Правовед.ру в твоем кармане. Юрист онлайн 24/7

8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

ОКВЭД

Последние вопросы по теме «оквэд»

Фильтры
Налоговое право
Как ФНС в Иркутске начисляет налог на подобные операции?
Здравствуйте. У меня есть вопросы по налогообложению и безопасной торговлей криптовалютой через сервис P2P на бирже Bybit.com с использованием банковских карт для Физических лиц и индивидуальных предпринимателей. 1) Допустим, я буду покупать криптовалюту по 80 рублей за 1 USDT на бирже Bybit.com. Создам на бирже ордер на покупку USDT на 80000 рублей. Это 1000 USDT. Продавец криптовалюты отправит мне в чате номер банковской карты, на который я переведу ему 80000 рублей. Он получит эти деньги и переведет мне 1000 USDT на бирже Bybit.com. Затем я создам ордер на продажу 1000 USDT по 84 рубля за 1 USDT. На этой бирже есть разница курса покупки и продажи. Покупатель криптовалюты отправит мне на банковскую карту 84000 рублей. То есть я куплю криптовалюту USDT за 80000 рублей, а продам за 84000 рублей. Доход 4000 рублей. С дохода оплачу налог 13% для физических лиц, если сумма дохода меньше 2,4 миллиона рублей за 2026 год, 15% - более 2,4 миллиона, 18% - более 5 миллионов. Теперь самое главное. Как подтвердить, что доход с этой сделки составил 4000 рублей, а не 84000 рублей? Какие документы для этого мне необходимо будет предоставить в ФНС при сдаче отчетности? На бирже Bybit.com есть возможность делать скриншоты ордеров или выгрузку сделок в формате PDF. Являются ли скриншоты ордеров млм выгрузка в формате PDF с биржи Bybit.com доказательством для ФНС, что прибыль у меня будет 4000, а не 84000? Нужно ли скриншоты или PDF-файлы заверять у нотариуса перед подачей декларации в ФНС? Если таких сделок будет несколько сотен или тысяч за год, то разница в налогах с прибыли и оборота - это огромная сумма. Существует риск попасть в огромный минус, если налог будет начислен на оборот, а не на прибыль. Как ФНС в Иркутске начисляет налог на подобные операции? Достаточно ли скриншотов с биржи Bybit, на которых указано в какое время и когда я совершу покупку и продажу криптовалюты USDT? Или нужны другие документы? Какие именно? 2) Нужно ли регистрировать ИП для торговли криптовалютой или можно торговать как физическое лицо, главное вовремя сдавать все отчетности и платить налоги? Если нужна регистрация ИП, опишите подробно, какой должен быть ОКВЭД и система налогообложения для подобных сделок с криптовалютой с использованием банковских карт? 3) Какие сделки безопаснее: крупные переводы более 100 тысяч рублей или небольшие регулярные переводы по 20-30 тысяч рублей? Какие банки в 2026 году лояльнее относятся к сделкам с криптовалютой и переводам между физическими лицами? Какие суточные и месячные лимиты необходимо соблюдать физлицу и индивидуальному предпринимателю, чтобы избежать блокировки банковских карт? Если банк заблокирует карту, скриншоты с биржи или выгрузка в PDF-формате подойдет для банка, чтобы он разблокировал карту? Заранее большое спасибо за ответы!
, вопрос №4833228, Пётр, г. Москва
1600 ₽
Налоговое право
Могли бы предложить возможные варианты оптимизации налоговой нагрузки для моего случая?
Оптимизация налоговой нагрузки для предприятия общественного питания в условиях превышения лимитов ПСН и введения НДС в 2026 году. «Я являюсь индивидуальным предпринимателем (ОКВЭД 56.10.1, рестораны с полным обслуживанием). В 2025 году применялась комбинированная система ПСН + УСН (доходы), однако из-за превышения лимита выручки (46 млн руб.) право на патент было утрачено. Прогнозная выручка на 2026 год — около 60 млн руб. (5 млн/мес). В связи с налоговой реформой-2025/26 и автоматическим переходом на УСН с обязанностью уплаты НДС (при превышении порога 60 млн руб. в год или по совокупности условий), текущая нагрузка в 11% (УСН 6% + НДС 5%) или переход на АУСН (8%) являются критическими для рентабельности бизнеса, учитывая высокую долю инвестиций в оборудование. Могли бы предложить возможные варианты оптимизации налоговой нагрузки для моего случая?
, вопрос №4830431, Георгий Андреев, г. Москва
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
Налоговое право
Могли бы предложить возможные варианты оптимизации налоговой нагрузки для моего случая?
