8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
600 ₽
Вопрос решен

Перепродажа товара, покупатель и поставщик плательщики НДС, посредник УСН 6%

Добрый день.

Перепродаю товар, покупаю у плательщика НДС-поставщика, делаю наценку 10% и продаю плательщику НДС-покупателю. Пожалуйста, опишите алгоритм моих дествий во врем операций перепродажи, и какие куда отчисления я должен произвести затем. Должен ли я платить НДС.

Уточнение от клиента

Покупателю, с которым я имею просто дикое желание работать, конечно, нужна счет-фактура от меня, причем не нулевая. Он, понятное дело, хочет получить вычет. Я при таком раскладе буду платить НДС с разницы, которую возьму себе?

Возьмем пример: Поставщик выставил счет на 700 тысяч с НДС. Покупателю я выставил счет на 800 тысяч с НДС. 6% я в конце года заплачу с 800 тысяч? И 18% со 100 тысяч после конца квартала?

Уточнение от клиента

Иными словами, при такой схеме работы я потрачу всю наценку на НДС, сработаю в убыток? А 6% мне платить будет не нужно вообще?

Уточнение от клиента

Конкретный вопрос, уважаемые специалисты: Поставщик выставил мне счет с НДС, на 700 тысяч, я тупо перечисляю на его р/с 700 тысяч, на этом все. Выставляю счет покупателю на 800 тысяч, и счет-фактуру, в которой сумма НДС (утрирую) 144 тысячи. То есть я, получив, 800, так их, косарей, 144 отправлю любимому государству, слава ему. Молодец Саша, всех, кроме себя, накормил. Все верно?

Уточнение от клиента

И если я все-таки выставлю нулевую счет-фактуру, нужно ли мне отчитываться в налоговую поквартально или только в конце года?. И в конце года еще 6% с 800 тысяч заплатить??

, Александр, г. Вологда
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 8.3
Эксперт

Александр, а никаких у Вас действий нет. Вы не являетесь плательщиком НДС, поэтому уплаченный Вами НДС поставщику в цене товара, тихо «умирает» и не передается НДС-покупателю. Никаких отчислений помимо 6%.

1
0
1
0
Возьмем пример: Поставщик выставил счет на 700 тысяч с НДС. Покупателю я выставил счет на 800 тысяч с НДС. 6% я в конце года заплачу с 800 тысяч? И 18% со 100 тысяч после конца квартала?
Александр

Покупателю Вы выставили счет на 800 тысяч, получили 800 тысяч, и 6% с 800 тысяч в конце квартала или года в зависимости от ИП или ООО.

1
0
1
0
Иными словами, при такой схеме работы я потрачу всю наценку на НДС, сработаю в убыток? А 6% мне платить будет не нужно вообще?
Александр

НДС Вы не платите. Думаю, коллега говорил о НДС-покупателе. Или я чего-то не понял в его ответе.

1
0
1
0
Азизбек Юсупов
Азизбек Юсупов
Юрист, г. Москва

Входящи ндс к вычету не принимается, включается в стоимость товара. Исходящий не платите, так как не являетесь плательщиком этого налога. Кроме 6 % конечно.

1
0
1
0

Взнос в ПФР и в ФФМОС в 2015 составляет 22261,38 руб + 1% от дохода свыше 300 тыс руб.

1
0
1
0
Евгений Горюнов
Евгений Горюнов
Юрист, г. Ивантеевка
Должен ли я платить НДС.
Александр

Вы НЕ являетесь плательщиком НДС и соответственно никуда ничего платить не должны.

Статья 346.11. Общие положения
2. Применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1.6, 3 и 4 статьи 284 настоящего Кодекса), налога на имущество организаций (за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость в соответствии с настоящим Кодексом).Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, а также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии со статьей 174.1 настоящего Кодекса.
Иные налоги уплачиваются организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения, в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
3. Применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, за исключением налога, уплачиваемого с доходов в виде дивидендов, а также с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 и 5 статьи 224 настоящего Кодекса), налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности, за исключением объектов налогообложения налогом на имущество физических лиц, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса).Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, а также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии со статьей 174.1 настоящего Кодекса.

Возникает вопрос а выгодно ли будет НДС-покупателю работать с Вами ведь при такой схеме он не сможет предъявить НДС к возмещению.

2
0
2
0
Возьмем пример: Поставщик выставил счет на 700 тысяч с НДС. Покупателю я выставил счет на 800 тысяч с НДС. 6% я в конце года заплачу с 800 тысяч? И 18% со 100 тысяч после конца квартала?
Александр

Нет, с учетом того, что вы не являетесь плательщиком НДС и не можете его поставить к вычету, то платить НДС вы будете со всей суммы в 800 тысяч, но при этом эти же 800 тысяч вы не учитываете в доходах для УСН

1
0
1
0
Или я чего-то не понял в его ответе.
Колковский Юрий Валерьевич

УСНщик может выставлять счета-фактуры с выделенным НДС, только в этом случае он ОБЯЗАН заплатить его в бюджет

1
0
1
0
Максим Крохалев
Максим Крохалев
Юрист, г. Пермь
Эксперт

Здравствуйте, Александр.

