Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
НДФЛ
Последние вопросы по теме «ндфл»
Есть такая цепочка переводов: получение перевода от юр лица не из РФ по swift на мой счет физлица иностранной
Приватный вопрос.
Является ли цифра в 720000 тыс прибылью которая облагается налогом или же нет?
Здравствуйте! Ситуация следующая. Был куплен автомобиль в 23 году за 2
740000,в связи с существенными недостатками дкп был расторгнут. При мировом соглашении было выплачено 3460000 ( 2740000 + 720000( разница в цене аналогичного авто на сегодняшний день) . Авто был в собственности менее 3 лет. Налоговая просит подать 3 НДФЛ. Является ли цифра в 720000 тыс прибылью которая облагается налогом или же нет? Спасибо!
Банк не может выдать такой документ, их программа не видит цепочку(обращалась дважды, устроили футбол)
В прошлом году продали с сестрой квартиру и купили две квартиры. Сделка была альтернативной, покупка через Домклик, с открытием аккредитива в Сбере. Никакие документы банком предоставлены не были. Теперь, когда настало время подавать декларацию 3 НДФЛ на получения налогового вычета при покупке квартиры, обратилась в Сбер с просьбой выдать подтверждающий документ. Банк не может выдать такой документ, их программа не видит цепочку(обращалась дважды, устроили футбол) Налоговая же не принимает декларацию без подтверждения платежа в суммой стоимости квартиры, несмотря на предоставление ДКП, акта приема-передачи и выписки из ЕГРН. Как в этой ситуации нужно отстаивать свое право на вычет, в соответствии с законодательством РФ?
Может быть есть Определения Верховного суда в пользу налогоплательщика в похожей ситуации?
Здравствуйте. У меня к Вам просьба о консультации по новой редакции статьи 217.1 НК РФ. Согласно абзацу 6 пункта 2 статьи 217.1 НК РФ в редакции Федерального закона от 08.08.2024 259-ФЗ в минимальный предельный срок владения земельным участком, образованным в результате раздела или перераспределения исходного земельного участка в связи с изъятием для государственных и муниципальных нужд, включается срок нахождения в собственности налогоплательщика исходного земельного участка, из которого был образован указанный участок, но при этом действующая редакция распространяется на доходы, полученные начиная с 01.01.2024 г.
Я продала один участок в сентябре 2023 г. , образованный в апреле 2023 г. в результате перераспределения 3х участков в 2 . Эти три участка находились в моей собственности с 1999года. Ссылаясь на описанные выше изменения закона и на обратную силу закона согласно п. 3 статьи 5 НК РФ я оспариваю решение налоговой о взыскании с меня НДФЛ за проданный участок, как находящийся в моей собственности менее предельного срока владения, начисленных штрафов, пени и решение суда первой инстанции в пользу налоговой.
Можно узнать Ваше мнение, если в законе указано, что действующая редакция распространяется на доходы, полученные с 01.01.2024, есть ли смысл при обжаловании решения аргументировать принятием в законе этих поправок, несмотря на то, что доход получен в октябре 2023 или лучше аргументировать тем, что действующее законодательство не предусматривает в качестве прекращения права собственности перераспределение участков со ссылкой на судебные решения, о которых читала в ваших ответах другим ранее. Во втором случае есть уже принятые ранее решения судов, в первом- ещё ничего нет.
Ещё налоговая в качестве своих аргументов ссылается на Определения Конституционного суда от 29.05.2019 № 1357-О, от 18.07.17 №1726-О, от13. 05.2014 №1129-О и кассационном Определении Верховного суда от 11.04.2018 № 48-КГ17-21 и Определении Верховного суда от 19.22.2016 № 53-КГ16-16, которые вс е в пользу налоговой.
Может быть есть Определения Верховного суда в пользу налогоплательщика в похожей ситуации?
Буду очень признательна за ответ
Нужно ли мне платить налог с продажи машины, пришло уведомление о заполнении 3 НДФЛ
Здравствуйте!
Для развода составила брачный договор, по нему машина осталась за мной. После развода машину продала. Нужно ли мне платить налог с продажи машины, пришло уведомление о заполнении 3 НДФЛ. В браке машиной владели более 3 лет.
Возникают ли здесь у меня налог НДФЛ?
НДФЛ при переселении (обмене) квартиры по договору КРТ
2 вопроса:
- я собственник квартиры (5 лет владения до заключения Договора перехода права собственности в муниципальную собственность по КРТ не прошло). Будет ли НДФЛ с "реализации" этой расселяемой квартиры: я заключаю 3-х стороннее соглашение с Администрацией и Застройщиком, где я передаю эту квартиру в Администрацию, а взамен получаю другую квартиру, передаваемую мне от Застройщика, моя старая и новая квартира Застройщика оценены в 5 млн руб в этом соглашении. С точки зрения ФНС такая операция будет считаться отчуждением?
- Я наниматель по договору соц. найма с Администрацией. По моей расселяемой квартире Застройщик заключил 2-х стороннее соглашение с администрацией, где он передает новую квартиру взамен моей старой. Возникают ли здесь у меня налог НДФЛ?
Вопрос нужно ли мне платить какой-то налог и подавать НДФЛ в налоговую?
Здравствуйте ! Покупаю машиноместо в подземном паркинге на торгах по закону реновации. Так как Получил квартиру по реновации. Это машиноместо после получения в собственность планирую сразу продать другому собственнику.
