Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

Установите приложение и получите скидку 15% на оплату вопроса

Скидка 15% при оплате вопроса в приложении Правовед.ру по промокоду Pravoved2022

Промокод: Pravoved2022

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Упрощенная система налогообложения

Вас интересует вопрос, связанный с упрощенной системой налогообложения? На Правовед.ru вы всегда сможете найти ответ. Обширная база вопросов с ответами, а также лучшие специалисты в данной сфере в вашем распоряжении.

При недостатке информации со страниц портала спросите наших специалистов. Юристы проанализируют ваш вопрос и с учетом всех тонкостей и деталей ситуации дадут вам советы и рекомендации простым и доходчивым языком.

Онлайн консультация или телефонный звонок - выберите нужный формат. Сотни профессионалов, отлично разбирающихся в упрощенной системе налогообложения, готовы прийти к вам на помощь. Неважно, где вы живете, какое у вас время суток, насколько сложна ваша проблема - задайте вопрос прямо сейчас и в ближайшие 15 минут вы получите первый ответ минимум от одного из наших юристов!

Последние вопросы по теме «упрощенная система налогообложения»

Фильтры
400 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Распределение налогов между Федеральными, Региональными и местными бюджетами
Уважаемые эксперты! Подскажите, пожалуйста, начинающему предпринимателю-бухгалтеру, каким образом распределяются следующие налоги между различными бюджетами в Российской Федерации: Изучил налоговый кодекс и бюджетный. Так и не смог нормально разобраться. 1. Налог на добавленную стоимость 2. Налог на прибыль 3. Акцизы 4. Налог на доходы физических лиц 5. Налог на добычу полезных ископаемых 6. Водный налог 7. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных ресурсов 8. Государственная пошлина 9. Налог на имущество организаций 10. Налог на игорный бизнес 11. Транспортный налог 12. Земельный налог 13. Торговый сбор 14. Налог на имущество физических лиц 15. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 16. Упрощенная система налогообложения 17. Единый налог на вменённый доход 18. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 19. Патентная система налогообложения
, вопрос №1816610, Александр, г. Пермь
400 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Попадаю ли я под программу Налоговые каникулы?
Добрый день, Я открыла ИП Ткачева Дарья Ивановна первый раз в жизни в июле этого года. ИП зарегестрирован в Краснодаре (во вложении информация по ИП). Нахожусь на упрощенной системе налогообложения. Позже я нашла закон Краснодарского края от 08.05.2015 N 3169-КЗ (ред. от 30.11.2015) "Об условиях применения упрощенной системы налогообложения на территории Краснодарского края" (принят ЗС КК 22.04.2015). Мой основной ОКВЭД 72.20 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук. И это мой основной источник дохода по ИП. На первый взгляд, я соответствую всем критериям, но мне все равно хотелось бы проконсультироваться со специалистом, и убедиться, что я правильно понимаю ситуацию, и не упускаю из вида каких-либо рисков. Скажите, как я могу убедиться, что я дейстивтельно попадаю под эту льготу? И существуют ли какие-нибудь подводные камни в использовании этой льготы, которые важно учитывать?
, вопрос №1805396, Дарья, г. Краснодар
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
Налоговое право
Какими будут налоги при аренде помещения у ООО на УСН, если мы работаем с ОСН?
Наша компания- обычное ООО с обычной системой налогообложения, и мы ищем сейчас новый офис и склад под аренду, нашли хорошее предложение тоже от ООО но уже работающей на УСН. Нам прислали договор аренды, где указан размер арендной платы - 150000руб. в месяц и написано что НДС не облагается, в связи с применением Арендодателем Упрощенной Системы Налогообложения. Наш бухгалтер говорит,что это чревато тем, что мы напрямую попадаем на НДС на эту сумму. То есть для нас эта Аренда становится на +18% дороже,так как эту сумму нам каждый раз придётся перечислять налоговой. Так ли это?
, вопрос №1788746, Илья, г. Москва
Налоговое право
Как нужно рассчитать налог при упрощенной системе налогообложения?
пожалуйста объясните формулу расчета налога при упрощенной системе. По какой формуле он рассчитывается. Спасибо за помощь
, вопрос №1788053, анна, г. Волгоград
Налоговое право
Как определите сумму авансового платежа при применении упрощенной системы налогообложения, подлежащую уплате в бюджет
