8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Уплата НДФЛ

Последние вопросы по теме «уплата ндфл»

Фильтры
600 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Аренда личного транспорта
Добрый день! Организация для обеспечения мобильности своего специалиста использует его личный легковой автомобиль, заключив с работником договор аренды транспортного средства без экипажа.Предприятие не является плательщиком налога на прибыль. Нужно ли оформлять путевой лист на данный автомобиль, если специалист, владелец автомобиля, согласен все затраты связанные с эксплуатацией данного автомобиля осуществлять за счет средств. полученных за аренду данного транспортного средства и это будет отражено в договоре аренды, в том числе и уплата НДФЛ с доходов, полученных от аренды? Спасибо.
19 мая, 17:42, вопрос №3042571, Сергей, г. Нарьян-Мар
25 ответов
Нужен юрист для бизнеса?
Правовед.ру запустил новый сервис для предпринимателей
Налоговое право
НДФЛ при продаже квартиры с детскими долями ранее 5 лет
Я писала раньше свою ситуацию, не совсем понятно написала, мне кажется, теперь подробнее: Здравствуйте! Купили в 2014 квартиру свои плюс ипотека, погасили с помощью мат капитала. Стоила при покупке 2900000, сейчас продаем 2800000. детям выделили доли в 2018, сейчас у всех по 1/5- 3 детей, всем поровну. Детям выдели доли в другой квартире по договору дарения. Сделку хотим оформить так - два договора: на нас с мужем 1800 000р, и на детей одним договором 1000 000р, у детей при продаже возникает уплата НДФЛ, хотим воспользоваться налоговой льготой в 1000 000р. Я (от лица детей) продаю их доли отдельным договором , где стоимость их долей в квартире указывается 1000 000р., т.е. по 333 333,33 р. на ребенка, а во время сдачи декларации пользуюсь имущественным вычетом в 1 000 000 р., который делится так же пропорционально долям на 3 детей по 333 333,33 р., тем самым налог выходит в 0? Правильно ли я понимаю? Т.е.налогооблагаемая база берется из договора купли-продажи , где указаны как продавцы только дети, а не из изначального свидетельства на собственность, где их доли были по 1/5 от 2900 000?
11 сентября 2020, 13:09, вопрос №2859824, Анна, г. Новочебоксарск
7 ответов
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
Налоговое право
Достаточно одного договора на 3 детей вместе?
Здравствуйте! Купили в 2014 квартиру свои плюс ипотека, погасили с помощью мат капитала. Стоила при покупке 2900000, сейчас продаем 2800000. детям выделили доли в 2018, сейчас у всех по 1/5- 3 детей, всем поровну. Детям выдели доли в другой квартире по договору дарения. Сделку хотим оформить так: два договора на нас с мужем 1800 000р, и на детей одним договором 1000 000р, у детей при продаже возникает уплата НДФЛ, хотим воспользоваться налоговой льготой в 1000 000р., тем самым налог выходит в 0? Правильно ли так оформить? Достаточно одного договора на 3 детей вместе?
11 сентября 2020, 10:37, вопрос №2859710, Анна, с. Нерчинский Завод
1 ответ
Налоговое право
Перевод иностранной валюты от юр.лица - нерезидента на счет физ. Лица - резидента РФ
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. От иностранной компании на счет физ. лица - гражданина РФ (есть также статус ИП) поступили доллары в целях дальнейшего пожертвования данных денег в российский благотворительный фонд. Полагаю, что поступление подлежит обложению НДФЛ. Сейчас возник вопрос документального оформления. Первоначально возникла идея оформить договор поручения о совершении пожертвования в фонд, т.е. вышеуказанное физ. лицо перечисляет деньги по поручению и от имени вышеуказанной иностранной организации в фонд. Однако возникает вопрос целесообразности использования формы договора поручения (учитывая, что уплата НДФЛ производиться в любом случае). Возник вопрос - какая форма договора в наибольшей степени может учесть все особенности регулирования поступлений денежных средств в валюте от юр. лица - нерезидента на счет физлица – резидента РФ? Спасибо.
30 апреля 2020, 11:49, вопрос №2760026, Владимир, г. Москва
1 ответ
Договорное право
Какая форма договора учитывает особенности поступлений долларов от юр. Лица - нерезидента на счет физ. Лица – резидента РФ
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. От иностранной компании на счет физ. лица - гражданина РФ (есть также статус ИП) поступили доллары в целях дальнейшего пожертвования данных денег в российский благотворительный фонд. Полагаю, что поступление подлежит обложению НДФЛ. Сейчас возник вопрос документального оформления. Первоначально возникла идея оформить договор поручения о совершении пожертвования в фонд, т.е. вышеуказанное физ. лицо перечисляет деньги по поручению и от имени вышеуказанной иностранной организации в фонд. Однако возникает вопрос целесообразности использования формы договора поручения (учитывая, что уплата НДФЛ производиться в любом случае). Возник вопрос - какая форма договора в наибольшей степени может учесть все особенности регулирования поступлений денежных средств в валюте от юр. лица - нерезидента на счет физ. лица – резидента РФ? Спасибо.