Я планирую купить машиноместо за 1,5 миллиона руб. и за такую же сумму продать другому покупателю по ДКП и оформить все через МФЦ.
Вопрос нужно ли мне платить какой-то налог и подавать НДФЛ в налоговую?
ИФНС доначисляет страховые взносы и НДФЛ на неподтвержденные расходы в авансовом отчете
Добрый день ООО на УСН (Доходы). Выдача в подотчет. ИФНС доначисляет страховые взносы и НДФЛ на неподтвержденные расходы в авансовом отчете. Правомерны ли их действия?
Вопрос такой, какой размер налога с мамой мы обязаны заплатить?
Продал квартиру. Собственность была совместно с Мамой. У нас было по 1/2 доли квартиры. Сейчас пришла требование с налоговой предоставить налоговую декларацию 3-НДФЛ. Квартира была продана за 5 000 000 рублей, куплена была год назад за 4 600 000 рублей в ипотеку. Вопрос такой, какой размер налога с мамой мы обязаны заплатить?
208 НК РФ (п. 1 пп. 6.1), доходом от источников в РФ признается вознаграждение за работы через интернет, если используются российские технические средства/домены
Здравствуйте! Я являюсь единственным учредителем и генеральным директором российского ООО (УСН 6%, ИТ-стартап, грант ФСИ). Я — гражданин Республики Узбекистан. В данный момент я постоянно нахожусь в г. Ташкент (Узбекистан) и планирую выполнять работы для своего ООО дистанционно.
Планирую заключить с самим собой (как физлицом-нерезидентом) договор ГПХ на разработку программного кода.
Прошу разъяснить следующие моменты:
Согласно ст. 208 НК РФ (п. 1 пп. 6.1), доходом от источников в РФ признается вознаграждение за работы через интернет, если используются российские технические средства/домены.
Вопрос: Если в договоре ГПХ будет прямо указано, что Исполнитель выполняет работы в г. Ташкент, использует исключительно собственные технические средства (личный ноутбук), расположенные вне территории РФ, и не использует российскую инфраструктуру/серверы в процессе написания кода — правомерно ли применять ставку НДФЛ 0% в РФ как для дохода от источников вне РФ?
Согласно п. 5 ст. 422 НК РФ, выплаты в пользу иностранных граждан по договорам ГПХ, выполняющим работы за пределами территории РФ, не облагаются страховыми взносами.
Вопрос: Верно ли я понимаю, что при указании в договоре места оказания услуг (Узбекистан) обязанность по уплате страховых взносов в бюджет РФ полностью отсутствует?
Не возникнет ли претензий у налоговых органов к "сделке с заинтересованностью" (Генеральный директор заключает ГПХ с самим собой), если предметом договора будет конкретная техническая задача (написание программного кода), которая не дублирует административные функции руководителя?
Какие формулировки в договоре ГПХ критически важны, чтобы банк (валютный контроль) и налоговая однозначно признали отсутствие налоговых обязательств в РФ?
Какой НДФЛ будет платить продавец?
Участок земли сельхозназначения был поиебретен в 2016 году двумя физлицами в долевую собственность. 50/50. За 10 млн рублей. В 2022 году произошло размежевание на 2 участка. Каждому из бывших долевых собственников. Один из них в конце 2025 года продал один свой часткок за 4 млн рублей. Кадастровая стоимость его 1,5 млн. Какой НДФЛ будет платить продавец?
И правомерен ли отказ банка, если справка 2-НДФЛ объективно не может быть получена?
Здравствуйте. Нужен совет юристов.
Обратилась в Яндекс Пэй за кредитными каникулами по Федеральному закону №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (ст. 6.1-2). Причина — нахожусь на стационарном лечении и временно не работаю.
Банк требует справку о доходах и суммах налога физического лица (2-НДФЛ) за текущий период для подтверждения снижения дохода более чем на 30%. Однако в 2026 году я официально не трудоустроена и доходов, облагаемых НДФЛ, не получала, поэтому такая справка не формируется ни работодателем, ни ФНС (ст. 230 НК РФ).
Я направила банку объяснение и документы, но мне отказали, сославшись на отсутствие полного пакета документов согласно ст. 6.1-2 п. 9 ФЗ-353.
Вопрос: какие документы в такой ситуации можно предоставить вместо 2-НДФЛ, чтобы подтвердить отсутствие дохода и добиться кредитных каникул? И правомерен ли отказ банка, если справка 2-НДФЛ объективно не может быть получена?
Буду благодарна за советы и ссылки на нормы закона или судебную практику.
Какие документы мне понадобятся?
Мне нужно задекларировать доход от продажи картин за прошлый год, как физическое лицо. Это можно сделать подав 3-НДФЛ. Какие документы мне понадобятся?
И с какой суммы уплачивать налог?
Декларация 3 ндфл и уплата подоходного налога.
В 2025 году продали недвижимое имущество в одном договоре купле продажи:
1.Земельный участок (собственность более 3х лет, наследство, стоимость 2200000р.)
2.Жилой дом (собственность 3 года ровно, единственное жилье на тот момент по егрн, стоимость1250000р.)
3.Хоз постройка (собственность 3 года ровно, стоимость 250000р.
Нужно ли подавать декларацию 3 ндфл?
И с какой суммы уплачивать налог?
Ищете ответ? Спросить юриста проще