Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

Установите приложение и получите скидку 15% на оплату вопроса

Скидка 15% при оплате вопроса в приложении Правовед.ру по промокоду Pravoved2022

Промокод: Pravoved2022

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в РФ является главным видом прямых взысканий денежных средств, которые исчисляются в процентах от совокупного дохода граждан (резидентов/нерезидентов) за вычетом документально подтверждённых расходов.

Правовое регулирование налогообложения доходов ФЛ на территории страны осуществляет НК РФ. Этот НПА обозначает базовые ставки налогообложения и даёт понятие плательщика. Также он определяет их виды, с которых физические лица обязаны оплачивать подоходный налог государству. К таковым относятся различные финансовые поступления, полученные на территории РФ и за её пределами.

Актуально о налоге на прибыль, движимое имущество, недвижимость и на другие материальные и интеллектуальные объекты прав собственности граждан читайте на страницах Правовед.RU.

Последние вопросы по теме «налог на доходы физических лиц»

Фильтры
Налоговое право
Какие страницы необходимо заполнить в нулевой декларации?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие страницы нужно заполнить в НУЛЕВОЙ декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ (КНД 1151020), утвержденной Приказом ФНС от 24.12.2014г. № ММВ-7-11/671@. Заранее благодарю, Наталья
, вопрос №1043625, Наталья, г. Красноярск
Налоговое право
Должен ли пенсионер платить налог на доход от сдачи гаража в аренду?
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, должен ли пенсионер платить налог на доходы физических лиц от сдачи гаража в аренду? Сумма дохода за год составляет 42 000 руб.
, вопрос №1023832, Роман, г. Москва
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
Налоговое право
Уплата НДФЛ от продажи и покупки квартиры
Добрый день! Пенсионерка хочет продать квартиру, полученную по наследству, а вместо нее приобрести другую, поближе к её месту жительства. Квартира была в собственности менее 3-х лет. Продажа и оформление свидетельства о государственной регистрации права собственности будут произведены в одном налоговом периоде. Сумма продажи, например, 2600 тыс. руб. Сумма приобретения, например, 2800 тыс.руб. Имеет ли она право, как пенсионерка, на налоговый вычет по приобретению недвижимого имущества в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ? Она им еще не воспользовалась. Какую сумму налога на доходы физических лиц ей придётся уплатить? Официальное письмо из налоговой инспекции не даёт однозначного понимания их ответа на поставленный вопрос. Помогите, пожалуйста, разобраться в коллизиях нашего законодательства. С уважением, Николай
, вопрос №981859, Николай, г. Ростов-на-Дону
400 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Как платить налог от продажи собственной квартиры, если собственник ИП сдавал комнату внаём
Зравствуйте! Мне нужно знать, как платить налог от продажи собственной квартиры, если я индивидуальный предприниматель и собираюсь сдавать в ней комнату внаём в течение некоторого времени. Детали и уточняющие вопросы привожу ниже. Ответы хотел бы получить со ссылками на подтверждающие документы (законы, постановления, письма, и т.п.). Я зарегистрировался как ИП по УСН. Виды деятельности (ОКВЭД), указанные при регистрации: основной 72.20 - Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области дополнительные 80.42 - Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки 72.60 - Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий 72.40 - Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 70.20 - Сдача внаем собственного недвижимого имущества Я собираюсь купить квартиру, в которой будет жить мой отец. Кроме этого я собираюсь сдавать в ней комнату внаём. Через какое-то время я собираюсь квартиру продать. Доходы от сдачи комнаты внаём должны облагаться УСН. Вопросы: Как налоговая будет рассматривать доходы от продажи недвижимости: как выручку от ведения предпринимательской деятельности, т.к. продается имущество которое использовалось в бизнес-деятельности, и, как следствие, должны облагаться УСН, или как мой личный доход, который будет облагаться налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов? Будет ли иметь какие-либо юридические последствия порядок подачи заявления на использование вида деятельности 70.20, и на прекращение его использования? Т.е. зависит ли порядок налогоблажения продаваемой квартиры от того, заявил ли я в налоговую о прекращении использования собственного недвижимого имущества в предпринимательской деятельности перед продажей или не заявил? А также, будет ли отличаться порядок налогобложения при продаже, если вид деятельности 70.20 заявлен до покупки квартиры или уже после покупки? Спасибо!
, вопрос №957672, Сергей, г. Ростов-на-Дону
700 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Налог на выйгрыш в покр в рф