Оптимизация налоговой нагрузки для предприятия общественного питания в условиях превышения лимитов ПСН и введения НДС в 2026 году. «Я являюсь индивидуальным предпринимателем (ОКВЭД 56.10.1, рестораны с полным обслуживанием). В 2025 году применялась комбинированная система ПСН + УСН (доходы), однако из-за превышения лимита выручки (46 млн руб.) право на патент было утрачено. Прогнозная выручка на 2026 год — около 60 млн руб. (5 млн/мес). В связи с налоговой реформой-2025/26 и автоматическим переходом на УСН с обязанностью уплаты НДС (при превышении порога 60 млн руб. в год или по совокупности условий), текущая нагрузка в 11% (УСН 6% + НДС 5%) или переход на АУСН (8%) являются критическими для рентабельности бизнеса, учитывая высокую долю инвестиций в оборудование. Могли бы предложить возможные варианты оптимизации налоговой нагрузки для моего случая?
, вопрос №4830427, Георгий Андреев, г. Москва
Предпринимательское право
Какая налоговая ставка для УСН "доходы" действовала в 2025 году и актуальна сейчас в 2026 году?
Я ИП на УСН. Зарегистрирована в г.Краснодаре. ОКВЭД 62. Какая налоговая ставка для УСН «доходы» действовала в 2025 году и актуальна сейчас в 2026 году? В 2024 году действовала пониженная ставка 1%, был принят региональный закон.
, вопрос №4829547, Ирина, г. Краснодар
Лицензирование
Не мого понять нужна ли лицензия на этот вид работ, и может ли этот как то повлиять на существующий вид деятельности и на действующую лицензию?
Здравствуйте! Хотел бы задать такой вопрос. Есть необходимость добавить вид деятельности ОКВЭД 41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий. Не мого понять нужна ли лицензия на этот вид работ, и может ли этот как то повлиять на существующий вид деятельности и на действующую лицензию? Сейчас у меня имеется лицензия на проведения Маркшейдерских работ : 71.12.3 Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы 71.12.45 Создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей 71.12.12 Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности
, вопрос №4828983, Toporikov Sergey, г. Москва
1150 ₽
Вопрос решен
Предпринимательское право
Необходимо менять основной оквэд?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста ОКВЭД для ИП который будет выполнять следующие услуги: 1. Найти поставщиков по овощам 2. Выехать на проверку 3. Сделать тестовый закуп 4. Делать регулярные закупы через мини тендеры среди отобранных 5. Отслеживать выгодные предложения 6. Решить ситуации с рекламациями В ИП основной оквэд 46.31 "продажа оптовая фруктами и овощами" Как я понимаю, деятельность будет только по вышеописанной деятельности. Необходимо менять основной оквэд?
, вопрос №4824623, Анна, г. Москва
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Если в день я делаю 1000 буханок в год получается плачу 1000шт х 100 руб х 365дней = 5% НДС =1 825 000 рублей НДС
Здравствуйте. У меня мини пекарня основной ОКВЭД 10.71 Производство хлеба. Адрес: Республика Саха (Якутия), село Верхневилюйск. Налоогобложение УСН Доходы 1% (вроде льготная ставка) + НДС 5%. У меня закрытый цех. Я реализую хлеб через другие магазины. Они покупают у меня по оптовой цене за (условно) 100 рублей и продают по 110 рублей (наценка +10 рублей). Должен ли я продав за 100 рублей платить 5% НДС в налоговую, а это 5 рублей. За 1000 буханок выходит плачу 5% НДС = 5000 руб. Если в день я делаю 1000 буханок в год получается плачу 1000шт х 100 руб х 365дней = 5% НДС =1 825 000 рублей НДС! А магазин хлеб уже продает с наценкой за 110 руб, потом платит 5% НДС 5,5 руб. В год платит 1000*110*365*5%=2 007 500 руб! Государство сняло "шкуру" два раза и получило 1825000+2007500=3 832 500 рублей. Правильно ли я считаю? Я думал НДС платит лишь конечный покупатель, а не производитель. Помогите разобраться, должен ли я как пекарня (стратегически важный объект и производство хлеба) платить эти 1825500 рублей? (не говоря уже об УСН) Спасибо
, вопрос №4823680, Юрий, г. Москва
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Если я открою самозанятость для уплаты налогов, то какой ОКВЭД выбрать для вывода средств с бинарных опционов?
Я занимаюсь бинарными опционами.Законно ли это, если учесть, что я работаю через интернет, а сама биржа находится в другой юридической зоне не в РФ? Если я открою самозанятость для уплаты налогов, то какой ОКВЭД выбрать для вывода средств с бинарных опционов?
