13% с кадастровой стоимости каждого из объектов
Здравствуйте. В прошлом году продавала 2 объекта недвижимости, а именно квартиру и гаражный бокс. В собственности все более 5 лет. На данный момент мне необходимо заполнить декларацию 3-ндфл, а также оплатить налог по доходу, который, как я поняла, составляет 13% с кадастровой стоимости каждого из объектов. Подскажите, пожалуйста, нужно ли мне оплачивать данный налог, если и гараж, и квартира перешли ко мне по дарственной от моей бабушки, и, если да, то действительно ли мне необходимо выплачивать 13% или есть какой-то способ оплатить меньше?
, вопрос №4101481, Екатерина, г. Москва
Налоговое право
Здравствуйте.В 2021 году продала дом с земельным участкам, и вот в 2024 году пришёл налог в размере 23800 рублей с НДФЛ, как мне быть в такой ситуации?
Здравствуйте.В 2021 году продала дом с земельным участкам,и вот в 2024 году пришёл налог в размере 23800 рублей с НДФЛ,как мне быть в такой ситуации?
, вопрос №4101305, Наталья Кузьмина, г. Москва
Дата обновления страницы 26.04.2021