Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

Установите приложение и получите скидку 15% на оплату вопроса

Скидка 15% при оплате вопроса в приложении Правовед.ру по промокоду Pravoved2022

Промокод: Pravoved2022

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Личный кабинет налогоплательщика

Последние вопросы по теме «личный кабинет налогоплательщика»

Фильтры
Банкротство
Финансовый управляющий имеет право запрашивать документы о должнике в налоговый орган через свой личный кабинет налогоплательщика?
Добрый день! Финансовый управляющий имеет право запрашивать документы о должнике в налоговый орган через свой личный кабинет налогоплательщика? Если нет, то по какому закону (если можно ссылку на этот закон и статью) не имеет права. Заранее спасибо за ответ!
, вопрос №3387523, Алексей, г. Екатеринбург
Налоговое право
Что можно сделать в этой ситуации
Здравствуйте! В апреле 2021 года я продала автомобиль, который был в собственности два с половиной года. На тот момент я не знала, что в данном случае придется платить налог. Покупала я его за 340 тысяч рублей, есть договор купли-продажи. Продала за такую же цену, но договор не сохранился, машина находится в другом регионе, телефона покупателя тоже нет.Вчера совсем случайно я зашла в личный кабинет налогоплательщика и обнаружила уведомление о необходимости предоставить декларацию о доходах до 3 апреля 2022 года. В понедельник пойду в налоговую, но хочется быть готовой к неожиданным санкциям.Какие меня ждут штрафы? Каким образом можно восстановить договор купли-продажи (если он нужен)?Как рассчитывается налог, если нет договора? Что можно сделать в этой ситуации. Я добросовестно отношусь ко всем платежам, и эта ситуация не дает мне спокойно спать, хочется как можно скорее внести ясность. С уважением, Жанна.
, вопрос №3340463, Жанна, г. Ставрополь
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
Налоговое право
78 НК РФ заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет.Таким
Добрый день. Я подала декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию через личный кабинет налогоплательщика 12.12.2021 года на возврат налогового вычета за 2018 год. Из налоговой пришло уведомление о проведении камеральной проверки. 11.03.2022 года пришло уведомление что проверка прошла успешно и можете подавать заявление о возврате суммы. Заявление я подала, а 15.03.2022 года приходит ответ от налоговой инспекции "в соответствии с п. 7 ст. 78 НК РФ заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет.Таким образом, заявление за 2018 год Вами подано за пределами трехлетнего срока и возврату не подлежит." Дело в том что в кабинете налогоплательщика подать заявление на возврат суммы не возможно пока не пройдет камеральная проверка. Вопрос в том, что декларацию 3-НДФЛ я подала во время, а то что проверка закончилась уже в следующем году, есть ли здесь моя вина?
, вопрос №3248576, Кунгурова, г. Москва
Гражданское право
Ошибочно через личный кабинет налогоплательщика подано заявление на возврат денег, что делать?
Добрый день! Ошибочно через личный кабинет налогоплательщика подано заявление на возврат денег, что делать?!
, вопрос №3241597, Юлия, г. Семикаракорск
2300 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
В конце февраля 2022 в личном кабинете налогоплательщика получил акт налоговой проверки, в котором указано, что я не уплатил налог, плюс начислены штрафы
В 2020 продал квартиру, в которой владел 1/2 доли. В 2021 через личный кабинет налогоплательщика подал заявление в свободной форме с приложением документов об освобождении от подачи декларации и уплаты налога на доходы физических лиц в связи с продажей квартиры. Основание – соблюдение срока владения недвижимостью в соответствии с п.2 ст. 217.1 НК РФ. В конце февраля 2022 в личном кабинете налогоплательщика получил акт налоговой проверки, в котором указано, что я не уплатил налог, плюс начислены штрафы. Считаю требования налоговой необоснованными, хочу отбить
, вопрос №3231719, Сергей, г. Реутов
1400 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Будут ли мне начислены пени и за какой срок?
