8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
800 ₽
Вопрос решен

Налогообложение зарубежной недвижимости

Я являюсь резидентом России, ИП 6%. Имею в собственности недвижимость в Армении, которую планирую сдавать в аренду. Каким образом будет происходить налогообложение дохода и имущества? И как более выгодно действовать - как физ лицо или как ИП?

, Денис, г. Москва

Добрый день! 

Для ответа на Ваш вопрос нужно знать налоговую ставку в Армении.

Если будете сдавать как физ. лицо, то избежите двойного налогообложения. 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Армения от 28.12.1996 «Об устранении двойного налогообложения на доходы и имущество»

То есть сначала уплатите налог в Армении, далее уменьшите на уплаченную сумму НДФЛ в России.

Основание: 

Статья 22
 

Метод устранения двойного налогообложения

 1.Если резидент одного Договаривающегося Государства получает доход или владеет имуществом в другом Договаривающемся Государстве, которые, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, могут облагаться налогом в другом Государстве, сумма налога на этот доход или имущество, уплаченная в этом другом Государстве, подлежит вычету из налога, взимаемого с такого резидента в связи с таким доходом или имуществом в первом упомянутом Государстве. Такой вычет, однако, не будет превышать сумму налога первого Государства на такой доход или имущество, рассчитанного в соответствии с его налоговым законодательством и правилами.

ИП здесь может быть не выгодно, так как соглашение в отношении УСН не работает (то есть будете платить как в России, так в Армении). 

1
0
1
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Денис, добрый вечер!

Можете сдавать недвижимость в аренду и платить как ИП по соответствующей ставке применяемого Вами налога, например по УСН доходы 6%. Однако, учитывая что недвижимость находится в Армении, Вы не сможете уменьшить налог на сумму налога, уплачиваемого в Армении, если законодательством Армении предусмотрена уплата налога при получении дохода с аренды лицом, проживающим за пределами Армении бОльшую часть года. Это связано с тем, что Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Армения от 28.12.1996  «Об устранении двойного налогообложения на доходы и имущество»не распространяется на специальные режимы налогообложения в России.

Если будете сдавать как физ лицо, то уплачиваете НДФЛ в размере 13% и вправе уменьшить налог на сумму налога, в случае, описанном выше.

Согласно п. 1 ст. 22 Соглашения

Если резидент одного Договаривающегося Государства получает доход или владеет имуществом в другом Договаривающемся Государстве, которые, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, могут облагаться налогом в другом Государстве, сумма налога на этот доход или имущество, уплаченная в этом другом Государстве, подлежит вычету из налога, взимаемого с такого резидента в связи с таким доходом или имуществом в первом упомянутом Государстве.

Если не являетесь налоговым резидентом РФ (проживаете за пределами РФ более 183 дней в году), то налог составляет 30% за вычетом уплаченного налога в Армении.

0
0
0
0
Имею в собственности недвижимость в Армении, которую планирую сдавать в аренду. Каким образом будет происходить налогообложение дохода и имущества? И как более выгодно действовать — как физ лицо или как ИП?

Денис

Здравствуйте. ИП конечно может уплатить налоги в РФ, но возможность зачесть уплаченный налог в государстве нахождения недвижимости зависит от наличия либо отсутствия Соглашения об устранении двойного налогообложения и его содержания. В соответствии со ст. 22 Соглашения об устранении двойного налогообложения между РФ и Республикой Арменией:

1.Если резидент одного Договаривающегося Государства получает доход или владеет имуществом в другом Договаривающемся Государстве, которые, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, могут облагаться налогом в другом Государстве, сумма налога на этот доход или имущество, уплаченная в этом другом Государстве, подлежит вычету из налога, взимаемого с такого резидента в связи с таким доходом или имуществом в первом упомянутом Государстве. Такой вычет, однако, не будет превышать сумму налога первого Государства на такой доход или имущество, рассчитанного в соответствии с его налоговым законодательством и правилами.

Согласно ст. 6 Соглашения:

1. Доходы, получаемые резидентом Договаривающегося Государства от недвижимого имущества (включая доход от сельского или лесного хозяйства), находящегося в другом Договаривающемся Государстве, могут облагаться налогом в этом другом Государстве.

Слово «могут» фактически читается как «облагаются».

При этом следует иметь в виду, что налог УСН не учитывается при устранении двойного налогообложения в связи с чем если Вы будете сдавать налог как ИП, Вы уплатите подоходный налог в Армении и УСН в РФ, без возможности произвести зачет. Поэтому скорее всего Вам будет выгоднее сдавать имущество как физлицо.

0
0
0
0

С 1 июля 2019 года Армения перешла на плоскую систему налогообложения дохода, который вне зависимости от размера заработной платы, будет установлен в размере 23%. Получается, что Вам либо придется платить 23%+ 6%, либо если будете сдавать как физлицо — только 23% в Армении и предоставить в налоговые органы РФ документ, подтверждающий уплату подоходного налога в Армении и соответственно Вы не будете платить российский НДФЛ 13%.

0
0
0
0
Денис
Денис
Клиент, г. Москва

Юрий, спасибо! А что касается налога на имущество?

Здравствуйте, Денис!

касательно налогообложения Вашего дохода от сдачи в аренду недвижимости в Армении Вам нужно консультироваться с местными специалистами там.

