8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
700 ₽
Вопрос решен

Если я в лице ИП (УСН "Доход") оформляю договор с другим ИП по основному коду ОКВЭД, какие налоги и вычеты я должен буду заплатить с дохода по результатам выполнения договорных обязательств?

Если я в лице ИП (УСН «Доход») оформляю договор с другим ИП по основному коду ОКВЭД, какие налоги и вычеты я должен буду заплатить с дохода по результатам выполнения договорных обязательств? И как их рассчитать

Уточнение от клиента
Допустим ИП указывает по договору стоимость услуги 50 000 р и прибавляет 6% в итоге я, в лице ИП, получаю 53 000 р, эти 6% я плачу в качестве налога за доход по УСН «Доход». Из оставшихся 50 000 р сколько и куда необходимо выплатить отчислений?
Уточнение от клиента
Патента нет.
Уточнение от клиента
А в ПФР и ФСС, ОМС должен ли я переводить отчисления с этой суммы?
, Влад Иванов, г. Москва
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
рейтинг 7.4
Эксперт

Владимир, добрый день! Применяя УСН Вы не платите с доходов от предпринимательской деятельности НДФЛ и не являетесь плательщиком НДС ( п. ст. 346.11 НК РФ). Соответственно в данном примере с дохода в 50 тыс. Вы уплачиваете 6%.

0
0
0
0
Влад Иванов
Влад Иванов
Клиент, г. Москва
А в ПФР и ФСС, ОМС должен ли я переводить отчисления с этой суммы?
и прибавляет 6% в итоге я, в лице ИП, получаю 53 000 р, эти 6% я плачу в качестве налога за доход по УСН «Доход». Из оставшихся 50 000 р сколько и куда необходимо выплатить отчислений?

 Цена договора определяется сторонами, Ваш контрагент не должен за Вас нести налоговую нагрузку поэтому включение в договор таких условий что он фактически за Вас оплачивает Ваш налог мягко говоря некорректно по отношению к нему. Но Вы можете в расчет цены конечно заложить и Ваш налог не выделяя его в цене. Если таким образом цена договора будет 53 тыс. то эта сумма и будет Вашей налоговой базой, т.е. с этих 53% Вы должны уплатить 6% налога в рамках УСН

1
0
1
0
Евгений Каргапольцев
Евгений Каргапольцев
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 9.3
Эксперт

Здравствуйте, Владимир.

Налогоплательщики на УСН с объектом «доход» учитывают в налоговой базе доходы от реализации услуг, при этом применяется кассовый метод, т.е. по факту поступления дохода наличными деньгами или на р/счет. (см. п.1 ст.346.15 НК РФ, п.1 ст.346.17 НК РФ), но не по итогам выполнения работ. Если договором с другим ИП оплата происходит после выполнения работ после подписания акта, то соответственно до такого поступления, налог на будущее поступление не рассчитывается.

Соответственно по итогам квартала авансовый платеж по УСН должен быть уплачен с учетом поступивших средств за вычетом сумм, уплаченных в отчетном квартале на обязательное пенсионное и медицинское страхование (п.3.1 ст.346.21 НК РФ).

1
0
1
0

А в ПФР и ФСС, ОМС должен ли я переводить отчисления с этой суммы?

Вам следует рассчитывать величину страховых взносов не конкретно от этой суммы, а от всего дохода за расчетный период, включая и другие поступления.  (см. п.1 ст.430 НК РФ).

0
0
0
0
Влад Иванов
Влад Иванов
Клиент, г. Москва
То есть в ПФР 22% и 5.1% ОМС я должен отчислить, верно?
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 8.3
Эксперт
Допустим ИП указывает по договору стоимость услуги 50 000 р и прибавляет 6% в итоге я, в лице ИП, получаю 53 000 р, эти 6% я плачу в качестве налога за доход по УСН «Доход». Из оставшихся 50 000 р сколько и куда необходимо выплатить отчислений?

 Здравствуйте.

Вы не эти 6% платите. Вы платите 6% со всей полученной суммы, включая ее в доходы по конкретному кварталу. Именно всю сумму, поскольку в противном случае у Вас будет занижение налоговой базы. Выплачиваете авансовые платежи за закончившийся квартал до 25 числа, месяца, который идет за окончившимся кварталом.

