Размеры, правила начисления и то, когда платить налог на имущество в 2016 году регулируют статьи главы 32-й НК РФ (399–409). Глава 32 НК РФ заменила нормы и правила, прописанные в законе 2003–1, который «работал» только до конца 2014 года. Для организаций нормы, правила и сроки обязательных платежей описаны в статьях главы 30-й НК РФ.
Ставка, согласно которой будет рассчитываться налог на имущество организаций и физических лиц, колеблется от 0,1% до 2% для граждан и от 1% до 2,2% для организаций.
Величина выплат зависит и от законов, принятых в регионах — указанные в НК и поправках к нему ставки являются лишь верхним пределом, который пошлина на имущество не должна превышать. В остальном же области, республики и города федерального значения самостоятельно устанавливают тарифы для граждан и организаций.
Поскольку 2014—2016 гг. — время резких изменений в сфере обложения, имеет смысл уточнить, сколько, когда и за что платить, заранее. Сделать это можно на портале Правовед.ru. Специалисты по налоговому праву ответят на ваши вопросы и помогут с расчетами он-лайн и по телефону.
Добр.вечер! Я пенсионер (1960г.р.), прожив. в Москве в кварт., кот. была в собств. вместе с матерью (без опред.долей) -1/2 у каждого. Недавно мама умерла, у меня теперь 3/4 (1/4 наследует сестра) Квартиру пришлось продать., купила другую, маленькую. Мне надо платить налог на имущество (при продаже) - только за наследуемую 1/4 - или только сестра, хоть и пенсионер, платит (у меня это было 1 жилье, у нее же была своя отдельн.квартира)?!
А за вновь приобретенную кварт.я должна впредь платить нал.на им.? СПАСИБО
Здравствуйте. Моему ребенку (в январе 20г исполнилось 18 лет) пришел налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов + пеня.
Живет и учится в Москве, а налог пришел с Хабаровска где раньше проживала. Ребенок не имеет ни какое имущество и т.п. При оплате в Москве сказали разбирайтесь сами мы не знаем ни чего...это как...ехать в Хабаровск? Спасибо.
Добрый день.
В 2016 году я как ИП купил у Деп.имущества г.Москвы нежилое помещение с рассрочкой платежа на пять лет с залогом. НДС при продаже не начислялся в соответствии со ст.146 НКРФ (п.2, пп.12). Помещение зарегистрировано на меня в ЕГРН. Использую это помещение для предпринимательской деятельности (под розничный магазин). Ежемесячно уплачиваю платежи по рассрочке и учитываю их в Расходах при расчете налога (аванса) по УСН. Помещение не включено в перечень объектов, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Плачу за него налог на имущество с налоговой ставкой =0,5%.
С 2015 года и по сегодняшний день я на упрощённой системе налогообложения УСН (Доходы минус Расходы) 15%. Сейчас хочу сменить систему налогообложения на патентную (ПСН) или общую (ОСНО). А после полной оплаты по договору, продать 1/2 доли.
Вопрос:
1. При ПСН можно ли вообще будет продать помещение используемое для предпринимательской деятельности?
Если можно, то как будет рассчитываться налог от продажи?
2. При ОСНО как будут рассчитываться налоги от продажи (НДФЛ и НДС)?
Надо ли мне начислять НДС при продаже, если НДС при покупке не начислялся?
При расчете НДФЛ есть ли ограничения на СУММУ вычета из налоговой базы и ДАТУ оплаты, учитываемой в вычете?
3. При УСН (Д-Р) как будет рассчитываться налог от продажи?
Надо ли будет дополнить ОКВЭД 68.10 (Покупка и продажа собственного недвижимого имущества)?
Если продолжать учитывать платежи по выкупу помещения в Расходах при расчете налога (аванса) по УСН (Д-Р), то при продаже помещения через пару лет мне придётся уплатить налог 13% со ВСЕЙ суммы?
, вопрос №2669310, Максим Владимирович Быков, г. Москва
Добрый день.
Я ИП на УСН (Д-Р)15%. В 2018 году я как ИП купил нежилое помещение под магазин у Деп.имущества г.Москвы, которое до этого арендовал. В 2019 году оплатил налог на имущество физ.лиц с налоговой ставкой = 0,5%. Кадастровая стоимость на 1 января 2018 года была 2,5 млн.руб. Кадастровая стоимость на 1 января 2019 года стала 12,5 млн.руб. Сейчас хочу перейти на ПНС или ОСНО.
Вопросы:
1. Может ли кадастровая стоимость меняться каждый год?
