Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
УСН
Последние вопросы по теме «усн»
Ввели это втихаря чтобы по результату года с людей пени собирать потихому?
Добрый день!
я ИП плачу по УСН от дохода, и сегодня узнал от налоговой что перед уплатой за 1 и 2 квартал 2023 года (на КБК 18201061201010000510) нужно было за три дня подавать уведомление (Форма по КНД 1110355), хотя ранее мне даже бухгалтер ничего про это не говорил
скажите если сйчас подать уведомление за 1 и 2 квартал, будет ли пеня? в каком законе или постановлении это прописано что нужно подавать уведомление перед уплатой по УСН с дохода за 3 дня, это так понимаю в этом году ввели? и какие штрафы и пени конкретно в каком законе и постановлении прописаны? в кабинете nalog.ru даже в июле не было ни каких новостей и сообщений, а вчера в кабинете появилось такое сообщение:
Уважаемый налогоплательщик!
В налоговые органы в установленный срок (не позднее 25.07.2023) не поступило Уведомление об исчисленных суммах авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за полугодие 2023 года со сроком уплаты 28.07.2023 года.
Рекомендуем Вам представить данное Уведомление в кратчайший срок.
В случае если Вы уже подали Уведомление, то обратите внимание на корректное заполнение реквизитов «код периода/номер месяца» (так по сроку уплаты 28.07.2023 в Уведомлении отражаются суммы исчисленного авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за полугодие 2023 года с кодом периода/номером месяца «34/02») и КБК (при УСН с объектом налогообложения «доходы» указывается КБК 18210501011011000110, при УСН с объектом налогообложения «доходы уменьшенные на величину расходов» указывается КБК 18210501021011000110).
При обнаружении в представленном Уведомлении некорректно заполненного реквизита «код периода/номер месяца» или КБК необходимо представить уточненное Уведомление с правильными реквизитами.
В случае, если Вы воспользовались правом на представление в течение 2023 года уведомлений об исчисленных суммах налогов в виде распоряжений на перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, рекомендуем также проверить правильность заполнения реквизитов «КБК» и «налоговый период» (при перечислении сумм авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за полугодие 2023 года поле 107 «налоговый период» принимает значение «КВ.02.2023»).
Уведомление можно направить в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи либо через личный кабинет налогоплательщика.
Разъяснения о способах подачи и порядке заполнения уведомления даны на сайте ФНС России.
уточнял информацию в налоговой, даже главный инспектор жал плечами и не мог ничего объяснить! ввели это втихаря чтобы по результату года с людей пени собирать потихому?
Вопрос: если мы укажем в заявлении на изменение адреса в соответствии с ФИАС ГАР, а в договоре аренды и в остальных документах будет указан старый адрес, какие проблемы это с собой влечёт?
Чем грозит, если адрес в документах организации и договоре аренды не совпадает с адресом по ФИАС, указанном в заявлении на смену адреса?
Здравствуйте, уважаемые эксперты!
ООО (УСН, общепит) г. Москва
В ЕГРЛ появилась отметка ФНС о недостоверности сведений юридического адреса организации. Компания адрес не меняла, так и работает по этому адресу уже 6 лет, у нас ресторан. От ФНС никакого уведомления не было ни по почте, ни по ЭДО, Акта проверки никому из сотрудников не был вручен.
Мы арендуем часть помещения. В договоре аренды указан этот адрес полностью вплоть до комнаты. Подали заявление о подтверждении юридического адреса, приложили договор аренды, свидетельство на право собственности на помещение. С ФНС пришёл отказ, адрес несоответствует сведениям содержащиеся в ФИАС ГАР.
Адрес указывается там по кадастровому номеру, но мы арендуем только часть этого помещения.
Звонили в налоговую, там говорят, что адрес только по ФИАС ГАР указывать, иначе не пройдёт регистрация.