Платежи в ПФР и ФФОМС Вы можете платить тоже ежеквартально. Если выплачиваете их в течение отчетного года, можете на эту сумму уменьшить платежи по налогу УСН.  Возможность учитывать суммы уплаченных страховых взносов установлена ст. 346.21 НК РФ.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Предпринимательское право
Зарегистрировала ИП упрощенку (доходы) в Московской области в январе 2023 Основной вид деятельности Код ОКВЭД
Здравствуйте! Зарегистрировала ИП упрощенку (доходы) в Московской области в январе 2023 Основной вид деятельности Код ОКВЭД 74.10 - Деятельность специализированная в области дизайна Дополнительные - в скриноште У меня были ли налоговые каникулы в 2023 по ставке 0%? Если да, то как я смогу ее обосновать (номер, пункт и подпункт статьи регионального законодательства) Ссылка на статью, по которой один из моих оквэд проходит вроде бы на ставку 0%
, вопрос №4097553, Светлана, г. Москва
Защита прав потребителей
Есть ли смысл еще ожидать исполнения обязательств?
Здравствуйте. Я заключила договор подряда с ИП, работы по основному договору должны были выполнить до 25 марта 2024 г, ремонт квартиры под ключ. Кроме того было заключено дополнительное соглашение на ремонт балкона без срока исполнения, но полностью оплаченное по требованию фирмы. На данный момент большинство работ выполнено, оплата произведена пропорционально выполненным работам. Однако работы по электрике не закончены (не установлены розетки и не подготовлена проводка для натяжных потолков). Натяжные не установлены. Работы по балкону не выполнены, срок обозначить не могут, говорят что не успевают пока. Проживаю в квартире в таком незаконченном виде. Кроме того еще должны перенести радиатор отопления, кое-где доклеить обои и доложить плинтуса. А также были выявлены и заявлены недоделки по сантехническим работам, по монтажу ванны, по монтажу полок, одна испорченная плитка и сломанное зеркало (рама). Не сделана облицовка ванны плиткой. На мои устные претензии о том, что никакие оставшиеся работы не выполняются, говорят, что не могут делать все сразу, и что сначала нужно доделать электрику. Однако электрик не может приехать три недели на объект. На связь почти не выходят, при большинстве звонков не берут трубки, отвечают на звонки раз в неделю и только обещают, но не выполняют. В общем чате также не отвечают. Оплата по договору производилась чаще всего на счет фирмы, изредка на карту одного из владельцев фирмы. Кое-какие работы в смете договора выставлены по нулевой сумме, для обговоренного перед заключением договора удешевления сметы. Работа по облицовке ванны была оставлена на устной договоренности. Подскажите сейчас уже имеет смысл расторгать договор? Или имеет смысл составлять и отправлять претензию до расторжения? Может ли фирма при получении претензии расторгнуть договор в одностороннем порядке? Можно ли подать исковое заявление в суд на данном этапе без претензии и без расторжения договора? Есть ли смысл еще ожидать исполнения обязательств? Насчет расторжения договора там есть пункт, полностью привожу его: "В любое время до приема-передачи результатов работ отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора, то есть 30% от сметной стоимости работ, которые не выполнены Исполнителем по вине Заказчика в случае изменения объема работ, путем его уменьшения, после подписания настоящего Договора и приложений к нему." Еще вопрос: при расторжении договора я должна буду выплатить 30% от невыполненных работ, хотя они не выполняются не по моей вине, но я не могу этого доказать?
, вопрос №4096504, Светлана, г. Пермь
Бухгалтерский учет
Какие налоги, я буду обязан заплатить государству, для легального получения дохода аренды?
Я физ. Лицо , у меня в собственности не жилое помещение 150 м. кв. Хочу сдать в долгосрочную аренду . Какие налоги , я буду обязан заплатить государству , для легального получения дохода аренды?
, вопрос №4096562, Пётр, г. Москва
Налоговое право
Звонил на горячую линию налоговой, и там мне сообщили, что дети от уплаты налогов так же освобождены при условии, что единственным получателем дохода по договору купли-продажи являюсь я
Здравствуйте. Я продал квартиру, в которой были доли у двух малолетних детей. У меня квартира в собственности была 7 лет, у детей на момент продажи их долей - 2 года. Я освобождён от уплаты налогов. Но на детей пришло уведомление о необходимости подачи 3-НДФЛ. Звонил на горячую линию налоговой, и там мне сообщили, что дети от уплаты налогов так же освобождены при условии, что единственным получателем дохода по договору купли-продажи являюсь я. Но договор у нас оформлен нотариальный, и в нем указано, что окончательный расчёт между всеми участниками договора будет произведён согласно расписке. В ней написано, что я получил деньги от покупателя на свой счёт в полной мере. Является ли это доказательством того, что дети доход не поимели и налог им платить не нужно или всё же они обязаны его заплатить согласно их долям?
, вопрос №4096457, Юлия, г. Иркутск
Дата обновления страницы 03.06.2022