8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
700 ₽
Вопрос решен

Уплата налога для самозанятых без законных оснований

Гражданин РФ. Постоянно проживает за рубежом (больше 183 дней).

Имеет какую-то "зависшую" регистрацию в налоговой по месту пребывания в РФ. Налоговая отвечает, что снять с учета не может на основании того, что гражданин проживает за рубежом.

С 1 июня регион попадет под налог для самозанятых (деятельность подпадает под перечень). Гражданин регистрируется самозанятым (через мобильное приложение), хотя проживает в другой стране. Источник доходов вообще из третьей страны (не РФ и не страна постоянного проживания). Деньги в итоге будут зачисляться на счет в банке РФ.

Какие последствия для гражданина?

Имеется в виду, не накажут ли за это. А может просто не зачтут в уплату/пенсию и т.п. вообще. Может все равно затребуют подтверждения источников происхождения. Интересуют именно эти последствия.

Показать полностью
Уточнение от клиента

Спасибо за ответы.
Честно говоря на счет того, что в пенсию не засчитают и еще и подтверждать источники доходов самозанятого заставят… Это либо какая-то неточность, либо явная недоработка в законодательстве.

Похоже самозанятость не подходит в принципе. Как объяснили, потому что это специальный режим налогообложения и от двойного обложения он никак не спасает. Хотя если учесть, что страна проживания ДНР, то вдруг все-таки зачтут…

Поскольку с самозанятостью пролетаем, вопрос по ИП (индивидуальный предприниматель) на УСН.

Вроде есть возможность зарегистрироваться ИП онлайн, не выезжая никуда (биометрия, заказные письма). Не знаю примут ли заявление вообще, поскольку регистрация по месту проживания в съемной квартире (3 дня вообще в России был). ИП уже юридическое лицо и двойного налогообложения не будет.

Только тогда для ИП встанут все те вопросы которые я поднял для самозанятых (не накажут ли, поскольку врод права на предпринимательскую деятельность нет в связи с какой-то призрачной регистрацией; зачтут ли потом в пенсию и т.п.; не заставят ли подтверждать источники и не будут ли блокировать.изымать средства).

Какими будут ответы на эти вопросы в случае с ИП?

, Александр, г. Брянск
Андрей Власов
Андрей Власов
Юрист, г. Апатиты
Эксперт
Источник доходов вообще из третьей страны (не РФ и не страна постоянного проживания). Деньги в итоге будут зачисляться на счет в банке РФ.

Александр

Александр, добрый день! Если Вы не налоговый резидент РФ и доход не от источников в РФ в силу ст. 209 НК РФ в РФ ндфл Вы не платите, в этом случае нет смысла регистрироваться в качестве самозанятого, в избежании налогообложения в государстве пребывания это в любом случае Вам никак не поможет избежать налога т.к. даже если с таким государством есть соглашение об избежании двойного налогообложения оно не будет распространяться на специальные налоговые режимы к которым относится и налог на профессиональный доход (налог для самозанятых)

0
0
0
0

Поскольку с самозанятостью пролетаем, вопрос по ИП (индивидуальный предприниматель) на УСН.

Вроде есть возможность зарегистрироваться ИП онлайн, не выезжая никуда (биометрия, заказные письма).

Александр

Для регистрации в РФ в качестве ИП нужны документы на проживание/пребывание в РФ + адрес в РФ согласно п.п. «д», «ж» п. 1 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

0
0
0
0
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 8.7
Эксперт
Гражданин РФ. Постоянно проживает за рубежом (больше 183 дней).

Александр

Здравствуйте. А если Вы проживаете за рубежом более 183 дней, значит Вы налоговым резидентом не являетесь (ст. 207 НК РФ). Так и зачем Вам регистрироваться, если все равно Ваши доходы, полученные на территории РФ, облагаться не будут. То есть в таком случае Вы просто задвоите свои налоги без возможности зачесть один уплаченный в счет уплаты другого.

0
0
0
0
Имеется в виду, не накажут ли за это. А может просто не зачтут в уплату/пенсию и т.п. вообще. Может все равно затребуют подтверждения источников происхождения. Интересуют именно эти последствия.

Александр

Дело в том, что работа в качестве самозанятого все равно на пенсию/стаж не влияет. Поэтому и так и так не зачтут. Ну а источники происхождения теоретически может запросить банк в рамках закона №115-ФЗ, если посчитает операции подозрительными или сомнительными.

