8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Последние вопросы по теме «минимальный срок владения»

Фильтры
Как в данном случае будет определяться срок владения квартирой для целей НДФЛ?
Брак заключен в 2001 году. Общих несовершеннолетних детей нет, оба ребенка совершеннолетние. В браке приобреталась недвижимость: * квартира №1 - приобретена в 2016 году, оформлена на мужа; * квартира №2 - приобретена в 2019 году, оформлена на мужа; * земельный участок - оформлен на жену. Квартиры приобретались в период брака за общие средства. При разводе супруги договорились разделить имущество следующим образом: * квартира 2016 года остается мужу; * квартира 2019 года остается жене; * земельный участок остается жене. Планируется оформить это соглашением о разделе совместно нажитого имущества, а не договором дарения. ### Основной вопрос Квартира 2019 года в настоящее время оформлена на мужа. После раздела имущества она должна перейти в собственность жены. В дальнейшем жена может захотеть продать эту квартиру, возможно вскоре после оформления развода и регистрации права собственности на нее. Интересует налоговая сторона вопроса. 1. Как в данном случае будет определяться срок владения квартирой для целей НДФЛ? 2. Будет ли считаться, что жена приобрела квартиру только в 2026 году при разделе имущества, или срок владения будет исчисляться с 2019 года, когда квартира была первоначально приобретена в браке и зарегистрирована на мужа? 3. Если срок считается с 2019 года, правильно ли я понимаю, что при продаже после раздела имущества НДФЛ платить не придется, поскольку минимальный срок владения уже истек? 4. Имеет ли значение для этого вопроса то, что после раздела имущества у мужа останется квартира 2016 года, а у жены - квартира 2019 года и земельный участок? 5. Если жена после оформления раздела имущества практически сразу продаст квартиру 2019 года, возникают ли какие-либо налоговые риски? 6. **Каким именно документом лучше оформить переход квартиры к жене - соглашением о разделе совместно нажитого имущества или каким-либо другим способом - чтобы при последующей продаже квартиры не возникло дополнительных налоговых последствий?** 7. Есть ли принципиальная разница для НДФЛ между: * соглашением о разделе совместно нажитого имущества; * соглашением об определении долей с последующим переходом квартиры; * договором дарения между супругами; * другими способами передачи квартиры от мужа жене? 8. Нужно ли прямо указать в соглашении о разделе имущества, что квартира приобретена в 2019 году в период брака, чтобы в дальнейшем подтвердить историю владения квартирой для налоговой? Буду благодарен за ответ именно с учетом действующего законодательства РФ и актуальной практики ФНС на 2026 год.
, вопрос №5039434, Туренко Денис, г. Санкт-Петербург
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Налогообложение и взаиморасчеты при продаже унаследованной доли квартиры и участка
Добрый день. Прошу помочь разобраться с налогообложением и оформлением взаиморасчётов при продаже квартиры и земельного участка, находящихся в общей долевой собственности. Мне принадлежит: 1/2 доли квартиры. Право собственности зарегистрировано в феврале 2010 года на основании свидетельств о праве на наследство, выданных в декабре 2009 года; 1/2 доли земельного участка для садоводства. Право собственности зарегистрировано в августе 2017 года также на основании свидетельств о праве на наследство. Вторая половина квартиры и участка принадлежала моей тёте. Она умерла более шести месяцев назад. Сейчас её сын — мой двоюродный брат и единственный наследник — оформил наследственные права на её доли. Мы планируем продать квартиру и земельный участок целиком, одним покупателям либо в рамках отдельных сделок. Ориентировочная стоимость квартиры — около 5 млн рублей, земельного участка — не более 800 тыс. рублей. Насколько я понимаю, у меня НДФЛ при продаже моих долей не возникает, поскольку минимальный срок владения давно истёк. У двоюродного брата срок владения унаследованными долями ещё не истёк, поэтому у него может возникнуть обязанность уплатить НДФЛ. При этом фактические расходы между нами распределены неравномерно: основные расходы на освобождение, ремонт и подготовку квартиры к продаже первоначально оплачиваю я; также предстоят расходы на риелтора, нотариуса и оформление сделки; земельным участком в течение многих лет занимался преимущественно я и за свой счёт оплачивал его содержание, межевание и другие работы; кроме денежных расходов, я лично организовывал работы и занимался подготовкой объектов к продаже. Мы хотим заключить между собой письменное соглашение, в котором определить: перечень понесённых и предстоящих расходов; какие расходы относятся к обоим собственникам и делятся между нами поровну; какую сумму двоюродный брат должен компенсировать мне после продажи; возможную компенсацию за организацию и выполнение мной работ по подготовке объектов; итоговый порядок распределения денежных средств после продажи. В связи с этим прошу разъяснить