, вопрос №4823578, Сергей, г. Москва
Предпринимательское право
Мой товар проходит по коду ОКВЭД 26.5 для получения налоговых каникул до конца 2026 года по Московской области
Здравствуйте! Я самостоятельно произвожу товар, который собираюсь продавать на маркетплейсах. Мой товар проходит по коду ОКВЭД 26.5 для получения налоговых каникул до конца 2026 года по Московской области, согласно закону Московской области от 12.02.2009 №9/2009-ОЗ (с изменениями на 26.11.2024) и мой режим УСН "Доход" (6%). На данный момент мне хотелось бы узнать, что нужно сделать, чтобы получить эту льготу и какие документы понадобятся для доказательства права получать эту льготу?
, вопрос №4821459, Анна, г. Москва
Предпринимательское право
Нужно ли проводить соут вообще?
Я ИП, оформил жену по тк, сейчас бухгалтер просит уточнить номер рабочего места. Нужно ли мне делать соут? При оформлении указал 1 класс(оптимальный), должность «старший менеджер», в по договору в обязанностях аудит продаж на маркетплейсах и аудит продвижения товаров (оквэд продажи через Интернет основной). Фактически вся деятельность ведется из собственной квартиры. (Отношусь к мсп, оборот до 10 млн). Нужно ли проводить соут вообще? Если да, то как правильно это сделать (фактически у меня 1 сотрудник), если нет, просто оставляем в договоре 1 класс?
, вопрос №4818464, Андрей, г. Москва
Предпринимательское право
Необходимы 2 шаблона договоров в ворде на сотрудничество: - договор ГПХ между физ лицом и физ лицом на
Добрый день. Необходимы 2 шаблона договоров в ворде на сотрудничество: - договор ГПХ между физ лицом и физ лицом на оказание услуг (администратор студии) - договор между ИП и ИП на оказание услуг по работе с базами данных (код ОКВЭД 63.11), который подразумевает работу с обработкой отчетов, как пример. Договор ГПХ необходим в формате для подачи 3НДФЛ, но без пересечения с деятельностью по оказанию услуг под ОКВЭД 63.11 у ИП
, вопрос №4818183, Мария, г. Москва
Предпринимательское право
Или только со следующего года?
Я физ лицо и плачу налог НПД. Хочу открыть ИП на УСН доходы/расходы с новым ОКВЭД. Самозанятому нельзя на этом ОКВЭД заниматься деятельностью. Могу ли это сделать сейчас, чтоб не попасть на ИП на ОСН? Или только со следующего года?
, вопрос №4817983, Алексей, г. Москва
Предпринимательское право
Нужно ли для такой деятельности иметь СРО при торгах и прохождении экспертизы на достоверность сметной стоимости?
Какой ОКВЭД выбрать для ИП, который занимается проектированием схем и разработкой проектов по организации дорожного движения без изыскательской деятельности? Нужно ли для такой деятельности иметь СРО при торгах и прохождении экспертизы на достоверность сметной стоимости?
, вопрос №4816046, Мария Худобина, г. Томск
Налоговое право
Хочу уточнить: возникают ли в связи с продажей какие-либо налоги (НДФЛ, 3‑НДФЛ) или другие платежи, и может ли доход быть признан доходом ИП?
Я зарегистрирован как ИП (ОКВЭД - Предоставление мест для краткосрочного проживания). В собственности более 10 лет есть земельный участок сельхозназначения (10 га) в Республике Алтай, не использовался в предпринимательской деятельности. Планирую его продать как физическое лицо. Хочу уточнить: возникают ли в связи с продажей какие-либо налоги (НДФЛ, 3‑НДФЛ) или другие платежи, и может ли доход быть признан доходом ИП?
, вопрос №4814149, Сергей, г. Москва
Налоговое право
Хочу уточнить: возникают ли в связи с продажей какие-либо налоги (НДФЛ, 3‑НДФЛ) или другие платежи, и может ли доход быть признан доходом ИП?
Я зарегистрирован как ИП (ОКВЭД - Предоставление мест для краткосрочного проживания). В собственности более 10 лет есть земельный участок сельхозназначения (10 га) в Республике Алтай, не использовался в предпринимательской деятельности. Планирую его продать как физическое лицо. Хочу уточнить: возникают ли в связи с продажей какие-либо налоги (НДФЛ, 3‑НДФЛ) или другие платежи, и может ли доход быть признан доходом ИП?
, вопрос №4814148, Сергей, г. Москва
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 24.01.2026