0
0
0
0
Сергей Вологин
Сергей Вологин
Адвокат, г. Саратов

Добрый день, Александр!

То, что вы не имеете статус резидента, не препятствует к регистрации в качестве ИП и осуществлении деятельности ИП на территории РФ. Об этом разъяснял Минфин.

Если у страны, в которой вы постоянно проживаете, с Россией есть соглашение  об избежании двойного налогообложения, то вы сможете платить налог как ип в РФ, а в стране постоянного проживания с вас это бремя спадает. Но в этом случае вы не сможете использовать упрощенную систему  налогообложения. Поэтому тут выбор: быть на общей системе налогообложения и продать налог только в 1 стране, либо в России быть на упрощенке и платить  налог 6% и при этом платить налог во второй стране. Ну или открыть псн (патент), там не придётся  сдавать декларацию 

Будучи зарегистрированным в качестве  ип, вы будете платить страховые взносы, из которых в дальнейшем будет складываться  пенсия Ипшника 

Но что может вас коснуться, так это Валютный контроль. Тут надо быть осторожным. Как нерезидента вас касается статья 10 фз «о валютном Регулировании и валютном контроле», где в целом говорится, что  нерезиденты без ограничений осуществляют переводы со счетов  зарубежных на счета банков  в РФ. 

Надеюсь, был полезен.

Всего доброго!

0
0
0
0
Александр
Александр
Клиент, г. Брянск

Спасибо Сергей.

Интересный вариант с общей системой системой, но я бегло посмотрел и вижу, что это 30% для нерезидентов. Возмещение НДС с экспорта услуг будет минимальное, так как по деятельности практически нет покупок со входящим НДС. Дороговато выходит…

А остальные варианты все равно требуют уплаты в стране проживания.

Похоже правда в головные органы ФНС и Минфина нужно изложить свою ситуацию… Вроде как должны иметься какие-то рецепты для ДНР/ЛНР…

Похожие вопросы
Налоговое право
Если да, то как правильно оформиться в приложении "мой налог"?
Законно ли на сегодняшний день быть самозанятой в услугах таро? Если да, то как правильно оформиться в приложении "мой налог"? Можно ли не открывать ип?
, вопрос №4855926, Анастасия, г. Москва
Уголовное право
Имею ли я права на законных основаниях отменить аресты с моих карт так как я не брал микрозаймы их взяли мошенники в феврале следователь будет передавать дело в суд
Я пострадавший по уголовному делу о мошенничестве. Имею ли я права на законных основаниях отменить аресты с моих карт так как я не брал микрозаймы их взяли мошенники в феврале следователь будет передавать дело в суд
, вопрос №4855723, Клиент, г. Москва
Наследство
Здравствуйте, нужно ждать згода от даты смерти или от даты вступления в наследство, чтобы продать квартиру без уплаты налога?
Здравствуйте, нужно ждать згода от даты смерти или от даты вступления в наследство, чтобы продать квартиру без уплаты налога???? 1/2доли была в собственности, 1/2досталась от мамы после смерти. Налог от этой доли только?
, вопрос №4855636, Вера, г. Псков
Военное право
Как ещё можно оформить возврат налога?
Здравствуйте, хотелось вернуть налог с медицины, планировал через приложение "мой налог" но там необходимо быть самозанятым Если человек военнослужащий, то ему нельзя оформлять самозанятость. Как ещё можно оформить возврат налога?
, вопрос №4855398, Иван, г. Санкт-Петербург
Налоговое право
В течение года, через счёт самозанятого не проводились платежи, соответственно 6% го налога я не платил, поскольку платить было не с чего
Я гражданин Казахстана, проживаю в России по виду на жительство, возраст не пенсионный. При подаче ежегодного уведомления о проживании в РФ год назад, в МП потребовали, чтобы я зарегистрировался самозанятым, поскольку официально нигде не работал. В течение года, через счёт самозанятого не проводились платежи, соответственно 6% го налога я не платил, поскольку платить было не с чего. При подаче очередного 3 ндфл, мне указывать не чего. Предыдущие года, я платил налоги от среднего МРОТа, как быть в данной ситуации, или готовиться к депортации?
, вопрос №4854917, Олег, г. Москва
Дата обновления страницы 30.03.2020