Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
НДФЛ
Последние вопросы по теме «ндфл»
Как подать налоговую декларацию о продаже машины, если нет договора купли-продажи?
Нужна помощь в составлении декларации по продаже машины.Договоров по купли продажи нет.Я так понимаю что в налоговой данные о суммах купли-продажи есть,и декларацию можно подать без документов.Хотелось бы узнать достоверность моих сведений и нужно помочь составить декларацию.
У меня их там немного, всего 4, но проблема в том, что это вывод из онлайн казино и я теперь не знаю, как мне это объяснить
Приватный вопрос.
Нужно ли платить налог при продаже доли в квартире менее 3 лет за 800 тысяч рублей?
Продал долю в квартире за 800 т.р , в собственности квартира не была и 3 года, нужно ли оплатить налог? на сайте фнс задолженность 0 руб, а на гос услуги пришло уведомление о задолжности почти 200т.р... Разве до 1 млн рублей продажа не облагается налогом?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возврат НДФЛ за 2024 год, иностранному гражданина работающий по патенту
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возврат НДФЛ за 2024 год , иностранному гражданина работающий по патенту каким способом производится, работадатель отказывается подать заявления за прошлый год, говорить мне самой надо документы в налоговой подать, была в нологлвом они не приняли документы сказали через работадателя, был устный отказ
Я занял по договору займа ФЛ денежную сумму в размере 2 млн под залог автомобиля
Я занял по договору займа ФЛ денежную сумму в размере 2 млн под залог автомобиля. По решению суда автомобиль стал моей собственностью. Я хочу продать его за цену равную 2млн или чуть меньше. Должен ли я буду платить ндфл с продажи, если срок владения менее 3 лет. Спасибо
Подскажите, есть в данном случае НДФЛ: нерезидент РФ получил в дар от резидента России долю в уставном капитале ТОО Казахстана?
Здравствуйте. Подскажите, есть в данном случае НДФЛ: нерезидент РФ получил в дар от резидента России долю в уставном капитале ТОО Казахстана?
Как определяется налоговое резидентство РФ при подсчёте 183 дней за 12 месяцев?
Как определяется налоговое резиденство РФ?
Сайт налоговой пишет неоднозначно:
"налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев."
https://www.nalog.gov.ru/rn77/fl/interest/dual_nationality/status/
"В соответствии с положениями пункта 2 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации налоговыми резидентами Российской Федерации признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (т.е. с 1 января по 31 декабря текущего года)."
https://service.nalog.ru/nrez/
Так как в реальности определяется?
Допустим:
в 2023г был в РФ в октябре+ноябре+январе - 100 дней.
в 2024г был в РФ в январе+феврале+марте - 100 дней.
То есть в 2024г я был в РФ всего 100 дней.
Но при этом в течение 12 следующих подряд 12 месяцев я был в РФ 200 дней.
Какой будет мой статус на 2024г?
Теперь налоговая требует 3 НДФЛ от друга и производит расчет налога от кадастровой стоимости
Добрый день. Есть вопрос по исчислению налога с продажи имущества. Был приобретен подвал в мкд в феврале 24 года в долевую собственность с другом 50/50. Стоимость покупки вышла 940000руб. ( по 470тыс. каждый) Далее в декабре 24 года были проданы доли на маму друга за 900тыс. Далее в марте 2025 года мама друга продала конечному покупателю за 780тыс. Теперь налоговая требует 3 НДФЛ от друга и производит расчет налога от кадастровой стоимости. В следующем году соответсвенно будет требовать 3 НДФЛ от мамы друга. Кадастровая стоимость помещения 2403906 руб. Правомерно ли применять расчет с кадастровой стоимости если суммы продаж были меньше 1 млн рублей. ? И как правильно высчитать налог для 3 НДФЛ
Пунктом 18.1 статьи 217 НК РФ предусмотрен порядок освобождения от обложения НДФЛ дохода физического лица в виде недвижимого имущества, безвозмездно полученного от близкого родственника
Приватный вопрос.
По результатам проведения конкурса победителям мы дарим призы в натуральной форме (сертификаты в маркетплейсы, ценные призы: iPhone, iPad, MakBook и пр.)
Мы являемся обществом с ограниченной ответственностью. В рамках нашей деятельности мы проводим конкурсы, которые не являются лотереей, пари, тотализатором, азартной игрой или иной игрой, основанной на риске, требования Федерального закона РФ №138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях» на него не распространяются. Конкурсы проводится обществом по правилам, установленным для стимулирующего мероприятия рекламного характера.
