8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
800 ₽
Вопрос решен

Как же тогда можно подтвердить доход?

Здравствуйте. Как ИП УСН доходы, подтвердить свой доход для соцзащиты и пенсионного фонда для детских пособий? Декларация за 2021 год не совсем подходит( заказали копию в налоговой), ещё два месяца этого года нужно подтвердить . Декларация сдаётся один раз в год. Сдаю посуточно свою квартиру, в вышеперечисленных инстанциях говорят, что это не работа и аренда не учитывается как доход хоть и посуточная. Типо правило нулевого дохода. Или я что то не понимаю это является доход от предпринимательской деятельности. Его должны же учитывать? Так же утверждают, что книга учёта не заверена в налоговой и поэтому не подойдёт, договора аренды или акты тоже не подходят. Как же тогда можно подтвердить доход? Спасибо

Показать полностью
Уточнение от клиента
Правомерно ли, что налоговая на нашем экземпляре налоговой декларации поставят Печать, что она принята только в течение 30 дней. Сразу в день обращения ставить Печать отказались.
, Слава, г. Москва
Алина Гончарова
Алина Гончарова
Юрист, г. Москва
рейтинг 8.7

Здравствуйте, Слава!

Если Вы имеете в виду пособие по уходу за ребенком, то подтверждение дохода для его получения от индивидуального предпринимателя не требуется.

В соответствии с ч. 2.1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ, для ИП ежемесячное пособие рассчитывается из МРОТ, но

не может быть меньше минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установленного Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Согласно Постановлению Правительства РФ от 27.01.2022 №57, в 2022 году минимальный размер пособия по уходу за ребенком составляет 7 677,81 руб.

0
0
0
0
Слава
Слава
Клиент, г. Москва
Нет. Я имею ввиду пособия для детей с 8 до 17 лет и с 3 до 7.

Согласно пп. и) и к) п. 18 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 28.06.2021 №1037, раздельно учитываются такие виды доходов, как:

и) доходы от осуществления предпринимательской деятельности,

к) доходы от реализации и сдачи в аренду (наем, поднаем) имущества;

Проще говоря, если Вы не учитываете доход от аренды в рамках доходов от предпринимательской деятельности (сдаете 3-НДФЛ и уплачиваете 13%0 — это отдельный доход. Если платите 6% УСН, то аренда никак не обособляется.

0
0
0
0
Роман Янушко
Роман Янушко
Юрист, г. Петрозаводск
рейтинг 8.9

Здравствуйте, Слава.

Минфин в Письме № 03-11-10/1925 от 31.01.2013 предлагал для подтверждения доходов оформлять приходно кассовые ордера.

В связи с этим полагаем, что для целей, не связанных с налогообложением, индивидуальный предприниматель, являющийся налогоплательщиком единого налога на вмененный доход или применяющий упрощенную систему налогообложения, вправе использовать для подтверждения полученных доходов документы, свидетельствующие о факте получения этих доходов (например, расчетно-платежные ведомости, приходные кассовые ордера и т.п.)

Правомерно ли, что налоговая на нашем экземпляре налоговой декларации поставят Печать, что она принята только в течение 30 дней. Сразу в день обращения ставить Печать отказались.

 Неправомерно, если Вы представили декларацию на бумаге непосредственно, то на ее копии налоговый орган должен был поставить отметку о принятии согласно ст. 80 НК РФ.

Налоговый орган не вправе отказать в принятии налоговой декларации (расчета), представленной налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) по установленной форме (установленному формату), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, и обязан проставить по просьбе налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) на копии налоговой декларации (копии расчета) отметку о принятии и дату ее получения при получении налоговой декларации (расчета) на бумажном носителе (в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) либо передать налогоплательщику (плательщику сбора, плательщику страховых взносов, налоговому агенту) квитанцию о приеме в электронной форме — при получении налоговой декларации (расчета) по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Если Вы обратились с запросом о проставлении отметки на декларации позднее, не в день ее представления, то в таком случае могут это сделать в течение 30 дней.

0
0
0
0
Сдаю посуточно свою квартиру, в вышеперечисленных инстанциях говорят, что это не работа и аренда не учитывается как доход хоть и посуточная. Типо правило нулевого дохода. Или я что то не понимаю это является доход от предпринимательской деятельности. Его должны же учитывать?

 Если Вы платите с этого дохода налоги в режиме УСН, то должны учитывать. Вы ведете предпринимательскую деятельность по сдаче квартиры в посуточную аренду (найм).