Хочу заметить, что 6% вы в конце года все равно заплатите независимо от того, выставляли вы счет-фактуру и платили НДС или нет. Нельзя совмещать ОСН и УСН, а значит в конце года вы все равно платите 6% налога.

Поясните, зачем вам такая неудобная система налогообложения которая не выгодна ни вам ни вашим покупателям? Почему вам не работать на общей системе? В крайнем случае доходы-расходы. При торговле усн 6% самая невыгодная система.

1
0
1
0
Александр
Александр
Клиент, г. Вологда

Здравствуйте.

С бухгалтером напряг. Когда я смогу перейти на ОСНО? Со след. года?

Да только со следующего года. как я понял вы деятельность начали недавно, если у вас ИП то проще закрыть его и открыть заново.

0
0
0
0
Похожие вопросы
600 ₽
Вопрос решен
Предпринимательское право
Скоро подходит время отгружать товар и я понимаю, что нужно УПД им отправить (по ЭДО хочу это сделать) Подскажите как УПД составить?
Я ИП на упрощенке 6% Первый раз имею дело с документами. Выставили счет ооо, они оплатили. В счете товар + добавили доставку СДЭК. Скоро подходит время отгружать товар и я понимаю, что нужно УПД им отправить (по ЭДО хочу это сделать) Подскажите как УПД составить? Конкретно интересует, что писать в полях "К платежно-расчетному документу" и "Документ об отгрузке" Спасибо!
, вопрос №4064106, Кирилл, г. Санкт-Петербург
800 ₽
Вопрос решен
Земельное право
В разделе 11 выписки ЕГРН "Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о
Добрый день! Планируем купить жилой дом и земельный участок в деревне. Для проверки объектов сами заказали выписки ЕГРН. В разделе 11 выписки ЕГРН "Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права..." указано: "Представлены документы на государственную регистрацию: Право: Реестровая запись." Продавец говорит что объекты "чистые" и готовы к продаже. Вопрос: такая запись означает, что в отношении данных объектов Продавцом уже поданы документы на продажу, но пока не зарегистрированы или что-то другое, чем опасна такая запись для Покупателя и можно ли купить такие объекты при наличии такой записи?
, вопрос №4063990, Елена, г. Санкт-Петербург
900 ₽
Вопрос решен
Защита прав потребителей
Насколько правомерны требования покупателя?
Есть ИП - это ИП продало товар (электроника) потребителю (частное лицо) надлежащего качества дистанционным образом. Покупателю товар не подходит - не тот, который он ожидал. Покупатель хочет вернуть товар, получив за него деньги. Вопрос: Покупатель пишет претензию и просит в течение 10 дней вернуть деньги за данный товар, при этом сам товар он возвращать не намерен до получения денег за товар. Сам ИП готов осуществить возврат денежных средств покупателю, но после получения товара и убедившись, что товар по прежнему новый, им не пользовались, он работает и не имеет повреждений. Насколько правомерны требования покупателя?
, вопрос №4063396, Lavrentiy Rozhkov, г. Москва
Тендеры и закупки
И не отклонит ли заказчик заявку?
Вопрос по 44 ФЗ В закупке № 0373200206824000002, в одних из позиций указаны товары для поставки, а именно: 5 Игрушка "Формочки для песочницы", пластик, 4шт , компл Технические характеристики: Тематика формочек - "Животный мир". количество в наборе 4 шт., длина формочек ≥ 9см., глубина формочек ≥ 2см 6 Игрушка "Формочки для песочницы", пластик, 4шт , компл Технические характеристики: Тематика формочек - "Еда", количество в наборе 4 шт., длина формочек ≥ 9см., глубина формочек ≥ 2см Вопрос касается тематики данных товаров "Животный мир" и "Еда" Можем ли мы указать в своей заявке к поставке, к примеру "Море" и "Транспорт", при этом сохранив все технические параметры данного товара. И не отклонит ли заказчик заявку?
, вопрос №4062951, Роман Малышев, г. Москва
Налоговое право
Можно ли звонить в налоговую и давать и консультироваться по этому конкретному вопросу
Здравствуйте. Мы переводили на счёт ООО ср-ва учредителя по договорам займа. Ср-ва тратили на аренду помещения для ООО, закупку оборудования и прочие нужды ООО. В отчёте написали, что у нас 0 доход по усн. в КУИДР у нас 0. Теперь налоговая прислала такое письмо - вложил. Проконсультируйте, пожалуйста. 1. Надо ли платить усн со средств учредителя? 2. достаточно ли будет предоставить док-ты, которые налоговая запросила в этом письме - чтобы урегулировать этот вопрос с налоговой и не платить УСН со ср-в Учредителя? 3. Как лучше и оперативнее общаться с налоговой - как ей предоставить запрашиваемые документы - привезти лично или можно отправить через Эльбу? Можно ли звонить в налоговую и давать и консультироваться по этому конкретному вопросу.
, вопрос №4062664, Денис, г. Москва
Дата обновления страницы 22.09.2015