Вас интересует вопрос, связанный с двойным налогообложением? На Правовед.ru вы всегда сможете найти ответ. Обширная база вопросов с ответами, а также лучшие специалисты в данной сфере в вашем распоряжении.
При недостатке информации со страниц портала спросите наших специалистов. Юристы проанализируют ваш вопрос и с учетом всех тонкостей и деталей ситуации дадут вам советы и рекомендации простым и доходчивым языком.
Онлайн консультация или телефонный звонок - выберите нужный формат. Сотни профессионалов, отлично разбирающихся в двойном налогообложении, готовы прийти к вам на помощь. Неважно, где вы живете, какое у вас время суток, насколько сложна ваша проблема - задайте вопрос прямо сейчас и в ближайшие 15 минут вы получите первый ответ минимум от одного из наших юристов!
Последние вопросы по теме «двойное налогообложение»
Добрый день!
Я зарегистрирована как ИП в России, и хочу зарегистрировать ТОО в Казахстане. Будет ли у меня двойное налогообложение? Может быть, у ФНС будут ко еще какие-то требования в связи с наличием ТОО в Казахстане? Спасибо!
Добрый день
У меня действующий ИП УСН 6% для сдачи недвижимости в аренду.
В октябре устраиваюсь работать по найму в ЕС с оформлением ВНЖ
Планирую также сдавать через ИП - двойное налогообложение устраивает
Отчетность подаю через moedelo, цифровая подпись истекает в конце года.
В данный момент нахожусь за пределами РФ, пересекать границу в ближайший год не планирую, соот-но лично в налоговую зайти не могу
Подскажите варианты, как продолжить подавать отчетность удаленно?
Спасибо
Здравствуйте. Вопрос связан с двойным налогооблажением. В РФ имеется ИП на патенте. Ранее получал выручку от контрагента в валюте. После июня начались серьёзные проблемы с получением валютных платежей в РФ. Пока решал, что делать - успел побывать в Турции и открыть там счёт в банке для физ.лица, потребовалось внести депозит 50,000 лир. Депозит уже разблокировался и был благополучно потрачен. Заявления об открытии счетов за рубежом отправлял в налоговую РФ. На каждый счёт, итого 3 электронных заявления - обычный в лирах, депозитный в лирах и на долларовый счёт. В августе ситуация начала припекать ещё сильнее и пришлось решиться на переезд в Армению с открытием местного ИП. Было открыто 5 счетов, о которых также я уже уведомил налоговую РФ - счёт ИП в драмах, счёт ИП в долларах, счёт ИП в рублях, счёт физ.лица в драмах и счёт физ.лица в долларах. Успел успешно получить один валютный перевод от моего контрагента. Ситуация вроде бы, казалось бы, начала по-тихонечку разгуливаться. Но потом вспомнил тему про двойное налогообложение. И с учётом всей доступной и порой противоречивой информации в интернете, разобраться самому крайне проблемно. Необходим анализ моей ситуации и план того, что и как правильно делать дальше - какие налоги и куда платить, по каким формам и куда отчитаться, чтобы везде всё и правильно было зачтено, в том числе прояснения на тему легально ли вообще работать таким образом и т.д и какие есть более безопасные варианты.
Также, пока нет плана возвращаться в РФ по истечении 6 месяцев. Либо останемся в Армении, либо подвигаем в другую страну - это может быть Турция. Может быть какая-то другая страна, куда пригласят по работе. Хотелось бы краткий брифинг на тему того, изменится ли что-то в налоговой ситуации для меня по истечении этого срока, вроде как, там есть всякие понятия, которые прекращают действовать, если ты больше 183 дней не находишься в РФ и т.д.
Плюс ко всему, если я буду официально трудоустроен как сотрудник в какой-то зарубежной компании - нужно ли в этом случае платить какие-то налоги в РФ?
