Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
УСН
Последние вопросы по теме «усн»
Какими процессами возможна перерегистрация?
Приватный вопрос.
Или есть какие-то нюансы и условия предусмотренные НК?
Здравствуйте. Прошу проконсультировать. С июня 2023г. зарегистрирован (прописан) в Санкт-Петербурге, до этого был прописан в Лен области и теперь моя ставка УСН доходы-расходы = 15% . Вопрос- если я снова зарегистрируюсь (пропишусь) в Ленинградской области изменится ли моя ставка УСН доходы-расходы на= 5% ? Или есть какие-то нюансы и условия предусмотренные НК ?. Буду благодарен за развернутый ответ. (Для доп информации : мой оквэд 47.91, годовой доход не более 30 000 000, 3 сотрудника на пол ставке с месячной з/п от 13000-16000)
Правомерен ли отказ соцфонда от вычета расходов?
Добрый день! При подаче заявления на распоряжение средствами маткапитала (пособие из маткапитала) прямо на Госуслугах сказано, что ИП с доходами в качестве налоговой базы имеют право уменьшить их на расходы, чтобы уменьшить среднедушевой доход.
Соцфонд настаивает, что вычитать расходы не будет, поскольку это ИП УСН 6% "Доход", а не "Доход - расход". Справка о расходах и детализация со всей первичкой (чеки, счета-фактуры и т.д) неоднократно была им направлена. Требуют показать закон, согласно которому они должны вычесть расходы.
Дополнительно консультировались в налоговой, там сказали, что под "упрощенной системой налогообложения "Доход"" понимаются обе налоговые базы: и 6% "Доход" и "Доход - расход".
Правомерен ли отказ соцфонда от вычета расходов?
Так вот теперь вопрос, в книгу кудир надо заносить только доходы и расходы, полчается мой доход это % от
ДОБРЫЙ ДЕНЬ , ПОДСКАЖИТЕ КАК ВЕСТИ КНИГУ КУДИР ,Я ЯВЛЯЮСЬ ИП НА СИСТЕМЕ УСН ДОХОДЫ МИНУС РАСХОДЫ , НО ВЕДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СТРАХОВОЙ АГЕНТ ИП , ЕСТЬ СВОЯ КАССА , ПО НЕЙ ВЫБИВАЮ ЧЕКИ СУММ СТРАХОВЫХ ПОЛИСОВ И ВЫДАЮ КЛИЕНТАМ. ТАК ВОТ ТЕПЕРЬ ВОПРОС , В КНИГУ КУДИР НАДО ЗАНОСИТЬ ТОЛЬКО ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, ПОЛЧАЕТСЯ МОЙ ДОХОД ЭТО % ОТ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ КОТОРЫЕ МНЕ ПЕРЕЧИСЛЯЮТ ПО РЕЕСТРАМ ВЫПИСАННЫХ МНОЮ ПОЛИСОВ , В РАСХОД МОГУ ЗАПИСЫВАТЬ АРЕНДУ ОФИСА , НО ПО КАССЕ ЖЕ Я БЬЮ ЧЕКИ , НО ЭТО ВЫХОДИТ НЕ МОЙ ДОХОД Я ИХ ОТДАЮ В СТРАХОВУЮ В ПОЛНОМ ОБЬЕМЕ , И ПОЛУЧАЕТСЯ ЕСЛИ Я БУДУ ПИСАТЬ ЭТО В ДОХОД , ПОТОМ В РАСХОД , В КОНЦЕ ГОДА ВЫЙБЕ ОТ ВСЕГО ДОХОДА 1% ОЧЕНЬ ОГРОМНЫЙ , НЕЖЕЛЕ ЧЕМ ПО ФАКТУ Я ЗАРАБОТАЛА . КАК МНЕ ВЕСТИ КУДИР ДЛЯ РАСЧЕТА НАЛОГОВ , ПИСАТЬ ТУДА ТОЛЬКО ПОЛУЧАЕТСЯ ДОХОД ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ ОТ СТРАХОВОЙ , А ЕСЛИ У НАЛОГОВОЙ ВСТАНЕТ ВОПРОС ПОЧЕМУ ПО КАССЕ ПРОБИЛИ МНОГО А В КИДИР ЗАПИСАНО МАЛО, ПРЕДОСТАВИТЬ ЧЕКИ И РЕЕСТРЫ КОТОРЫЕ ПЕРЕДАЮ В СТРАХОВУЮ ?
Контрагент отказывается подписывать доп
Добрый день. ИП на УСН стало плательщиком НДС. Контрагент отказывается подписывать доп. соглашение к договору,мотивируя тем,что они не достигли предела 60 млн. Какие наши права?Как в этом случае быть??
Здравствуйте, в январе отправила заявление на патент, 21 февраля позвонили с налоговой уточнить детали по
Здравствуйте,в январе отправила заявление на патент,21 февраля позвонили с налоговой уточнить детали по заявлению оказывается я его заполнила неверно,расчитали сумму по патенту ,она оказалась слишком большой и я отказалась,еще насколько раз уточнила женщина с налоговой про отказ,я подтвердила.
В итоге захожу в лк ип у меня висит требование по оплате патента от 27 февраля.
Как быть в этой ситуации?сумма патента привышает налог по Усн в год аж в 2 раза и тем более я отказалась от него по телефону.
Что бы каждое ИП имело место быть
Приватный вопрос.
Вправе ли я требовать, чтобы плату пересчитали за вычетом ранее начисленного НДС?