30 апреля 2020, 11:35, вопрос №2760012, Владимир, г. Москва
1 ответ
2300 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Налоговое право
Как правильно вести деятельность интернет-ресурса?
Приватный вопрос.
04 апреля 2020, 19:35, вопрос №2733125, Василий, г. Москва
6 ответов
Налоговое право
Как будет происходить уплата НДФЛ по закону?
Здравствуйте! Юр.лицо приобретает у физ.лица земельный участок сельхоз.назначения, который был у него в собственности менее трёх лет, стоимостью в 8 000 000 рублей. Как будет происходить уплата НДФЛ по закону ?
26 февраля 2020, 13:50, вопрос №2697426, Полина, г. Барнаул
1 ответ
Налоговое право
Можно ли в таком случае не платить подоходный налог?
Доброго времени суток! Уплата налога НДФЛ с 01.01.2020 года с физического лица По налоговому кодексу. НК РФ Статья 45.1. Единый налоговый платеж физического лица. Прошу Вас дать консультацию, который звучит так: КонсультантПлюс: примечание. С 01.01.2020 в п. 1 ст. 45.1 вносятся изменения (ФЗ от 29.09.2019 N 325-ФЗ). См. будущую редакцию. 1. Единым налоговым платежом физического лица признаются денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства налогоплательщиком - физическим лицом в счет исполнения обязанности по уплате транспортного налога, земельного налога и (или) налога на имущество физических лиц. ФЗ от 29.09.2019 N 325-ФЗ КонсультантПлюс: примечание. П. 10 ст. 1 вступает в силу с 01.01.2020. 10) в статье 45.1: а) пункт 1 после слова "уплате" дополнить словами "налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 6 статьи 228 настоящего Кодекса,"; Теперь вопрос: Если обратиться с заявлением к работодателю и в налоговую инспекцию с заявлением об отмене налога 2 НДФЛ, то можно и не платить 13% с 1 января 2020 года, так ли? Спасибо, Сергей.
25 декабря 2019, 14:57, вопрос №2630868, Сергей Матвеев, г. Алатырь
2 ответа
Налоговое право
Могу ли я отказаться от уплаты НДФЛ согласно 325-ФЗ ст 45,1 НК РФ с 1 января 2020 года?
Могу ли я отказаться от уплаты НДФЛ согласно 325-фз ст 45 1 НК РФ с 01.01.2020? надеюсь все понятно юристу?
24 декабря 2019, 10:23, вопрос №2629545, василий, г. Новосибирск
4 ответа
Налоговое право
Является ли действительно добровольной выплата налога и можно ли отказаться от налогов?
Здравствуйте! До меня дошли сведения о статье 45.1. "Единый налоговый платеж". Там говорится , что "Единым налоговым платежом физического лица признаются денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства налогоплательщиком - физическим лицом в счет исполнения обязанности по уплате транспортного налога, земельного налога и (или) налога на имущество физических лиц". Значит ли это что налог на имущество и земельный налог можно будет не платить, раз он добровольный. Т.е. можно ли написать заявление о том, что от налога на имущество и за землю я отказываюсь, потому что на это нет моей доброй воли?
23 декабря 2019, 12:08, вопрос №2628677, Ярослав, г. Казань
3 ответа
1000 ₽
Вопрос решен
Бухгалтерский учет
Как платить НДФЛ и когда можно без фондов?
У нас онлайн сервис страхования для посредников (агентов и брокеров) со всей России. Они регистрируются и через нашу площадку покупают страховки своим клиентам, а мы выплачиваем им комиссию с каждого купленного полиса. ООО, УСН 15% доходы минус расходы, Москва. Вопрос 1: У нас много пользователей физ лиц, финансовая модель позволяет только платить за них 13% НДФЛ без фондов. Когда и в каких случаях мы можем официально не платить за них в фонды, а ограничиться только ндфлом. Вопрос 2: - Какие данные нам нужно запрашивать в системе от пользователей, чтобы мы могли за них заплатить НДФЛ? - Что будет если пользователь укажет неверные данные в профиле? - Нужно ли пользователю прикладывать сканы документов? Сейчас пользователь заполняет паспортные данные № инн и снилс, но мы ни как не проверяем их достоверность. Вопрос 3: Физ лица работают по договору оферты, который акцептуют проставлением галочки. Это подойдет для бухгалтерского учета и для уменьшения налоговой базы по расходам на выплаты физ лицам? Спасибо за ваши ответы.
