8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1100 ₽
Вопрос решен

Или налоги надо платить на территории Казахстана?

Может Самозанятый гражданин РФ получать доход от иностранной компании на счет в Казахском банке и открыть счет в казахском банке на физлицо.

Может Самозанятый заключить агентский договор с иностранной компанией на получение комиссионных с видом деятельности продвижение товаров?

Полученные комиссии самозанятый декларирует в РФ как САМОЗАНЯТЫЙ ? Или налоги надо платить на территории Казахстана?

, Анна, г. Москва
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
Эксперт

Анна, добрый вечер! Юрисдикция контрагента самозанятого для возможностей применения данного специального налогового режима Федеральным законом № 422-ФЗ не ограничена поэтому заказчиком услуг самозанятого может быть как российское так и иностранное юрлицо. Что касается вида деятельности, что агентирование для данного налогового режима прямо запрещено поэтому применять его в отношении такого дохода ( от оказания самозанятым агентских услуг) не получится ( п.п. 5 п. 2 ст. 4  Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ).

Полученные комиссии самозанятый декларирует в РФ как САМОЗАНЯТЫЙ? Или налоги надо платить на территории Казахстана?

 доходы от самозанятости идет в РФ т.к. данный специальный налоговый режим применяется в РФ. Соглашения между государствами не распространяются на специальные налоговые режимы, в т.ч. режим для самозанятых. Но в данном примере Вы в принципе не можете его применять для данной услуги, как указал выше.

0
0
0
0
Дарья Горлова
Дарья Горлова
Юрист, г. Москва
рейтинг 7.9
Эксперт

Добрый день! 

Может Самозанятый гражданин РФ получать доход от иностранной компании на счет в Казахском банке и открыть счет в казахском банке на физлицо.

Валютный резидент (гражданин РФ) может свободно открыть счет в Казахстане и осуществлять все виды валютных операций (кроме зачисления дивидендов от иностранных компаний), так как с Казахстаном есть автоматический обмен финансовой информацией (ст.12 «Федерального закона „О валютном регулировании и валютном контроле“ от 10.12.2003 N 173-ФЗ). 

Может Самозанятый заключить агентский договор с иностранной компанией на получение комиссионных с видом деятельности продвижение товаров?

Договор заключить может, но его предметом не может являться агентская деятельность, так как согласно ст. 4  Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ самозанятый не может заниматься агентированием. Здесь нужно рассмотреть услугу по поиску клиентов.

Полученные комиссии самозанятый декларирует в РФ как САМОЗАНЯТЫЙ? Или налоги надо платить на территории Казахстана?

Если Вы не являетесь налоговый агентом Казахстана, то налог платите как самозанятый в РФ. Само по себе открытие счета не делает Вас налоговым резидентом РК. 

Налоговый Кодекс РК
Статья 217. Резиденты
1. Резидентом Республики Казахстан в целях настоящего Кодекса признается: 

1) физическое лицо: 

постоянно пребывающее в Республики Казахстан; 

непостоянно пребывающее в Республике Казахстан, но центр жизненных интересов которого находится в Республике Казахстан; 

0
0
0
0
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день.

Может Самозанятый гражданин РФ получать доход от иностранной компании на счет в Казахском банке и открыть счет в казахском банке на физлицо.

Да, это возможно. В сиду статьи 12 ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле валютный резидент РФ вправе открыть счет за пределами РФ. Получение оплаты от нерезидентов на счета в банках расположенных в странах ЕАЭС,  или странах обменивающихся информацией с РФ в автоматическом режиме происходит без ограничений.  Суммы оплаты в иностранной валюте для отражения в системе мой налог пересчитываете в рубли по курсу ЦБ на день оплаты.

Может Самозанятый заключить агентский договор с иностранной компанией на получение комиссионных с видом деятельности продвижение товаров?

Нет, не может — статья 4 422-ФЗ 

2. Не вправе применять специальный налоговый режим:

5) лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, если иное не предусмотрено пунктом 6 настоящей части

Т.е. заключать агентский договор для продвижерия товара  как самозанятый  Вы не вправе 

Полученные комиссии самозанятый декларирует в РФ как САМОЗАНЯТЫЙ? Или налоги надо платить на территории Казахстана?

Исхожу из того что Вы не являетесь налоговым резидентом РК. Налоги на территории РК возникают в случае если Вы ведете свою деятельность на территории РК, или получаете доход от источника в РК. Просто получение оплат на счет в РК налогооблагаемого дохода в РК не создает. 

При этом важно понимание того, что применять  режим самозанятости РФ,  если Вы сами находитесь за пределами РФ и работаете с нерезидентами Вы так же не вправе.

Все остальные  моменты, касающиеся построения схемы  налогообложений, в т.ч. с участием иностранных юрисдикций, могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

1
0
1
0
Анна
Анна
Клиент, г. Москва
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, физ. лицу придется подавать в налоговую отчет о движении денежных средств? И возникает ли здесь обязанность по сдаче декларации по 3-ндфл? или только по НПД? Спасибо.