10.02.2022 г. в личный кабинет налогоплательщика мне пришло уведомление от ФНС о непредоставлении декларации 3-НДФЛ на земельный участок, полученный в дар в 2008 г. 31.01.2008 г. отчим передал мне в качестве дара 1/4 доли земельного участка. С отчимом мы не состоим в родственных отношениях. Факта удочерения не было. Договор дарения я подписывала в присутствии и с согласия своей матери. В 2009 году в сроки, установленные законодательством, я не предоставляли декларации 3-НДФЛ на земельный участок, скорее всего, потому что не знала, что её нужно предоставлять. Родители не могут сейчас вспомнить, приходило ли уведомление от ФНС о необходимости подачи декларации и уплате НДФЛ. Даже если и приходилось, и они оплатили налог, они не поменять, документов об уплате найти не можем. У меня есть несколько вопросов относительно этой ситуации: 1. Имеется ли срок давности по предоставлению декларации 3-НДФЛ? Или я не могу на это ссылаться и декларацию предоставить придётся? Можно ли признать срок запроса декларации и срок уплаты налога, как упущенный? 2. Можно ли проверить, не предоставляли ли мы декларацию ранее и уплачивали налог? Например, в 2009 г? Может есть запрос в архив или ещё куда-нибудь? 3. В случае подачи декларации в этом году, какую стоимость объекта недвижимости мне нужно указать? на момент получения в дар земельного участка? то есть на 2008 год? кадастровая стоимость менялась в 2013 г (смотрела в Фонде реестра). Отчим приобрёл земельный участок в 2005 году, есть договор купли - продажи, там указана стоимость. То есть указывать 1/4 этой стоимости? 4. Будут ли мне начислены пени и за какой срок? за все 13 лет?
, вопрос №3199773, Олеся, г. Москва
289 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Могу ли я все же сменить объект налогообложения в этом году?
Добрый день! 22 декабря 2021 года я отправила уведомление в налоговую по форме 26.2-1 о смене объекта налогообложения УСН через личный кабинет налогоплательщика ИП. 28 декабря 2021 налоговый орган ответил, что направленное мной заявление не было принято, так как не было подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. Получается, что на 2022 год я снова остаюсь на прежнем объекте налогообложения, так как должна была уведомить налоговый орган до 31 декабря. Правомерен ли такой отказ? Могу ли я все же сменить объект налогообложения в этом году?
, вопрос №3185363, Татьяна Шеренкова, г. Москва
Недвижимость
Подскажите пожалуйста куда обратиться чтобы все прояснить, может это быть ошибкой?
Здравствуйте. Ситуация следующая. На днях, поступило оповещение с налоговой, что изменился статус на имущество, я зашла в личный кабинет налогоплательщика, и действительно там появилась квартира, 1/2 доля, меня это шокировало, пошла в налоговую, там проверили, сказали да, так и есть, ошибки быть не может, посоветовали запросить выписку из ЕГРН, я так и сделала, и действительно два собственника я и ещё один собственник, фамилии у нас одинаковые, родственников таких не помню,причём указана моя девичья фамилию, но указаны только ФИО других данных нет. Вообще не понятно откуда ноги растут, документом на эту квартиру у меня нет.. Подскажите пожалуйста куда обратиться чтобы все прояснить, может это быть ошибкой??
, вопрос №3171554, Екатерина, г. Москва
Все
Налоговый вычет
если я с 2018 по 2019 год отправлял налоговую декларацию для вычета по земельному участку, а в 2020 году купил квартиту, в 2021 году хочу подать декларацию, мне отправлять их отдельно через личный кабинет налогоплательщика или указать и квартиру и земельный участок или как быть вообще помогите)))
, вопрос №3166993, Алиасхаб Анзоров, г. Екатеринбург
Все
Налоговые уведомления
Добрый день. Мне с налоговой в личный кабинет налогоплательщика приходят уведомления об оплате земельного, имущественного налога . Адрес улицы, дома не мой. А номер кадастровый и дата регистрации ростреестра мои. Ходил в налоговую говорят идти в росреестр, а те обратно в налоговую отсылают??? И так по кругу. Что делать, как решить проблему??? Ведь потом в задолженность закинут. Или оставить , пусть сами все исправляют???
, вопрос №3109115, vc, г. Москва
500 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Перспективы выиграть спор у ФНС при вынесении судебного приказа за пределами 6-ти месячного срока и нарушением ФНС досудебного порядка по взысканию транспортного налога с ФЛ?
