Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
УСН
Последние вопросы по теме «усн»
Чтобы продавать хлеб не в убыток нужна наценка в 22, 5%, это будет правомерно?
Здравствуйте! У нашего поставщика хлеба нет НДС (оборот меньше 60 млн р) Наценка на хлеб не должна быть больше 10% т.к социально значимый товар. Как правильно нам рассчитать ставку НДС на хлеб ? Мы являемся плательщиками НДС 10-20% с января 2024 г. СНО УСН Д-Р
Например закупочная цена хлеба 63 рубля, максимальная наценка 10% розничная цена 69,30 рублей, НДС 10% 6,3 руб., получается чтобы соблюсти наценку на социально значимый товар нам придется торговать хлебом без наценки?
Как правильно начислить НДС10%? И не превысить наценку на социально-значимые товары? Чтобы продавать хлеб не в убыток нужна наценка в 22,5%, это будет правомерно?
И будет ли суммироваться доход с депозита?
Здравствуйте! Мой сын ИП УСН "Доходы". Годовой доход ИП в 2024 году 1млн 700 тыс. Бизнес сына не имеет отношения к сдаче в аренду жилья. Наёмных работников нет и не было. Мы, родители его (пенсионеры), сдаём официально его жильё как самозанятые. Годовой доход со сдачи квартиры приблизительно 1млн.200 тыс.Для этого он сделал нам доверенности на управление квартирой (Не у нотариуса). И помимо всего есть один небольшой депозит. Подскажите пожалуйста, доход от сдачи квартиры будет суммироваться с доходом ИП в нашем случае? И будет ли суммироваться доход с депозита?
И будет ли суммироваться доход с депозита?
Приватный вопрос.
Скажите пожалуйста, какой оквэд необходимо указывать как основной 96.09 или 96.02 и можно ли использовать патент или только усн 6%
Здравствуйте! Открываю студию перманентного макияжа, основной вид деятельности перманентный макияж, так же думаю о ламинировании ресниц. Скажите пожалуйста, какой оквэд необходимо указывать как основной 96.09 или 96.02 и можно ли использовать патент или только усн 6%. Выручка и сотрудники конечно на старте будут точное проходить по лимитам
Все тоже самое, только сырье закупаем у стороннего зарубежного производителя2
Регламент деятельности ИП по изготовлению серебряных изделий из готовых элементов стороннего производителя
Предположим, ИП на УСН хочет заниматься следующей деятельностью:
1. Приобретаем у стороннего производителя готовые серебряные элементы (бусины, кольца и т.п.) малые формы, которые рассматриваются как "сырье", все весом до 1 гр, серебра известной пробы у российского производителя - вероятно лицензия имеется, и собирает из них готовое изделие, весом, скажем, до 50 гр.
2. Все тоже самое, только сырье закупаем у стороннего зарубежного производителя.
Как правильно зарегистрировать данный вид деятельности, какой должен быть документооборот, должна ли быть строгая отчетность и насколько это трудозатратно, и требуется ли пробирование готовых изделий?
Вопрос: не воспримет ли это налоговая как дробление бизнеса?
Приватный вопрос.
Если да, то по оплам всего года или только второй половины, когда ИП уже был закрыт?
У меня было ИП на УСН, УСН является льготой и с ним нельзя оформлять налоговые вычеты.
Я закрыла ИП во втором квартале 2024 года и вторые пол года работала по трудовому договору.
1. Могу ли я подать на налоговый вычет за медицинские услуги и благотворительные взносы в 2024 году?
2. Если да, то по оплам всего года или только второй половины, когда ИП уже был закрыт?
Можете помочь в этом разобраться, пожалуйста?
Здравствуйте! У меня есть ИП - УСН 6% . Я внесла фиксированную сумму за год 49500. Деклорацию ещё не подавала. Мой доход за год не превышает 300 000 руб. Узнала про статью в законе: Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах. Что, если доход меньше 300 000 руб, то можно не платить эти фиксированные страховые взносы, но подать деклорацию нужно. Или я не верно поняла закон? ) Можете помочь в этом разобраться, пожалуйста? И второй вопрос: у меня есть бессрочная инвалидность 3 группы, она в ИП как-то может сыграть плюсом? Именно по уплате налогов) Спасибо заранее и с новым годом!
Подскажите, не потеряю ли я льготную ставку усн в связи с перерегистрацией в одном и том же регионе?