Первичное заявление заполняли в программе ППДГР. Теперь при заполнении на портале государственной регистрации бизнеса внесение изменений в свед.содерж.в ЕГРЮЛ адрес другой указать только до помещения, а у нас там комната арендована.
Сейчас подали заявление на адрес, указав адрес в соответствии с ФИАС ГАР.
Вопрос: если мы укажем в заявлении на изменение адреса в соответствии с ФИАС ГАР, а в договоре аренды и в остальных документах будет указан старый адрес, какие проблемы это с собой влечёт?
В договоре аренды и свидетельстве адрес один, а в ЕГРЮЛ будет другой по ФИАС. Но уйдёт отметка о недостоверности адреса.
Или же после этого собственник (арендодатель) обратится с заявлением в Администрацию о присвоении адреса, чтобы он был внесен в ФИАС, тогда нам снова подавать заявление об изменении адреса и указания прежнего, как в документах, он уже уже будет зарегистрирован в Государственном адресом реестре.
Как лучше поступить?
Арендатор пречисляет деньги за коммунальные услуги ИП, а они переводят ООО, как снизить сумму реализации доходов?
Здравстйте! такой вопрос, есть ООО оно сдает в ренду помещения ИП, ИП эти помещения тоже сдает в аренду. Арендатор пречисляет деньги за коммунальные услуги ИП, а они переводят ООО, как снизить сумму реализации доходов? Ведь переведенные деньги считаются доходом, и с их взимают налог (УСН). Можно что то сделать что бы по 3 раза не перечислять деньги, и арендаторы помещений ИП сами платили? Желательно ссылками на закон.
И нужно ли будет платить какие-либо налоги (например, ндфл) в Казахстане?
Добрый день.
Фирма из Италии перечисляет мне на счет физ. лица в казахстанском банке 4000 евро. В дальнейшем хочу перевести их на российский счет.
Вопрос:
Возможно ли как-то задекларировать эти средства в России как доход с предпринимательской деятельности (я ИП УСН 6%)?
И нужно ли будет платить какие-либо налоги (например, ндфл) в Казахстане?
Уведомление по УСН также отправила не в июле, а в августе, и то, потому что увидела, что не отправлено уведомление
Добрый день! бухгалтер отправила уведомление по УСН не 25 апреля, а в июне. Почему - не ясно. Уведомление по УСН также отправила не в июле, а в августе, и то, потому что увидела, что не отправлено уведомление. Теперь мне отказали в лизинге, так как якобы у меня была задолженность по налогам , превышающая 50 тыс руб. Я так понимаю, эта задолженность образовалась из-за того, что даже в силу того, что налог был уплачен вовремя, а не в установленный срок отправлено уведомление?
А если перечислят деньги на расч.счет кфх, то войдут ли они в налогооблагаемую базу
Я глава кфх в хмао югра. На усн,дох минус расход. Решил продать свое нежилое помещение свинарник.в собственности с 2009 года. Оформлено на физ.лицо. если деньги придут напрямую на сберкнижку физ.лица. то должен я платить 13 процентов подоход.налога. а если перечислят деньги на расч.счет кфх, то войдут ли они в налогооблагаемую базу.
Или есть какой ни будь еще способ?
Здравствуйте! Такая ситуация ООО сдает в аренду помещения ИП, ИП эти помещения также в аренду. Между ИП и арендаторами заключен агинский договор. Такой вопрос как можно уменьшить налог по УСН "доходы" с помощью агинских договоров? Или есть какой ни будь еще способ? И желательно закрепить это законом.
Или есть какой ни будь еще способ?
Здравствуйте! Такая ситуация ООО сдает в аренду помещения ИП, ИП эти помещения также в аренду. Между ИП и арендаторами заключен агинский договор. Такой вопрос как можно уменьшить налог по УСН "доходы" с помощью агинских договоров? Или есть какой ни будь еще способ? И желательно закрепить это законом.