следующие вопросы. С какой даты для моего двоюродного брата исчисляется срок владения унаследованными долями: с даты смерти наследодателя, с даты выдачи свидетельства о праве на наследство или с даты регистрации права в ЕГРН? Как рассчитывается НДФЛ при продаже квартиры целиком одним договором, если каждому продавцу принадлежит по 1/2 доли? Правильно ли я понимаю, что при продаже квартиры имущественный вычет в размере 1 млн рублей распределяется между продавцами пропорционально долям, то есть двоюродный брат сможет применить вычет только в размере 500 тыс. рублей? Если земельный участок продаётся отдельным договором, можно ли применить к его продаже отдельный имущественный вычет? Будет ли вычет также распределяться между двумя собственниками пропорционально долям? Если стоимость всего участка составляет менее 800 тыс. рублей, а доля двоюродного брата — менее 400 тыс. рублей, означает ли это, что доход от продажи его доли будет полностью перекрыт имущественным вычетом и НДФЛ по участку не возникнет? Может ли двоюродный брат вместо имущественного вычета уменьшить доход на расходы наследодателя, связанные с первоначальным приобретением этих объектов, если сохранились подтверждающие документы? Можно ли уменьшить его налогооблагаемый доход на расходы, непосредственно связанные с продажей и подготовкой объектов: оплату риелтора, нотариуса, ремонта, вывоза имущества, межевания и иных работ? Имеет ли значение, кто фактически оплачивал эти расходы? Например, если все платежи сначала производил я, а двоюродный брат компенсировал мне половину на основании нашего соглашения. Какие документы нужны, чтобы налоговая признала такие расходы: договоры, чеки, банковские переводы, акты выполненных работ, расписки, соглашение между собственниками? Может ли выплата двоюродным братом компенсации мне по нашему соглашению уменьшить его НДФЛ либо налоговая всё равно будет исходить только из суммы, указанной в договоре купли-продажи как доход каждого продавца? Не будет ли перевод части полученных им денег мне квалифицирован как дарение или иной отдельный доход? Как лучше оформить расчёты в договоре купли-продажи: указать перечисление каждому собственнику суммы пропорционально его доле или можно предусмотреть иной порядок распределения денег с учётом нашего внутреннего соглашения? Можно ли законно предусмотреть в договоре, что часть цены, относящаяся к доле двоюродного брата, перечисляется непосредственно мне в счёт возмещения его части расходов? Какую форму соглашения между нами лучше использовать: соглашение о распределении расходов и взаиморасчётах, договор займа, соглашение о компенсации расходов либо иной документ? Требуется ли его нотариальное удостоверение? Основная задача — законно оформить наши взаиморасчёты и понять, какие способы уменьшения НДФЛ действительно допустимы для наследника, а какие внутренние выплаты между нами налоговая учитывать не будет.
, вопрос №5013258, Георгий, г. Москва
Есть вопрос? Задайте его всем юристам сайта!
Если да, то при каких условиях?
Здравствуйте! Прошу проконсультировать по вопросу временного ввоза автомобиля в Россию. Моя ситуация: * Я являюсь гражданином Грузии. * У меня есть действующий вид на жительство в Российской Федерации. * Постоянно проживаю и официально работаю в России. * Планирую приобрести автомобиль в Грузии, зарегистрировать его на себя и въехать на нем в Россию через российско-грузинскую границу по процедуре временного ввоза без уплаты таможенных платежей. Прошу разъяснить следующие вопросы: 1. Смогу ли я пользоваться автомобилем в России в течение одного года, а затем выехать за пределы РФ (например, в Грузию) и сразу же снова въехать в Россию, оформив новый временный ввоз еще на один год без растаможки? 2. Есть ли ограничения на повторный временный ввоз одного и того же автомобиля? Может ли таможня отказать в новом временном ввозе, если автомобиль уже находился в России по предыдущему временному ввозу? 3. Существует ли минимальный срок владения автомобилем до первого въезда в Россию? Например, обязан ли я владеть автомобилем несколько месяцев или могу купить его, зарегистрировать на себя и практически сразу пересечь границу? 4. Может ли моей машиной управлять моя жена — гражданка Российской Федерации? Если да, то при каких условиях? 5. Какие документы необходимо оформить, чтобы жена могла законно управлять автомобилем на территории России (доверенность, страховка, внесение в полис, мое обязательное присутствие и т.д.)? 6. Какие документы мне необходимо иметь при въезде в Россию для оформления временного ввоза автомобиля? Буду благодарен, если ответ будет основан на действующих нормах Таможенного кодекса ЕАЭС, законодательства РФ и актуальной практике ФТС.
, вопрос №5003021, Мария, г. Мурманск
2050 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Налоговое право
Те, кто владеет недвижимостью более 5 лет не платит налог с продажи?
Приватный вопрос.
, вопрос №4992005, Иван, г. Муром
Нужно ли платить НДФЛ при продаже подаренной квартиры, если есть трое детей?
