Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
3-ндфл квартира
Последние вопросы по теме «3-ндфл квартира»
Размер налога при продаже квартиры при разнице фактической стоимости и кадастровой, образец 3 НДФЛ
Размер налога при продаже квартиры при разнице фактической стоимости и кадастровой
Доля в квартире право менее 3 лет по завещанию, кадастровая 1788196.56 а продала за 800000 и купила за 1850000
Как заполнить декларацию 3-НДФЛ сразу за 2018 и 2019 годы?
Здравствуйте! Получаю имущественный налоговый вычет (покупка квартиры) с 2016 года. В 2016 и 2017 годах подавал 3-НДФЛ и получал вычет, а в 2018 году 3-НДФЛ не подавалась. Сейчас хочу подать 3-НДФЛ за 2018 и 2019 год. Вопрос: в декларации 3-НДФЛ за 2019 год в графе "Вычет за предыдущие годы" указывать сумму только реально полученных вычетов (за 2016 и 2017 годы) или же указать сумму полученных вычетов за 2016 и 2017 годы плюс размер положенного вычета за 2018 год (я его еще не получил, но декларация и заявление на получение уже поданы)? Спасибо.
Заполнение декларации 3НДФЛ физ лицом при сдаче квартиры в посуточную аренду
Заполняю декларацию 3 НДФЛ. Я физическое лицо и квартира в моей собственности. При сдаче собственной квартиры в посуточную аренду каким образом указать на листе А стр. 004 декларации 3 НДФЛ ФИО и ИНН арендатора если их 50 разных человек (то же самое что "источники выплат" в программе декларация 2019)?
Заполнение 3-НДФЛ при продаже квартиры и расчет размера налога
Здравствуйте. Ситуация следующая. Дочь от мамы приняла в дар квартиру в августе 2016г. Дочь эту квартиру в августе 2019г. продаёт, прошло 2 года 11 месяцев и 10 дней с момента дарения до момента продажи (менее 3 лет). Сумма продажи квартиры составила 1 043 000р. Кадастровая стоимость меньше - 833 000р. Подскажите как в данном случае будет рассчитываться налог. Мой вариант (1043000--1000000)*13% . В данном случае целесобразно воспользоваться имущественныи вычетом, или я где-то не прав?
Какую сумму указывать в качестве стоимости объекта в декларации 3-НДФЛ?
Добрый день, заполняю 3 ндфл, возник вопрос.Квартира куплена за 2800000 , написано заявление о распределении долей, 1 доля 2000000, 2 доля 800000.Какую сумму указывать в стоимость объекта?
Расходы на приобретение недвижимости в декларации 3-НДФЛ
Здравствуйте. Вопрос следующий: физическое лицо приобрело в 2016 году у ООО нежилые объекты недвижимости за 15 млн. рублей. Под одному договору купли-продажи. Их кадастровая стоимость составляет 29 млн. рублей. А также по другому договору одновременно были приобретены неотделимые улучшения этих помещений (ремонт системы вентиляции, ремонт системы водоснабжения и электрики) за 15 млн. рублей. В 2018 году физическое лицо продало эти нежилые помещения физическому лицу за 12500 000 рублей. В декларации 3-ндфл планируем указать расходы на покупку недвижимости - приобретение права по одному договору и неотделимых улучшений по другому. Таким образом, налогооблагаемой базы фактически не будет (она отрицательная). Хотелось бы узнать, у кого есть практика, кто сталкивался, как налоговая смотрит на такое подтверждение расходов (разумеется, к декларации приложим приходно-кассовые ордера, по которым физическое лицо вносило в кассу ООО деньги). Какие могут быть нюансы. Спасибо.
Информация по сдаче сдаче 3-ндфл
Я являюсь гражданином Украины, работаю в России на основании патента.
По итогам 2019 года я буду являться налоговым резидентом РФ. Справку о налоговом резидентстве я буду получать онлайн через сайт https://service.nalog.ru
Я продаю квартиру в июле 2019 года.
Налоги за квартиру я собираюсь платить в феврале 2020 года.
