Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Уплата налога по УСН
Добрый день! Я собираюсь открыть ИП и работать по УСН. Но денежных поступлений в ближайшие пол года не предвидется, но при этом для стажа буду делать отчисления в Пенсионный и страховые. Первый раз сталкиваюсь с этим вопросом и много непонятного. И самое важное необходимо ли мне открывать расчетный счет? или ККМ? На основании чего мне потом составлять нулевую отчетность в налоговую, если и до конца года предпринимательской деятельности не будет? Спасибо за ответ.
Здравствуйте. Если вы не собираетесь работать с юридическими лицами и будете пользоваться только наличным расчетом, то расчетный счет вам не нужен, так как в расчетах наличными с населением вы можете пользоваться ККМ или БСО (бланки строгой отчетности). Так как в обоих вариантах на УСН, как по доходу, так и по доходу+расходы основным является учет доходов, то при отсутствии доходов вы и будете сдавать соответствующую нулевую отчетность. Платежи же для Пенсионного и страховые вам придется оплачивать за счет собственных средств, оформив надлежащим образом их внесение в кассу (ПКО).
В случае сомнений, рекомендую обратиться за помощью в составлении отчетности к бухгалтеру. Сейчас довольно много, в том числе и в интернете, недорогих предложений.
0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Страховые взносы в ПФР и ФСС Вы, зарегистрировавшись в качестве ИП, будете обязаны оплачивать ежегодно в независимости от ведения/неведения деятельности и наличия/отсутствия дохода. Впоследствии Вы имеете возможность произвести зачет уплаченных взносов с суммой подлежащего уплате налога, уплачиваемого в соответствии с УСН. Счет в банке открывать не обязательно, но если Вы собираетесь проводить операции с юридическими лицами, операция по оплате наличными денежными средствами не может превышать 100 000 рублей по одному договору, если свыше этого — безналичным способом через счет. Определиться с ККМ, нужна ли она Вам, можно, поняв, какой детельностью Вы будете заниматься. Если это розничная торговля — ККМ нужна в обязательном порядке.
Здравствуйте! Сотрудница находится в декретном отпуске до 1,5 лет до июля месяца. За это время магазин закрылся, но само ИП не закрывали. Сотрудница не хочет писать заявление по собственному, а хочет сидеть в декрете до 3 лет. Что в таком случае делать? ИП на УСН из-за этого сотрудника не может уменьшить налог/ вычеты (страховые взносы за ИП) на 100%
, вопрос №4957056, Станислав, Керчь
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
ИП в ноябре 2025 г зарегистрировался и был уверен, что система у него УСН, не проверил заявление, что оказывается он на ОСНО. Через 5 месяцев заблокировали расчетный счет из-за несдачи декларации по НДС. Полгода ИП работал как УСН, выставлял счета, акты без НДС, получал платежи без НДС, в срок ИП сдало декларацию по УСН, уплатил налог. Как сейчас доказать, что ИП должен находиться на УСН
, вопрос №4956397, ИП Чегунов Эдуард, г. Владивосток
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, вопрос о минимальном сроке владения квартирами, полученными по наследству. Мама умерла 7 декабря 2022 г., право по наследству на себя зарегистрировал через пол года 21 июня 2023 года.
Сегодня 17 мая 2026 года, до истечения срока 3 года после регистрации в Росреестре еще ждать до 22 июня 2026 года, а если исчислять с даты смерти наследодателя, то минимальный срок владения квартир вышел еще в декабре 2025 года и я могу продавать квартиры без уплаты налогов НДФЛ 13% ? Правильно я понимаю исчисление минимального срока для продажи квартир без налогов?
, вопрос №4954978, Алексей, г. Калининград
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Квартира была продана мною в прошлом году. Я владел ей более 5 лет. Я так же зарегистриван как ИП с ОКВЭД продажа собственного недвижимого имущества. Я купил этот объект недвижимости задолго до того как начал заниматься предпринимательством и не использовал его в коммерческой деятельности, поэтому доход от продажи этого объекта я не декларировал в декларации по УСН. В декларации НДФЛ тоже не декларировал так как владел более 5 лет.
Налоговая прислала требование оплатить налог по УСН с продажи этой квартиры, мотивировав следующим:
Согласно Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 17.12.1996 № 20-П указано, что имущество физического лица юридически не разграничено на «используемое в предпринимательской деятельности» и «в личных целях». Предприниматель может использовать принадлежащее ему имущество, как в своей деятельности, так и в личных целях. Зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, физическое лицо становится субъектом предпринимательской деятельности (индивидуальным предпринимателем) и единовременно с этим продолжает оставаться физическим лицом. Вместе с тем, пройдя процедуру государственной регистрации, физическое лицо приобретает статус индивидуального предпринимателя в целом, а не по определенным видам экономической деятельности. Поэтому все виды экономической деятельности, осуществляемые предпринимателем после государственной регистрации, необходимо рассматривать в качестве предпринимательской деятельности.
При этом есть письмо от Минфина № 03-11-11/76758 от 22.09.2021, в котором указано следующее: Доходы, полученные от реализации недвижимого имущества, которое не использовалось индивидуальным предпринимателем в целях осуществления предпринимательской деятельности, в том числе на УСН, а также если индивидуальным предпринимателем не указывался при регистрации вид деятельности, связанный с продажей недвижимого имущества, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в порядке, установленном главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Кодекса.
В итоге нужно ли мне платить налог УСН с этой квартиры или нет, и согласно каким правовым актам?
, вопрос №4949024, Тарас, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте! По требованию собственников УК предоставила Акт по выполненным работам(услуга) - уборка и вывоз снега с придомовой территории. Из Акта было видно, что работы выполнялись ТС принадлежащее сторонним организациям. Стоимость этих работ равна 200 тыс.руб. Но, УК на эти 200т.р начислила 6% налога по УСН и 5% НДС. Таким образом стоимость выполненных работ(услуг) стала ровна 222600. Вопрос: Правомерны ли действия УК , ведь начисляя налоги на сумму выполненным работ(слуг) сторонними организациями , она (ук) по сути перепродает собственникам услугу?
, вопрос №4946115, Вайнтрауб Татьяна Юрьевна, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.