Здравствуйте Хотелось бы узнать какой налог на выйгрыш в покер в рф сколько % он составляет 13% или всежи 35% в интернете есть много информации по этому ну четкого ответа нет к примеру вот 1 из ответов – о ставке. Многим известно, что человек, выигравший в лотерею или телевикторину, должен заплатить 35 % с суммы выигрыша. Так вот, к покеру это совершенно не относится. Ибо, согласно статьи 224 НК РФ, ставка 35 % относится не ко всем выигрышам и призам, а только к «получаемым в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг». А поскольку покер – это несколько иной вид игр, а именно «основанный на риске», то ставка для него – 13 %. Такая же, как у всего того, что мы обычно подразумеваем под «зарплатой». Или пример 2 Любой ваш выигрыш в каком-либо онлайн сервисе, в том числе и покер-руме, с точки зрения налогового законодательства рассматривается как доход. Именно поэтому согласно НК России со всех выигрышей полагается выплачивать государству налог на доходы физических лиц. Ставка такого налога составляет 13%.
, вопрос №955334, юра, г. Красноярск
Налоговое право
Как действовать при получении налогового уведомления о непредоставлении налоговой декларации?
Здравствуйте! У меня вопрос такой, как мне поступить с уведомлением из налоговой ниже представленной. Опишу ситуацию: я купил машину (по документам сейчас и далее) за 50т.р. в янв.2011г.продал за 95 и снята с учёта ноябрь 2013г. т.е типа срок владения машиной менее 3х лет. Вчера 21.08.15.я увидел уведомление,а я и понятий по всяким налогам вообще не имею..., что мне делать с этим? Я понял, что попал на налог и какой-то штраф(хотя я наоборот в убытке т.к. машину купил , ранее, (документально не могу подтвердить)за 115т.р., а продал,позднее, за 95т.р.) могу ли я воспользоваться имущественым налоговым вычетом спустя больше года(сейчас официально не работаю и вообще нищета...) на авто и не платить штрафы(какие они по размерам я не знаю) законно!? УВЕДОМЛЕНИЕ №2445 от 26.05.2014 о непредставлении налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3–НДФЛ) В соответствии со статьями 228 и 229 Налогового кодекса Российской Федерации Вы обязаны были представить налоговую декларацию за 2013 год не позднее 30 апреля 2014 года в связи с прекращением права собственности (владения,
, вопрос №949528, Максим, г. Пенза
Налоговое право
Правомерно ли налоговая взыскивает процент с выигранной суммы по гражданскому делу?
Добрый день,подскажите мне пожалуйста в таком вот вопросе. судилась с банком Ренессанс кредит и выиграла его. Банк подал на меня в налоговую и теперь она просит 13% от выигранной суммы в районе 8 с чем то тыс. Эти деньги ушли на погашение кредита,чеки имеются, по закону НК РФ мнение двоякое по этому поводу,написала письмо в ответ на их ...В ответ на информационное письмо № 2653 от 17.04.2015 г. сообщаю: 06 Октября 2014 Невским федеральным районным судом г. Санкт-Петербурга было вынесено решение по Гражданскому делу № 2-2682/14 о признание положении кредитного договора недействительным, расторжение договора страхования, возврате суммы неосновательного обогащения, компенсация морального вреда, в мою пользу на сумму 204051руб. 60коп. (Двести четыре тысячи пятьдесят один рубль) 00 коп. Из Письма Минфина РФ от 1 ноября 2011 г. N 03-04-05/3-827 суммы тарифа за обслуживание ссудного счета и комиссии за рассмотрение кредитной заявки, предусмотренные договором и возвращенные банком в соответствии с решением суда, не являются доходом (экономической выгодой) физического лица, поскольку физическому лицу возвращаются его собственные денежные средства, неправомерно удержанные банком. Указанные суммы, возвращенные банком физическому лицу на основании решения мирового судьи, не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц. Из всего выше изложенного следует, что сумма выплаченная мне банком не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц. Все равно требуют,буквально на днях пришло повторное письмо. Подскажите,что делать в данной ситуации.
, вопрос №939352, Светлана, г. Санкт-Петербург
Все
Уплата налога на доходы физических лиц наследниками умершего собственника недвижимого имущества
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, несут ли ответственность наследники за неуплаченный налог на доходы физических лиц? В 2014 году собственник продал недвижимое имущество, налог не уплатил. В настоящее время собственник проданного имущества умер, несут ли ответственность наследники за неуплаченный налог?
, вопрос №905626, Наталия, г. Санкт-Петербург
Все
Уплата налога на доходы физических лиц наследниками умершего собственника недвижимого имущества
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, несут ли ответственность наследники за неуплаченный налог на доходы физических лиц? В 2014 году собственник продал недвижимое имущество, надел не уплатил. В настоящее время собственник проданного имущества умер, несут ли ответственность наследники за неуплаченный налог?
, вопрос №905617, Наталия, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
Переплата по налогу на доходы физ. Лица
Здравствуйте! Являюсь физическим лицом. При сверке расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, в связи со сменой места жительства, была выявлена переплата по налогу на доходы физ. лиц (кбк 18210102010010000110). Есть ли возможность вернуть данную переплату? Если есть, то какой порядок возврата?
, вопрос №902712, Денис, г. Смоленск
Налоговое право
Действия при отказе в налоговом вычете