0
0
0
0
Слава
Слава
Клиент, г. Москва
Тогда как мне подтвердить доход за 2 месяца 2022 года? Сдаю свою квартиру и поэтому не имею кассового аппарата. Только акты и договора есть, ну и книга учёта. В пенсионном фонде и соцзащите сказали вы можете нарисовать все, что угодно и это не подойдёт.
Похожие вопросы
Налоговое право
Декларации можно было подавать до марта?
Добрый вечер! Дело в том, что в прошлом году я три раза продавала через магазин нумизматической направленности монеты, которые принадлежат моей семье уже много лет. Я в прошлом году потеряла двух родителей, поэтому время было очень непростое, и финансово, в том числе. И я решила в связи с финансовыми затратами продать монеты, которые хранились на черный день. Первая продажа была в июле 23 года, вторая в августе, и последняя в сентябре. То есть почти год назад. Если честно, мне в голову тогда не пришло думать о налогах, т.к. это был официальный магазин с двумя офисами в Москве. Я почему-то думала, что они сами их вычитают из суммы, которую мне платят. Я, видимо, плохо соображала после свалившихся на меня несчастий. Сейчас я случайно встретила статью в интернете о налоге с продажи монет. И информацию, что если общая сумма превышает 250 тысяч, нужно заплатить налог. У меня общая сумма 410 тысяч, разделенная на три покупки. Платили мне переводом на карту. Я нашла чек - там указана торговая точка. Т.е. очень вероятно, что эта информация попадет в налоговую. Что мне сейчас можно сделать, чтобы меня не оштрафовали? Декларации можно было подавать до марта? А сейчас уже поздно и штраф - полная сумма дохода, т.е. 390 тысяч? Там просто написано - первый штраф 20% от дохода, а последующие 100%. Т.е. могут потребовать почти всю сумму назад, у меня таких денег нет! Я просто никогда не была в такой ситуации. Подскажите, пожалуйста, что лучше сделать. Спасибо большое!
, вопрос №4122184, Дарья, г. Москва
800 ₽
Социальное обеспечение
Скажите, пожалуйста, можно ли "докупить" стаж в данном случае?
Моя мама в этом году выходит на пенсию (её дата рождения 14.11.1966), однако ей не хватает примерно 10 месяцев для минимальной страховой пенсии (текущий стаж 14 лет 3 месяца и 14 дней). У неё большой индивидуальный пенсионнный коэффициент (61.321). Скажите, пожалуйста, можно ли "докупить" стаж в данном случае? Если да, то как это сделать? Если нет, то правильно ли я понимаю, что моей маме ещё нужно доработать приблизительно 10 месяцев для минимального стажа, и тогда она сможет претендовать на пенсию в 2025 году?
, вопрос №4122003, Ирина, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Никакого дохода я с этого не получаю, просто покупаю криптовалюту за евро, и продаю её же за рубли
Здравствуйте! Я работаю в Европе, но живу в России ( вахта). В Европе работаю официально,и плачу там налоги. Так как сейчас РФ банки под санкциями, то я не могу напрямую переслать свои доходы в РФ, поэтому приходится менять Евро на рубли на бирже криптовалют. Никакого дохода я с этого не получаю,просто покупаю криптовалюту за евро,и продаю её же за рубли. Приходится пользоваться системой продаж р2р. Интересует, насколько легален данный способ " обмена" валюты на рубли, и какие подводные камни есть ( налоговая)
, вопрос №4120727, Андрей, г. Москва
1600 ₽
Налоговое право
Можно ли сделать это электронно через ЛК налогоплательщика?
15.12.2022 продавали квартиру, находящуюся с супругой в совместной собственности. Квартира была ипотечная, в собственности менее 3х лет, поэтому возникло требование об уплате налогов с продажи. Я заполнил декларацию 3НДФЛ, приложил к ней заявления о распределении доходов и о распределении расходов в соотношении 100/0 между мной и супругой, получил решение об уплате налогов со всей суммы и уплатил его в полной мере. При этом, в Налоговой была получена консультация, что предоставление нулевой налоговой декларацией супругой не требуется. 25.12.2023 супруга получает письмо из налоговой с требованием пройти камеральную проверку по факту непредоставления налоговой декларации, где сформулировано требование об уплате налогов с 1/2 от продажи квариры. 26.12.2023 в налоговую направлено обращение с просьбой разобраться с фактом проверки, приложены все документы об уплате мной всех налогов, сканы всех заявлений и тд. 16.01.2024 из налоговой получен ответ, что Камеральной налоговой проверкой будут учтены информация/документы, представленные Вами 26.12.2023г. при вынесении Решения. И решение будет отправлено нам электронно. 02.05.2024 в налоговую направлено еще одно обращение с просьбой предоставить данное Решение. Сегодня 16.05.2024 получено Решение об отказе в привлечении к ответственности, однако в теле документа сформулировано требование об уплате всё той же задолженности по результатам камеральной проверки. Как быть в данном случае? Правомерны ли действия налоговой? Направлять апелляцию? Как сделать это более грамотно, чтобы объяснить ситуацию? Можно ли сделать это электронно через ЛК налогоплательщика?
, вопрос №4120651, Владимир, г. Москва
Семейное право
Получается членов семьи 3, но работоспособных 2мы с мужем Как тогда посчитать?
Что значит фраза: превышение размера среднедушевого дохода семьи на 2 кратной величиной....? Вот конкретно в нашем случае: 1)Ребенок 2 года, прописка московская область 2) Мама, прописка московская область 3) Папа, прописка Москва. Получается членов семьи 3, но работоспособных 2(мы с мужем) Как тогда посчитать? Спасибо большое!
, вопрос №4120088, Ирина, г. Москва
Дата обновления страницы 23.05.2022