что же касается РФ, то можно сказать следующее.

согласно ст.6 Соглашения между Правительством РФ и Правительством Республики Армения от 28.12.1996 «Об устранении двойного налогообложения на доходы и имущество»доход от сдачи в Армении недвижимости будет облагаться там налогом.

данный доход будет подлежать налогообложению и в РФ, вне зависимости от того будете Вы его сдавать как ИП или как физ. лицо (налоговый резидент РФ) с уплатой НДФЛ.

в соответствии со ст.209 НК объектом налогообложения НДФЛ у налоговых резидентов РФ является доход как от источников в РФ, так и иностранных.

при этом, в случае получения дохода как ИП Вы не сможете зачесть уплаченный в Армении налог, чтобы уменьшить свою налоговую базу, т.к. положения к налогоплательщикам УСН не применяются, что в частности подтверждает Минфин в письме от 18 мая 2016 г. N ОА-3-17/2212.

таким образом, в случае получения данного дохода:

— как ИП Вы уплатите налог в Армении и в РФ УСН 6%, без права воспользоваться Соглашением об избежании двойного налогообложения, 

-как физ. лицо — Вы уплатите налог в Армении и сможете на него уменьшить НДФЛ в РФ (т.е.  например, уплатив в Армении налог 10%, в РФ уплатите 3%, а не 13%)

1
0
1
0
Похожие вопросы
Как юридически закрепить участие второго лица в бизнесе, если ИП оформлено на партнера?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, Ситуация следующая. Есть два человека, которые хотят вместе работать и вести бизнес. Один из них открыл ИП с патентной системой налогообложения, как второму человеку обезопасить себя и иметь «юридический вес»?
, вопрос №4943583, Анастасия, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как оформить дарение долей в квартире через нотариуса без личного присутствия всех дольщиков?
Я в разводе , квартира была куплена с мат капиталом, выделены доли , у каждого по доле , у бывшего 1/5 , у меня и детей по 1/5 , стал вопрос о продаже , хотим переписать наши три доли (я и двое детей 27 лет и 16лет) на одного ребёнка (21 год ),живем мы не в регионе нахождения недвижимости , квартира находится в ХМАО-Югре , вопрос как не приезжая всем дольщикам провести нотариально дарение доль? Можно ли это сделать в Тюмени , т.к недвижимость находится в Тюменской обл?
, вопрос №4942531, Лилия, г. Курск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Материнский капитал
Можно ли купить дом по ипотеке с маткапиталом без первоначального взноса?
Здравствуйте! Хотела бы проконсультироваться по вопросам покупки недвижимости. Присмотрели с мужем дом с участком стоимостью 6млн. У нас двое детей и мы по возрасту подходим под статус молодой семьи. Планируем 3 ребёночка, поэтому необходимость в расширении жилплощади присутствует. На данный момент из имущества у меня две доли в трёхкомнатной квартире,но для большой семьи этого мало. Очень беспокоют следующие вопросы: 1) Одобрят ли нам ипотеку без первоначального взноса? 2) У меня на второго ребенка есть сертификат на мат.капитал, могу ли я использовать его в качестве первоначального взноса по ипотеке? 3) Какие у нас вообще шансы по приобретению недвижимости?
, вопрос №4940547, Анна, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Какой шанс, что когда банкрот вернется, он сможет опротестовать торги и вернуть данную недвижимость?
Добрый день. Приобрел недвижимость после процедуры банкротства с открытой площадки. Сам банкрот уехал из страны(по причине сво) и возможно когда-нибудь вернется. Недвижимость была у него в ипотеке(получается в залоге у банка) и он ее не погасил. Собственно это и явилось основанием для запуска процедуры. Сами торги прошли в прошлом году дважды, как требует того закон и отошли ООО, которая занимается долгами. У этой организации я и приобрел. Какой шанс, что когда банкрот вернется, он сможет опротестовать торги и вернуть данную недвижимость?
, вопрос №4940260, Илья, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Планирую оплату местного налога в 10% с суммы дохода от источника в РФ и доплату НДФЛ в РФ в размере 3-5% с учётом Соглашения об избежании двойного налогообложения между странами
Являюсь налоговым нерезидентом РФ с 2025 года (налоговым резидентом Казахстана), работаю удалённо на работодателя из РФ, т. е. фактически имею доход от источника в РФ под 13-15% НДФЛ. Имею местный сертификат резидентства. Планирую оплату местного налога в 10% с суммы дохода от источника в РФ и доплату НДФЛ в РФ в размере 3-5% с учётом Соглашения об избежании двойного налогообложения между странами. Пытаюсь заполнить декларацию 3-НДФЛ, но сервисы по её оформлению не предоставляют возможности указания налога, уплаченного в другой стране. Поиск информации в сети ведёт на вкладки "Доходы за пределами РФ" (в личном кабинете lkfl2, в программе "Декларация" от ФНС) - якобы при заполнении данного вида дохода возможен учёт налога, уплаченного за рубежом. Но мой доход является доходом в РФ, и программы по составлению 3-НДФЛ таких опций не имеют. Хотелось бы понять, как действовать в подобной ситуации.
, вопрос №4938520, Анатолий, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 08.02.2020