По результатам проведения конкурса победителям мы дарим призы в натуральной форме (сертификаты в маркетплейсы, ценные призы: iPhone, iPad, MakBook и пр.).
В соответствии с законодательством РФ в отношении выигрышей стоимостью более 4000 (четырех тысяч) рублей организатор конкурса признается налоговым агентом. Это следует из положений пункта 28 статьи 217, пунктов 1 и 2 статьи 226 НК. Ставка, по которой налоговый агент удерживает НДФЛ с указанных призов (выигрышей), равна 35 процентам (п. 2 ст. 224 НК). Однако если гражданин получил выигрыш в натуральной форме и организатор не выплачивал ему деньги, то в налоговую инспекцию необходимо сообщить о невозможности удержания НДФЛ (п. 5 ст. 226 НК). Аналогичные разъяснения – в письмах Минфина от 15.03.2012 № 03-04-05/9-305, от 19.01.2012 № 03-04-05/9-33 и ФНС от 01.10.2012 № ЕД-2-3/618.
Таким образом, ответственность по уплате налога возлагается на победителей конкурса. Важный нюанс, в конкурсах участвуют, в том числе несовершеннолетние.
Можем ли мы каким-либо образом освободить победителей конкурса от уплаты налога, одновременно возлагая эту обязанность на нас (общество)?
Нужно ли платить НДФЛ если машина в собственности менее 3 лет?
Здравствуйте, купили с мужем машину в декабре 2024 года, на данный момент хотим ее продать. Нужно ли платить НДФЛ если машина в собственности менее 3 лет?
Покупали за 1 450 000 руб.
Или при продаже указываем в ДКП ту же сумму и автоматически формируется "нулевая" декларация 3НДФЛ?
Порядок регистрации иностр.рабочих и граждан РФ в частном доме (ИЖС) в г. Москва?
Приветствую опытных юристов!
Можно ли регистрировать иностранных рабочих (на патенте) в поставленном на кад.учет доме площадью 131 кв.м (ИЖС) на терр. г. Москвы? Коробка построена, 3 спальни, кухня гостиная, 50 кв.м, отделку делать надо - нужны рабочие, плюс есть родственники - гр. РФ.
1. Какие особенности по странам их прибытия (узбект, таджики..), должен ли собственник проверять законность прибытия / наличия патентов?
Можно ли также регистрировать друзей / граждан РФ по своему усмотрению?
2. Есть ли негласный норматив "м2/ 1 чел.", после которого паспортный стол проверит на массовую регистрацию?
Только ин.рабочих человек будет - 4 каменщика плюс 3 отделочника.
3. Какой договор на работу с ними заключать, чтобы не было вопросов у участкового и ФМС? С ними с каждым или 1 с их старшим а дальше они типа сами?
Трудовой договор и платить за них НДФЛ (?) или просто дог.оказания услуг?
Нужно понимание как это правильно делать от опытных юристов в сфере миграционного законодательства и регистрации рабочих
Или будут ли вообще для чего какие-то последствия?
Добрый день,
если меня указали, как покупателя при подаче декларации 3 НДФЛ в сделке о продаже имущества (компьютер+телефон) на сумму более 300 тыс. рублей согласно договора, нужно ли мне что-то платить или как-то отчитываться перед налоговой по этой сделке? Или будут ли вообще для чего какие-то последствия ? Спасибо!
В договоре аренды жилого помещения между физ лицами прописан пункт в котором арендодатель самостоятельно начисляет и уплачивает в бюджет ндфл
Здравсивуйте! В договоре аренды жилого помещения между физ лицами прописан пункт в котором арендодатель самостоятельно начисляет и уплачивает в бюджет ндфл. Оплата ндфл арендаторором производится за счет собственнвх средств.
Это означает что арендадатель подоет декларации о доходах и их оплачивает, а арендатор обязан возместить?
Подлежит ли налогообложению данное наследство и если да то какую сумму придётся оплатить?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, отец приобрел автомобиль 09.2021, после чего умер 08.12.2021, моя мама вступила в наследство и получила имущество, автомобиль. После чего 07.2024 данный автомобиль был продан за 1900000. В настоящий момент пришло уведомление из налоговой о необходимости представления 3-НДФЛ. Подлежит ли налогообложению данное наследство и если да то какую сумму придётся оплатить?
Ищете ответ? Спросить юриста проще