Добрый день. Переехал как ИП в Мордовию, в льготный район в 2022г купив квартиру. Сейчас хочу купить квартиру ближе к центру и зарегистрироваться там. Подскажите, не потеряю ли я льготную ставку усн в связи с перерегистрацией в одном и том же регионе? Т.к в законе прописано что льготная ставка действует для впервые зарегистрированных. Могли бы дать развернутый ответ, почему Вы так думаете. Спасибо
С января 2024 в целях оптимизации расходов заключил договор с контрагентом как ИП (УСН Доходы) и доходы уже
Приватный вопрос.
Или у физлица и ИП могут быть разные даты постановки на учет в налоговом органе?
Здравствуйте. У меня ИП на УСН. Поменял место жительство (адрес постоянной регистрации в паспорте). Насколько я знаю, в соответствии с действующим законодательством, мне не нужно уведомлять об этом налоговую, данные должны передаваться миграционной службой в течение 10 дней.
На данный момент прошло 11 дней после регистрации, пока еще в ЕГРИП отображаются сведения об учете в налоговом органе по старому месту регистрации.
Какой датой ИП будет зарегистрирован в налоговом органе по новому месту регистрации (по паспорту и дате смены прописки или в тот день, когда налоговая получит и обработает данные от миграционной службы)? От этой даты зависит моя налоговая ставка на ближайшие 3 года.
В Приказе Минфина России от 29 декабря 2020 г. N 329н:
"Датой постановки на учет в налоговом органе физического лица по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, является дата регистрации физического лица по месту жительства, содержащаяся в сведениях, указанных в абзаце первом настоящего пункта."
При этом в этом же приказе в отношении индивидуальных предпринимателей сказано:
"Датой постановки на учет в налоговом органе физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, является дата внесения соответствующей записи в ЕГРИП."
Означает ли это что датой внесения сведений в ЕГРИП будет дата смены регистрации физлица? Или у физлица и ИП могут быть разные даты постановки на учет в налоговом органе? Какой датой вносятся в ЕГРИП записи об изменении (дата фактического внесения изменений или дата документа/заявления, на основании которого вносятся изменения)?
Полагали, что получим льготную ставку 1%
Здравствуйте.
Разъясните пожалуйста компетентно вопрос применимости льготной ставки 1% для ИП в Мордовии (УСН Доходы).
Физ лицо зарегистрировано в Мордовии с 2015 года. В марте 2024 года лицо зарегистрировало ИП в ИФНС по г. Саранск. Полагали, что получим льготную ставку 1%. Но позже, консультируясь с бухгалтером и прочитав внимательно закон Республики Мордовия, обнаружили там фразу "в связи с переменой ими места нахождения (места жительства)". То есть, как мы поняли, льготную ставку получают только налоговые мигранты, переехавшие в Мордовию из других регионов? Очень ждем вашего ответа. Спасибо.
В Мордовии ИП зарегистрировался по месту жительства в марте 2023 года, УСН в 2023 и 2024 году был 1%, сколько в следующем году, так же 1%?
Добрый день! в Мордовии ИП зарегистрировался по месту жительства в марте 2023 года, УСН в 2023 и 2024 году был 1%, сколько в следующем году, так же 1%? в течении 5 лет будет 1%?
И если это возможно, какая статья на это указывает?
Если ООО на общей системе налогообложения? Может ли оно арендовать офис у физического лица? И если это возможно, какая статья на это указывает? И если на УСН, тоже было бы интересно. И как платить налог физлица 13% с дохода от аренды раз в год или раз в месяц и как это делать, и только ли этот налог надо платить в этом случае?
Прошу ответить правильно ли я понимаю вопрос?
ООО в 2024 работает с НДС 20%. Оборот за год менее 60 млн рублей.
В связи с особенностями деятельности важно иметь возможность принять к зачету входной НДС.
Правильно ли я понимаю, что в нашем случае единственный вариант оставаться на ОСНО и платить налог по ставке 25%?
Как-то в голове не укладывается. Организация с оборотом более 60 млн может перейти на УСН 15%, работать со ставкой НДС 20% и принимать НДС к зачету. А бизнес меньше, с оборотом менее 60 млн лишен такой возможности? Дискриминация получается.
Для нас оптимальный вариант был бы работать на УСН 15% с НДС 20% с возможностью принимать входной НДС к зачету.
Прошу ответить правильно ли я понимаю вопрос?
Ищете ответ? Спросить юриста проще