Добрый день! Прошу ответить на вопрос. ФНС направила установленным порядком мне уведомление об оплате транспортного налога за 2018 год. При этом, требование об оплате этого же налога не направлял ни через личный кабинет налогоплательщика ни, почтой. В конце сентября 2020 года ФНС подал заявление о вынесении судебного приказа в мировому судье, приложив документы в обоснование своего требования, в том числе не направленное требование об оплате транспортного налога за 2018 год, в котором указано, что оплате должна быть произведена до налогоплательщика до 19.02.2020г. Документы, подтверждающие направление указанного требования в суд не представлялись. Мировой судья, не смотря на то, что заявитель подал заявление о вынесении судебного приказа уже за пределами 6-ти месячного срока (фактически 7 месяцев от крайней даты) от даты указанной в требовании которые ФНС представила в суд приложением, вынес судебный приказ. При этом, судебный приказ, в нарушение действующего законодательств, не содержит информацию за какой период взыскивается задолженность ни в отношении налога ни в отношении начисленных пени. Я в установленный законом срок отменил судебный приказ, судья вынес постановление об отмене судебного приказа в котором так же не указал периоды начисленного налога и пеней. ФНС через 3 месяца от даты отмены судебного приказа указанного в определении, т.е. В пределах 6-ти месячного срока от даты отмены приказа, направил административный иск в суд, приложив, в том числе копию требования (без документов доказывающих направление требования налогоплателщику), без копии судебного приказа, который не содержит периоды задолженности. При этом, текст административного иска направленного мне ФНС отличается от текста иска направленного ФНС в районный суд (не в части суммы требования, в части обосновании доводов, в частности расчета начисления пени). В своем иске ФНС базируется на изменившейся судебной практике и, имеющей место последние полгода - год, в том числе в судах апелляционной инстанции, в том числе по делам конкретного судьи который в настоящий момент рассматривает спор, что раз мировой судья вынесла приказ (посчитав, что нет спора о праве, посчитав что сроки предъявления не нарушены), то после отмена указанного судебного приказа у вышестоящих судов нет права пересматривать это решение мирового судьи и, районный суд удовлетворяет подобные иски ФНС, при условии, что после отмены судебного приказа прошло не более 6 месяцев (даже если суд видит, что они были вынесены с нарушением): https://sankt-peterburgsky--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=44314793&delo_id=5&new=5&text_number=1 Есть ли у меня шанс выиграть спор с налоговой по совокупности доводов или какого-то одного довода: 1. ФНС не направила в мой адрес установленным порядком (фактически не направила) налоговое требование, тем самым нарушила, фактически, досудебнную стадию взыскания налога и пеней. 2. ФНС подала в заявление о вынесении. Судебного приказа, за пределами 6-ти месячного срока предьявления. 3. Отмененный судебный приказ и советующее определение мирового судьи не содержит обязательные для него указание периодов начисления налогов и пеней. Ни ответчик ни суд исходя из непосредственно текста приказа и определения не может, фактически, однозначно определить (без знакомство с материалами дела у мирового судьи) о том же налоге и периоде идет речь в административном исковом заявлении и судебном приказе, на который ссылается истец; 4. Текст административного иска направленного ответчику не соответствует иску направленному суду, эти тексты не являются идентичными. При этом, ФНС к направленному мне иску не приложила документы, указанные как приложения и часть которых у меня отсутствуют как в личном кабинете, никогда мне не направлялись. ? Сталкивались ли Вы с подобными ситуациями, знакома ли вам положительная судебная практика (желательно вышестоящих судов, апелляционных и/или кассационных судов / ВС)? Насколько у меня, с вашей точки зрения, есть основания выиграть спор с ФНС и, что бы вы посоветовали в качестве доводов, на что сделать упор в возражениях? P.S. Принципиально готов пройти по спору обжалуя не удовлетворяющее меня решение , если потребуется, так далеко, как получится (апелляция/касация…). Так как я физическое лицо - размер госпошлины за обжалование не велик, а судебные расходы ФНС как госорган, как я понимаю, не предъявляет. Заранее благодарю за ответ! С уважением, Дмитрий
, вопрос №3064421, Дмитрий, г. Санкт-Петербург
800 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Нужно ли платить налоги, если я ИП в России, но не резидент, а деньги поступают на карточку ФЛ?
Здравствуйте! 1) Подскажите, пожалуйста, если я являюсь ИП на упрощенной системе налогообложения 6% в Россиим (совмещенная с патентной системой налогообложения, но патент на 2020 год не подавал), при этом весь 2020 год я был за границей, а на мою российскую карточку физического лица (не расчетный счет) поступали регулярно деньги от других физических лиц, граждан РФ в течение 2020 года. До 2020 года жил в России, клиенты также делали регулярные переводы на карточку физического лица. Не будет ли вопросов у налоговой (ко мне или к банкам), если я сдам нулевую декларацию, не заблокируют ли карточки физического лица? Клиентам гораздо удобнее переводить на карточку физического лица. 2) В конце декабря 2020 я подавал заявление на патент для ИП на 2021 год в налоговую РФ письмом через личный кабинет налогоплательщика, без электронной подписи (патент на весь 2021 год). Но мне в налоговой ответили, что в таком формате мы не принимаем заявления. Имею ли я право по закону сейчас подать заявление на патент, с на весь 2021 год уже в нужном формате, ссылаясь на то, что предыдущий формат им не подошел. Именно на весь 2021 год, а не на его остаток.
