Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
НДС
Последние вопросы по теме «ндс»
Вопрос: хочу его теперь продать, должен ли я в моей ситуации при продаже платить НДС?
Добрый день.
Суть: я ИП, на патенте (оказание услуг по прокату) , взял в лизинг КАМАЗ (ни на какой баланс организации не ставил, ну и ни в каких расходах не показывал, т.к. просто на патенте), лизинговые платежи включали НДС, лизинг полностью выплачен и КАМАЗ выкуплен по выкупной цене по договору 1.000 ₽, в СТС и ПТС стоит отметка что собственник теперь я (ИП), возврата уплаченного НДС по лизингу не оформлял.
Вопрос: хочу его теперь продать , должен ли я в моей ситуации при продаже платить НДС ?
Что в данной ситуации они могут на меня повесить?
Приватный вопрос.
89515310007 Георгий У меня вопрос о том что: Компания ОСНО; Я УСН; Акцизный товар компания мне продает без НДС, и я единственный так покупаю у этой компании
89515310007 Георгий
У меня вопрос о том что:
Компания ОСНО;
Я УСН;
Акцизный товар компания мне продает без НДС, и я единственный так покупаю у этой компании. Очевидная ошибка происходит у компании.
Могли бы связаться со мной?
И вообще все обязательные платежи если в течение года физ лицо будет несколько раз открывать и закрывать ИП с УСН 6% (открыло ИП, поработало пол года, закрыло, месяц-два подождало и опять открыло)?
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, в таком вопросе. Как будут исчисляться налоги, страховые взносы, 1% уплаты с 300 000, переход на НДС при обороте свыше 150 млн. руб. и вообще все обязательные платежи если в течение года физ лицо будет несколько раз открывать и закрывать ИП с УСН 6% (открыло ИП, поработало пол года, закрыло, месяц-два подождало и опять открыло)? Одни говорят, что налоговая может посчитать целый год как общий налоговый период, т.к. физ лицо одно и то же
В итоге непонятно - должен ли я платить НДС при продаже своего ПО или нет?
Я являюсь автором и разработчиком программного обеспечения. Также я являюсь индивидуальным предпринимателем. Мое ПО не входит в реестр отечественного ПО.
На основании п.26 статьи 149 налогового кодекса продажа ПО, не зарегистрированного в реестре отечественно ПО, должна облагаться НДС.
Однако, согласно п.3 статьи 346.11 налогового кодекса, я как ИП на УСН не должен платить НДС.
В итоге непонятно - должен ли я платить НДС при продаже своего ПО или нет?
Это я покупатель плачу НДС за покупку авто?
Добрый день. Купили автомобиль в кредит в автосалоне СТС Мотерс. В договоре написано цена 1800000 в том числе НДС 300000. Это я покупатель плачу НДС за покупку авто?
Может ли импортёр продавать по закупочной цене, чтобы компенсировать ввозной НДС?
Добрый день, подскажите пожалуйста, как будет выглядеть схема уплаты НДС в следующем случае:
Юридическое лицо в Киргизии производит продукцию и экспортирует в Россию. Производитель и импортёр - аффилированные лица, грубо говоря я сам произвожу в Киргизии и импортирует ИП мой партнёр в Россию. Если я произвёл продукцию и отгрузил импортёру на миллион рублей - заплачу ли я НДС как производитель в Киргизии или НДС будет платить уже импортёр после ввоза в Россию? Может ли импортёр продать продукцию по той же цене, по которой закупил в Киргизии (с учетом того, что мы партнеры и по сути это единый бизнес), чтобы вычесть всю сумму ввозного НДС из исходящего. То есть закупил на миллион и продал за миллион, вычел НДС полностью в этом случае. Или так нельзя и будут вопросы у налоговой?
Подводя итог ещё раз:
Какова цепочка уплаты НДС в описанном случае?
Может ли импортёр продавать по закупочной цене, чтобы компенсировать ввозной НДС?
Подскажите, пожалуйста, можно ли совмещать патент с другими формами налогообложения в рамках одного вида деятельности?