28 мая 2019, 08:41, вопрос №2374448, Сергей, г. Москва
6 ответов
1000 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Отчисления НДФЛ по обособленному подразделению
Здравствуйте. Ситуация: Головной офис (ГО) компании находится в г. Санкт-Петербург. Зарегистрировано юр. лицо, открыт расчетный счет, компания поставлена на учет в налоговой. Так же у компании есть обособленное подразделение (ОП) в другом городе (другой субъект РФ). У ОП нет отдельного РС, отдельного юр.лица и тд но оно так же зарегистрировано в налоговой по месту. В ОП, так же как и в ГО планируется трудоустраивать сотрудников. Вопрос: 1) В какой налоговый орган нужно отчислять НДФЛ за сотрудников работающих в обособленном подразделении — по месту нахождения головного офиса или обособленного подразделения. 2) Что будет если по ошибке за одного сотрудника (единственного устроенного в ОП течении нескольких месяцев) НДФЛ перечисляли по месту нахождения ГО. Будет ли это ошибкой, и какие штрафы и санкции могут быть? 3) И можно ли как то выйти из этой ситуации, если ошибка в отчислении имела место? Ведь бюджет у РФ все равно один общий, и понятно что субъекты разные но организация не уклонялась от уплаты налогов, а лишь делала это в другом субъекте. Заранее спасибо за консультацию.
29 марта 2019, 13:33, вопрос №2309052, Антон, г. Иваново
13 ответов
389 ₽
Вопрос решен
Защита прав работодателя
Нужно ли платить НДФЛ по договору возмездного оказания услуг
Добрый день. Хозяйка ИП заключила с человеком "договор возмездного оказания услуг". Человек сразу сказал, что ему не нужно отчислять никаких налогов, а хочет получать всю сумму, которую он заработает за свои услуги. Но почему-то документально они никак это не обговорили. Проработал полтора месяца и ушёл сказав, что на работу не выйдет. Из-за него теперь проблемы с клиентами. Да и качество предоставленных услуг отвратительное. Хозяйка не хочет идти в суд, чтобы потребовать возмещения ущерба материального и морального (ущерб репутации предприятия), якобы там ребёнок больной и у них всё равно денег нет. Хотя всё это в договоре обговаривается. А теперь человек хочет расторгнуть договор ничего не выплачивая и требует справку 2-НДФЛ. В итоге решение вопроса свалили на меня (администратора). Что делать в такой ситуации? По факту человек у нас не работал, а оказывал свои услуги нашему предприятию за вознаграждение.
21 ноября 2018, 06:59, вопрос №2173936, Ольга, г. Новосибирск
13 ответов
1000 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
НДФЛ не удержанный налоговым агентом
Здавствуйте! Мне пришло налоговое уведомление с расчетом за 2017 год и платежными документами. В расчете содержится информация, что неизвстное мне ООО «Траст» ИНН 3801084488 не смогло с меня удержать НДФЛ по коду дохода 2610 и ставке 35%. И налоговая требует уплатить налог не позднее 03.12.2018. У меня есть задолженность перед несколькими банками, но ни один из них не уведомлял меня об уступке права требования моего долга данной организации ООО «Траст». Справки 2-НДФЛ я также от ООО «Траст» не получал, в договорные отношения не вступал. Узнал о существовании этой организации только после получения уведомления из налоговой. Нашел в интернете информацию, что эта организация является юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности. По схожему вопросу она участвовала в судебных разбирательствах в Арбитражном суде Забайкальского края по делу № А78-17965/2017 (http://sudact.ru/arbitral/doc/ZwkfV1iXwZ63/), но выиграла дело. Меня интересуют вопросы: — если это списание долга, то может ли его списывать некое ООО, а не банк? Ни по одному кредиту не прошло 5 лет с момента прекращения платежей. Все банки, которые подали на меня в суд имеют исполнительные листы, по которым я ежемесячно погашаю задолженность. — если это не списание долга, то как узнать, что это? Получается, любое ООО может подать на любого человека в налоговую данные, что якобы не смогло удержать с него налог. Это должно как-то подтвержаться документально? — что мне делать в данной ситуации? я не согласен с данным начислением и соответвенно хочу до срока оплаты предпринять меры, чтобы отменить требование со стороны налоговой.
29 августа 2018, 18:48, вопрос №2091972, Евгений, г. Челябинск
7 ответов
700 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Уплата НДФЛ при продаже ООО
Добрый день! Я являюсь (физ лицо, резидент РФ) владельцем ООО с долей 48%, есть еще два участники (физ. лицо 32%, юридич. 20%). Компания основана в 2012 год. Я единственный кто владеет долей более 5 лет (изначально доля была 100%, потом 60%, потом 48%). Сейчас мы продаем компанию 100% другому юр.лицу Нужно ли мне будет платить налог НДФЛ после продажи компании (с.212 17.2)
22 июня 2018, 11:32, вопрос №2033008, Alexandr Pianov, г. Москва
8 ответов
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 19.05.2021