Подскажите пожалуйста, могу воспользоваться налоговыми каникулами 0% сразу же после регистрации для впервые зарегистрированных ип
Здравствуйте, хочу открыть развивающий центр и зарегистрироваться в качестве ип по усн. Сама из Ставропооьского края. Подскажите пожалуйста, могу воспользоваться налоговыми каникулами 0% сразу же после регистрации для впервые зарегистрированных ип
Он может получить патент на эту деятельность в Москве, но не может получить патент на эту же деятельность в Калужской области из-за превышения лимита сдаваемых площадей(500кв.м.)
ИП на УСН имеет в собственности нежилые помещения в Калужской области(1200кв.м.) и Москве (350 кв.м.) и сдаёт их в аренду. Он может получить патент на эту деятельность в Москве, но не может получить патент на эту же деятельность в Калужской области из-за превышения лимита сдаваемых площадей(500кв.м.). Может ли он за доходы в Калужской области платить налог УСН 6%, а на доходы в Москве(где нет ограничений) получить патент и оплачивать по патенту?
Могу ли подписать эту заявку на патент ЭЦП физлица?
Я ИП на УСН. Хочу подать заявку на Патент, но ЭЦП ИП у меня нет. Есть только ЭЦП физлица. Могу ли подписать эту заявку на патент ЭЦП физлица? Спрашиваю, потому что, например, отправку декларации по ИП в налоговую по итогам года вроде можно не только ЭЦП ИП подписать, но и ЭЦП физлица. То есть есть какие-то действия по ИП которые можно подписывать ключом физлица
Как все сделать правильно, чтобы не было лишних налогов и штрафов?
Приватный вопрос.
Требуется консультация по правильному методу расчета уменьшения налога УСН.Доходы 1% (Калмыкия) с зачетом фиксированных платежей, основного налога, и дополнительного за доход свыше 300 000 руб
Добрый день!
Требуется консультация по правильному методу расчета уменьшения налога УСН.Доходы 1% (Калмыкия) с зачетом фиксированных платежей, основного налога, и дополнительного за доход свыше 300 000 руб. (1%).
Ситуация.
- Доход = 6 500 000 руб. за 12 мес.
- Основной налог = 6 500 000 * 0,01 = 65 000 руб.
- Обязательные взносы : 45 842 руб.
- Налог за доход свыше 300 тыс. = (6 500 000 - 300 000) * 0,01 = 62 000 руб.
То есть суммарно выплачиваю = 65 000 + 45 842 + 62 000 = 172 842 руб.
_________________________
Прошу подсказать как зачитывать те или иные взносы чтобы уменьшить уплачиваемую общую сумму налога? Опишите пожалуйста полный алгоритм, я на его базе сделаю себе эксель калькулятор
Сертификатов и удостоверений не выдаём, проводим консультации для сдачи экзаменов на получение прав на маломерные суда, и подготовке матросов-спасателей
Приватный вопрос.
Хочу разобраться, выгодно ли сейчас приобретать патент?
Добрый день! Вопрос адресован бухгалтеру. Открыла ИП в апреле 2023, 7 сотрудников, ОКВЭД 88.91 "Предоставление услуг по дневному уходу за детьми", СНО УСН 10% доходы минус расходы, Ростов-на-Дону.
Хочу разобраться, выгодно ли сейчас приобретать патент?
За 2 квартал уже заплатила аванс по УСН. Если в дальнейшем до конца 2023 года расходы будут превышать доходы, то нет смысла сейчас оформлять патент? Если деятельность началась только в апреле, применим ли пункт про 0% и означает ли это, что патент будет равен 0 рублей? Что означает, что можно уменьшить стоимость патента на суммы уплаченных страховых взносов на себя и за сотрудников на ПСН, но не менее 50% стоимости патента? В общем, налог за 1-й квартал получился достаточно большой, поэтому хотелось бы понять, какие есть варианты его уменьшения, возможно есть какие-то льготы?
Ищете ответ? Спросить юриста проще