8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Выбор системы налогообложения

Добрый день. На данный момент с 29.07.2019 г я зарегистрирована как ИП. Планирую использовать патентную систему налогообложения. Я пока не нашла желаемую площадь для аренды и ведения бизнеса, нужно ли мне выбрать пока упрощенную систему( пока не прошло 30 дней) или оставаться на общей, а потом переходить на патент? .

, Ольга, г. Москва

Здравствуйте, Ольга!

Вам обязательно необходимо подать уведомление о применении УСН в течении 30 дней с момента регистрации ИП, если не планируете работать с НДС. В противном случае, Вы будете  по умолчанию находится на общей системе налогообложения по уплате НДС и НДФЛ. И это обяжет Вас сдавать ежеквартальные отчеты по НДС и только в электронном виде, если конечно Вы не попросите налоговый орган об освобождении от уплаты НДС. 

И Вы имеете право совмещать 2 режима налогообложения: УСН и патентную. На определенный вид деятельности, по которому планируете работать заявляете патентную систему налогообложения, а по УСН сдаете нулевые декларации. 

Если Вы желаете получить более подробную консультацию по данному вопросу или задать другой вопрос, то можете обращаться ко мне в чат.
Готова оказать Вам помощь в составлении юридических  документов. Услуги в чате оказываются на платной основе. Всего Вам доброго!

1
0
1
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Да и как и главное кому выдавать чеки?
Здравствуйте! Открыл ИП с ОКВЭД 47.91 — розничная торговля через интернет. Система налогообложения - УСН "Доходы-расходы". Буду продавать и покупать цифровую валюту на лицензированных P2P обменниках, работающих по механизму гарантии. Расчеты между контрагентами совершаются двумя способами: СБП - по номеру телефона и переводы по номеру карты. Вопросов по тому, как вести учет сделок и налогообложения у меня нет, а вот как быть в данном случае с соблюдением 54-ФЗ? В данном случае, если даже отказаться от использования СБП, переводы при продаже будут совершаться по номеру бизнес-карты прямо на расчетный счет. Необходимость в интернет-эквайринге отпадает. Да и как и главное кому выдавать чеки?
, вопрос №4941922, Андрей, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Какое собрание проводить для расторжения договора ТСЖ с управляющей компанией?
Между ТСЖ и УК заключен договор управления. Договор заключался на основании протокола собрания членов ТСЖ. Готовится повестка для решения вопроса о расторжении договора управления и управлять ранее созданным ТСЖ. Какое собрание сейчас проводить по расторжению договора и выбора другого способа управления: членами ТСЖ или всеми собственниками?
, вопрос №4940422, Марина Гомзина, г. Тольятти

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Планирую оплату местного налога в 10% с суммы дохода от источника в РФ и доплату НДФЛ в РФ в размере 3-5% с учётом Соглашения об избежании двойного налогообложения между странами
Являюсь налоговым нерезидентом РФ с 2025 года (налоговым резидентом Казахстана), работаю удалённо на работодателя из РФ, т. е. фактически имею доход от источника в РФ под 13-15% НДФЛ. Имею местный сертификат резидентства. Планирую оплату местного налога в 10% с суммы дохода от источника в РФ и доплату НДФЛ в РФ в размере 3-5% с учётом Соглашения об избежании двойного налогообложения между странами. Пытаюсь заполнить декларацию 3-НДФЛ, но сервисы по её оформлению не предоставляют возможности указания налога, уплаченного в другой стране. Поиск информации в сети ведёт на вкладки "Доходы за пределами РФ" (в личном кабинете lkfl2, в программе "Декларация" от ФНС) - якобы при заполнении данного вида дохода возможен учёт налога, уплаченного за рубежом. Но мой доход является доходом в РФ, и программы по составлению 3-НДФЛ таких опций не имеют. Хотелось бы понять, как действовать в подобной ситуации.
, вопрос №4938520, Анатолий, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Нужно ли через ЛК ФЛ подавать какие-то данные, что недвижимость продана как ИП?
Индивидуальным предпринимателем на УСН 6% в 2025 году продан дом с участком. При этом деньги поступили на лицевой счет как физлица (через сделку в домлик подвязались только реквизиты ФЛ, однако в самом договоре ИП). Декларация по УСН в том числе с исчисленной суммой налога за продажу дома подана через личный кабинет налогоплательщика - индивидуального предпринимателя. Нужно ли через ЛК ФЛ подавать какие-то данные, что недвижимость продана как ИП? Как налоговая вообще должна увидеть продажу недвижимости как в качестве ИП, если в декларации по УСН указываются только суммы дохода, облагаемые 6%? Есть ли в законе или может в разъяснениях уполномоченных органов, в позициях судов, что, если у налогоплательщика налог обложения подпадает под 2 разные системы налогообложения, он может выбрать наименьшую?
, вопрос №4938281, Иван мк, г. Ярославль

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
НО работник в принципе не согласен с выбором своей кандитатуры при сокращении должности (работадателем не проводилась оценка преимущественного права при оставлении на должности)
Добрый день! Необходимо изменить просительную часть искового заявления. Суть проблемы: работник переведен на нижеоплачиваемую должность, которая ему была предложена в числе нескольких вакансий при сокращении. НО работник в принципе не согласен с выбором своей кандитатуры при сокращении должности (работадателем не проводилась оценка преимущественного права при оставлении на должности). Работник обратился с исковым заявлением в суд. Судья указывает на некорректность просительной части искового заявления.
, вопрос №4936405, Ольга, г. Южно-Сахалинск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 19.08.2019