Стоимость квартиры по договору 1 116 365. Стоимость ремонтных работ составляет 500 000 руб., так как покупался новострой.
Квартиру буду продавать за 3 500 000 млн.
У меня есть несколько вопросов:
- какие налоговые вычеты я смогу получить при продаже квартиры;
- какие документы от меня потребуются при сдаче 3-НДФЛ при продаже квартиры и как устроен весь процесс подачи декларации.
Подача 3НДФЛ по продаже квартиры в общей совместной собственности
Добрый день. В прошлом году продали квартиру, которая была зарегистрирована на меня и супруга, как общая совместная собственность( не в долях). Я подала НДФЛ -3 в налоговую о продаже всех квартиры. Нужно ли супругу тоже подавать сведения о продаже? Или подачи сведений только от меня будет достаточно?
3-НДФЛ и налог при продаже квартиры, купленной по «паевому» договору (ПЖСК)
Добрый день!
В дек. 2011 г. заключен Договору о порядке оплаты паевого взноса и предоставлении помещения (ПЖСК) на покупку квартиры на стадии строительства дома, осуществлено вступление в члены ПЖСК (есть членская книжка) и полностью проведена оплата по договору («на руках» есть копия банк. платежки на сумму членского взноса 1106 тыс. руб. также от 2011, но нет платежного документа по вступительному взносу 15 тыс. р.).
Акт приема-передачи на квартиру получен в апр. 2014. Выписка ЕГРП - в сент. 2016.
Есть справка от ПЖСК о полной выплате паевого взноса по данному договору (т.е. вступительный взнос + членский взнос), но в ней не указана дата оплаты «пая», а указана дата выдачи справки - 2016, т. к. понадобилась она под выписку ЕГРП.
Квартира продана в апр. 2018 за 1750 тыс. р.
В марте 2019 г. получено уведомление из налоговой о непредоставлении 3-НДФЛ в связи с прекращением права собственности (срок - до 30.04.19).
Подскажите, пожалуйста, что нужно делать? Нужно ли в данном случае подавать 3-НДФЛ в налоговую и платить налог?
3 НДФЛ (при продаже квартиры)
Вводная информация:
Квартира №1 – Куплена в 2014 году по цене Х. Продана в 2016 году по цене Х.
Квартира №2 – Куплена в феврале 2015 по цене У. Продана в сентябре 2018 по цене больше чем У.
3 НДФЛ:
за 2016й год не подавал — ранее не было понимания необходимости сделать это. Были только доходы от продажи квартиры №1.
за 2017й год подал в установленный срок. В этом году были доходы меня как физ лица по договорам аренды.
за 2018 год – планирую подать в ближайшие дни. В этом году за первую часть года также были доходы меня как физ лица по договорам аренды. Со второй половины года стал ИП и переоформил договора аренды на ИП и платежи на счет ИП. + Были доходы от продажи квартиры №2 (до того как я стал ИП, а еще являлся физ лицом)
Вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что нет необходимости указывать продажу квартиры №2 в моей декларации 3НДФЛ за 2018й год? (так как срок владения более 3 лет и вступление во владение ранее 1 января 2016.) Таким образом в декларации 3 НДФЛ достаточно отобразить доходы полученные по договорам аренды как физ лица.
2. По квартире №1 – налог равен нулю, так как цена покупки и продажи составляли одну и ту же сумму. Правильно ли я понимаю, что имеет смысл сейчас подать декларацию 3 НДФЛ за прошлый период (2016 год). Правильно ли я понимаю, что пени и штрафов (за то, что не подал декларацию в установленный срок) не будет — так как НДФЛ в данном случае равен нулю?
Какие документы имеет смысл приложить к декларации, кроме ДКП, чтобы подтвердить стоимости покупки и продажи квартиры?
