Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
НДФЛ
Последние вопросы по теме «ндфл»
Подскажите, есть в данном случае НДФЛ: нерезидент РФ получил в дар от резидента России долю в уставном капитале ТОО Казахстана?
Здравствуйте. Подскажите, есть в данном случае НДФЛ: нерезидент РФ получил в дар от резидента России долю в уставном капитале ТОО Казахстана?
Как определяется налоговое резидентство РФ при подсчёте 183 дней за 12 месяцев?
Как определяется налоговое резиденство РФ?
Сайт налоговой пишет неоднозначно:
"налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев."
https://www.nalog.gov.ru/rn77/fl/interest/dual_nationality/status/
"В соответствии с положениями пункта 2 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации налоговыми резидентами Российской Федерации признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (т.е. с 1 января по 31 декабря текущего года)."
https://service.nalog.ru/nrez/
Так как в реальности определяется?
Допустим:
в 2023г был в РФ в октябре+ноябре+январе - 100 дней.
в 2024г был в РФ в январе+феврале+марте - 100 дней.
То есть в 2024г я был в РФ всего 100 дней.
Но при этом в течение 12 следующих подряд 12 месяцев я был в РФ 200 дней.
Какой будет мой статус на 2024г?
Теперь налоговая требует 3 НДФЛ от друга и производит расчет налога от кадастровой стоимости
Добрый день. Есть вопрос по исчислению налога с продажи имущества. Был приобретен подвал в мкд в феврале 24 года в долевую собственность с другом 50/50. Стоимость покупки вышла 940000руб. ( по 470тыс. каждый) Далее в декабре 24 года были проданы доли на маму друга за 900тыс. Далее в марте 2025 года мама друга продала конечному покупателю за 780тыс. Теперь налоговая требует 3 НДФЛ от друга и производит расчет налога от кадастровой стоимости. В следующем году соответсвенно будет требовать 3 НДФЛ от мамы друга. Кадастровая стоимость помещения 2403906 руб. Правомерно ли применять расчет с кадастровой стоимости если суммы продаж были меньше 1 млн рублей. ? И как правильно высчитать налог для 3 НДФЛ
Пунктом 18.1 статьи 217 НК РФ предусмотрен порядок освобождения от обложения НДФЛ дохода физического лица в виде недвижимого имущества, безвозмездно полученного от близкого родственника
Приватный вопрос.
По результатам проведения конкурса победителям мы дарим призы в натуральной форме (сертификаты в маркетплейсы, ценные призы: iPhone, iPad, MakBook и пр.)
Мы являемся обществом с ограниченной ответственностью. В рамках нашей деятельности мы проводим конкурсы, которые не являются лотереей, пари, тотализатором, азартной игрой или иной игрой, основанной на риске, требования Федерального закона РФ №138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях» на него не распространяются. Конкурсы проводится обществом по правилам, установленным для стимулирующего мероприятия рекламного характера.
По результатам проведения конкурса победителям мы дарим призы в натуральной форме (сертификаты в маркетплейсы, ценные призы: iPhone, iPad, MakBook и пр.).
В соответствии с законодательством РФ в отношении выигрышей стоимостью более 4000 (четырех тысяч) рублей организатор конкурса признается налоговым агентом. Это следует из положений пункта 28 статьи 217, пунктов 1 и 2 статьи 226 НК. Ставка, по которой налоговый агент удерживает НДФЛ с указанных призов (выигрышей), равна 35 процентам (п. 2 ст. 224 НК). Однако если гражданин получил выигрыш в натуральной форме и организатор не выплачивал ему деньги, то в налоговую инспекцию необходимо сообщить о невозможности удержания НДФЛ (п. 5 ст. 226 НК). Аналогичные разъяснения – в письмах Минфина от 15.03.2012 № 03-04-05/9-305, от 19.01.2012 № 03-04-05/9-33 и ФНС от 01.10.2012 № ЕД-2-3/618.