Добрый день! В прошлом году (дата госрегистрации собственности - 30.12.2014) мы с женой купили квартиру в общую собственность. 30.03.2015 я подал документы на налоговый вычет, позавчера мне пришел отказ с формулировкой ...осуществить возврат переплаты по налогу на доходы физических лиц не предоставляется возможным, в связи с тем, что в настоящее время вам не предоставлен налоговый вычет. Какие действия мне следует предпринять, чтобы получить вычет и правомерен ли отказ?
, вопрос №901077, Лестер, г. Павловский Посад
Все
Подоходный налог
могут ли высчитать подоходный налог больше чем 13 процентов.Например мне высчитали за январь месяц 10 процентов подоходный налог а в феврале мне высчитали 16 процентов.То есть за январь и февраль выходит по 13 процентов.Могут ли так поступить.Работаю в бюджетной организации которую вы так боитесь.
, вопрос №866549, сергей, г. Краснодар
Налоговое право
Незаконное решение налоговой инспекции
Добрый день. Являюсь индивидуальным предпринимателем. Изначально было зарегистрировано 2 вида экономической деятельности: 52.12. Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах и 72.5 Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники. Розничная торговля ведется в магазине с площадью торгового зала 17 кв.м, по данному виду деятельности зарегистрирован как плательщик ЕНВД. По виду деятельности 72.5 Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники работы не велись с момента регистрации индивидуальным предпринимателем, облагался данный вид деятельности налогом по общей системе налогообложения. Я сдавал декларации по НДС каждый квартал и 3-НДФЛ раз в год, декларации сдавались «нулевые», так как работы не велись. В 2014 году налоговая инспекция провела камеральную проверку декларации 3-НДФЛ(причем с нарушением, запросив документы еще и за 2012 год). Нарушений выявлено не было, акт не предоставлялся, сотрудником налоговой было сказано, что есть замечания по договорам, которые я заключал при торговле с бюджетными организациями, замечания мне высланы и озвучены не были. Так данная проверка сильно взволновала моих контрагентов, я решил закрыть вид деятельности 72.5 Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники, тем более работы по нему не велись. Закрыл его в III квартале 2014 года(выписка из ЕГРИП от 19.09.2014). Сдал «нулевые» декларации за I, II и III квартал 2014 года по НДС и 3-НДФЛ за год. Не прошло и года с предыдущей проверки(которая не нашла нарушений), как в 2015 года началась новая по декларации 3-НДФЛ за 2014 год. Контрагентам для оплаты я всегда(в 2012, 2013, 2014 годах) представлял абсолютно одинаковые документы: накладную, счет-фактуру и договор поставки(взял типовой в интернете и не изменял за все время деятельности). Проверка 2015 года выявила нарушения, акт камеральной проверки составлен 6 мая 2015 года, рассмотрение материалов проверки и вынесение решения назначено на 24 июня 2015 года. В акте утверждается, что моя деятельность содержит оптовую торговлю, и что в связи с этим мной не уплачен налог на доход физических лиц. После составления акта, 07 года 2015 года налоговая инспекция направила мне требование о предоставлении декларации по НДС за IV квартал 2014 года. Я направил письмо в налоговый орган , в котором ответил, что их требование незаконно, так как в IV квартале 2014 года плательщиком НДС не являлся, и на основании данных фактов декларацию сдавать не буду. В разговоре со специалистом налоговой инспекции я попросил озвучить законные основания требования сдачи декларации по НДС за IV квартал 2014 года. Единственный ответ, который я получил: «Мы так решили!». 26 мая 2015 налоговая инспекция приняла решение о приостановлении операций по моему расчетному счету в связи непредставлением декларации НДС за IV квартал 2014 года, которое я также считаю незаконным. На данный момент готовлю возражения на акт камеральной проверки. Вопрос: имеет ли право налоговая инспекция требовать от меня представления декларации по НДС за IV квартал 2014 года основываясь на документах, которые касаются деятельности по ОКВЭД 52.12 (Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах) , истребованных при проведении камеральной проверки по декларации 3-НДФЛ за 2014 год, которая сдавалась в связи с ОСНО по виду деятельности 72.5 Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники? Заранее благодарю за оказанную помощь.
, вопрос №862956, Андрей, с. Усть-Цильма
Налоговое право
Возврат излишне выплаченного налога на доходы физ.лиц
Добрый день! Сдала в налоговую декларацию на имущественный вычет. Декларацию проверили, перечислили деньги на карту. Теперь звонят из налоговой и говорят, что неправильно произвели вычет и нужно вернуть деньги в течении 2 недель. А так как деньги уже потрачены, мне вернуть деньги не предоставляется возможным. Подскажите, пожалуйста, как быть?
, вопрос №856190, Елена, г. Чусовой
Жилищное право
Налог с продажи квартиры
Здравствуйте. Моя мама хочет продать свою однокомнатную квартиру, которая находится в ее собственности более трех лет и которую она получила в результате обмена. Продает она ее за 1700 тыс.руб. и хочет купить равноценную в другом районе, только в договоре укажут 1000 тыс.руб., потому что квартира в собственности менее трех лет. По бумагам у нее остается 1700-1000=700 тыс.руб, так как получается квартиру она продает дороже чем покупает. Попадает ли она на налог на доходы физических лиц с этой суммы 700 тыс. руб?
, вопрос №855034, Марина, г. Киров
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 21.06.2017