как определить сумму авансового платежа, подлежащую уплате в бюджет при применении упрощенной системы налогообложения, подлежащую уплате в бюджет, если организация, которая применяет упрощенную систему налогообложения, в качестве объекта налогообложения выбрала доходы. По итогам отчетного периода сумма начисленного квартального авансового платежа составила 7 500 рублей. За этот же период сумма уплаченных страховых взносов на обязательное страхование составила 4 000 рублей, сумма выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности – 1 200 рублей.
, вопрос №1787445, анна, г. Волгоград
Налоговое право
Должна ли я оплатить налог 6% с расчетного счета, если поступившие деньги не являются моим доходом?
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Собираюсь открыть ИП, упрощенная система налогообложения (6%) . Заниматься собираюсь кадровыми услугами.(подбор персонала). Вопрос заключается в следующем: Должна ли я буду оплатить налоги, если мне завод(работодатель) перечисляет денежные средства на покупку билетов для работников, которых я набирала. Т.е по сути, это не мои деньги, они не являются моим доходом. На эти деньги я приобретаю билеты для людей, а остаток возвращаю работодателю. Как мне быть в такой ситуации?
, вопрос №1765629, Дарья, г. Красноярск
Налоговое право
Формирование договорной цены при упрощенной системе налогообложения
В отношении нашей организации (ООО) применяется режим упрощенной системы налогообложения (Объект: "Доходы"). Поставщик - налогоплательщик НДС. Размер платежа по Договору - 12 000 рублей с учетом НДС. Верная сумма по Договору?
, вопрос №1745122, Александр, г. Екатеринбург
Недвижимость
Оформление продажи квартиры, использовавшейся в предпринимательской деятельности
Предприниматель (упрощенная система налогообложения), использовал свою квартиру для сдачи в найм, вид деятельности "Сдача в найм собственного недвижимого имущества". Сейчас он прекратил свою деятельность, квартиру не сдает уже 2 месяца, планирует закрыть ИП. Эта квартира была приобретена им в 1998 году, по договору купли-продажи. Право собственности было оформлено только в 2016 году. В настоящее время, он продает квартиру, не в предпринимательских целях, а в личных. 1. Как правильно оформить продажу, что указывать в договоре купли-продажи, продает ИП, или физическое лицо? 2. Если указывать что продает ИП, то правильно ли перечислить деньги за продажу квартиры, на счет предпринимателя? И, в этом случае, надо ли в договоре купли - продажи, указывать реквизиты банка, где у предпринимателя счет, чтобы деньги поступили туда? 3. Возникнут ли вопросы у Налоговой, что это за высокая сумма, учитывая, что на счет предпринимателя никогда не поступало более 30 тысяч рублей в месяц, а сейчас сумма примерно 1 миллион 600 тысяч рублей? 4. Может ли Налоговая наложить арест на счет на этом основании? Если да, может надо заранее известить Налоговую что поступит сумма за проданную квартиру? 5.Какой налог надо будет заплатить с суммы продажи квартиры, если у предпринимателя УСН, 6 процентов? Отражать ли это в Книге доходов предпринимателя? И когда надо оплатить эту сумму? На какой закон ссылаться, если у Налоговой появится вопрос, почему заплатили именно 6 процентов? 6. Если в договоре купли - продажи, все таки надо указать, что продает физическое лицо, то какой налог надо заплатить, учитывая что квартира была куплена предпринимателем в 1998 году (договор купли-продажи), а Право собственности на нее оформлено в 2016 году? Можно ли не платить налог, или надо платить 13 процентов (когда?)?
, вопрос №1734925, Инна, г. Москва
Налоговое право
Существуют ли какие-либо способы максимального уменьшения налоговых отчислений?
Добрый день, уважаемый юрист! С сентября планирую начать заниматься проектом, который будет оказывать помощь школьникам и студентам по разным учебным дисциплинам: это и решение заданий, и подготовка к ЕГЭ. В связи с тем, что я буду получать определённые денежные средства, я должен оформить ИП. Знаю, что существует упрощённая система налогообложения - она мне и подойдёт. У меня к вам следующий вопрос. Существуют ли какие-либо инструменты уменьшения оплаты всех налогов (ведь кроме УСН мне придётся отчислять огромную сумму в пенсионный фонд)? Мне 23 года. Может быть, существует какая-то программа поддержки молодых предпринимателей? Спасибо за ответ!
, вопрос №1714127, Владимир, г. Киров
Налоговое право
Можно ли торговать моторными и трансмиссионными маслами на данном ОКВЭДе?
Добрый день, подскажите пожалуйста, ОКВЭД 47.30.2 - Подгруппа «Торговля розничная смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств». Возможна ли торговля моторным, трансмиссионным маслом, охлаждающими жидкостями и тормозными жидкостями по данному ОКВЭДу без наличия кассового аппарата, на упрощённой системе налогообложения? Спасибо