2. ИП на УСН/ПНС/ОСНО может получить освобождение от налога на имущество, используемое для его коммерческой деятельности?
3. Если я уже оплатил налог за 2018 год имеет смысл мне подать обращение о возврате уплаченного налога?
4. Почему в извещении налоговая ставка=0,5%, а не 2%?
5. Если перейти на ОСНО, можно ли будет учитывать этот налог при расчете НДФЛ?
, вопрос №2668244, Максим Владимирович Быков, г. Москва
Есть нежилое здание налог на имущество по которому определяется по кадастровой стоимости. Для расчета авансовых платежей была получена выписка ЕГРН о кадастровой стоимости на первое число налогового периода (01.01.2019 г.). В этом году была получена новая выписка соглсно которой кадастровая стоимость увеличилась с 09.01.2019 г. Площадь здания не менялась.
Согласно сведениям ЕГРН дата внесения новой стоимости: 09.01.2019
Обязана ли организация осуществлять перерасчет налога за 2019 г. в связи с увеличением кадастровой стоимости с 09.01.2019 г. и подавать уточненные налоговые расчеты, декларацию по налогу за 2019 г.??? Если да, то начислят ли пеню, штраф??
Добрый день!
ФНС в 2017 году обнаружила, что я прохожу у них под двумя фамилиями, и на каждую фамилию записано отдельное имущество. Пересчитали все налоги на имущество и земельные налоги и прислали уведомление к доплате некоторой суммы за по налогу на имущество за 2014 год.
Но само уведомление датировано, само собой, 2017 годом. Налоговая утверждает, что данные долги не попадают под списание, так как в уведомлении стоял срок оплаты до 01.12.2017, а "списание происходит только для задолженностей со сроком образования 01.01.2015".
Верна ли предоставленная ими информация, или все-таки данная задолженность попадает под списание?
На мое имущество (автомобиль) как физ.лицо судебные приставы наложили арест из-за долгов самого первого собственника данного имущества (юр.лицо). На следующий день арест был снят, но данные в органы ГИБДД не были переданы. Об аресте я узнал когда после продажи автомобиля мне написал новый собственник. Он не смог поставить его на учет. В результате звонков, переписки с органами ФССП и ГИБДД арест был снят спустя практически год. За этого год, когда автомобиль находился фактически в собственности у другого человека, я получил уведомление от налоговой о начислении налога на имущество. Данный налог я не оплачивал. Как правильно подать иск об отмене данного налога? Нормами каких законодательных актов я могу оперировать? Как привлечь к иску ФССП?
Здравствуйте, согласно поправкам к ФЗ 232 от 29.07.18 , обязано ли физлицо платить транспортный, земельный и налог на имущество? Или оплата этих налогов теперь является добровольной?
в ноябре 2019 года я вышел на пенсию. По факту выхода на пенсию, мне положена льгота по отмене налога на имущество. Как я выяснил после выхода на пенсию, такая льгота существует и до выхода на пенсию (предпенсионный период). Но в этом случае это нужно было оформить. Я такую льготу по налогу не оформлял, по причине не знания (попросту не интересовался) Вопрос: есть ли возможность мне отменить налог на имущество за 2019-й год?
Добрый день. Прошу проконсультировать по налоговому кодексу.
В новой редакции НК РФ есть п.1 статьи 45.1, которая гласит:
1. Единым налоговым платежом физического лица признаются денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства налогоплательщиком - физическим лицом в счет исполнения обязанности по уплате транспортного налога, земельного налога и (или) налога на имущество физических лиц.
И в ФЗ №325 от 29/09/2019 в эту же статью вносятся изменения, которые начинают действовать с 01/01/2020 года, которая гласит:
10) в статье 45.1:
а) пункт 1 после слов "уплате" дополнить словами "налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 6 статьи 228 настоящего Кодекса,"
Согласно этим документам, налоги - транспортный, земельный, имущественный и НДФЛ являются добровольными.
Получается, я могу написать заявление в свое отделение Налоговой Инспекции и потребовать не взимать у меня эти налоги, так как у меня нет доброй воли их оплачивать.
Прошу ответ направить на эл адрес.
Спасибо.
Как Не получила требование об уплате налога на имущество за 2019 год. В личном кабинете налогоплательщика три разных суммы, которые с точки зрения арифметики никак не складываются. Тем временем ФНС начисляет пени. Как правильно поступить, учитывая, что собираюсь на госслужбу и мне необходима справка об отсутствии задолженности.
, вопрос №2647748, Малышева Ольга Евгеньевна, г. Вологда