Таким образом, ответственность по уплате налога возлагается на победителей конкурса. Важный нюанс, в конкурсах участвуют, в том числе несовершеннолетние.
Можем ли мы каким-либо образом освободить победителей конкурса от уплаты налога, одновременно возлагая эту обязанность на нас (общество)?
Нужно ли платить НДФЛ если машина в собственности менее 3 лет?
Здравствуйте, купили с мужем машину в декабре 2024 года, на данный момент хотим ее продать. Нужно ли платить НДФЛ если машина в собственности менее 3 лет?
Покупали за 1 450 000 руб.
Или при продаже указываем в ДКП ту же сумму и автоматически формируется "нулевая" декларация 3НДФЛ?
Порядок регистрации иностр.рабочих и граждан РФ в частном доме (ИЖС) в г. Москва?
Приветствую опытных юристов!
Можно ли регистрировать иностранных рабочих (на патенте) в поставленном на кад.учет доме площадью 131 кв.м (ИЖС) на терр. г. Москвы? Коробка построена, 3 спальни, кухня гостиная, 50 кв.м, отделку делать надо - нужны рабочие, плюс есть родственники - гр. РФ.
1. Какие особенности по странам их прибытия (узбект, таджики..), должен ли собственник проверять законность прибытия / наличия патентов?
Можно ли также регистрировать друзей / граждан РФ по своему усмотрению?
2. Есть ли негласный норматив "м2/ 1 чел.", после которого паспортный стол проверит на массовую регистрацию?
Только ин.рабочих человек будет - 4 каменщика плюс 3 отделочника.
3. Какой договор на работу с ними заключать, чтобы не было вопросов у участкового и ФМС? С ними с каждым или 1 с их старшим а дальше они типа сами?
Трудовой договор и платить за них НДФЛ (?) или просто дог.оказания услуг?
Нужно понимание как это правильно делать от опытных юристов в сфере миграционного законодательства и регистрации рабочих
Или будут ли вообще для чего какие-то последствия?
Добрый день,
если меня указали, как покупателя при подаче декларации 3 НДФЛ в сделке о продаже имущества (компьютер+телефон) на сумму более 300 тыс. рублей согласно договора, нужно ли мне что-то платить или как-то отчитываться перед налоговой по этой сделке? Или будут ли вообще для чего какие-то последствия ? Спасибо!
В договоре аренды жилого помещения между физ лицами прописан пункт в котором арендодатель самостоятельно начисляет и уплачивает в бюджет ндфл
Здравсивуйте! В договоре аренды жилого помещения между физ лицами прописан пункт в котором арендодатель самостоятельно начисляет и уплачивает в бюджет ндфл. Оплата ндфл арендаторором производится за счет собственнвх средств.
Это означает что арендадатель подоет декларации о доходах и их оплачивает, а арендатор обязан возместить?
Подлежит ли налогообложению данное наследство и если да то какую сумму придётся оплатить?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, отец приобрел автомобиль 09.2021, после чего умер 08.12.2021, моя мама вступила в наследство и получила имущество, автомобиль. После чего 07.2024 данный автомобиль был продан за 1900000. В настоящий момент пришло уведомление из налоговой о необходимости представления 3-НДФЛ. Подлежит ли налогообложению данное наследство и если да то какую сумму придётся оплатить?
Подлежит ли налогообложению данное наследство и если да то какую сумму придётся оплатить?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, отец приобрел автомобиль 09.2021, после чего умер 08.12.2021, моя мама вступила в наследство и получила имущество, автомобиль. После чего 07.2024 данный автомобиль был продан за 1900000. В настоящий момент пришло уведомление из налоговой о необходимости представления 3-НДФЛ. Подлежит ли налогообложению данное наследство и если да то какую сумму придётся оплатить?
Можно ли такого рода документы подавать для отчетности и оплаты налогов?
Здравствуйте! Вопрос такого характера:
Хотел бы заниматься арбитражем криптовалюты (покупать криптовалюту на одной площадке, продавать чуть дороже на другой площадке, а разница, допустим, в 1 % и будет моим доходом). Как можно законно заниматься такой деятельностью в качестве ИП?