Добрый день. У меня ИП на ПСН, розничная торговля. Подскажите, пожалуйста, можно ли совмещать патент с другими формами налогообложения в рамках одного вида деятельности? Необходимо выставлять счета на оплату некоторым организациям с НДС.
Данный сервис предоставляет блогеру право (суб-лицензию) на использование музыкальных композиций в видео-материалах блогера
Добрый день!
Мы российское ООО на УСН разрабатываем игры для мобильных.
Недавно приобрели подписку на портале, известном в среде YouTube-блогеров - Epidemic Sound (epidemicsound.com).
Данный сервис предоставляет блогеру право (суб-лицензию) на использование музыкальных композиций в видео-материалах блогера.
Платеж осуществляется как ежемесячное списание с корпоративной карты.
В связи с этим вопрос: являемся ли мы налоговыми агентами по НДС и Прибыли при совершении данного платежа?
Заранее спасибо!
Если всё-таки имеет право, то придётся ли мне уже в РФ оплачивать НДС?
Приватный вопрос.
Обязаны ли мы в этом случае уплачивать ндс?
Заключаем контракт по 44 фз, мы ип на усн. Заказчик указывает сумму контракта с ндс. Обязаны ли мы в этом случае уплачивать ндс?
Возможно ли что они ошибаются и можно как то минимизировать этот налог?
Здравствуйте. Ситуация такая. У жены кофейня кондитерская. Система налогообложения в 2021 году была патент, до сегодняшнего дня мы были не в курсе, да и никто нас не уведомил, что с 1 января 2022 года нас перекинули на общую систему налогообложения. А это 13% налог и 20% НДС. Итого выходит, что за 2 месяца выручки мы должны отдать 33% налога, а это выйдет очень большая сумма. В интернете пишут, что тут можно вычесть расходы. Расходов было много, есть счета фактуры. Но наши местные бухгалтера говорят, что без вариантов и придётся отдавать 33% налога. Возможно ли что они ошибаются и можно как то минимизировать этот налог?
2022, поставить на вычет этот НДС (Х рублей)?
Здравствуйте!
Мы в Тульской области - Общество с ограниченной ответственностью (далее - "Общество") занимаемся производством изделий из пластмассы, реализацию которых облагаем НДС и платим НДС в бюджет.
17.10.2018 мы растаможили (Дата Таможенной декларации и выпуска из таможенной зоны для пользования запчастями на территории России) запчасти для станка, который изготавливает нашу продукцию. 15.10.2018 мы заплатили таможне НДС (Х рублей) со стоимости этих запчастей.
1. Правомерно ли в Декларацию по НДС за 4 квартал 2021, сданную 25.01.2022, поставить на вычет этот НДС (Х рублей)? Имеется ввиду истечение 3 летнего срока по налоговому кодексу, в течение которого допустимо уплаченный в бюджет НДС при принятии товара к бухгалтерскому учёту, поставить в книгу покупок на возмещение из бюджета.
2. Чтоб не истек срок 3 летней давности для возмещения данного НДС из бюджета, какую для этого дату нужно вписать в столбец Книги покупок "Дата принятия на учёт товаров (работ, услуг), имущественных прав"? Мы хотим вписать 01.10.2021 - что раньше, чем 3 года от 17.10.2018 - дата принятия к бухучёту запчастей, оформленная формой ТОРГ-1.
Вопрос каким образом подтвердить 0% НДС в контракта продавца-покупателя?
Добрый день.
Дано: сделка между продавцом - российским юрлицом и покупателем - филиалом нерезидента (юрлица). Сделка по продаже оборудования на условиях FCA Москва. В договоре прописано, что покупатель после отгрузки обязуется экспортировать данный товар. После приобретения данного оборудования покупатель его экспортировал в третью страну своему конечному клиенту. Соответственно CMR оформления между покупателем и конечным покупателем, но с указанием места отгрузки - адрес продавца.
Вопрос каким образом подтвердить 0% НДС в контракта продавца-покупателя?
Ищете ответ? Спросить юриста проще
