8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как правильно уменьшить налог на сумму пенсионных выплат?

Подскажите пожалуйста, я являюсь ИП на УСН (6%). У меня никто не устроен, и никаких выплат (кроме как за офис) я не провожу. Работаю только по безналу.

На примере 3 квартала:

сумма доходов составила 226 150 рублей. В пенсионный было заплачено 912,65 и 4652,70 (в сумме 5565,35)

226 150 * 6% = 13569 (налог)

13659*50% = 6784,5 (что составляет больше, чем сумма оплаченная в ПФ)

Значит, что я уменьшил сумму налога на сумму выплат в ПФ (13659 - 5565,35) = 8093,65 - был оплачен такой налог.

На примере 4 квартала.

Сумма доходов составила 126 300 рублей

В пенсионный выплаты те же на сумму 5565,35

126 300 * 6% = 7578 - должен оплатить налог

Могу ли я его уменьшить на сумму выплат в ПФ, если 7578 *50% = 3789 (меньше суммы выплат в ПФ).

Проще говоря, я могу уменьшить налог только на 50%? Или если у меня нет работников, и я не произвожу никаких выплат физ.лицам - то могу уменьшить на 100% расходов в ПФ без ограничений?

Показать полностью
, Евгений, г. Нижний Новгород
Наталья Гурьева
Наталья Гурьева
Юрист, г. Москва
Эксперт

Добрый день! Если вы не являетесь работодателем, то исчисленный налог по УСН 6% вы можете уменьшить на уплаченные взносы в ПФР и ФФОМС в полном объеме (без ограничения в 50%).

То есть за 9 месяцев авансовый платеж у вас составит 8003,65 руб. (226150*6%-5565,35),

а за год 2012,65 руб. ((226150+126300)*6%-5565,35-5565,35-8003,65).

P.S. Вы же дважды уплачивали взносы в фонды по 5565,35 руб.?

2
0
2
0
Евгений
Евгений
Клиент, г. Нижний Новгород

вообще четырежды) за каждый квартал (ИП был открыт в конце 2014 года, но за 2014 я не знал что можно уменьшать и не уменьшал). Спасибо большое за ответ.

вообще четырежды) за каждый квартал (ИП был открыт в конце 2014 года, но за 2014 я не знал что можно уменьшать и не уменьшал).
Евгений

Если вы уплачивали взносы за 2014 год в 2015 году, то также имеете право уменьшить на них налог по УСН. Расчет по УСН ведется не поквартально, а накопительно с начала года.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Нотариат
Вопрос: необходимо ли приложить к долговой расписке выписку операций по банковскому счëту, и правильно ли указать что сумма была передана частями?
Добрый день, я дал человеку в долг денежную сумму, переведя еë через онлайн банк в несколько операций. Вопрос: необходимо ли приложить к долговой расписке выписку операций по банковскому счëту, и правильно ли указать что сумма была передана частями?
, вопрос №4089623, Алексей, г. Москва
Налоговое право
Не уплата налогов большая сумма
Не уплата налогов большая сумма. Здравствуйте
, вопрос №4089102, Олег, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Если только подоходный налог, то почему страховые не учитываются?
Здравствуйте. Заполняю 3НДФЛ на сайте налоговой по доходу (трудовой договор - код дохода 2000) вне РФ за 2023. Имеется пункт "Сведение о налоге, уплаченном в иностранном государстве - Сумма налога в иностранной валюте". Здесь необходимо указывать только подоходный налог от ЗП по трудовому договору или необходимо указать подоходный налог + страховые взносы? Если только подоходный налог, то почему страховые не учитываются?
, вопрос №4087880, Олег, г. Москва
Трудовое право
Мне был перевод 8000 тысяч, заблокировали всю сумму, это правильно, я думала что только 50%
Здравствуйте!у меня арестована карта сбербанка,сейчас я не работаю нахожусь в декретном отпуске! мне был перевод 8000 тысяч, заблокировали всю сумму,это правильно,я думала что только 50%
, вопрос №4087523, Татьяна, г. Нижний Новгород
386 ₽
Вопрос решен
Защита прав потребителей
Правильно ли суд посчитал неустойки и правильно процент неустойки суд посчитал не 3%, а 1%?
В октябре 2023 года мной был осуществлён заказ доставка услуга “Яндекс” по цене 6.577 руб. После разгрузки были повреждены мебели и холодильник, а именно царапины и дефекты и потеряны несколько крепления и болты. Стоимость материального ущерба составил 21.392 руб. 00 коп., а именно из них комод 6.392 руб. 00 коп., холодильник по цене 15.000 руб. 00 коп., а также стоимость доставки 6.577 руб. 00 коп. 15.10.23 года я обратился с претензией к агрегатору “Яндекс Доставка”. Согласно по переписке начиная от 19.10.23 по 15.11.23 года агрегатор “Яндекс Доставка” не несёт никакой ответственности, так как ответственность по доставке осуществлялось таксопарк “Ночной ……” В ноябре 2023 года я написал претензию в адрес ответчика, а именно таксопарку в досудебном порядке. Согласно почтовых отслеживаний претензия была вручена ИП Соломоновой И. В. на следующий день. Однако в срок ответа не последовало. Потом я подал в суд и выиграл дело и суд обязал взыскать с ответчика в пользу меня стоимость поврежденного груза в размере 21.392 руб., плату за доставку в размере 6.577 руб., неустойку 6.577 руб., компенсацию морального вреда 3.000 руб., штраф 50% в сумме 18.773 руб., почтовые расходы 333 руб. 64 коп. Суд решил ограничить неустойками согласно, а именно установленных абз. 1 и 4 п. 5 ст. 28 Закона “О защите прав потребителей”. В решении суда так написано, что “На основании указанного, в соответствии с приведёнными положениями Закона “О защите прав потребителей”, принимая во внимание, что максимальная стоимость услуги ответчика составляет 6.577 руб., с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка с 29.11.23 года (дата начала расчёта, обозначенная истцом) по день вынесения решения суда (дата окончания расчёта, обозначенная истцом), исходя из указанных истцом в расчёте 120 дней с 29.11.23 года по день вынесения решения в размере 6.577 руб. из суммы пени, рассчитанной истцом (33.562 руб. 80 коп.=27.969 руб.(21.392 руб. стоимость поврежденного груза+6.577 руб. плата за доставку мебели в размере, превышающем ранее оговоренную сумму))х1%х120 (с 29.11.23 г. по день вынесения решения) с учётом ограничений установленных абз. 1 и 4 п. 5 ст. 28 Закона “О защите прав потребителей”. Правильно ли суд посчитал неустойки и правильно процент неустойки суд посчитал не 3%, а 1%?
, вопрос №4087499, Лев, г. Воронеж-45
Дата обновления страницы 22.02.2017