1. Подводных камней немало. Например: по сути, это покупка и продажа криптовалюты с целью получения дохода, однако я не могу на площадках пользоваться онлайн-кассой и продавать криптовалюту физ.лицам через онлайн-кассу. Я могу оплатить при приобретении криптовалюты переводом и получить средства от продажи криптовалюты тоже через банковские переводы от физ.лиц на мою карту или расчетный счет. Если я как физ.лицо занимаюсь этим, то могу подавать декларацию по НДФЛ и оплачивать налог, однако я этим занимаюсь для того, чтобы заработать, а значит - эту деятельность можно классифицировать незаконной предпринимательской. А в качестве предпринимателя - нужно пользоваться кассой, хотя бы онлайн. А пользоваться ей нельзя на площадках. Вот такие противоречия.
2. Есть ли способы предоставлять в банк нужные документы для исключения блокировки счетов по 115ФЗ? Не хочу искать карты у разных физ.лиц и пользоваться ими. Хотел бы узнать, могу ли пользоваться своими счетами и минимизировать вероятность их блокировки?
3. Если допускаем, что заниматься такой деятельностью можно в качестве ИП, то какую СНО выбрать? УСН 15%? Тогда подойдет ли ведение в качестве подтверждающей документации учета банковских переводов по покупке и по продаже криптовалюты? Можно ли такого рода документы подавать для отчетности и оплаты налогов?
Благодарю.
Оформить как-то это все задним числом и тд?
Добрый день. На ИП оформлено 5 пвз (озон и вб) в Москве и МО, но по безналу мы оплачиваем аренду только трех точек, а не пяти.
ИП зарегистрировано в Краснодарском крае. В силу экономической неэффективности мы не стали оформлять сотрудников в штат ИП. Недавно пришло письмо с фнс, где они (требуют)просят
1. явиться к ним
2. оплатить ндфл за 2024 год полностью
3. оплатить до 25 апреля ндфл за 1 квартал 2025
Вопросы:
1. У нас нет возможности поехать в фнс, плюс к этому мы подавали декларацию за 2024 как нерезидента РФ для оплаты повышенного ндфл (у ИП была на тот момент работа по найму еще). Можно ли не ехать и как лучше это "донести" до фнс? Можно ли не отвечать им вообще? А если отвечать, то как лучше, что написать?
2. Насколько высока вероятность, что инспектор сделал запрос в маркетплейсы и выяснил кол-во наших пвз? Можно ли условно сказать, что у нас их 3 допустим? И по ним уже начислить ндфл?
3. Можно ли указать, что на одном пвз работали мы сами и показать двух сотрудников на полную ставку и по ним заплатить ндфл, ваше мнение - прокатит?
4. Можем ли указывать зп по минималке?
5. Какие сейчас есть кейсы по таким случаем, какие есть риски, что можете посоветовать?
6. Могут ли нам "помочь" компании, которые занимаются аутстаффингом? Оформить как-то это все задним числом и тд?
Вопрос обложения Ндфл в этом случае возникает?
Оформила Дду, на себя в браке погасила ипотеку, сняла с обременения. Какой порядок оформления дду на мужа и заключения брачного договора с полным переводом на мужа? Вопрос обложения Ндфл в этом случае возникает? Застройщик задерживает сроки сдачи, не подписываю допник на продление срока, после перевода на мужа ДДУ не могут ли его обязать подписать новые сроки(надеемся на снятие маратория и получения неустойки) . Спасибо заранее!
В октябре 2024 я продала машину, которую получила в подарок от молодого человека, в марте подала декларацию в
В октябре 2024 я продала машину, которую получила в подарок от молодого человека, в марте подала декларацию в налоговую, её приняли и высчитали налог 1 850 000 рублей, по срокам я должна оплатить до 15 июля 2025 года, вопрос: что будет если я оплачу налог 19 июля 2025 года, какой будет штраф?
Ищете ответ? Спросить юриста проще