Мы с супругой в браке, есть трое несовершеннолетних детей. У супруги есть недвижимость, купленная в браке, но оформлен брачный договор. Мне мой отец в 2025 году подарил квартиру, сейчас я хочу продать эту квартиру, меня интересует есть ли у меня право не платить НДФЛ т.к. есть дети, не выжидая минимальный срок владения?
, вопрос №4961076, Руслан, г. Москва
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Или срок владения связи с рентой не обнуляется?
Собственник купил квартиру в 2006 году, в 2023 году оформил договор ренты на 1/2 квартиры с момента его заключения прошло 3 года, после расторжения данного договора, право собственности по ЕГРН переходит обратно собственнику, он продает свою долю, он будет платить налог с продажи доли? Так как минимальный срок владения 3 года не прошел, единственное жилье. Или срок владения связи с рентой не обнуляется?
, вопрос №4899256, Клиент, г. Москва
С какого момента будет исчисляться минимальный срок владения данным имуществом, ведь эта недвижимость считается совместно нажитой?
В моей собственности есть земельный участок и садовый дом, данную недвижимость мы с мужем приобрели в браке в сентябре 2021 года, но по документам она оформлена только на меня. Сейчас планируем оформить брачный контракт, в котором укажем что при расторжении брака, данная недвижимость переходит в собственность мужа. После оформления контракта мы планируем подать на развод, и муж сразу хочет продавать данное имущество. Подскажите, пожалуйста, должен ли он будет оплатить НДФЛ если продажа запланирована в октябре 2026 года? С какого момента будет исчисляться минимальный срок владения данным имуществом, ведь эта недвижимость считается совместно нажитой?
, вопрос №4882445, Юлия, г. Москва
Нужно ли платить налог при продаже квартиры, если она в собственности 4 года?
Добрый день, хотели узнать при продажи квартиру от какой суммы нужно будет платить налог, квартира в собственности уже 4 года.
, вопрос №4774197, ГАЛИНА, г. Ульяновск
Можно ли продать унаследованную квартиру раньше 3 лет и не платить налог?
Здравствуйте. После смерти дедушки в 2009году по завещанию получила 1/2 долю в квартире. В 2024 году умерла бабушка и по завещанию я получила вторую 1/2 долю квартиры. Квартира зарегистрирована на меня. Могу ли я продать квартиру ранее 3 лет и не платить налог?
, вопрос №4771159, Наталья, г. Москва
Нужно ли платить налог при продаже квартиры, если долей мужа владели менее 3 лет
Добрый день! У родителей квартира в собственности по договору приватизации по полам с 2009 года. Отец умер в марте 2023, его доля досталась маме по наследству в сентябре 2023. Нужно ли будет платить налог при продаже квартире в связи с тем что долей отца мать не владела более 3 лет?
, вопрос №4768612, Юлия, г. Москва
Когда можно продать полученный в дар участок и нужно ли платить налог?
Правильно я понимаю, продать участок ранее мин.срока полученный в дар от родственников можно за 1млн, чтобы не платить налог от дохода. Как скоро после оформления дарственной можно продать участок? Хоть на следующий день?
, вопрос №4762071, Наталья, г. Москва
Нужно ли ждать 5 лет для освобождения от НДФЛ при продаже дома, купленного недостроем?
Добрый день. вопрос по уплате ндфл с продажи дома. Дом как недострой был приобретен в 2003 году. был частично достроен, подключены комуникации и я в нем проживал. в 2023 году принято решение о продаже. и дом ввели в эксплуатацию в 2023 году. Вопрос нужно ли мне ждать 5 лет чтобы не попасть под уплату налога. Спасибо
, вопрос №4758007, игорь, г. Москва
Нужно ли платить налог при продаже унаследованной недвижимости как второй?
Добрый день, подскажите пожалуйста, я получил в наследство недвижимость в 2022году, после вступления в наследство регистрация в Росреестре произошла в 2023 году. В этом году я собираюсь продать недвижимость, нужно ли будет уплачивать налог, если я продаю вторую недвижимость?
, вопрос №4734576, Алексей, г. Москва
Нужно ли платить налог при продаже квартиры в собственности 4 года и покупке новой?
Хочу продать квартиру в собственности 4 года, и тут же купить другую большей площадью и с доплатой. Нужно ли платить налог?
, вопрос №4724057, Наталия, г. Москва
Как рассчитать налог при продаже дома, полученного по наследству менее 3 лет?
Я продаю дом доставшийся мне по завещанию от умершей матери( прописана она в доме не была, прописана была у меня в квартире).После ее смерти не прошло 3 лет. У меня в собственности 1/2 квартиры, вторая часть принадлежит сыну. Сколько я должна буду заплатить налога? после продажи дома я сразу покупаю квартиру. Как уменьшить налог?
, вопрос №4711383, Ольга Размологова, г. Москва
Ищете ответ? Спросить юриста проще
или8 499 938-65-20
Дата обновления страницы 11.09.2026