3. Влияет ли как-то на описанную выше ситуацию и вопросы то что по квартире №1 я получал ранее налоговый вычет? (в 2014-2015 годах я работал на организацию и получал зп полностью — без вычета НДФЛ, предоставив документы о покупке квартиры)
При подаче заявления и декларации 3-НДФЛ для получения налогового вычета за покупку квартиры ("вторичка")
При подаче заявления и декларации 3-НДФЛ для получения налогового вычета за покупку квартиры ("вторичка") имеет ли налоговая право требовать расписку о получении денег продавцом в качестве подтверждения оплаты, если оплата осуществлялась безналичным переводом и есть документ из банка, подтверждающий факт перевода денег на счёт продавца? Если не имеет, то на какой закон следует ссылаться?
Кого указать в качестве источника выплаты в 3-НДФЛ после продажи квартиры?
Продана квартира в 18 году, менее 3х лет. Покупатель один, но привлекал средства банка, источник дохода в этом случае в декларации указывать только покупателя или и банк и покупателя? Продавцов трое 1/4, 1/4 и 1/2. В договоре прописаны их доли суммой. Может ли инвалид 3 группы быть освобожден от уплаты налога? Либо если нет, возможна ли рассрочка налога?
Пришло Уведомление о не предоставлении 3 - НДФЛ, но продажи квартиры не было, было дарение от матери к дочери
В феврале 1998 года я приобрела 1 комнатную квартиру (Договор купли — продажи). Тогда не выдавали Свидетельство о праве собственности и до 2016 года у меня был только Договор купли - продажи. В 2016 году я написала заявление в МФЦ, чтобы оформить Запрет на совершение регистрационных действий без участия собственника с данной квартирой. Мне отказали по причине, что я не числюсь как собственник данной квартиры и посоветовали получить Свидетельство о праве собственности на квартиру. Дальше я получила Свидетельство о праве собственности, датой регистрации права указан апрель 2016 года.
В июне 2018 года я подарила эту квартиру дочери. В марте 2019 года мне в личном кабинете Налоговой пришло Уведомление о не предоставлении налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3 — НДФЛ) по данной квартире о том, что я должна представить Налоговую декларацию (в связи с прекращением права собственности) и что дата регистрации моего права на квартиру это апрель 2016, а дата прекращения права июль 2018 года.
1.Я не получила доход, а подарила квартиру дочери. По какой причине мне могли прислать такое Уведомление?
2.Надо ли написать какое то заявление на имя Начальника Налоговой, о том, что имело место именно дарение от матери к дочери, а не продажа квартиры и поэтому мы не должны представить Декларации или оплатить налоги?
3.Достаточно ли отнести в Налоговую Договор дарения и Свидетельство о рождении дочери?
4. Должна ли я или дочь предпринять еще какие то действия, в связи с этой ситуацией, чтобы к нам больше не появилось никаких вопросов?
Декларация 3-НДФЛ при покупке квартиры в 2018 году и ее продаже за меньшую сумму
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с заполнением декларации. В декабре 2018 купил квартиру за 2800000. Её кадастровая стоимость 3800000р. Потом обстоятельства поменялись и срочно нужны были деньги. В конце декабря продал её на 900000 дешевле. Как правильно заполнить декларацию, я ставлю код на вычет по расходу. Договора и расписка сохранились. А программа декларация выдает ошибку, что расход не может превышать доход. Как правильно заполнить, чтобы у налоговой не было вопросов? Спасибо
Как декларировать доходы от продажи квартиры в совместной собственности?
Мы с мужем в 2018 г. продали квартиру, которая находилась в нашей собственности (общая совместная) менее 5 лет. В документах прописаны мы оба как продавцы. Теперь нам нужно декларировать доход от продажи и уплатить НДФЛ.
И вот возникли вопросы по оформлению декларации:
1) кто из нас должен декларировать доход от продажи — это обязаны делать и муж, и я? Или можно только мужу? Знаем, что можем составить соглашение о распределении доходов от продажи (например, 100% в пользу мужа). Если мы его составим (что все в пользу мужа), то надо ли мне заполнять декларацию?
2) И как в этом случае быть с требованием, что сумма дохода от продажи квартиры не может быть менее 70% от кадастровой стоимости (если указать в программе «декларация», что я продала квартиру, но получила менее 70% ее кадастровой стоимости, программа выставляет сумму налога к уплате).
Ищете ответ? Спросить юриста проще