в связи с тем что в нашем снт не выделены земли общего пользования ,ФНС насчитала нам налог за земли общего пользования с учетом земель находящимся в собственности у .членов снт. получается двойное налогообложение . Можно ли опратистовать зто решение в суде. были ли подобные прецеденты.
Здравствуйте.
У меня есть ип работаю по контракту зарубежной компанией (вэд) из Дании. После введённых санкций против РФ не могу получать переводы в долларах из дании.
Можно ли это как то обойти?
Например открыть ип в киргизии и получать доллары туда. А после конвертировать их в рубли и получать в РФ.
Будет ли двойное налогообложение?
Буду ли я таким образом нарушать указ, что получать оплату в валюте на зарубежный счёт запрещено?
Каким способом лучше выводить средства с киргизского банка, просто перевод личных средств? Или надо чтобы был договор с моим ип из РФ и ип КР?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста про налоговое и валютное резиденство:
Правильно ли я понимаю, что:
Если я была трудоустроена на территории РФ, будучи налоговым резидентом, то:
если пробуду на территории РФ менее 183 дней, тогда в конце года я должна буду заплатить разницу в налогах по уже выплаченным зарплатам?
Например, я работала в январе, феврале, марте. Моя фирма закрылась, я осталась без работы, трудовую получила на руки.
В апреле я уезжаю в другую страну к родственникам. До, скажем, ноября я живу у родственников, в ноябре возвращаюсь на пару недель, и должна буду до конца года заплатить налоговую разницу по уже выплаченным зарплатам сама, так как фирма закрылась? Налоговая пришлёт уведомление какое-то или я должна сама прийти к налоговой?
Второй вытекающий из этого вопрос: если я в апреле уехала к родственникам, летом, скажем, в июне, нашла и оформилась на работу у них (Армения), то я не должна попадать под двойное налогообложение, ведь есть договор между странами?
Но тогда я в любом случае теряю налоговое резиденство (хоть и являюсь гражданкой РФ), и должна буду заплатить налоги за разницу налогов с зарплат за январь, февраль и март?
Так как у меня есть доля в доме, то потеряв налоговое резиденство, я получу повышенный налог на имущество?
То есть задача:
1. понять, каким будет налог на имущество,
2. Должна ли я доплатить за январь, февраль и март (так как работала в белую),
3. Как будет взиматься налоговая разница (арест счетов, квитанция),
4. При наличии договора между странами, должна ли я буду прикладывать какие-то дополнительные документы, и будет ли взиматься налоговая разница с моих счетов в банках других стран,
5.должна ли я подавать информации об открытых в странах евразийского экономического союза счетах,
6. Если мне перечислят одну валюту (драмы), а я переведу их в рубли, то будут ли у меня какие-либо проблемы по валютной части? В армянских банках некоторые проблемы с полями по назначению платежа, как мне доказать законное происхождение средств (подарок от тёти?). Не будут ли мои счета в РФ заблокированы из-за этого?
7. Если я поеду, скажем, не к родственникам, а в санаторий, смогу ли я сохранить налоговое резиденство, если пробуду в санатории до пресловутых 183 дней или санаторий просто останавливает счётчик, то есть пробыла 120 дней в стране, а пока в санатории дни не считают? Или сидя в санатории в Армении можно будет дополучить необходимые 63 дня для сохранения налогового резиденство РФ.
С Уважением,
Было = гражданин РФ, который работал как ИП по договору оказания услуг с заказчиками в другой стране. Финансовые расчеты - через SWIFT в валюте.
Сейчас = валютные переводы для действующего ИП невозможны, SWIFT под санкциями. Гражданин РФ находится в Кыргызстане, есть местная регистрация и возможность открыть ИП (получать $ на свой р/с) либо ООО (устроить на работу доверенное лицо и через него выводить свою же з/п).
Вопросы:
- Согласно новому валютному законодательству, как правильнее сделать, через ИП или ООО?