, вопрос №1712633, Геннадий, г. Нарьян-Мар
1200 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Налогообложение договора дарения (ИП)
Здравствуйте. Я ИП состоящий на упрощенной системе налогообложения (объект налогообложения 6% c доходов). Единственный вид деятельности по ЕГРИП ( сдача личного имущества в аренду). В том году я по договору дарения подарил своей матери (физическое лицо не являющееся ИП) недвижимое имущество (жилой дом, нежилое помещение и земельный участок). Договор дарения был заключен между физическими лицами и зарегистрирован в Росреестре. Должен ли я уплатить НДС при отчуждении недвижимого имущества по договору дарения? ( Лично я считаю, что нет поскольку налогоплательщики по УСН освобождены от уплаты НДС при передачи имущества). Другие налоги, например 6% от стоимости передачи личного недвижимого имущества по договору дарения своей матери? Буду признателен если в ответе будут ссылки на судебно-арбитражную практику.
, вопрос №1707022, Андрей Шпак, г. Иркутск
1000 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Применение ставки 0% ИП на УСН. Превышение суммы дохода за 2016 год
согласно Закона Тюменской области № 20 от 31.03.2015 по льготному ОКВЭД 62.01 мы как Ип можем применять процентную ставку по УСН 0%. Но в законе есть пункт 2.3 по которому доход не должен превышать предельный размер. В 2016 году в планах законодателей было увеличение предельного размера до 120 млн. Но этот закон к сожалению так и не приняли. А мы сделали промах и доход у нас в 2016 году составил 10 млн, что больше положенного размера. На данный момент ИФНС говорит, что бы мы сдавали уточненную декларацию и оплачивали налог 6% со всей суммы полученного дохода в 2016 году. В вышеуказанном законе № 20 есть пункт о том, что доля доходов от деятельности по которой процентная ставка 0% должна ли быть не менее 70%. У нас в выписке ЕГРЮЛ есть еще один ОКВЭД к которому можно отнести часть суммы выручки 63.11.1 (этот ОКВЭД не попадает в льготную категорию). Коэффициент-дефлятор и индексируемые на него величины, применяемые для целей главы 26.2 "Упрощенная система налогообложения" НК РФ в 2016 году - 60 000 000 (х 1,329=79 740 000). Соответственно 79 740 000 / 10 раз = 7 974 000. А от 10 млн это более 70% Если разбить по нашим двум ОКВЭД то получаются суммы: 62.01 - 7 235 341 63.11.1 - 2 996 137 Можно ли так поступить? И как будет выглядеть декларация с двумя процентными ставками? Либо есть ли какое то решение данной проблемы с минимальными затратами?
, вопрос №1701133, Инна, г. Тюмень
Бухгалтерский учет
НДС при УСН и ОСН
Мы работаем на УСН,НДС не выделяем и не платим.Заказчик работает на ОСН и просит,чтобы в акте выполненных работ было выделено НДС или уменьшить сумму договора на 18%. Как быть?
, вопрос №1674860, ирина, г. Саратов
289 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Какую систему налогообложения выбрать для ООО?
Здравствуйте, уважаемые юристы! У меня интернет-магазин с доставкой товаров по почте в отдалённые уголки России. Так как оплата от покупателя происходит наложенным платежом (при получении на почте) на балансе моего предприятия происходят кассовые разрывы, которые я покрываю от компании, выдающая займы под гарантию выкупов от данных заказов. В итоге входящие платежи на расчётный счёт имеют назначение платежа как "Выдача займа по договору XXX". Исходящие платежи стандартные - покупка товара оптом, оплата услуг обработки заказов и т.д., но возврат займа происходит автоматически, поскольку платежи от клиентов принимает в первую очередь компания, производящая отправки клиентам и далее она автоматически переводит данные средства в компанию, которая меня кредитует. В итоге по балансу моего расчётного счёта приходит большая часть займов и лишь небольшая часть уходит на расходы. Вопрос следующий. Из той информации, что мне известно выдача займов налогом не облагается. Должен ли я платить налоги и какую систему налогообложения выбрать? Заранее благодарю за ответы.
, вопрос №1665021, Иван Р, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
Справка о доходах для нового ИП на патенте
Здравствуйте! Для открытия кредитной карты в банке просят предоставить копию налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения (либо по форме 3-НДФЛ) + выписку с расчетного счета. Я — ИП, патент от 1 июня 2017, налоговые каникулы. Зарегистрирован 10 мая 2017 года. Что предоставлять? И где раздобыть это предоставляемое?
, вопрос №1664884, Дмитрий, г. Москва
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 18.11.2017