, вопрос №3058014, Олег Воробьёв, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
Как мне вернуть излишне уплаченные средства?
Добрый день! Подскажите как обосновать и каким нормативным актом руководствоваться. Ситуация следующая в 2019-2020 годах я сдавал в наем квартиру официально по договору. В 2019 году и в 2020 году в налоговую подавал декларацию 3НДФЛ и оплачивал налог с полученной прибыли по ставке 13%. Недавно я узнал, что рассчитал сумму налога не правильно, так как в нее не нужно было включать оплату коммунальных услуг по счетчикам (по этому поводу есть специальное письмо Минфина РФ). Таким образом, заплатил больше, чем положено. Как мне вернуть излишне уплаченные средства? Я слышал, что из бюджета деньги вернуть уже нельзя, можно получить баллами в личный кабинет налогоплательщика. Так ли это?
, вопрос №3021751, Алексей, г. Дзержинск
489 ₽
Вопрос отозван
Налоговое право
2 Как избавиться от непонятной задолженности тянущейся с 2018 года?
Здравствуйте! 1) Ситуация такая, я закрыл ИП в январе 2018 года и сдал декларацию нулевку, так как за все время существования ИП не оказывал услуг и не получал прибыли. Налоги были списаны по амнистии и на сколько я понимаю мне закрыли ИП без каких либо долгов. В августе 2020 я вновь зарегистрировал ИП, и к концу года увидел, что в личном кабинете налогоплательщика висит большая сумма задолженности, хотя по сути должна была быть лишь за 5 месяцев работы в качестве ИП на УСН 6% В конце года я уплатил налогов 17148₽ обязательные страховые взносы через Личный кабинет налогоплательщика проигнорировав указанные суммы, так как посчитал их необоснованными. И внес еще 4865₽ подоходного налога (6%) с выручки. В феврале я перешел на налогообложение НПД и сейчас надо сдать 3-ндфл за 2020 и 2021 год о смене надогооблажения. В 2021 году 1 марта налоговая списала с меня недоимку по постановлению в размере 15986₽ якобы за 2020 год. Когда приехал разбираться в налоговую, выяснил, что за мной числится долг с 2018 года, но при этом за все это время мне не поступало не одного уведомления или какой то справки о том, что я что-то должен, эта сумма не отображалась в кабинете гос услуг, хотя там всегда любые пени штрафы и т.д. Отображаются. И вот собственно вопросы! 1) я сейчас заполняю 3-ндфл и в разделе 2.1.1 в строке 142-143 указываю сумму взносов, мне там что нужно указать, все оплаченные налоги, включая подоходный или только страховые взносы (17148₽) или + подоходный (4865₽)? И где указывать то, что налоговая с меня списала еще 15986₽ Якобы за неуплату в 2020 году? 2) Как избавиться от непонятной задолженности тянущейся с 2018 года? там и долг висит и пени… и вообще не понятна откуда сумма 49328! Прикреплю Скриншоты из ЛК : https://yadi.sk/i/7U_tFqUncUt1...
, вопрос №3014410, Степан Матюхин, г. Уфа
Налоговое право
Является ли это основанием для отмены решения о штрафе
Добрый день, в октябре 2019 г. я подал с опозданием Декларацию 3 НДФЛ в связи с продажей квартиры и добровольно оплатил налог на доходы (согласно моим расчетам), не дожидаясь результатов КНП, которая закончилась 16.01. 2020 г. Недавно я совершенно случайно - в личном кабинете никакой информации об этом нет-узнал, что мне выставлен штраф за неподачу декларации в срок. Решение было принято в конце апреля 2020 и отправлено мне по почте Поскольку с конца 2019 года я пользуюсь только личным кабинетом и от бумажных носителей отказался, то в почтовый ящик не заглядывал. Скажите: 1. имела ли налоговая право принимать решение о штрафе спустя более 3 месяцев после завершения КНП и добровоьной уплаты налога до начала КНП. 2. нарушила ли налоговая ст. 52 НК РФ «Личный кабинет налогоплательщика» или иные статьи НК, посылая документ только по почте. 3. является ли это основанием для отмены решения о штрафе. 4. в течение какого срока налоговая может подать на меня в суд за неуплату штрафа.
, вопрос №2939103, Юрий, г. Москва
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 31.08.2022