Декларацию 3 НДФЛ используют частные предприниматели для того чтобы произвести удержание и выплаты установленного законодательством налога в бюджет государства. Как и любой другой документ строгой отчетности, данный документ имеет свои правила заполнения и установленные сроки для отчисления обязательных платежей.
Какие особенности имеет декларация 3 НДФЛ, в какие сроки необходимо производить отчисления, как правильно заполнить документ, какие проблемы могут возникнуть в связи с ее неправильным оформлением и как эти возникшие проблемы решать – все это вам расскажут и пояснят высококвалифицированные юристы портала Правовед.RU.
здравствуйте,я подал налоговую декларацию 3 ндфл за 2015 год,где указал доход полученный от продажи квартиры в 2015 году и свои расходы на строительство нового жилья по ДДУ,куда я вложил все деньги и даже больше от продажи своей квартиры.Сегодня позвонили из налоговой и сказали что я обязан уплатить налог с продажи квартиры(недвижимость была в собственности меньше года).Правы ли они.
Квартира куплена по договору паенакопления в ЖСК (не долевое строительство).
Акт приема-передачи квартиры от 23.12.2013
Справка о полной выплате пая - от апреля 2015 года (свидетельство о праве собственности выдано на основании этой справки из ЖСК в мае 2015).
Вид права: общая совместная собственность.
Стоимость более 4 миллионов рублей.
На момент покупки (и в данный момент) супруги в браке.
Мы хотим подать декларации 3 НДФЛ (оба супруга) за 2015 год (в текущем году) на получение налогового вычета (по 2 миллиона рублей - каждый, такая возможность появилась с 1 января 2014 года).
Т.к. право собственности на квартиру наступило именно в момент полной выплаты пая в 2015 году (к этому времени у нас уже был подписан акт приема-передачи), я считаю, что мы с супругой имеем право воспользоваться вычетом по новым правилам (которые действуют с 2014 года).
Однако и на форумах видел, и в налоговой, наверно, могут посчитать (т.к. в программе ДЕКЛАРАЦИЯ_2015 есть только возможность указать дату акта приема-передеачи, если речь идёт о покупке квартиры не через договор купли-продажи), что раз акт приема-передачи подписан в 2013 году, то и вычет мы можем получить только по старым правилам (по 1 миллиону на каждого либо 2 миллиона на одного из супругов). Все ссылаются на письма Минфина, например, от 26 мая 2014 года N 03-04-05/24997 - говоря про "абзац двадцать второй подпункта 2 пункта 1 статьи 220 Кодекса".
Если коротко, то по мнению Минфина, новые правила получения вычетов действуют только в том случае, если акт приема-передачи квартиры подписан после 1 января 2014 года. Если он оформлен до этой даты, то размер имущественного вычета ограничивается размером доли собственника.
Нас такой вариант не устраивает.
Аргументация следующая: все почему-то упоминают лишь акт приёма-передачи, и ничего не говорится о справке о полной выплате пая.
Однако:
Статья 218 ГК РФ "Основания приобретения права собственности", пункт 4: Член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают право собственности на указанное имущество.
и Статья 129 ЖК РФ "Право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме члена жилищного кооператива.", пункт 1: Член жилищного кооператива приобретает право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме в случае выплаты паевого взноса полностью.
Получается, что члены ЖСК приобретают право собственности лишь при одновременном соблюдении двух критенриев: подписание акта приема-передачи помещения + получение справки от ЖСК о полной выплате пая.
Кроме того, в последней редакции ст. 220 НК говорится лишь о том, что "правоустанавливающими документами, необходимыми для подтверждения права на имущественный налоговый вычет при приобретении квартиры в строящемся доме, являются договор участия в долевом строительстве и передаточный акт".
А раз у меня был заключен не договор участия в долевом строительстве, а договор паенакопления, то я считаю, что данный пункт в нашем случае не применим.
Насколько я прав в своей логике?
Реально ли получить все-таки каждому из нас вычет по новым правилам (по 2 миллиона рублей)?
