8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
400 ₽
Вопрос решен

Как лучше поступить ИП, если заканчивается срок налоговых каникул?

Я, как ИП, нахожусь на упрощенной системе налогообложения и на налоговых каникулах в соответствии с Законом города Москвы от 18.03.2015 № 10 «Об установлении ставок налогов для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и перешедших на упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения».

В данном Законе срок предусмотрен срок освобождения от налога - 2 года. У меня этот срок истекает в конце 2016 года.

Я занимаюсь подготовкой и реализацией книжных электронных изданий как для книжных издательств, так и для собственных нужд. Для этих целей мною заключаются договоры оказания услуг и лицензионные договоры.

ИП было открыто в мае 2015 года и сейчас находится на стадии активного развития. А уплата налога УСН очень замедлит ход развития. Тем более, насколько знаю, существует множество привилегий, позволяющих не платить налог УСН, для начинающих предпринимателей, особенно с таким видом деятельности, как у меня.

Отсюда вопросы: возможно ли каким-либо образом сохранить статус ИП, находящегося на налоговых каникулах? И какие именно существуют льготы для ИП, подразумевающие освобождение от уплаты налога (хотя бы частичное)? Где можно ознакомиться с перечнем льгот и привилегий для новичков малого бизнеса?

Показать полностью
, Елисей, г. Москва

Здравствуйте, Елисей!

Отсюда вопросы: возможно ли каким-либо образом сохранить статус ИП, находящегося на налоговых каникулах?

Кроем 0-й ставки, устанавливаемой упомянутым вами законом, никаких других льгот Налоговый кодекс не предусматривает.

Статья 346.20. Налоговые ставки
1. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов. Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 1 до 6 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков. В случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, законами субъектов Российской Федерации может быть установлена налоговая ставка в размере 0 процентов.

Есть еще Закон г. Москвы от 07.10.2009 N 41 «Об установлении налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов». Данный закон устанавливает пониженные ставки для тех, кто выбрал объект налогообложения «доходы минус расходы». Но там вместо 15% предусмотрена ставка 10% и строго для определенных видов деятельности.

Никаких других льгот по УСН в зависимости от категории налогоплательщика не предусмотрено.

В вашем случае еще сложность состоит в том, что льгота применяется именно когда ИП зарегистрирован впервые. Так что вы в любом случае не получите льготу, даже если будете заниматься другим видом деятельности, перечисленным в Законе №10.

Здесь только не очень удобный вариант регистрировать какого-нибудь родственника и передавать ему все активы, связанные с ведением бизнеса.

1
0
1
0
Елисей
Елисей
Клиент, г. Москва

Спасибо, Тимур! В общем-то я к такому решению и склонялся. Решил дополнительно узнать, на всякий случай, мало ли...

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Подскажите пожалуйста, можно ли продлить лицензию на приобретение и хранение травматического пистолета, если его срок просрочен АЖ на 14 лет?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли продлить лицензию на приобретение и хранение травматического пистолета, если его срок просрочен АЖ на 14 лет? При этом никакое оружие не приобретадось! г. Красноярск. Виталий.
, вопрос №4969830, Виталий, г. Иркутск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Таможенное право
Если владелец ТС близкий родственник?
Гражданин Казахстана с видом на жительство в РФ планирует ввоз автомобиля в РФ зарегистрированного в Казахстане с номерными знаками РК. Если ТС принадлежит ему: 1. Может автомобиль быть временно завезен на территорию РФ для свободного перемещения по территории РФ? 2. Есть ли какие-то временные ограничения нахождения автомобиля в России? 3. Если планируемый срок эксплуатации на территории РФ более 6 месяцев возникает обязательство поставить автомобиль на регистрационный учёт в России? 4. При постановке ТС на учёт в РФ будут изъяты казахстанские номерные знаки или можно будет их оставить? 5. Для постановки ТС на учёт необходимо пройти таможенную очистку? До ввоза в РФ оформить таможенную декларацию? Если он будет управлять ТС по доверенности: 1. Какие ограничения возникают, если законный владелец без ВНЖ и гражданства РФ? 2. Если владелец ТС близкий родственник? 3. Срок нахождения ТС в РФ? 4. Кто должен ввести ТС в РФ?
, вопрос №4968863, Ольга, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Если нет то какие варианты остается?
Я работаю в IT официально по ТК РФ. Хочу совмещать две работы. Могу ли я перевестись на ИП? Если нет то какие варианты остается?
, вопрос №4966664, Алексей, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Срок обучения по справке указан до 30.06.2026, однако я хочу оформить последипломные каникулы до 31 августа 2026 года с сохранением статуса обучающегося и получением соответствующей справки
Я обучаюсь в ГБПОУ КК «Горячеключевской технологический техникум» по очной форме обучения (СПО). Срок обучения по справке указан до 30.06.2026, однако я хочу оформить последипломные каникулы до 31 августа 2026 года с сохранением статуса обучающегося и получением соответствующей справки. В техникуме мне отвечают, что обучение заканчивается 30 июня и поэтому оснований нет, так как моя учеба заканчивается и все. При этом приказ об отчислении пока не издан, я хочу оформить до сдачи диплома(скоро сдавать), но там не говорят не буду- отчислять пока не дойдет до 30 июня, и видут они себя так буд-то неслышали о последипломных каникулахю
, вопрос №4962302, Влад, г. Сочи

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Если не обязан, то на какие нормы законодательства я могу сослаться?
Добрый день! Мне поступил запрос от Сбер Бизнес в рамках работы моего ИП по исполнению требований 115-ФЗ. Запрос в первой части касается моей работы с одним из контрагентов и в этой части запроса у меня претензий нет. Работа абсолютно прозрачная и имеет все необходимые документальные подтверждения. А вот дальше возникают некие сомнения в части избыточности предоставления сведений, законность со стороны банка в запросе этих сведений и моя обязанность в предоставлений сведений: 1. Бухгалтерская и налоговая отчетность 2. Источник образования средств на счетах физлица 3. Операции по счетам ИП и ФЛ, в том числе открытых в сторонних банках Вопросы: 1. Обязан ли я предоставлять все указанные сведения и в каком объеме? 2. Если не обязан, то на какие нормы законодательства я могу сослаться? К запросу на консультацию прилагаю запрос от банка.
, вопрос №4961693, Станислав, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 14.11.2016