- Попадает ли в этом случае юр.лицо на двойное налогообложение?
- Если правильно всё-таки ООО, то налог за работника оплачивается только на стороне работодателя в казну Кыргызстана? Или работник в РФ также что-то оплачивает в налоговую?
Такая ситуация: купил квартиру в прошлом браке, при разводе она осталась в ней, так как договорились - не будем возиться с переоформлением долей, пусть она пользуется квартирой целиком, а мне она отдаст квартиру которую возьмет в ипотеку. Так и поступили, все мирно, все честно. Прожил я в квартире около 10 лет, решил улучшить жилищные условия, но менять эту пока она с обременением сложно, а выкупить у меня долю в старой бывшая жена не может. Но это нормально - я просто хочу сдавать ту в которой жил, а доход от этого пустить на ежемесячный платеж по ипотеке взятой уже мною на третью квартиру уже полностью мою.
Так вот вопрос - хотел бы нормально оформлять договора с арендаторами - от имени своего ИП, с выплатой налогов и тп. Но как мне сдавать формально чужую квартиру? Выше тут уже читал в вопросах ответы = договор безвозмездный для налоговой не повод не получать налоги с нуля :) дополнительно к тому, что они и так получат с УСНО(кстати не понятно почему двойное налогообложение то получается?), отдать в управление мне за минимальные деньги это тоже вероятность влететь на "мнимость" и оплату двойной таксы. Как тогда быть? Можем мы с бывшей женой заключить какой то такой договор, в котором будет прописано именно обоюдное безвозмездное пользование ею моей доли в старой квартире, а мною ее ипотечной квартирой? Ну будет ли тут опять каких то возражений со стороны налоговой? Да и вообще, юридически такое возможно?
Здравствуйте. Мой вопрос - о налоге самозанятого на доходы, полученные от иностранной организации в валюте. Как известно, рублевый эквивалент дохода высчитывается по курсу ЦБ на момент (день) непосредственного получения валюты. Затем он считается еще раз - в момент конвертации. Если это режим "доходы" (6%), получается очень невыгодно, по сути, двойное налогообложение, ведь считать курсовую разницу (расходы) нельзя. Что в этом случае происходит у самозанятых с их теми же 6 процентами?
Я гражданин РФ, трудоустроен в Беларуси и живу в Минске. Сейчас планирую переезд в Санкт-Петербург и буду продолжать работать на белорусскую компанию удалённо. Хочу узнать, могут ли возникнуть проблемы с налогами? Двойное налогообложение? Или другие нюансы?
Участок земли в Калужской области имеет два кадастровых номера и два владельца.
Обнаружили на публичной кадастровой карте, что наш участок (совместная долевая собственность (три участника), межевание не проводилось, регулярно платим налоги) имеет еще один кадастровый номер. Получили две выписки ОГРН - нашу, по которой платим налоги, и по другому номеру - там участок полностью присвоен другим человеком.
Фактически произошел захват совбственности и, получается, двойное налогообложение.
Что делать? Можно ли как-то решить вопрос в досудебном порядке?
Можно ли получить участок земли в другом месте в той же деревне?
Если только через суд, то подавать заявление нужно по месту жительства истца (Москва, Московская область) или ответчика (Калужская область)?
Межевание не проводилось, есть ли какой-то срок, в который нужно обязательно провести межевание?
Захватчиком участка, судя по всему, является владелица дома, расположенного на участке, дом был ей продан нами десять лет назад.
Здравствуйте! Вопрос такой: Нужно ли платить ввозной (10-20%) НДС при покупке товара в Беларуси (у Белорусской компании), при условии что товар не произведён в Беларуси, а ввезён этой компанией из Европы (или других стран не входящих ЕАЭС), официально с растоможкой и уплатой таможенных сборов. Ведь у нас единая экономическая зона. Если нужно, то получается двойное налогообложение при ввозе в Беларусь и при ввозе из Беларуси в Россию.