Здравствуйте, являюсь арендатором офисного помещения, ранее была арендная плата с включенным ндс:
Арендатор выплачивает Арендодателю Базовую арендную плату по настоящему Договору:
- в размере 50950,00 (Пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят рублей) 00 копеек в месяц (НДС
8491,67) за владение и пользование (аренду) местом №10
Теперь собственник перешел на усн, и поменял пункт об оплате:
«Базовая арендная плата составляет 50 950,00 (Пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек за владение и пользование (аренду) местом № 10.
При возникновении у Арендодателя обязанности уплаты НДС, арендная плата (Базовая и Переменная) подлежит увеличению на ставку НДС, размер которого исчисляется исходя из совокупного дохода Арендодателя и применяется по состоянию на дату предшествующего отчетного периода в соответствии с положениями Налогового кодекса, при этом подтверждающие документы величину дохода Арендодателя Арендатору предоставлению не подлежат. Дополнительные уведомления о начале применения и размере ставки НДС не требуются.
Является ли это увеличением арендной платы? вправе ли я требовать, чтобы плату пересчитали за вычетом ранее начисленного НДС?
Вправе ли я требовать, чтобы плату пересчитали за вычетом ранее начисленного НДС?
Здравствуйте, являюсь арендатором офисного помещения, ранее была арендная плата с включенным ндс:
Арендатор выплачивает Арендодателю Базовую арендную плату по настоящему Договору:
- в размере 50950,00 (Пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят рублей) 00 копеек в месяц (НДС
8491,67) за владение и пользование (аренду) местом №10
Теперь собственник перешел на усн, и поменял пункт об оплате:
«Базовая арендная плата составляет 50 950,00 (Пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек за владение и пользование (аренду) местом № 10.
При возникновении у Арендодателя обязанности уплаты НДС, арендная плата (Базовая и Переменная) подлежит увеличению на ставку НДС, размер которого исчисляется исходя из совокупного дохода Арендодателя и применяется по состоянию на дату предшествующего отчетного периода в соответствии с положениями Налогового кодекса, при этом подтверждающие документы величину дохода Арендодателя Арендатору предоставлению не подлежат. Дополнительные уведомления о начале применения и размере ставки НДС не требуются.
Является ли это увеличением арендной платы? вправе ли я требовать, чтобы плату пересчитали за вычетом ранее начисленного НДС?
Как избежать уплаты налога УСН?
Здравствуйте, в 2021 году я в налоговой писала заявление на отказ от УСН и подала заявление на патент. Мне сказали, что далее не нужно каждый год подавать заявление на отказ и на патент достаточно одного раза, в 2022 и 2023 году все было хорошо, парень пролангировплся на новый период. В 2024 году , что то пошло не так и вновь перевели на УСН без уведомления, я этот момент к сожалению не отразила и обнаружила только сейчас когда хотела падать декларацию по УСН и увидела там сумму к оплате. Что мне делать в такой ситуации? Как избежать уплаты налога УСН?
Заявление об отказе от УСН от 2021 года у меня на руках с подписью, датой и печатью.
Когда оплатили или когда получили акт выполненных работ?
Здравствуйте, такой вопрос, показаны услуги, акт выполненных работ 31.03., оплата 04.04,в кудир в расходы по Усн вносим датой 04.04. Когда оплатили или когда получили акт выполненных работ?
Считается ли это не законным дроблением бизнеса и если да, то почему?
Здравствуйте! У меня открыто ИП на УСН, но с начала 2025 года оно действует с НДС 5%. Через ИП я и мои сотрудники оказываем рекламные услуги, где добрее работать на таком налоговом режиме.
Также, у меня есть ООО на НДС, я являюсь собственником. Через это ООО я оказываю услуги тем же контрагентам, но характер услуг отличается. Это тоже реклама, но она другая по составу и мои подрядчики там плательщики НДС.
Считается ли это не законным дроблением бизнеса и если да, то почему?
Какая формулировка будет правильная теперь?
Приватный вопрос.
Есть ли какие-либо варианты решения данной ситуации?
у меня ИП на УСН(6%)в РФ, хочу предоставить платформу(приложение и сайт) для организаций (ИП/ООО) Южной Осетии (магазины, кафе, кондитерские, аптеки), для продажи их товаров через платформу, при этом доставкой занимаются сами заведения. Из-за особенностей признания Республики, в ней проживают люди с гражданством РФ и пользуются банками РФ, поэтому принято решение подключить прием платежей через юкассу, то есть от клиентов банков РФ, но покупающих товары в Южной Осетии. Клиент оплачивает заказ через юкассу, чек отправляется от имени моего ИП клиенту и в налоговую, а средства за исключением моей комиссии, должны быть переданы заведению. Теперь возникло два вопроса:
1) Как отчитываться налоговой по договорам с заведениями РЮО, если нету возможности переводить средства им на расчетные счета, из-за особенности нацбанка РЮО, а только расчет наличными средствами (рублями), так как основная валюта РЮО так же рубль. Есть ли какие-либо варианты решения данной ситуации?
2) Можно ли уплачивать налог со всей суммы (6% с суммы заказа, а не агентской комиссии) и тем самым, освободить себя от отчета по переводам на счета заведений их доли заказа. И после уплаты 6% переводить средства себе на счет физ лица с назначением перевода: перевод собственных средств. Не возникнет ли вопросов у налоговой, если в чеках будут позиции заказов такие как: пицца, роллы, торты, которые по факту не совпадают с моим видом деятельности (63.99 и 66.19.6)
Ищете ответ? Спросить юриста проще