Если гражданин РФ  находится в РФ 183 дня в году и более он обязан уведомлять об открытии счетов за пределами РФ и подавать отчеты о движении средств по ним — статья 12 ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле. При этом указанное физ.лицо не подает отчет о движении средств на счете в РК 

при условии, что общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (вклад) (списанных с указанного счета (вклада) за отчетный год, не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, либо остаток денежных средств на указанном счете (вкладе) по состоянию на конец отчетного года не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, если в течение отчетного года зачисление денежных средств на указанный счет (вклад) не осуществлялось.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/15452676240afa2b4ce846308d8f9434eaac4019/

Виды отчетности зависят от того какой налоговый режим будет у Вас применяться. Если у Вас НПД, то отражение доходов происходит в системе Мой налог, если Вы не будете самозанятой, а просто физ.лицом, то, в случае если будете нал.резидентом РФ, подается декларация 3 НДФЛ, но все это уже за рамками первоначального вопроса и может быть рассмотрено в рамках полноценной услуги в чате

0
0
0
0
Похожие вопросы
Недвижимость
Распространяется ли на продажу именно по цессии возможность не платить налог?
Добрый день! Вопрос по уплате НДФЛ с продажи недвижимости. В 21.11.2016г заключили с застройщиком договор ДДУ (студия). Оплату по договору произвели в тот же день наличными. Дом сейчас в июне 2024г сдан в эксплуатацию. Ключи мы еще не получили и в собственность студию не оформили. Если сейчас продать студию по переуступке другому физ.лицу (до момента оформления в нашу собственность) возникнет ли обязанность по уплате ндфл с продажи? Понятно, что минимальные сроки владения уже давно прошли с момента оплаты договора.. Загвоздка именно в том, что это еще не жилая недвижимость, а право требования на недвижимость... Распространяется ли на продажу именно по цессии возможность не платить налог? Не могу найти четко прописанных норм права по этой ситуации
, вопрос №4166278, Олеся, г. Ставрополь
Приватизация
С 2011 года не платил членские взносы, подозреваю, потому что участок не давали приватизировать, обосновывая тем, что находится он на территории промзоны
Добрый день! В 1993 году дедушка получил участок в СНТ. С 2011 года не платил членские взносы, подозреваю, потому что участок не давали приватизировать, обосновывая тем, что находится он на территории промзоны. В 2021 году я оформила участок на себя, но тоже без приватизации, нам просто поменяли членскую книжку, участок перешел просто так, как будто он ничей! Долги все оплатили, на участке есть постройки, сегодня заинтересовалась, действительно ли невозможна приватизация, и, пообщавшись с соседями, выяснила, что у всех нас на руках только членские книжки, никаких правоустанавливающих документов. Все кто пытался приватизировать участки - остались с носом, но продолжают работать на своих участках. Некоторые из участков были проданы уже несколько раз. Вопрос: насколько целесообразно продолжать работать на участке, если 30 лет все было спокойно, то возможно ли, что сейчас вздумают забрать нашу аллею под другие нужды, или та же промзона помешает?
, вопрос №4166222, Екатерина, г. Москва
Недвижимость
Каждому с продажи достанется по 600000 рублей, будут ли наследники платить налог?
В наследство вступили трое,досталась квартира в равных долях,по завещанию. Со дня смерти прошло 1,5 года и решили продать квартиру. Каждому с продажи достанется по 600000 рублей, будут ли наследники платить налог?
, вопрос №4166118, Светлана, г. Куса
Налоговое право
Вопрос нужно ли платить налог с продажи если укажем сумму в договоре 1 млн руб
Добрый день. Продаем участок дачный, основание наследство, в собственности 6 месяцев. Вопрос нужно ли платить налог с продажи если укажем сумму в договоре 1 млн руб
, вопрос №4166110, Юлия, г. Москва
800 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Вопросы следующие: - какой налог и с какой суммы надо будет заплатить?
Добрый день. У меня вопрос про налог с продажи автомобиля. Вводные такие: 1. Я купил автомобиль 2 года назад за 600к рублей. 2. 2 месяца назад я оформил через дарение его на свою родную сестру. 3. Она выставили автомобиль на продажу за 800к рублей. Вопросы следующие: - какой налог и с какой суммы надо будет заплатить? - как можно сократить налог? Я слышал много всяких вариантов, что можно сделать налоговый вычет на сумму 250к; можно просто в договоре указать 250к, а остальные деньги забрать под расписку и тд. Мне тут просто не оч понятно, надо ли платить налог 13% со всей суммы (исключая налоговый вычет) или только с суммы полученной выгоды, тоесть с 200к (хотя тут непонятно насколько для неё применима история со стоимостью за которую машина была куплена).
, вопрос №4165241, Александр, г. Москва
Дата обновления страницы 16.02.2023