Здравствуйте, в 2008 году в ноябре был приобретен авто за 460 т.р., в апреле 2015г. продан за 300 т.р. Нужно ли мне сдавать в налоговую декларацию 3 НДФЛ или не нужно, чтоб не был штраф за не сданную декларацию?
Здравствуйте!Можно ли подать в 2016 году еще одну декларацию 3 ндфл .я хочу возвратить налоговый имущ.вычет за покупку квартиры.но в марте этого года я сдала декларацию за обучение 2015 года.квартира приобретена в марте 2016 года.или лучше перенести на 2017 год вычет за покупку квартиры.
Здравствуйте,я заполняю налоговую декларацию 3 НДФЛ на обучение.Я скачала специальную программу с сайта ФНС. Как правильно заполнить пункт ""доходы полученные в РФ"?Нужно ли округлять сумму дохода(например 26 286,53=26 287) или так и заполнять вместе с копейками?Потому что,если я заполняю,округляя значение,то первый пункт(общая сумма дохода),высчитывается неправильно.А второй пункт уже правильно.(прикрепляю файл заполнения).Заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте, в том году была куплена квартира по программе Молодежи-доступное жилье. Насчитали налог на мат.выгоду за 2015 год. Я безработная более 3х лет. Нужно ли мне подавать декларацию 3 ндфл?
/
необходимо ли в 3-НДФЛ указывать доход, полученный от вклада в кредитном потребительском кооперативе (если все налоги на доход, превышающий 18,25% (за 2015 год), исчислены кооперативом самостоятельно)? если да, то какой документ нужно взять у кооператива для предоставления его в налоговую?
Здравствуйте! Заполняю декларацию 3-НДФЛ от руки, как правильно прописывать все суммы? Нужно писать с лева на право, начиная с первой ячейки или выравнивать сумму по правой стороне?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, купили квартиру с мужем в общую долевую собственность. Могу ли я отказаться от вычета в пользу мужа или мне нужно подавать 2 декларацию, отдельно на меня и на мужа? Заранее спасибо!!!
Я и сестра продали по 1\3 жилого дома и 1\3 земельного участка брату по одному договору, получив от брата по 650 т.р. каждая.Мы предупреждали нотариуса при составлении договора,что у нас доход разный с сестрой и чтоб не случилось так, что мы будем платить налог.Она сказала, что она отразила в договоре, что каждая из нас получает по 650 т.р.,но указала что общая стоимость составляет 1 мил.300 т.р.После оформления декларации 3 ндфл в налоговой сказали, что мы с сестрой должны заплатить налог 13% от 150 т.р. Могу ли я считать сделку недействительной, т.к. я не согласна платить налог, потому что мой доход не превышает 1 мил.руб. Что для этого надо сделать? Куда обратиться, в суд или можно написать доп.соглашение? Но где?Заранее благодарна.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, какая форма справки 2 НДФЛ нужна при сдаче декларации 3 НДФЛ для оформления имущественного вычета? То есть, если в 2016г мы сдаем декларацию 3 НДФЛ за 2014 год, сама декларация 3 НДФЛ должна быть по форме 2014 года, а справку 2 НДФЛ к ней прилагать какую нужно, по форме 2014 года или 2015, или уже есть форма 2016г?
Добрый день.
У резидента РФ, пенсионерки была квартира в Москве в 100% собственности более 3 лет (с 1997 г.), она её продает в ноябре 2013 года за 6 700 000 руб., и покупает в Московской области в ноябре 2013 года (в тот же день) 2 квартиры в новостройке, где каждая стоит по 3 189 000 руб.(6 378 000 р. за 2 квартиры). В феврале 2015 года она продаёт одну квартиру за ту же стоимость - 3 189 000 руб.
Вопрос по расчету заполнения декларации 3 НДФЛ - должна ли она платить налог, если фактически она не получила дохода?
Если да, то какой расчет и если нет, то почему?
Спасибо.
Налоговая декларация для физических лиц 3-НДФЛ сильно ли отличаются бланки за 2012, 2013....2015 года? Можно ли просто взять блан, как например здесь и заполнить его за каждый год?